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调上月暂估入库成本会计分录
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 哭泣的电灯胆 发表的提问:
暂估材料1000入库,本月领取500,次月来发票冲回成本多少,怎么分录
你好,次月来了多少发票
181楼
2023-02-09 09:08:56
全部回复
哭泣的电灯胆:回复小惑老师 有几种情况,有时会来刚好送货入库的发票开 1000,有时会加一点材料比如加200,然后发票开1200
2023-02-09 09:33:35
小惑老师:回复哭泣的电灯胆来多少发票就冲多少暂估,来多了就直接做入库处理
2023-02-09 10:01:34
哭泣的电灯胆:回复小惑老师 关键是成本怎么办呢?
2023-02-09 10:26:34
小惑老师:回复哭泣的电灯胆你领用多少成本就结转多少
2023-02-09 10:51:06
哭泣的电灯胆:回复小惑老师 可是也不能确定领用的是哪个供应商的材料啊,有同样的材料
2023-02-09 11:09:08
小惑老师:回复哭泣的电灯胆?结转成本,不是应该按照领用材料结转吗?跟供应商没有关系
2023-02-09 11:26:38
哭泣的电灯胆:回复小惑老师 老师的意思是暂估1000,本月领取500,那还有500不用管了么?来发票1000后,只有用调整500的成本,还有另外500算是已经和来发票的那个月一起练了?
2023-02-09 11:52:09
小惑老师:回复哭泣的电灯胆你要把暂估原材料和成本结转分开来看。暂估时按照发票到来冲账,成本按照你领用结转处理
2023-02-09 12:22:02
哭泣的电灯胆:回复小惑老师 暂估材料这一步能理解,就是当月领用后材料后,下月来发票,这个成本是否冲紅以及冲紅多少,不能理解
2023-02-09 12:47:20
小惑老师:回复哭泣的电灯胆成本不用冲红啊,除非你成本结转金额有问题
2023-02-09 12:58:06
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 哭泣的电灯胆 发表的提问:
请问下暂估入库的当月有领用部分原材料,次月又来了材料,供应商把上月暂估的材料和本月来的材料发票开在了一起,那本月要做暂估冲红后按正确的发票在入库一次,那暂估部分的成本要怎么做呢,因为有领取过,要不要调整呢?
你好,按照领用材料计入成本
182楼
2023-02-09 09:17:06
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哭泣的电灯胆:回复小惑老师 在暂估的时候有领取过材料,在暂估的当月已经结转了成本了
2023-02-09 09:46:33
哭泣的电灯胆:回复小惑老师 我的意思是要不要调整冲红材料成本
2023-02-09 10:16:02
哭泣的电灯胆:回复小惑老师 如果要调整的话,是调整暂估的全部成本还是调整暂估时的实际的领用材料的成本?
2023-02-09 10:36:25
小惑老师:回复哭泣的电灯胆如果金额没有问题,结转成本就不用调整了
2023-02-09 10:58:52
小惑老师:回复哭泣的电灯胆调整实际领用成本
2023-02-09 11:27:42
赵俊鸽老师
职称:,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 画笔 发表的提问:
暂估入库,是否加上数量,月初冲销暂估入库,本月验收入库结转计划成本,为什么还要算暂估入库的数量,那上月不应该已经算过数量了吗,本月为什么还要再算入库数量,,,,,如果上月已经算进去了,这个月不是又算了一遍,本月冲销也要算吗
冲销也要算的
183楼
2023-02-09 09:41:59
全部回复
画笔:回复赵俊鸽老师 上月已经验收了呢
2023-02-09 10:15:08
赵俊鸽老师:回复画笔验收了也要冲销的,因为你账面是暂估的
2023-02-09 10:27:47
画笔:回复赵俊鸽老师 难道本月再次暂估,下月再次冲销,还要算这个库存,有什么意义吗
2023-02-09 10:55:20
画笔:回复赵俊鸽老师 为什么这个库存可以算那么多遍
2023-02-09 11:18:45
画笔:回复赵俊鸽老师 和计划成本有多大关系
2023-02-09 11:38:01
赵俊鸽老师:回复画笔所有的暂估都是需要冲销的。暂估是为了保证账实相符
2023-02-09 11:57:59
画笔:回复赵俊鸽老师 我知道冲销,就是不知道我为啥要加进数量,验收入库
2023-02-09 12:20:50
赵俊鸽老师:回复画笔只有已经验收了但是发票没有得到的才需要暂估入库
2023-02-09 12:43:40
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 佚名 发表的提问:
小规模,1月暂估入库并结转250000成本了(如下图),3月收到发票247200,发票额比暂估入库结转额少,3月应该如何做分录
你好 你冲暂估 借应付账款25万 贷库存商品25万 在做借库存商品 247200贷应付账款247200 然后红冲结转分录 借主营业务成本 -(250000-247200) 贷库存商品 -(250000-247200) 是负数哈
184楼
2023-02-10 08:11:42
全部回复
佚名:回复meizi老师 图片上那样做正确吗?
