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去年少入帐预收账款会计处理
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
由于会计失误去年少挂的应收,今年发现后如何处理
如题,请提供详细的分录,谢谢
91楼
2022-12-28 10:32:02
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赵老师:回复爱笑的流沙首先找到这笔错误分录借方记的是什么,现在借记应收帐款 贷:错误分录借方科目
2022-12-28 10:59:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 陶醉的手机 发表的提问:
收到一笔待报解预算收入,如何做会计处理
你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款
92楼
2022-12-28 10:53:39
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 细心的彩虹 发表的提问:
事业单位在准备结帐取今年期初数的时候,发现财政拨款收入和财政拨款预算收入不一致,财政拨款收入比财政拨款预算收入要少,请问这是什么情况?要怎么处理?
你好,同学。 你是哪个科目不一致,这两个不同的口径,有些科目 会有差异 的
93楼
2022-12-28 11:08:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 宋世英 发表的提问:
日常收入是银行存款,对公账户来款老板娘都转入自己个人帐户,会计账目处理错误,收入都写成现金,现在出现银行账目和会计记账不一致,请问如何处理
你好,要先根据银行存款对账单核对余额,
94楼
2022-12-29 09:41:46
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庄老师:回复宋世英再根据现金岀入账核对现金余额,看看差错在哪里
2022-12-29 10:11:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
处理预付账款会计录
你好,是之前预付了货款,现在取得相应发票的意思吗
95楼
2022-12-29 09:59:34
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四毛呀:回复邹老师 咨询一下,我们公司是家装的,然后外面找了工人帮我干活,这个工人的费用除了去税务局代开劳务发票还有其他方法可以解决我付了工人的钱但是没有发票的问题吗? 我们是一般纳税人的,以工资发放的话不是还要同步为他叫社保吗?
2022-12-29 10:10:55
四毛呀:回复邹老师 麻烦老师回复下 谢谢了
2022-12-29 10:32:39
邹老师:回复四毛呀你好,如果是工资,需要申报,并交纳社保 如果不是工资,就需要对方提供发票入账才是的
2022-12-29 10:57:26
四毛呀:回复邹老师 实习生和季节工呢也需要交社保的吗?
2022-12-29 11:10:58
邹老师:回复四毛呀你好,实习生不需要缴纳 季节性职工只要是雇佣关系,就需要缴纳的
2022-12-29 11:27:29
四毛呀:回复邹老师 工人的工资还有其他方法解决的吗?
2022-12-29 11:53:01
邹老师:回复四毛呀你好,工人工资只能是据实申报,然后用工资表入账啊
2022-12-29 12:19:43
四毛呀:回复邹老师 老师你再帮我看看有没有其他的方法了
2022-12-29 12:43:43
邹老师:回复四毛呀你好,一个就是按工资申报,需要缴纳社保 二就是让对方提供劳务费发票,只有这两种方式的
2022-12-29 13:13:01
四毛呀:回复邹老师 劳务费的话 我这边是不是个税系统申报劳务呀
2022-12-29 13:30:04
邹老师:回复四毛呀你好,对方提供了劳务费发票,你这边就只需要根据发票核算,不需要做劳务申报的
2022-12-29 13:43:47
四毛呀:回复邹老师  那我公司出面为工人去税务机关代开劳务发票,也不用劳务申报的吗?
2022-12-29 14:10:17
邹老师:回复四毛呀你好,是的,代开了劳务费发票,税局就会扣缴相应税款,就不需要再申报的
2022-12-29 14:25:31
四毛呀:回复邹老师 一般是几个点
2022-12-29 14:51:13
邹老师:回复四毛呀你好,个人所得税还是综合税负率
2022-12-29 15:15:11
四毛呀:回复邹老师 去代开扣的总费用
2022-12-29 15:27:31
邹老师:回复四毛呀你好,扣除是税款占发票金额在5%左右
2022-12-29 15:43:46
四毛呀:回复邹老师 个税也包括了吗?
2022-12-29 16:07:33
邹老师:回复四毛呀你好,包括增值税,附加税,个人所得税的
2022-12-29 16:35:23
四毛呀:回复邹老师 老师你确定现在个税是直接在国税发票那边扣掉的,不用我回来再个税中申报劳务报酬吗?
2022-12-29 16:52:17
邹老师:回复四毛呀你好,是不是追问错了
2022-12-29 17:09:18
四毛呀:回复邹老师 没有的接着昨天的问的
2022-12-29 17:21:54
四毛呀:回复邹老师 老师你确定现在个税是直接在国税发票那边扣掉的,不用我回来再个税中申报劳务报酬吗? 是这样的吗?
