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月底要计提和结转的会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 温婉的蜻蜓 发表的提问:
老师,您好!请问在民间非营利组织中所缴纳的成见维护建设税计提、结转、缴纳该如何做会计分录,还有上月该计提未计提的在次月是要先计提,结转再到缴纳吗?谢谢
1、增值税、城建税、教育费附加: 借 业务活动成本 贷 应交税费-增值税 -城建税 -教育费附加 2、企业所得税: 借 其他费用 贷 应交税费-企业所得税
226楼
2023-02-27 07:59:01
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小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ YOUNG 发表的提问:
老师月末结转进项税额和销项税额的会计分录
你好,增值税结转可以按照下图结转:
227楼
2023-02-27 08:16:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 踏雪 发表的提问:
计提增值税和结转增值税时的会计分录和原理是什么呢?该如何理解呢?
你好,只有结转和缴纳的说法,没有计提的说法 一般纳税人根据销项税额减去进项税额 差额结转,缴纳 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
228楼
2023-02-27 08:43:05
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
小规模纳税人计提增值税 、计提印花税、计提城建税、计提企业所得税的会计分录分别是什么?支付时的会计分录是?结转时的会计分录是?
1、没有计提增值税的说法,确认收入同时确认增值税 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 2、借:税金及附加 贷:应交税费--应交印花税/城建税 3、借:所得税费用 爱:应交税费--应交所得税 4、借:应交税费--应交各个税种明细 贷:银行存款 5、借:本年利润 贷:税金及附加/所得税费用
229楼
2023-02-27 08:56:16
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 危机的季节 发表的提问:
增值税的进项为7万元,销项税是5万,月底结转是用做会计分录吗?
您好,进项大于销项,也需要做结转分录的
230楼
2023-02-27 09:11:59
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危机的季节:回复宸宸老师 分录怎么做呀
2023-02-27 09:29:46
宸宸老师:回复危机的季节您好 借 应交税费-应交增值税.-销项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-02-27 09:56:47
危机的季节:回复宸宸老师 那我下月有销项了怎么做分录
2023-02-27 10:10:14
宸宸老师:回复危机的季节您好,都是一样的分录。 就是 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 可能会在借贷双方变动。 最终交税金额看的是 应交税费-未交增值税 科目 如余额在借方,无需交税,在贷方,则为本月交税的金额
2023-02-27 10:33:53
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 朱永丽 发表的提问:
计提和结转分不清。每个月工资、社保、公积金的是计提还是结转呢?
你好,计提时借管理费用(等)---工资、社保、公积金 贷应付职工薪酬、其他应付款 结转时借本年利润 贷管理费用
231楼
2023-02-28 08:32:13
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朱永丽:回复徐阿富老师 谢谢老师!还要问一下,是不是社保公积金可以当月做一笔直接发放的分录;工资如果是当月发上个月的,必须做一笔发放上个月的,还要做一笔计提下个月的呢?
2023-02-28 08:58:54
徐阿富老师:回复朱永丽你好,月初做申报上交的分录,月末计提本月应该承担的分录,
2023-02-28 09:25:04
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ Amy 发表的提问:
老师,请问年末计提、结转要做哪些分录?
你好!借 主营业务收入/其他业务收入/营业外收入 贷 本年利润 借 本年利润 贷 管理费用/销售费用/财务费用 主营业务成本/其他业务成本/营业外支出 税金及附加/所得税 亏损 借 利润分配-未分配利润 贷 本年利润 盈利 借 本年利润 贷 利润分配-未分配利润
232楼
2023-02-28 08:47:03
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Amy:回复汪晨老师 盈余公积那些要怎么计提?
2023-02-28 09:36:49
汪晨老师:回复Amy你好!盈利,借 利润分配-提取法定盈余公积 贷 盈余公积 盈余公积一般按照净利润的10%计提
2023-02-28 09:51:57
乔乔老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 飘逸的星月 发表的提问:
31日,计提并结转本月应缴产品销售税金4900怎么写会计分录?
你好,同学。 借:税金及附加4900 贷:应交税费4900
233楼
2023-02-28 08:56:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 赣昌红木小张 发表的提问:
老师,月底怎么结转应交税费,有进项税和销项税的情况下,从计提到缴纳,是怎么一步一步做分录的?
那下面这个结转你看下面这个图
234楼
2023-02-28 09:08:59
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
电话补贴会计分录 月末结转会计分录怎么做
你好,能讲具体一点吗,什么电话补贴?补给谁?
235楼
2023-03-01 08:30:39
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吴丹丽:回复老江老师 每个月发给员工100到50块钱的不等的通讯补贴
2023-03-01 08:57:45
老江老师:回复吴丹丽借 管理费用-办公费 贷 现金或银行存款 (这个按理是要交个税的哟)
2023-03-01 09:12:26
吴丹丽:回复老江老师 以前会计都是把这笔电话补贴放入和报销的电话费用一起报
2023-03-01 09:27:58
吴丹丽:回复老江老师 借:管理费用-通讯费 贷:现金
2023-03-01 09:39:49
老江老师:回复吴丹丽也可以的,并没有原则性的差别(都是管理费用中列支)
2023-03-01 09:59:09
吴丹丽:回复老江老师 这笔钱没缴税没什么问题吧
2023-03-01 10:26:23
老江老师:回复吴丹丽根据重要性原则,我的观点是,等到税务查到了,给他吧!
