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计算应交所得税费用会计分录
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 老实的夕阳 发表的提问:
问题:3月份,为其他房地产公司进行销售培训,取得课酬8000元。 并根据计算结果,做应预扣预缴设计师个人所得税的相关会计分录 应纳个税=8000*(1-20%)*20%=1280(元) 请问会计分录是这样的: 借:管理费用         8000             贷:应交税费──应交代扣个人所得税   1280     银行存款     6720 借:应交税费──应交代扣个人所得税  1280 贷:银行存款     1280 还是这样的: 借:管理费用 1280 贷:应交税费──应交代扣个人所得税   1280 借:应交税费──应交代扣个人所得税   1280 贷:银行存款 1280
您好,分录一是正确的。
61楼
2022-12-20 10:59:59
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老实的夕阳:回复小林老师 谢谢小林老师
2022-12-20 11:23:14
小林老师:回复老实的夕阳客气,非常荣幸能够给您支持!
2022-12-20 11:34:33
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 田杰 发表的提问:
老师您好。我在去年年末结账之前计提了企业所得税。计提的分录是 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 然后,期间损益结转的时候是, 借:本年利润 贷:所得税费用 那我今年汇算清缴了,怎么做会计分录了? 谢谢您!
如果不用补税,将计提部分缴纳即可。 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款
62楼
2022-12-21 10:32:22
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田杰:回复岳老师 谢谢您!
2022-12-21 10:53:21
岳老师:回复田杰不客气,麻烦五星好评。
2022-12-21 11:12:55
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 867505078 发表的提问:
所得税费用科目 月底结转的分录 计提分录借所得税费用 贷应交税费--应交所得税 缴纳时借应交税费--应交所得税贷银行存款 这样看所得税费用科目在借方有余额 怎么处理
期末结转到本年利润科目里面
63楼
2022-12-21 10:50:56
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 梦洁 发表的提问:
老师我想问哈比如一季度需要预缴企业所得税30万,会计分录是 借:所得税费用 30;贷:应交税费—应交企业所得税 30. 如果二季度计算出来需要交20万,意思就是我们多交了10万,会计分录是怎么写的安,还是要去税务申报吗?
你好!直接在申报系统申报就可以了(不用到税务局申报的)
64楼
2022-12-21 10:56:59
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梦洁:回复蒋飞老师 那会计分录怎么写安,二季度
2022-12-21 11:17:36
蒋飞老师:回复梦洁多交的,留以后冲抵应交税费就可以了
2022-12-21 11:45:50
梦洁:回复蒋飞老师 是 借:应交税费-企业所得税10   贷:所得税费用10
2022-12-21 12:02:16
蒋飞老师:回复梦洁是的,你的理解很对
2022-12-21 12:13:42
梦洁:回复蒋飞老师 哦谢谢老师
2022-12-21 12:33:32
蒋飞老师:回复梦洁不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-21 12:57:40
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
老师,请问预缴所得税会计分录如下: 借:应交税费--应交所得税 贷:银行存款
交税的时候是这么做的
65楼
2022-12-22 10:20:39
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Luuuuu^:回复东老师 哦哦,前笔分录是异地预缴所得税的。可以这样做,是吗?
2022-12-22 10:33:58
东老师:回复Luuuuu^没问题,是可以这么做的。
2022-12-22 10:54:01
Luuuuu^:回复东老师 老师,所得税要计提?
2022-12-22 11:10:42
东老师:回复Luuuuu^所得税肯定是需要集体的。
2022-12-22 11:35:12
Luuuuu^:回复东老师 1、计提 借:所得税 货:应交税费--应交所得税 2、上缴 借:应交税费--应交所得税 贷:银行存款 3、结转 借:本年利润 贷:所得税 是这样?
