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计算应交所得税费用会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 仁爱的秀发 发表的提问:
老师,计算并结转本月应交所得税的会计分录怎么做呢
借所得税费用贷应交税费-所得税 结转借本年利润贷所得税费用
76楼
2022-12-25 10:38:45
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仁爱的秀发:回复郭老师 结转本月的应交所得税的会计分录会计分录呢
2022-12-25 10:56:15
郭老师:回复仁爱的秀发借本年利润贷所得税费用
2022-12-25 11:23:01
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 梁~~ 发表的提问:
老师,会计分录应该怎么出?为什么答案选的是C? 所得税费用答案算出来的是190万元我做的分录:借:所得税费用 190 递延所得税资产11.5 贷:应交税费-应交所得税106.5 递延所得税负债 95 我知道了,我把方向给弄反了。
你好 同学 明白了吗?
77楼
2022-12-25 10:50:59
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 发表的提问:
老师,预缴的个人所得税计提的会计分录是借管理费用贷应交税费~应交增值税这么做的吗
个税是借应交税费—应交个人所得税 贷银行存款 增值税是借应交税费—应交增值税或是(一般纳税人是已交税费) 贷银行存款
78楼
2022-12-26 09:21:08
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芳:回复森林老师 我是说计提的分录
2022-12-26 09:45:57
芳:回复森林老师 公司交纳的不是代扣代缴的
2022-12-26 10:11:41
森林老师:回复借应付职工薪酬—工资 贷应交税费—应交个人所得税 借银行存款或应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税
2022-12-26 10:35:21
芳:回复森林老师 公司交的不用计到费用里吗
2022-12-26 11:00:29
芳:回复森林老师 交的个税为什么计到收入里
2022-12-26 11:12:22
森林老师:回复借应付职工薪酬—工资 贷应交税费—应交个人所得税 这个是个税的分录,个税是员工工资里的一部分。
2022-12-26 11:35:43
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 友好的黄蜂 发表的提问:
老师,1.麻烦帮我做一个工资5000,社保费500的计提和发放会计分录,包括个人所得税的计提和上缴;2.在会计分录讲个人所得税部分中,有一个分录,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬—工资和应交税费—应交个人所得税,个人所得税为什么计提到管理费用了呢?不是应该个人负担吗?谢谢!
计提工资时:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬 ,交个税时:借:应交税费-个税 贷:银行存款 交社保 :借:管理费用500 其他应收款-代缴部分 贷:银行存款,发工资时:借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个税 其他应收款-代缴部分 现金
79楼
2022-12-26 09:36:29
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计算并登记应交所得税。分录
借所得税费用 贷应交税费应交企业所得税
80楼
2022-12-26 09:52:49
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 飞翔~jhm 发表的提问:
老师好!我是小企业会计制度,手工帐。四月份做所得税汇算应该补交税 会计分录是:借:利润分配 贷:应交税费—企业所得税。交纳时分录:借:应交税费—企业所得税 贷:银行存款。这个正确吗?那么,我四月的利润表怎么反应出交的这笔钱?
你好,同学。 处理没问题的,你这是之前年度的所得税,本期利润表不反应
81楼
2022-12-26 10:22:31
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飞翔~jhm:回复陈诗晗老师 老师好,那这个要调整累计的?
2022-12-26 10:40:25
陈诗晗老师:回复飞翔~jhm什么意思,你是之前的税现在调整。不反应在本期利润表的
2022-12-26 10:57:10
飞翔~jhm:回复陈诗晗老师 我是小企业会计制度,不能追溯调整,这笔税是2019年所得税汇算在2020年4月做的,分录是四月做的,怎么做利润表?
2022-12-26 11:09:12
陈诗晗老师:回复飞翔~jhm利润表你不管这就是了,这个只影响资产负债表,不影响你利润表 你是什么意思,不追溯,那你就直接确认为4月的所得税, 你就不用未分配利润了, 直接用当期所得税费用科目 就是了的
2022-12-26 11:21:26
职称:
解题: 
引用 @ 发表的提问:
关于会计估计变更,资产负债日后事项,涉及的会计分录,把以前年度损益调整计入应交税费-应交所得税或者计入递延所得税资产。这两笔分录,怎么区分和使用?用总是会记错分录。这两笔分录在使用时有什么区别??
