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去年少入帐预收账款会计处理
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肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 发表的提问:
这个科目的预收账款都不够抵,为何还用全额去抵,后来再转入应收帐款,该如何理解? 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)。借:应收帐款 贷:预收账款
你好!正常应该是先计应收账款,再用预收账款冲减应收账款,或者借预收账款同时按差额借应收账款。
61楼
2022-12-20 11:23:59
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鹰:回复肖老师 初级实务学完没有重点讲解这块知识点,理解起来有点费劲,需要想学习这块知识,需要学习什么?中级?
2022-12-20 11:54:45
肖老师:回复嗯,相对而言中级实务中的会计处理比较深入。
2022-12-20 12:21:08
鹰:回复肖老师 上面的分录处理的是不正确的,是么,
2022-12-20 12:42:56
肖老师:回复从结果而言是一样的,但是不是规范的,收入一般对应的科目是应收账款,特别是电算化会计一般使用应收账款再调整预收账款。
2022-12-20 13:08:56
鹰:回复肖老师 好的,谢谢老师
2022-12-20 13:22:59
肖老师:回复不客气。
2022-12-20 13:33:35
阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 赵高松 发表的提问:
老师:我想问下:会费收入当期实际确认收入,以后年度会费收款入预收账款,那以前年度的会费是怎么 处理的呢?根据全责发生制,会费能计提?
你好,会费不计提,以收到时为准,收到以前年度的会费也是计入当期损益
62楼
2022-12-21 10:25:11
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 蓝精灵 发表的提问:
我们去年有些货款做了预付账款,但由于财务原因没收到票,对方己经做了无票收入,不肯再开,现在帐务应该怎样处理好
你好 收到货就正常入账冲往来 
63楼
2022-12-21 10:32:06
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蓝精灵:回复玲老师 正常应该怎入账
2022-12-21 10:45:59
玲老师:回复蓝精灵借库存 贷预付账款 
2022-12-21 10:58:12
蓝精灵:回复玲老师 就是这样做,现在票没来,怎处理
2022-12-21 11:15:23
蓝精灵:回复玲老师 做了,借:预付帐款,贷:银行存款
2022-12-21 11:28:37
蓝精灵:回复玲老师 没有做库存
2022-12-21 11:53:16
玲老师:回复蓝精灵按发票入账 借库存贷预付
2022-12-21 12:07:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ System_notepad 发表的提问:
去年取得的电费发票,没有录入会计凭证入帐申报,到今年怎么处理?
借以前年度损益调整贷银存 借利润分配贷以前年度损益调整 汇算清缴把电费金额填写
64楼
2022-12-21 10:46:54
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System_notepad:回复郭老师 老师好!发票是去年下半年电费,11月份开的票,请问到今年3月份才入帐,怎么做会计凭证?
2022-12-21 11:25:46
郭老师:回复System_notepad分录写了,按上面分录
2022-12-21 11:44:13
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 复杂的太阳 发表的提问:
老师,出纳用预算资金支付了往来款(代收代付项),账务上要怎么处理?此笔预算会计不记帐
你好, 借其他应收款 贷银行存款
65楼
2022-12-21 11:13:32
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蒋飞老师:回复复杂的太阳或者 收钱 借银行存款 贷其他应付款 付钱 借其他应付款 贷银行存款
2022-12-21 11:54:54
复杂的太阳:回复蒋飞老师 老师,我是想知道财务会计中错误的用预算资金支付了往来款,而导致资金结存的差异 如何调整?
2022-12-21 12:13:17
蒋飞老师:回复复杂的太阳反方向冲减错误分录就可以了
2022-12-21 12:35:57
复杂的太阳:回复蒋飞老师 老师,分录没有错,是资金性质问题,估计是我没有讲明白
2022-12-21 12:56:04
蒋飞老师:回复复杂的太阳把用的预算资金还回去。
2022-12-21 13:14:07
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师:您好!请问一下政府会计账务处理的问题,用经费垫资专项项目费用。财务会计入账:借:其他应收款-专项项目。贷:财政拨款收入 预算会计:借:行政支出。 贷:财政拨款预算收入 这个分录完整的吗?这是相当于一个预付账款的账务处理……
你好,同学。 是完整的处理的
66楼
2022-12-21 11:20:59
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丁老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ do it! 发表的提问:
预付款跨年入费用时,该怎么处理帐务啊?
借费用 贷预付账款
67楼
2022-12-22 10:43:56
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do it!:回复丁老师 跨年费用发票该怎么处理啊?
