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已抵扣进项税额转出会计分录
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 小王 发表的提问:
2017的税款9万做了,用进项税额抵扣进项税额转出,怎么做会计分录
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
31楼
2022-12-09 12:27:08
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小王:回复彩丽老师 不用做以前年度调整吗
2022-12-09 12:43:00
彩丽老师:回复小王如果只是结转增值税明细是不涉及以前年度损益调整的
2022-12-09 13:03:09
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ ???? 发表的提问:
进项税额已经抵扣了,税务局通知对方公司走逃了,这笔进项税额要转出,怎么做会计分录,怎么报税。进项税额转出直接填写吗?
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
32楼
2022-12-09 12:44:59
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????:回复田老师 比如说之前分录是借:库存商品 借:进项税额 贷:应付账款。 如果进项税额转出那就是借:库存商品 负数 贷:进项税额转出 贷:应付账款 负数吗
2022-12-09 13:11:04
田老师:回复????是这个分录,是正数的,借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 因为不能做进项抵扣,只能进到成本中
2022-12-09 13:31:07
????:回复田老师 不太理解这个分录呢 老师,只能进到成本?
2022-12-09 13:42:03
田老师:回复????就是你本来已经付了钱,做进项抵扣的,现在不能抵扣了,就只能是当做买原材料的钱,原材料的成本要增加
2022-12-09 14:05:55
????:回复田老师 哦哦好的明白了谢谢老师
2022-12-09 14:16:38
????:回复田老师 那像那种发票红冲了之前的也这样做吗 增加原材料
2022-12-09 14:31:31
田老师:回复????不客气,希望我的回答能帮到你
2022-12-09 14:44:11
????:回复田老师 那像那种发票红冲了之前的也这样做吗 增加原材料
2022-12-09 14:57:11
田老师:回复????冲红的不是,冲红就是相当退货按原来进货的凭证一样用红字做就行
2022-12-09 15:26:16
????:回复田老师 好的谢谢
2022-12-09 15:46:54
田老师:回复????不客气,希望我的回答能帮到你
2022-12-09 16:10:06
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ debby 发表的提问:
上月已经抵扣的进项税额转出怎么做分录
借:主营业务成本贷:应交税费
33楼
2022-12-11 12:53:54
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @   发表的提问:
上个月已抵扣的进项税额转出分录怎么做?
借 库存原料等 贷进项转出
34楼
2022-12-11 12:59:04
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 :回复玲老师 就这一个分录么
2022-12-11 13:18:23
 :回复玲老师 结转的时候呢
2022-12-11 13:32:52
玲老师:回复 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2022-12-11 13:47:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 中国 Bearings 发表的提问:
2017年有一张已认证抵扣的进项发票,税务局要求今年做进项税额转出,会计分录怎么做
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
35楼
2022-12-11 13:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 中国 Bearings 发表的提问:
2017年有一张已认证抵扣的进项发票,税务局要求今年做进项税额转出,会计分录怎么做
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
36楼
2022-12-12 11:15:07
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 艳杨天 发表的提问:
老师,不能抵扣的进项税额转出,不用做会计分录么?
您好,不能抵扣的进项税额转出,用做会计分录,借;相关成本费用科目,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
37楼
2022-12-12 11:20:54
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艳杨天:回复王雁鸣老师 为什么英老师回复不用做账务处理呢!
2022-12-12 11:35:13
王雁鸣老师:回复艳杨天您好,不知道英老师是出于什么考虑的。是不是英老师没有理解您的意思啊。
2022-12-12 11:58:33
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 佘晓丹 发表的提问:
已经抵扣的进项税,税务要求做进项税额转出,怎么做分录
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
38楼
2022-12-12 11:40:45
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 安之若素 发表的提问:
已经抵扣了的进项税额,转到待抵扣进项税额,怎么写分录。
你好 借;应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额) 做这个调整分录
39楼
2022-12-12 11:50:28
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安之若素:回复邹老师 老师那我到时候填写增值税纳税申报表,要在待抵扣进项税额填写金额吗?
2022-12-12 12:06:06
邹老师:回复安之若素你好,是什么情况需要把已经认证的进项税额调整到待抵扣进项税额?
2022-12-12 12:27:24
安之若素:回复邹老师 就是哪个建不动产的材料,被我一次性抵扣了
2022-12-12 12:45:19
邹老师:回复安之若素你好,这个是可以一次性抵扣的,购置不动产才是分期抵扣的
2022-12-12 13:06:27
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 瑶瑶 发表的提问:
图中第一条什么情况属于价款匹配、运费匹配?第二条中安装固定资产领用原材料的进项税额如果可以抵扣为什么在后面的会计分录中没有体现?第三条是指安装固定资产时领用产品需要做进项税额转出是吗?
这些是见专票才能抵扣的
40楼
2022-12-12 12:11:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小小轩 发表的提问:
前面的抵扣的进项税转出会计分录
你好,借原材料,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)
41楼
2022-12-13 11:11:18
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小小轩:回复庄老师 你好,是18年度,不用以前年度损益调整吗
2022-12-13 11:34:46
庄老师:回复小小轩你好,是什么业务的,当时分录是什么,计入管理费用要
2022-12-13 11:54:42
小小轩:回复庄老师 采购商品,当时记库存商品
2022-12-13 12:06:07
庄老师:回复小小轩你好,不用以前年度损益调整,借库存商品,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2022-12-13 12:28:30
庄老师:回复小小轩你好,如果满意,评分给五星评分!
2022-12-13 12:54:25
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Jessica 发表的提问:
已抵扣的通行费进项税额转出要怎么做分录
你好。借管理费用等,贷进项税额转出。
42楼
2022-12-13 11:24:38
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
当月已认证,未抵扣的进项,做进项税额转出会计处理
当月已认证未抵扣,就不用做进项税转出,如果当月认证当月抵扣同时当月做进项税转出
43楼
2022-12-13 11:45:40
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
就是住宿费专票已抵扣,税务说该发票已作废做进项税额转出的会计分录是什么啊
你好,借:管理费用 贷:应交税费-进项税额转出
44楼
2022-12-13 12:02:38
全部回复
爱吃蘑菇的小菇凉:回复吴月柳 就是刚刚那个还有税额也计入成本么?
2022-12-13 12:22:19
吴月柳:回复爱吃蘑菇的小菇凉是的
2022-12-13 12:45:35
小梅老师
职称:初级会计师
4.95
解题: 0.2w
引用 @ LN 发表的提问:
请问老师 不动产分期抵扣 已全额抵扣的进项税 老师说“其已抵扣进项税额的40%部分,应于转用的当期从进项税额中扣减,计入待抵扣进项税额”意思是说只有40%的部分做进项转出,那余下的60%不用转出了是吗
剩余的40在第13个月抵扣
45楼
2022-12-13 12:11:59
全部回复
LN:回复小梅老师 老师我提出的问题出处费思老师的不动产分期抵扣政策解读中的(一)已全额抵扣的进项税额 那余下的60%如何处理
2022-12-13 12:33:36
小梅老师:回复LN60正常抵扣,就算是以前抵扣了,现在用于不动产以前抵扣的60正常处理,不用做任何调整,40做进项转出处理。
2022-12-13 12:57:18
小梅老师:回复LN满意请给五星好评,祝你生活愉快!
2022-12-13 13:22:42

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