学员你好,永久性的就计入“递延所得税资产”暂时性的计入“应交税费-应交所得税”。
82楼
2022-12-26 10:47:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 灵希月 发表的提问:
老师,交纳所得税的会计分录需要通过应交税费-所得税科目过渡吗
你好,交纳所得税的会计分录需要通过应交税费-所得税科目过渡
83楼
2022-12-27 09:09:19
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朱小慧老师
职称:注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 缓慢的路灯 发表的提问:
(2)计算出递延所得税资产和递延所得税负债,并编制会计分录。 (3)计算出利润表中的所得税费用应填报的数额。
您好 计算过程如下 当期所得税费用=(3000%2B150%2B500-1200*50%%2B250%2B100%2B300)*0.25=925 递延所得税资产=(150%2B100)*0.25-20=42.5 借:递延所得税资产 42.5 贷:所得税费用 42.5
84楼
2022-12-27 09:37:09
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朱小慧老师:回复缓慢的路灯递延所得税负债=300*0.25-80=-5 借:递延所得税负债5  贷:所得税费用5 利润表的所得税费用=925-42.5-5=877.5
2022-12-27 10:12:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
计提1季度企业所得税会计分录 借:所得税费用 贷:应交税费-所得税-企业所得税 ; 缴纳1季度企业所得税时 借:应交税费-所得税-企业所得税 贷:银行存款 这样处理对不对
你好,计提,扣缴是这样做分录
85楼
2022-12-27 10:00:57
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古风之悦:回复邹老师 老师,应交税费的二级科目-所得税和三级科目-企业所得税的设置是对的吧
2022-12-27 10:31:38
邹老师:回复古风之悦你好,只需要设置二级明细,应交税费——应交企业所得税
2022-12-27 10:47:31
古风之悦:回复邹老师 老师,我之前的设置的科目是应交税费-所得税-企业所得税,现在是不是要把二级明细调整成你教我的那样
2022-12-27 10:59:22
邹老师:回复古风之悦你好,是的,需要改成应交企业所得税二级明细才是的
2022-12-27 11:15:31
古风之悦:回复邹老师 老师,应交的个人所得税科目设置是不是 应交税费-应交个人所得税
2022-12-27 11:45:13
邹老师:回复古风之悦你好,是的,是这样设置明细科目
2022-12-27 12:06:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 珍9387612 发表的提问:
月末,计提所得税费用:借所得税费用 贷应交税费-应交所得税 结转补亏:借本年利润 贷所得税费用 现在应交税费-应交所得税科目下有余额,应该怎么改分录啊
应交税费-应交所得税是借方余额还是贷方余额
86楼
2022-12-27 10:20:23
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珍9387612:回复辜老师 金额在贷方贷方
2022-12-27 10:37:31
辜老师:回复珍9387612那你是不是还没有缴纳这个所得税
2022-12-27 10:55:27
珍9387612:回复辜老师 不是,新建立的商贸公司,企业所得税有余额补亏了,
2022-12-27 11:15:34
珍9387612:回复辜老师 我觉得应该是分录做错了,
2022-12-27 11:39:25
辜老师:回复珍9387612你不需要缴纳所得税,那你不用计提啊
2022-12-27 12:04:07
珍9387612:回复辜老师 别的老师说,补亏所得税不用做分录,也不需要计提。
2022-12-27 12:26:16
珍9387612:回复辜老师 是啊,所以现在我应该怎么把分录改过来
2022-12-27 12:52:22
辜老师:回复珍9387612是的,不需要计提的,你反冲计提的凭证就可以
2022-12-27 13:10:33
珍9387612:回复辜老师 反冲后,所得税贷方有余额,对吗
2022-12-27 13:27:17
珍9387612:回复辜老师 是不是也需要冲减分录,借本年利润负数贷所得税费用负数
2022-12-27 13:49:31
辜老师:回复珍9387612冲减计提的所得税费用,借,所得税费用,负数,贷,应交税费-应交所得税 负数
2022-12-27 14:10:57
珍9387612:回复辜老师 老师,之前计提的所得税费用都结转到了本年利润,借本年利润,贷所得税得有,所得税费用没有余额,现在冲减计提的所得税,贷方为负数,对吗,还需要冲减本年利润吗
2022-12-27 14:26:19
辜老师:回复珍9387612要的,要结转到本年利润的
2022-12-27 14:49:23
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 红梅花开 发表的提问:
老师好,问下公司2018年所得税汇算清缴后多交8000,2019年全年没有交所得税,2020年二季度要交所得税,要进行抵顶,问怎样做抵顶分录?前任会计没有做计提分录,会计18年汇算清缴多交所得税也没有做分录 ,2019年所得税汇算清缴延续多交8000也没有做分录,现应交税费—应交所得税也没有余额,以前没有计提,只做一个汇款分录 借管理费用—所得税 贷银行,请教怎样做抵顶分录?(前提是不能影响2019年的年财务报表)谢谢老师
您好,2020年企业所得税如果有抵减了,就不需要进行计提做分录处理
87楼
2022-12-27 10:44:59
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红梅花开:回复小黎老师 是这样,多交8000,2020年二季度交2000,抵2000,我得去税务局抵顶,那如果不做计提,利润表也不扣所得税损益了是吗?