2022-12-22 11:45:13
东老师:回复Luuuuu^对,没错,就是这么做。
2022-12-22 12:11:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ ㏕`棒棒冰 发表的提问:
交的个人所得税我应该怎么做会计分录呢? 项目上交的工会经费应该怎么做会计分录呢
借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款 借;应付职工薪酬——工会经费 贷;银行存款
66楼
2022-12-22 10:43:41
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
老师,请问预缴所得税会计分录如下: 借:应交税费--应交所得税 贷:银行存款
您好,对的,交税的分录正确。
67楼
2022-12-22 10:53:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 妮子 发表的提问:
老师,我发现之前会计,在2020年4月,把2019年补交的所得税分录做错了,他做的分录是,借,所得税费用,贷:应交税费-应交企业所得税,我要怎么调账
借所得税费用负数借利润分配未分配利润
68楼
2022-12-23 10:39:25
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妮子:回复郭老师 直接一步到位吗,不用通过,以前年度损益调整科目吗,
2022-12-23 11:08:25
郭老师:回复妮子你们有以前年度损益调整吗
2022-12-23 11:25:06
妮子:回复郭老师 好像没有
2022-12-23 11:50:51
妮子:回复郭老师 可以增加进去吗
2022-12-23 12:14:33
郭老师:回复妮子不可以 没有的不用增加 用利润分配代替
2022-12-23 12:41:35
妮子:回复郭老师 好的,谢谢
2022-12-23 12:55:39
郭老师:回复妮子不用客气的 工作愉快
2022-12-23 13:05:46
妮子:回复郭老师 老师,我今天看了一下,发现有以前年度损益调整这个科目,
2022-12-23 13:28:22
郭老师:回复妮子借所得税费用负数借以前年度损益调整 然后把以前年度损益调整结转到利润分配
2022-12-23 13:55:06
妮子:回复郭老师 还要是直接,借:所得税费用负数,贷:利润分配吗
2022-12-23 14:14:09
郭老师:回复妮子借所得税费用负数借以前年度损益调整 然后把以前年度损益调整结转到利润分配 2020-07-15 08:21:07
2022-12-23 14:36:40
妮子:回复郭老师 借:所得税费用负数,贷:以前年度损益调整负数,然后,借:以前年度损益调整负数,贷:利润分配负数吗
2022-12-23 14:59:52
郭老师:回复妮子你好 可以的、分录可以这么做
2022-12-23 15:21:08
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
第一季度盈利1万,已交2500所得税,第二季度亏损0.5万,应该按1-6月的累计利润来算应纳所得税额为1250,请问老师第一季度末的时候已做会计分录 借:所得税费用2500 贷:应交税费-应交所得税2500,借:应交税费-应交所得税2500 贷:银行存款2500。那么第二季度末会计上还要做计提的分录吗?该怎么做是用红字冲减掉多缴的1250吗?
第二季度不需要做计提的分录,相当于预交了所得税
69楼
2022-12-23 10:45:54
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 不必言苦 发表的提问:
老师:您好!请问微型个人独资企业计提生产经营所得的个人所得税时的会计分录这样做可以吗? 借:所得税费用 贷:应交税费_应交所得税 上缴时: 借:应交税费_应交所得税 贷:银行存款
不对,你这个是且有所得税的分录 1.工资计提 借 成本费用 贷 应付职工薪酬-工资 2.计提所得税 借 应付职工薪酬-工资 贷 应交税费-个人所得税 缴纳个税 借应交税费-个人所得税 贷银行存款
70楼
2022-12-23 10:53:59
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不必言苦:回复罗老师 老师:您好!我问的是个人独资企业的生产经营所得,不是工资薪金的个人所得税。
2022-12-23 11:23:00
罗老师:回复不必言苦借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税 缴纳 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款
2022-12-23 11:43:11
不必言苦:回复罗老师 好的谢谢老师!
2022-12-23 11:53:47
罗老师:回复不必言苦不客气的,不客气的
2022-12-23 12:05:49
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 闪耀 发表的提问:
老师计提个人所得税时的会计分录:借:其他应收款 贷:应交税费-应交个人所得税 对吗?谢谢
您好 发放的时候从工资中扣减 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——个人所得税 银行存款
71楼
2022-12-24 10:28:33
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 发表的提问:
老师好,请问12月我只需要做计提所得税会计分录,借:所得税贷:应交税费-应交所得税吗?是按第四季度的利润做吗?汇算清缴要等到1月以后做,我这么理解对不对?
你好 是的 这个计提是按第四季度需要缴纳的企业所得税来计提的,如果前面季度又亏损的话,可以先弥补亏损后再计提的。汇算清缴一般是3月份开始的。
72楼
2022-12-24 10:41:39
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ G@Y@J 发表的提问:
汇算清缴时交了55.4所得税,怎样做这笔会计分录?借:以前年度损益调整55.4贷应交税费-应交企业所得税55.4?
是这样的账务处理 一、借:以前年度损益调整55.4 贷:应交税费-应交企业所得税55.4 二、借:利润分配——未分配利润55.4 贷:以前年度损益调整55.4 三、借:应交税费-应交企业所得税55.4 贷:银行存款55.4
73楼
2022-12-24 10:50:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 端庄的小松鼠 发表的提问:
对于其他债权投资来说,分录中递延所得税是计入其他综合收益,而不是计入“所得税费用”,那么最后在计算全年所得税费用,所得税费用=应交所得税+递延所得税,债权投资的递延所得税是否应纳入全年所得税费用的计算中
不需要这一部分,不用放到你的那个所得税费用当中去。
74楼
2022-12-25 10:03:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 无辜的小天鹅 发表的提问:
老师,企业所得税如果有收入,需要计提,做会计分录:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税吗?所得税如果每个月都有,那是不是就每月计提,按季度预缴吗?
由利润一般需要计提 如果你是按季度申报,就按季度计提
75楼
2022-12-25 10:14:31
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