2022-12-22 11:05:00
丁老师:回复do it!正常入账就可以了
2022-12-22 11:22:54
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 温暖的未来 发表的提问:
请问我是建筑公司,去年付个人劳务费挂预付帐款,今年4月取得发票入帐,凭证怎么做,我要记入去年汇算清缴怎么处理
你好,同学。 你去年计提劳务成本没有
68楼
2022-12-22 11:08:56
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温暖的未来:回复陈诗晗老师 没有计提
2022-12-22 11:32:47
陈诗晗老师:回复温暖的未来那你现在是 借劳务成本 贷预付账款
2022-12-22 11:48:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
去年人均收入4280元,预计今年比去年人女收入,将增加8%预计今年人均收入多少
4280*(1+8%)
69楼
2022-12-22 11:17:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ hui W 发表的提问:
将去年和今年的采购货物预付款计入了预付账款科目。 现在做12月帐。 该怎么办?
你好! 发票到了吗?
70楼
2022-12-23 10:15:21
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hui W:回复蒋飞老师 发票都到了。  但是货没到。  我都挂在预付账款了。  应该是预收账款吧。  负债类是吗?
2022-12-23 10:32:19
蒋飞老师:回复hui W你好! 记入预付账款是对的
2022-12-23 10:46:13
蒋飞老师:回复hui W借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
2022-12-23 11:02:40
hui W:回复蒋飞老师 货没到票到了转在途物资啊?货已到票未到怎么办?钱已预付
2022-12-23 11:26:37
蒋飞老师:回复hui W货到票未到 借:原材料 贷:预付账款
2022-12-23 11:39:45
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 学堂用户ctd8xi 发表的提问:
资料:甲公司于 2019 年 10 月 1 日为客户研制一款软件,合同规定的研制开发期为 5 个月,合同总收入为 400 000 元,至 2019 年 12 月 31 日已发生成本 180 000 元,预收账款 250 000 元。预计开发完成该软件的总成本为 250 000 元。2019 年 12 月 31 日,假定合同总收入很可能收回,研制开发软件属于甲公司的主营业务。 要求:分别根据以下两种情况做出甲公司相关的会计处理。 (1)按已发生成本占估计总成本的比例确定该劳务的完工进度。 (2)按已提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定该劳务的完工进度。
1)按已发生成本占估计总成本的比例确定该劳务的完工进度180000/250000*100%=72% 确认收入400000*0.72=288000
71楼
2022-12-23 10:31:50
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暖暖老师:回复学堂用户ctd8xi借银行存款250000 贷合同负债250000
2022-12-23 11:23:01
暖暖老师:回复学堂用户ctd8xi借合同履约成本180000 贷应付职工薪酬180000
2022-12-23 11:44:02
暖暖老师:回复学堂用户ctd8xi借合同负债288000 贷主营业务收入288000
2022-12-23 12:10:06
暖暖老师:回复学堂用户ctd8xi借主营业务成本180000 贷合同履约成本180000
2022-12-23 12:31:07
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
20年5月底收到预收账款个体户的摊位费,后期可能会退回对方。今年要确认无票收入吗?因为不确定是否退款,如果不做无票收入,账务怎么处理,还能挂预收账款吗?挂帐时间有要求吗?最多挂几年
你好 1 既然不确定是否退回去的; 就先挂往来 2.  后期确定 不在退回去的要走收入。  还有就是你这个摊位费是 收的订金部分吗   
72楼
2022-12-23 10:50:26
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 曾经的大碗 发表的提问:
老师你好,我们公司预收账款超过一年,应收账款超过2年,需要做什么会计处理吗
如果确实是未达到收入条件的预收 那么就在账上挂着 应收账款超过两年的 要评估一下收回的可能性
73楼
2022-12-23 10:56:08
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 欢呼的小蚂蚁 发表的提问:
是执行小企业会计制度,这次被查补了上年度的少计的收入,怎么帐户处理?谢谢!
你好 借 应收账款 贷 应交税费-应交企业所得税 利润分配-未分配利润
74楼
2022-12-23 11:17:59
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欢呼的小蚂蚁:回复答疑苏老师 你好,还有个问题,就是我少入了收入后,涉及到增值税和所得税,我怎么处理,谢谢
2022-12-23 11:48:50
答疑苏老师:回复欢呼的小蚂蚁你好 借 应收账款 贷 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交增值税 利润分配-未分配利润
2022-12-23 12:00:00
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
公司去年注册的,去年预付装修费30万,今年收到装修发票10万,已冲预付帐款,按3年摊销,还有20万没收到发票,怎么处理呀?
没收到票的只能挂在预付里面。
75楼
2022-12-24 10:19:44
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