你好,对的是的,是这么做的。
请问,我本月预交增值税100元,借:未交增值税100贷:库存现金100。本月销项税200,进项税180。那我本月结转未交增值税怎么结转?
老师 本月进项100月末结转 借 :应交税费 , 转出未交增值税 100,贷 :应交税费 100 进项, 借:应交税费 未交增值税100 、贷 应交税费 转出未交增值税 对吗?
老师好,请问进项200,销项100,期末留抵100.那么期末税金结转分录怎么做? 借:应交税费-未交增值税200 贷:应交税费-应交增值税-进项200 借:应交税费-应交增值税-销项100 贷:应交税费-未交增值税100 最后应交税费-未交增值税科目借方余额100表示留抵进项,是这样的吗?
老师本月进项200己经认证,销项100月末的时候借未交增值税,100对吗
老师我有进项己经认证没有销项,月末需要把进项结转到未交增值税的借方吗
贷,转出多交的增值税
你好可以的可以这么做的
留抵税额也通过转出多交的增值税吗
你好对的 就是留底做这个科目