2023-02-10 08:36:33
meizi老师:回复佚名你好 是的 是这样来做的
2023-02-10 08:48:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
暂估成本的会计分录是什么
你好 借;原材料等科目 贷;应付账款——暂估
185楼
2023-02-10 08:30:28
全部回复
岁禾:回复邹老师 做了这笔会计分录,月末会使利润减少吗
2023-02-10 09:18:06
邹老师:回复岁禾你好,需要领用生产产品,结转到库存商品,再结转到主营业务成本,才可以使得利润减少
2023-02-10 09:31:06
岁禾:回复邹老师 具体的会计分录是
2023-02-10 09:44:37
邹老师:回复岁禾你好 暂估入库 借;原材料等科目 贷;应付账款——暂估 领用材料 借;生产成本 贷;原材料 完工入库 借;库存商品 贷;生产成本 结转成本 借;主营业务成本 贷;库存商品
2023-02-10 10:00:03
岁禾:回复邹老师 2018年12月份开了一张3万块钱发票,2019年1月才能收到有关成本的进账材料发票,可以18年12月先暂估,先增加成本,减少利润,少交企业所得税吗
2023-02-10 10:22:24
邹老师:回复岁禾你好,如果材料到了发票没有到,是可以暂估材料入库处理的
2023-02-10 10:32:34
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 002 发表的提问:
暂估入库且结转的销售成本,下月开票,销售成本可用调整啊?
你好,如果当时暂估的单位成本与发票上单价不符,已销售的部分需要调销售成本,如果单价一致,不需要调整销售成本
186楼
2023-02-10 08:47:45
全部回复
002:回复何老师 我当时是根据发票金额做暂估的,对方发票开出来,没到我手上,所以不用调对吧
2023-02-10 09:18:42
002:回复何老师 如果有利润,要抬高出库成本,通过入库怎么做啊?
2023-02-10 09:32:16
何老师:回复002不需要调整,你暂估的金额和发票金额一致
2023-02-10 09:47:47
002:回复何老师 如果采用月末一次加权平均做成本核算,暂估入库数量,成本,且结转成本,一般情况下,是暂估多少数量,就结转多少销售成本吗?
2023-02-10 10:13:58
何老师:回复002不是,重要看是否全部销售了,如果全部销售,就全部结转成本
2023-02-10 10:24:31
002:回复何老师 老师,正常来做是没问题的。现在情况是,想控制利润,暂估入库了商品成本,且结转了成本,实际就是抬高出库成本,降低利润嘛。比如暂估入库200T数量,结转成本150T数量,成本表核算的时候怎么操作?
2023-02-10 10:44:35
何老师:回复002如果想降低利润。一是提高原材料的单位消耗量,二是提高原材料的单位成本
2023-02-10 11:07:05
002:回复何老师 我们是钢材贸易企业,我算了下,我的成本占销售收入的99%这个正常吗
2023-02-10 11:18:04
何老师:回复002主要看整个行业的比例情况,而且每个公司的情况都不太一样,只要合理,就可以
2023-02-10 11:39:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 发表的提问:
采购库存商品 暂估入账的会计分录?
借库存商品贷银存/应付帐款
187楼
2023-02-10 09:16:43
全部回复
梅:回复郭老师 应付账款二级科目?
2023-02-10 09:36:18
郭老师:回复暂估
2023-02-10 09:51:33
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 陌然666 发表的提问:
上月暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估成本,这月冲减是做相反分录么?
您好!是的。做相反的就可以了。
188楼
2023-02-10 09:38:59
全部回复
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 彩虹 发表的提问:
请问老师,之前暂估入库和暂估的成本,在这个月发票回来了一部分(比如暂估了25万,回了发票13万),那我暂估入库和成本是冲多少呢?
