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调上月暂估入库成本会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 米米 发表的提问:
老师上月销售出去的成本未收到发票进行暂估,那借库存商品贷应付账款暂估入库,借主营业务成本贷库存商品,本月收到票冲减暂估,借应付账款暂估入库贷库存商品,在是以收到票实际入账,那么成本要改吗?什么时候改?是做这笔就改还是月末
你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
286楼
2023-03-14 08:09:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 米米 发表的提问:
老师上月销售出去的成本未收到发票进行暂估,那借库存商品贷应付账款暂估入库,借主营业务成本贷库存商品,本月收到票冲减暂估,借应付账款暂估入库贷库存商品,在是以收到票实际入账,那么成本要改吗?什么时候改?是做这笔就改还是月末
你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
287楼
2023-03-14 08:19:03
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Love@0927姈 发表的提问:
我现在有点弄混了。我的库存商品在2017年11月暂估一笔600的商品,11月开票销售出去了,借:库存商品-暂估入库 贷:预付账款-暂估入库 也结转了成本。现在发票收发票我入库了。在冲暂估入库借:预付账款-暂估入库 贷:库存商品-暂估入库。这样的步骤,这库存商品多了这么一笔。是不是分录错了啊?
您需要再按收到的发票重新做一笔分录即可。
288楼
2023-03-14 08:38:59
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Love@0927姈:回复张艳老师 我收到发票做了分录了:借:库存商品/应交税费-进项 贷:预付账款-单位。在冲了这张发票的暂估入库。怎么就多了这么一笔了。
2023-03-14 09:01:33
张艳老师:回复Love@0927姈暂估的,是要在收到发票后,先红冲以前做的暂估分录,然后再按实际收到的发票重新做分录的。一共需要两笔分录。
2023-03-14 09:22:16
Love@0927姈:回复张艳老师 两笔我都做了,不知道哪里出现错误了。我是11月暂估入库一笔做销售结转成本:借:库存商品-暂估 贷:预付账款-暂估。2018年1月收到发票借:库存商品/应交税费-进项 贷:预付账款-单位 。冲暂估:借:预付账款-暂估 贷:库存商品-暂估。
2023-03-14 09:35:23
张艳老师:回复Love@0927姈没有错,您觉得哪里错了啊?
2023-03-14 09:50:36
Love@0927姈:回复张艳老师 是呀,可是我的账上跟实际的就是多了这一笔,
2023-03-14 10:02:35
张艳老师:回复Love@0927姈您到底多哪一笔啊?这些都是应该做的分录。
2023-03-14 10:21:17
Love@0927姈:回复张艳老师 就是暂估的这一笔。冲掉后,发票进账。结余的库存商品多了这么一笔暂估的数。
2023-03-14 10:42:37
张艳老师:回复Love@0927姈一正一负,给原来暂估的冲掉为零了,然后按发票金额重新入账,账上显示的只有新入账的这笔金额。
2023-03-14 11:12:30
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ K14617785746499 发表的提问:
没有原材料,缺成本,暂估会计分录从原材料开始暂估吗?
同学你好,如果真实购入了原材料将来能开发票就从原材料开始暂估
289楼
2023-03-15 08:02:28
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K14617785746499:回复波德老师 没有,就是先估,后期让老板补,怎么做全部会计分录
2023-03-15 08:24:43
波德老师:回复K14617785746499同学你好,入库借原材料贷应付账款—原材料暂估,出库借生产成本贷原材料
2023-03-15 08:48:06
K14617785746499:回复波德老师 谢谢老师
2023-03-15 09:04:56
波德老师:回复K14617785746499不客气,请对我的服务做出评价。
2023-03-15 09:16:28
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 芯俊 发表的提问:
汇算清缴的时候,暂估入库的成本调增,是在哪里填写呀,直接在这个表里减掉暂估的那部分成本吗??
你好,在纳税调整表中进行调
290楼
2023-03-15 08:15:24
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芯俊:回复阳老师 在纳税调整表中哪一项填?
2023-03-15 08:37:47
阳老师:回复芯俊你好,你截一个图给我看下
2023-03-15 09:01:32
芯俊:回复阳老师 这个就是纳税调整项目明
2023-03-15 09:30:27
阳老师:回复芯俊你好,填入最后一栏其他进行调减
2023-03-15 09:50:15
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
如果五月份暂估了库存商品(收到发票的没有暂估入库、没有收到发票的暂估入库),做借库存商品,贷应付账款-暂估。借发出商品,贷库存商品,然后这个月把上个月暂估的红冲做正确的,这个月收到五月份和六月份的部分发票,结转成本的时候做借主营业务成本,待发出商品,发出商品会出现负数。这是怎么回事
说明结转发出商品的成本结转多了,也需要将结转发出商品的分录,重新冲销后,按正确数做一下
291楼
2023-03-15 08:31:33
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景:回复李爱文老师 老师不是很明白,那我这样理解对的吗,那发出商品是根据暂估入库的来做吗,我暂估多少,就发出多少吗,那比如我五月份有收到部分发票,剩下没发票的暂估,那我五月份开出全部的发票。结转主营成本,贷方发出商品的话,这样就不对了呀
2023-03-15 08:59:50
李爱文老师:回复发出商品是根据暂估入库的来做。按暂估的单价,按发出数量计算发出商品的金额。那比如我五月份有收到部分发票,剩下没发票的暂估,那我五月份开出全部的发票。结转时,借:主营成本,贷:发出商品
2023-03-15 09:17:49
景:回复李爱文老师 那老师,比如我五月份收到发票200,未收发票50,我暂估借库存商品50,贷应付账款-暂估50,借发出商品50,贷库存商品50,还是说发出商品250,贷库存商品250,
2023-03-15 09:31:26
李爱文老师:回复那要看你们发出商品是发了250元,还是发了50元的货,记账就行了
2023-03-15 09:58:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 米米 发表的提问:
