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补交上年企业所得税会计分录
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Cinderella 发表的提问:
计提企业所得税和缴纳企业所得税的会计分录?如果是在17年6月被税局查到2016年补缴纳企业所得税的分录又是怎么写的?
一、计提企业所得税 借:所得税费用 贷:应交税费——应交增值税 同时结转到本年利润 借:本年利润 贷:所得税费用 二、缴纳企业所得税 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款 三、如果是在17年6月被税局查到2016年补缴纳企业所得税的分录又是怎么写的 1、补交时 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款 2、结转时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交增值税 同时结转到未分配利润 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
121楼
2023-01-09 10:06:46
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Cinderella:回复李爱文老师 好的,谢谢老师
2023-01-09 10:37:30
李爱文老师:回复Cinderella共同学习共同进步,有不懂的再咨询
2023-01-09 10:58:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 细腻的水壶 发表的提问:
补交企业所得税汇算清缴1439.85元后会计分录怎么做?
你好 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
122楼
2023-01-09 10:17:47
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细腻的水壶:回复邹老师 借;以前年度损益调整1439.85 ,贷;应交税费-企业所得税1439.85 借;应交税费-企业所得税 1439.85, 贷;银行存款1439.85 借;利润分配——未分配利润1439.85,贷;以前年度损益调整1439.85 老师数字是这样填吗
2023-01-09 10:37:43
邹老师:回复细腻的水壶你好,是的,是这样做分录 ,数字是这样填写
2023-01-09 11:04:50
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 追梦人 发表的提问:
年报交企业所得税会计分录怎么写?
你好 借以前年度损益调整贷应交税费 借应交税费贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
123楼
2023-01-09 10:29:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 妮子 发表的提问:
老师,我发现之前会计,在2020年4月,把2019年补交的所得税分录做错了,他做的分录是,借,所得税费用,贷:应交税费-应交企业所得税,我要怎么调账
借所得税费用负数借利润分配未分配利润
124楼
2023-01-10 09:05:29
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妮子:回复郭老师 直接一步到位吗,不用通过,以前年度损益调整科目吗,
2023-01-10 09:22:24
郭老师:回复妮子你们有以前年度损益调整吗
2023-01-10 09:40:34
妮子:回复郭老师 好像没有
2023-01-10 09:52:49
妮子:回复郭老师 可以增加进去吗
2023-01-10 10:09:08
郭老师:回复妮子不可以 没有的不用增加 用利润分配代替
2023-01-10 10:29:58
妮子:回复郭老师 好的,谢谢
2023-01-10 10:55:24
郭老师:回复妮子不用客气的 工作愉快
2023-01-10 11:25:11
妮子:回复郭老师 老师,我今天看了一下,发现有以前年度损益调整这个科目,
2023-01-10 11:46:06
郭老师:回复妮子借所得税费用负数借以前年度损益调整 然后把以前年度损益调整结转到利润分配
2023-01-10 11:58:38
妮子:回复郭老师 还要是直接,借:所得税费用负数,贷:利润分配吗
2023-01-10 12:19:29
郭老师:回复妮子借所得税费用负数借以前年度损益调整 然后把以前年度损益调整结转到利润分配 2020-07-15 08:21:07
2023-01-10 12:38:25
妮子:回复郭老师 借:所得税费用负数,贷:以前年度损益调整负数,然后,借:以前年度损益调整负数,贷:利润分配负数吗
2023-01-10 13:02:08
郭老师:回复妮子你好 可以的、分录可以这么做
2023-01-10 13:20:14
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 淡然 发表的提问:
老师,企业所得税汇算补交税款10元,会计分录怎么写?
借以前年度损益调整 贷应交税费-应交所得税
125楼
2023-01-10 09:34:04
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暖暖老师:回复淡然借应交税费-应交所得税 贷银行存款
2023-01-10 09:54:58
淡然:回复暖暖老师 以前年度损益调整科目需要转到未分配利润吗?
2023-01-10 10:18:47
暖暖老师:回复淡然是的,需要个转到利润分配
2023-01-10 10:45:06
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 杨阳 发表的提问:
14年11月补交13年增值税款和企业所得税,还交了滞纳金,教下怎样做会计分录呢
对查补的前年度的企业所得税,在编制损益表时,通过“以前年度损益调整”项目来反映。分录:(1)调整应交所得税   借:以前年度损益调整     贷:应交税费——应交所得税 (2)将“以前年度损益调整”科目余额转入利润分配   借:利润分配——未分配利润     贷:以前年度损益调整 (3)补交税款时   借:应交税费——应交所得税     贷:银行存款 2.补交增值税 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3.滞纳金 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
126楼
2023-01-10 09:47:11
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杨阳:回复赵老师 是因为发现有一笔收入167898元没有记入然后产生的增值税,这里面没有看到收入科目的 。还有城建税那些怎样做会计分录呢。在用友软件里做账没有增值税检查调整这一科目是不是要增加这个科目呢
2023-01-10 10:40:15
赵老师:回复杨阳1.补记收入 借:应收帐款 196440.66 贷:以前年度损益调整 167898 贷:应交税费--增值税检查调整28543.66 借:应交税费--增值税检查调整28543.66 贷:银行存款 28543.66 2.补城建税(城市7%,县城5%) 借:以前年度损益调整 11752.86 贷:应交税费-应交城建税 11752.86 借:应交税费-应交城建税 11752.86 贷:银行存款 11752.86 3. 以前年度损益调整转出 借:以前年度损益调整 156145.14 贷:利润分配-未分配利润 156145.14
2023-01-10 11:01:26
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ wa辰星 发表的提问:
老师,汇算清缴企业补交的所得税如何做会计分录?