你好,可以全部冲回,把发票做上,没来的重新暂估
189楼
2023-02-12 10:17:18
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 不同于心 发表的提问:
暂估入库的原材料,借生产成本,贷暂估原材料,下个月又做这样的一笔红字分录吗
发票到了 需要做的
190楼
2023-02-12 10:32:01
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ ♀:1泩Dê緈辐 发表的提问:
当月暂估入库怎么做分录 下月收到暂估入库商品发票了之后怎么做分录呢
当月借库存商品贷银行存款,应付 下月借库存商品,进项,贷银存 借银存贷库存商品
191楼
2023-02-12 11:01:29
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♀:1泩Dê緈辐:回复郭老师 结转成本呢
2023-02-12 11:16:11
郭老师:回复♀:1泩Dê緈辐红冲 借主营业务成本贷库存商品 收到发票借主营业务成本贷库存商品 借主营业务成本负数贷库存商品负数
2023-02-12 11:45:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ A星可 发表的提问:
建筑业购入材料暂估入库怎么做分录,次月怎么冲调
暂估入库 借;原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料
192楼
2023-02-12 11:21:00
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
请问下之前有个会计原材料暂估入库是这样做的,然后还暂估了税金,原材料暂估入库余额为0了,收到发票我应该怎么做?正确的如果改过来应该怎么做?@第一笔分录:借:原材料 -暂估入库 贷:应付账款 @第二笔分录:借:生产成本 贷:原材料-暂估入库 @第三笔分录 借:其他应收款-进项税 贷:原材料-暂估入库
1.借:原材料 -暂估入库 负数 贷:应付账款 负数 借原材料 贷应付账款,2 ,
193楼
2023-02-13 08:19:14
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maize老师:回复2 借:生产成本 负数 贷:原材料-暂估入库 负数,借:生产成本 贷:原材料
2023-02-13 08:46:39
maize老师:回复3 , 借:其他应收款-进项税负数 贷:原材料-暂估入库 负数 借进项税额 贷应付账款,
2023-02-13 09:14:58
maize老师:回复没有必要暂估税款,2 这个实务中一般是借原材料-明细正常挂,贷应付账款暂估款,到时候可以直接冲应付账款暂估款,不需要冲原材料暂估款,3 ,税金不需要暂估,
2023-02-13 09:29:15
艳:回复maize老师 老师的意思是他做的第一二笔全部冲回吗?进项税呢?
2023-02-13 09:40:33
maize老师:回复是的,也冲红,重新做,要是和之前第一笔是一起来,那就做借原材料 进项税额 贷应付账款, 借:其他应收款-进项税负数 贷:原材料-暂估入库 负数
2023-02-13 10:01:12
艳:回复maize老师 第二笔是啥时候可以做?发票不一定全部开
2023-02-13 10:15:40
maize老师:回复你收到发票的时候,只对应数量,100件,货物,这个单价有问题对应冲掉,没有 回来发票继续暂估
2023-02-13 10:31:26
艳:回复maize老师 它计入生产成本 暂估入库了 那我重新做生产成本这个金额跟他一样不,还是说按收到发票的原材料 数按这个总金额再重新做到生产成本-原材料里面去。
2023-02-13 10:54:44
maize老师:回复要是120件发票是100件,你这个20件也领用,那有问题只冲掉100件,20件继续挂着 等后续发票到再冲
2023-02-13 11:06:45
艳:回复maize老师 它这个生产成本还是18年做的账了,也已结转成本,现在19年这样操作会️影响不
2023-02-13 11:35:57
maize老师:回复这个这么做不影响,主要是主营业务成本这个结转有问题没
2023-02-13 11:48:31
艳:回复maize老师 18年的成本也结转了
2023-02-13 12:10:30
maize老师:回复我问的是不是结转有问题,有问题才需要再调后面,没有不管那个 就可以,
2023-02-13 12:32:33
maize老师:回复金额是不是不对,这个,结转的
2023-02-13 12:57:57
艳:回复maize老师 成本倒是按实际的结转了,重点是暂估入库金额大很多发票没到
2023-02-13 13:21:36
艳:回复maize老师 我这样操作库存数是不是也对不上了吧
2023-02-13 13:43:19
maize老师:回复没有发票,你记得纳税调增就可以,有发票不需要调,需要一笔一笔记下那些没有发票,这个需要自己做一个登记
2023-02-13 14:07:15
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 流星雨 发表的提问:
老师你好,我上月暂估材料入库同时结转成本,这月发票回来了我红冲了暂估入库,请问成本我还要不要红冲
你好成本结转有问题需要冲之后重新去结转
194楼
2023-02-13 08:27:59
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
暂估成本会计分录 借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在我要把暂估给冲了,怎么做会计分录?
你好, 借:主营业务成本 负数 贷:其他应付款 负数
195楼
2023-02-13 08:56:00
全部回复

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