2022-12-27 11:33:03
红梅花开:回复小黎老师 去税务局抵顶税会给你凭证的,有凭证不入账行吗?
2022-12-27 11:59:12
小黎老师:回复红梅花开您好,一般来说这种抵减往来的是不用计提入账的 如果给了抵减凭证 你往年多交的也没入账 也没法冲哎
2022-12-27 12:12:26
红梅花开:回复小黎老师 嗯,这个问题问了多个老师,你的指导是最可取的,其他老师回复都是经过以前年度损益调整,都调2019年表,因为所得税汇算清缴已完,所以不便调。那老师我二季度所得税有税交正常网上申报,账不做计提,税务局正常抵顶,抵顶后下个季度所得税申报表已交税款就有显示是吗?,就这么做可以吗?
2022-12-27 12:41:05
小黎老师:回复红梅花开您好,你正常去税务局抵减是有数据显示的。如果想跟实际相符,您需要调整往年他们多交的分录,就是多交的8000要挂个账,然后你才能计提的同时抵减
2022-12-27 12:51:54
红梅花开:回复小黎老师 这样做报表显示已交税,但账上看不出来交税啊?
2022-12-27 13:18:34
小黎老师:回复红梅花开您好,是这样的 如果往年您多交了所得税 在应交税费 会有个余额挂着的 您现在计提了当期的所得税费用 正常的一借一贷就冲了挂着的应交企业所得税
2022-12-27 13:30:21
红梅花开:回复小黎老师 这样做分录可以吗?借:应交税费所得税8000贷:利润分配未分配利润8000 借:利润分配未分配利润 8000贷:本年利润 8000,然后在计提当月所得税 借:所得税费用 2000贷 应交税费所得税 2000,怎样资产负债表利润表里的利润勾稽关系都平,老师这样做可以吗?请指教
2022-12-27 13:43:20
红梅花开:回复小黎老师 原来前任会计没有记提,只简单做一个支付分录,借管理费用所得税贷银行
2022-12-27 14:10:17
小黎老师:回复红梅花开你好,这样做是可以的 这样你后面都可以正常冲抵
2022-12-27 14:37:22
红梅花开:回复小黎老师 上面公司是小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,所以直接跳
2022-12-27 14:48:22
小黎老师:回复红梅花开您好,就直接通过未分配利润就可以了
2022-12-27 15:18:20
红梅花开:回复小黎老师 嗯,上面的分录如果不经过本年利润,资产负债表和利润表勾稽关系不平,我也具体说不出大道理,就是平,如果税务局查问没问题吧老师!
2022-12-27 15:45:26
小黎老师:回复红梅花开您好,这个调整以前年度利润的时候 就会发生这个不平的问题,这个税务局查也没事的 说清楚就可以了
2022-12-27 15:59:01
红梅花开:回复小黎老师 万分感谢老师哪些解
2022-12-27 16:16:19
红梅花开:回复小黎老师 感谢耐心讲解
2022-12-27 16:42:18
小黎老师:回复红梅花开不用谢,祝您学习愉快。觉得满意给个五星
2022-12-27 17:00:05
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 冷念伊度 发表的提问:
老师所得税季度末需要计提所得税费用吗 会计这样处理吗 借:所得税费用贷:应交税费-应交所得税
你好,呃呃,是的呢,这样做分录就可以
88楼
2022-12-28 10:08:55
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 【=】 发表的提问:
请问企业的所得税是不是通过所得税费用会计科目核算 不是通过应交税费—应交所得税
计提时候借所得税费用 贷应交税费应交企业所得税 缴纳借应交税费—应交所得税 贷银行存款
89楼
2022-12-28 10:17:58
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 绵绵瓜瓞 发表的提问:
老师,我第三季度已经预交了10000元所得税,年终计算所得税应交120000元,怎么做会计分录?
你好,借:所得税费用 110000 贷:应交税费——应交所得税 110000
90楼
2022-12-28 10:32:01
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