2023-03-01 10:42:20
吴丹丽:回复老江老师 我们工资都没超过起征点 个税交不交都是没什么影响 就是会影响工资总额和工会经费的缴纳
2023-03-01 10:53:36
吴丹丽:回复老江老师 那如果进入工资总额会计分录要怎么做 还有月末结转怎么弄
2023-03-01 11:22:58
老江老师:回复吴丹丽借 管理费用-通讯费 贷 应付职工薪酬-补贴 支付时 借 应付职工薪酬 贷 现金
2023-03-01 11:40:27
吴丹丽:回复老江老师 月末直接跟报销的电话费一起结转
2023-03-01 11:57:12
老江老师:回复吴丹丽是的,支付或报销时做第二对分录
2023-03-01 12:12:50
吴丹丽:回复老江老师 那原始凭证要做两个吗
2023-03-01 12:23:15
老江老师:回复吴丹丽第一对分录可以没有原始凭证,原始凭证在第二对分录
2023-03-01 12:44:29
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 莫言,笃行 发表的提问:
果属于辅导期企业,当月进项不能抵扣,要下月抵,这个会计分录要怎么做?增值税月底要结转吗?
您好!你认证了没有抵扣的时候借原材料 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 贷应付账款 这个月底不需要结转
236楼
2023-03-01 08:56:41
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 贤惠的发夹 发表的提问:
一个公司三月进货用了x元钱,进项税y元,进货时会计分录是什么。同月卖出时买了z元,销项税a元,卖出时会计分录是什么。月底结转的会计分录是?
您好,借库存商品x-y应交税费应交增值税(进项税)y,贷应付账款x。借应收账款z贷主营业务收入z-a,应交税费应交增值税(销项税额)a。
237楼
2023-03-01 09:06:00
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小林老师:回复贤惠的发夹您好,借本期利润贷主营业务成本,借主营业务收入贷本期利润。
2023-03-01 09:29:11
贤惠的发夹:回复小林老师 这个主营业务成本的数字是哪个
2023-03-01 09:43:10
小林老师:回复贤惠的发夹您好,主营业务成本看您销售的数量,因为不知道您题目是否全部销售,所以无法判断您成本的金额。
2023-03-01 10:06:00
贤惠的发夹:回复小林老师 那假如全部销售了,另外还有别的费用p元,这样的话成本金额可以确定了吧
2023-03-01 10:27:30
小林老师:回复贤惠的发夹您好,若购入全部销售,则成本金额是x-y。
2023-03-01 10:44:03
贤惠的发夹:回复小林老师 费用p不加成本里?
2023-03-01 11:07:49
小林老师:回复贤惠的发夹您好,成本是成本,费用是费用。两个不相同。
2023-03-01 11:25:23
贤惠的发夹:回复小林老师 那这些费用如果是进货过程中产生的费用比如运输费用什么的也不计入成本吗?
2023-03-01 11:46:38
小林老师:回复贤惠的发夹您好,与购入存货直接相关支出,计入存货原值,否则计入当期损益。
2023-03-01 12:15:56
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 强健的板栗 发表的提问:
老师,请问月末要做哪些计提,结转分录啊?
同学你好 月末计提;折旧费;借款利息费;税金及附加,企业所得税等 折旧 借,管理费用等 贷,累计折旧 利息 借,财务费用 贷,应付利息 税金及附加 借,税金及附加 贷,应交税费一应交城等 所得税 借,所得税费用 贷,应交税费一应交所得税
238楼
2023-03-02 08:26:48
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 楚云 发表的提问:
年度底结算的会计分录?
1、结转主营业务收入 借:主营业务收入  贷:本年利润 2、结转其他业务收入 借:其他业务收入  贷:本年利润 3、结转营业外收入 借:营业外收入  贷:本年利润 六、结转成本、支出、税金 1、结转成本 借:本年利润  贷:主营业务成本 2、结转其他业务支出 借:本年利润 字串7  贷:其他业务支出 3、结转营业外支出 借:本年利润  贷:营业外支出 4、结转税金 借:本年利润  贷:主营业务税金及附加 七、结转各项费用 1、结转管理费用 借:本年利润  贷:管理费用 2、结转财务费用 借:本年利润  贷:财务费用 3、结转营业费用 借:本年利润  贷:营业费用 八、计提所得税 1、提取时 借:所得税  贷:应交税金--所得税 2、结转所得税 借:本年利润  贷:所得税 3、上缴所得税 借:应交税金--所得税  贷:银行存款或现金
239楼
2023-03-02 08:49:32
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会计小白_ph979138 发表的提问:
1、请问一下公司向老板借款年底无法归还如何出会计分录,如何结转;2、年底需要做哪些结转
1.不结转,到时候查到再说吧,你都没有发生业务那就不做处理,2 你们本年利润是借方还是贷方
240楼
2023-03-02 09:05:59
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