老师上月销售出去的成本未收到发票进行暂估,那借库存商品贷应付账款暂估入库,借主营业务成本贷库存商品,本月收到票冲减暂估,借应付账款暂估入库贷库存商品,在是以收到票实际入账,那么成本要改吗?什么时候改?是做这笔就改还是月末
你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
292楼
2023-03-15 08:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 米米 发表的提问:
老师上月销售出去的成本未收到发票进行暂估,那借库存商品贷应付账款暂估入库,借主营业务成本贷库存商品,本月收到票冲减暂估,借应付账款暂估入库贷库存商品,在是以收到票实际入账,那么成本要改吗?什么时候改?是做这笔就改还是月末
你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
293楼
2023-03-16 07:45:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 米米 发表的提问:
老师上月销售出去的成本未收到发票进行暂估,那借库存商品贷应付账款暂估入库,借主营业务成本贷库存商品,本月收到票冲减暂估,借应付账款暂估入库贷库存商品,在是以收到票实际入账,那么成本要改吗?什么时候改?是做这笔就改还是月末
你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
294楼
2023-03-16 07:58:15
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 隐... 发表的提问:
上月暂估入库1000万原材料,单价45,这月到票2350万原材料发票,要冲上月暂估入库的1000万原材料,分录和金额分别是多少
您好,借:原材料  1350 借:应付暂估1000 贷:应付账款2350
295楼
2023-03-16 08:16:53
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隐...:回复微微老师 不应该是先红冲吗 借:原材料 -1000万 贷:应付账款-暂估 -1000万
2023-03-16 08:46:15
微微老师:回复隐...您好,我上面这样做,就已经做了红冲那一步了的呢
2023-03-16 08:59:38
隐...:回复微微老师 我们主管说,借:原材料 负的实际数 贷:应付账款-暂估 负的实际数 然后借:原材料 正的2350, 贷:应付账款 正的2350
2023-03-16 09:19:24
微微老师:回复隐...您好,这样是一样的效果呢。
2023-03-16 09:38:53
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 爲曦變乖 发表的提问:
暂估入库的会计分录后面要附什么凭证
你好根据入库单、对方的送货单、付款单来做凭证附件
296楼
2023-03-16 08:35:59
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爲曦變乖:回复meizi老师 三选一吗
2023-03-16 08:55:13
meizi老师:回复爲曦變乖你好一起来做附件 不是三选一
2023-03-16 09:25:11
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Ling 发表的提问:
上月暂估商品,也结转暂估成本了,这个月发票到来了怎么写分录
要把暂估分录冲掉,然后按发票做正确的,如果成本的金额没有不等,就不用冲
297楼
2023-03-19 09:48:19
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Ling :回复吴月柳 成本的金额 相等 就不用做红冲了对吗? 把借:库存商品-暂估 贷: 应付账款-暂估 红字对吗
2023-03-19 10:06:34
吴月柳:回复Ling 是的,对的
2023-03-19 10:24:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 孝顺的水蜜桃 发表的提问:
2019年暂估原材料170万,且暂估材料已在18年结转到生产成本。分录为:借:原材料-暂估,贷:应付账款-暂估;借:库存商品,贷:原材料-暂估;借:主营业务成本,贷:库存商品。这部分暂估材料发票已在2020年3月收到,请问这部分如何做分录?
你好 收到发票多少的
298楼
2023-03-19 10:02:19
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孝顺的水蜜桃:回复郭老师 170万
2023-03-19 10:25:46
郭老师:回复孝顺的水蜜桃发票放到凭证后面就可以
2023-03-19 10:39:13
孝顺的水蜜桃:回复郭老师 那如果是只有收到90万 又该怎么做分录呢
2023-03-19 11:06:14
郭老师:回复孝顺的水蜜桃借库存商品80贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配, 借原材料贷库存商品, 借应付账款贷原材料。
2023-03-19 11:18:08
孝顺的水蜜桃:回复郭老师 这90万不用红冲去年的分录吗
2023-03-19 11:45:48
郭老师:回复孝顺的水蜜桃是的 不需要 调整差额
2023-03-19 12:11:49
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 红梅花开 发表的提问:
老师好,问下原材料暂估入库二级科目设什么?我这个月有暂估入库分录这么做对不?1.暂估入库 借原材料贷应付账款-暂估付款 结转成本 借主营业务成本 贷原材料(二级写什么)2.下月发票到了,借原材料(红字)贷应付账款—暂估付款(红)借主营业务成本(红字)贷原材料(红字),在做发票正常分录借原材料 应交税费进项税 贷应付账款 ,你看以上分录对吗?
借原材料 贷应付账款-暂估款 写你们实际材料就可以,是对的,是的
299楼
2023-03-19 10:09:24
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红梅花开:回复maize老师 结转成本科目写错了吧,借生产成本 贷原材料 完事生产成本转库存商品 库存商品转主营业务成本,是这样吧
2023-03-19 10:35:01
红梅花开:回复maize老师 这个是不是不用我写的那么麻烦啊?是不是直接按上面的分录直接近主营业务成本啊
2023-03-19 11:01:02
maize老师:回复红梅花开要是有加工,是按这个做借生产成本 贷原材料 借库存商品 贷生产成本,借主营业务成本 贷库存商品 ,这样
2023-03-19 11:12:58
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 丽霞 发表的提问:
上月暂估入库的材料3万做了成本核算,次月冲减暂估入库的材料3万,,(比如这个月进项4万材料,核算成本材料时,是直接入库材料一万吗)
先冲销你暂估的凭证3万,然后根据发票入账发票金额
300楼
2023-03-19 10:33:00
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