借:以前年度损益调整   贷:应交税费—应交所得税   借:应交税费—应交所得税   贷:银行存款   借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
127楼
2023-01-10 10:10:34
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wa辰星:回复玲老师 以前年度损益调整的对应科目编号是多少?
2023-01-10 10:34:57
玲老师:回复wa辰星好,这个没有固定的编号,不同的软件编号是不一样的,按照你软件里的编号做就可以
2023-01-10 11:02:17
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Y*Y 发表的提问:
补交18年的企业所得税怎么做分录
金额不大,可以计入所得税费用
128楼
2023-01-10 10:29:59
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Y*Y:回复辜老师 一万哦
2023-01-10 10:48:56
Y*Y:回复辜老师 需要调整损益吗
2023-01-10 11:08:10
辜老师:回复Y*Y这个也可以计入所得税费用
2023-01-10 11:29:14
Y*Y:回复辜老师 计入当年的?
2023-01-10 11:44:58
辜老师:回复Y*Y是的,计入当年所得税费用
2023-01-10 11:57:21
小梅老师
职称:初级会计师
4.95
解题: 0.2w
引用 @ Mingli.Shao 发表的提问:
本年四季度企业所得税怎么做分录,企业所得税汇算清缴,补交的所得税怎样做分录
借 所得税费用 贷 应交费税 企业所得税 借 应交税费 企业所得税 贷 银行存款 分录是一样的。写摘要写清楚就好了
129楼
2023-01-11 09:48:43
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小梅老师:回复Mingli.Shao满意请给五星好评,祝你生活愉快!
2023-01-11 10:04:33
Mingli.Shao:回复小梅老师 不用以前年度损益调整科目吗?还是四季度把所得税汇算清缴的数额都计提出来,分录,借,所得税费用,贷,应交税金应交所得税
2023-01-11 10:16:38
小梅老师:回复Mingli.Shao12月份把汇算的计提出来。后期有差异用以前年度损益调整
2023-01-11 10:36:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 迎难而上 发表的提问:
我在做2017年企业所得税汇算清缴时候,我16年企业所得税是多缴的,我想用来弥补今年多交的企业所得税,那我会计分录该怎么做?
你好,用之前多交 抵扣今年的是不需要做分录的
130楼
2023-01-11 09:58:45
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 粗心的万宝路 发表的提问:
上年度企业所得税计提少了,下年度缴纳企业所得税会计分录怎么做
你好 借 应交税费 上年计提的 利润分配 少提的 贷 银行存款 实际交的
131楼
2023-01-11 10:26:59
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粗心的万宝路:回复老江老师 不用通过以前年度调整这个科目
2023-01-11 10:42:48
老江老师:回复粗心的万宝路用以前年度损益调整,最后还是转到利润 分配科目
2023-01-11 10:57:38
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 萍水相逢 发表的提问:
汇算清缴后补交的企业所得税怎么做分录(小企业会计制度)
借未分配利润贷应交税费—应交所得税 借应交税费—应交所得税贷银行存款
132楼
2023-01-12 10:14:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师好,税务稽查补交2015年增值税和附加税、企业所得税会计分录如何做?
你好,是因为虚开发票导致的吗? 
133楼
2023-01-12 10:20:06
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 普慧 发表的提问:
小规模纳税人(小企业会计准则)在汇算清缴时补缴上一年度企业所得税及滞纳金会计分录。
借以前年度损益调整贷银行存款借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
134楼
2023-01-12 10:27:00
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东老师:回复普慧滞纳金计入到营业外支出。
2023-01-12 10:57:18
普慧:回复东老师 我用的是快账财务软件,一级科目没有以前年度调整科目
2023-01-12 11:24:49
东老师:回复普慧借利润分配未分配利润贷银行存款。
2023-01-12 11:45:01
普慧:回复东老师 好的,谢谢老师
2023-01-12 12:04:24
东老师:回复普慧不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了
2023-01-12 12:16:52
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 锦鲤妞妞 发表的提问:
老师好,税务稽查后需要补交上年企业所得税6500,滞纳金1003元,请问分录怎么做呢?小企业会计准则,谢谢
你好 借未分配利润6500贷应交税费-应交企业所得税6500 借应交税费-应交企业所得税6500 营业外支出-滞纳金 1003贷银行存款 1003%2B6500
135楼
2023-01-27 10:12:42
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