2022-12-29 17:34:48
邹老师:回复四毛呀你好,如果是开具了劳务费用发票,税局会扣缴个人所得税,不需要再申报的
2022-12-29 17:53:14
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
预收账款跨年了怎么处理,要做无票收入吗
不一定的,看你们交易完成没有,还有挂账时间不长的没事
96楼
2022-12-29 10:21:59
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诺卓:回复答疑郭老师 交易完成了,就是对方单位一直不来开票
2022-12-29 10:49:48
答疑郭老师:回复诺卓时间挂的很长了吗?没有的话你可以先不开
2022-12-29 11:07:41
诺卓:回复答疑郭老师 收到款没有确定收入,我在预收账款做,年底都转到了应收账款的贷方,现在应收账款钱收回来了,出现了负值,怎么处理<br><br>
2022-12-29 11:25:55
答疑郭老师:回复诺卓预收款就是预收款怎么还放应收里面?这个是什么操作
2022-12-29 11:37:46
诺卓:回复答疑郭老师 我在年底把预收账款放到了应收账款的贷方
2022-12-29 12:05:21
诺卓:回复答疑郭老师 这样年底预收账款余额就为0了,但是2019年应收的款收回来了,就出现了负值
2022-12-29 12:16:34
答疑郭老师:回复诺卓不用的,预收款就是预收款贷方
2022-12-29 12:28:28
诺卓:回复答疑郭老师 这个汇算清缴之前不用确认收入吗
2022-12-29 12:47:47
答疑郭老师:回复诺卓不用的
2022-12-29 13:13:47
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 饼干飞呀 发表的提问:
老师好!电影院的会员充值会员卡时的账务处理:借:银行存款 贷:预收账款 会员卡消费时:借:预收款款 贷:主营业务收入 请问处理正确吗
同学你好 这个可以的 但是得做增值税的
97楼
2022-12-29 10:37:36
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饼干飞呀:回复朴老师 如果预冲卡还没消费但是同时开票呢?直接确定收入吗
2022-12-29 11:12:00
朴老师:回复饼干飞呀同学你好嗯 这个开票要确认收入
2022-12-29 11:27:18
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 美好的糖豆 发表的提问:
老师,境外企业预收款预计会超半年,税务要如何处理?
你好,请问是什么业务的预收款?
98楼
2022-12-29 11:05:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 怕孤独的秀发 发表的提问:
外帐起初建账时应收账款少记了怎么处理
别的都没有错误吗,那这个做借应收账款 贷未分配利润
99楼
2023-01-03 10:10:59
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怕孤独的秀发:回复maize老师 还用走下以前年度损益调整吗
2023-01-03 10:36:12
maize老师:回复怕孤独的秀发不需要了,这个不需要
2023-01-03 10:48:35
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 梵音 发表的提问:
想问一下,去年的租金费用去,付了9000元,开票只开了3000元,之前的会计把剩余的6000元计入了应付账款合理吗?我个人认为应计入预付账款,请问一下该怎么处理?
去年的租金费用去,付了9000元,开票只开了3000元,剩余的6000元计入应付账款还是计入预付账款问题都不大,问题是要想办法要回6000元的发票,
100楼
2023-01-03 10:39:22
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梵音:回复田老师 物业已经同意补开了,之前的计入应付账款也合理吗?
2023-01-03 11:03:40
田老师:回复梵音去年的租金费用本来就是应该计入应付账款科目呀,去年做账时借;成本等你 贷;应付账款
2023-01-03 11:22:51
梵音:回复田老师 借:库存现金,应付账款,贷:银行存款。之前是这么记的
2023-01-03 11:46:24
田老师:回复梵音现在付钱就是借:应付账款,贷:银行存款
2023-01-03 12:03:43
梵音:回复田老师 是去年已经付款了还没有收到票,准备在下个月补开发票的样子,也就是要把金额转进管理费用
2023-01-03 12:28:09
田老师:回复梵音本来付了钱应该借;成本等 贷:银行 就行 等得发票放上去就行,如果你做预付款的话就是预付下一年的钱,所以不是用应收款还是预付款科目的问题,要搞清楚是哪年的成本问题
2023-01-03 12:47:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 宋杰 发表的提问:
之前收入在预售帐款,没有转收入,现在要返折扣这样怎样做帐务处理
你好 借;预收账款 贷;银行存款等科目
101楼
2023-01-03 10:56:58
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宋杰:回复邹老师 如果都转收入了,并且都已经计提
2023-01-03 11:17:59
邹老师:回复宋杰你好,确认了收入返折扣,就计入费用核算 借;销售费用 贷;银行存款等科目
2023-01-03 11:47:49
宋杰:回复邹老师 税金怎么办
2023-01-03 12:13:18
邹老师:回复宋杰你好,返还的折扣不影响增值税的
2023-01-03 12:23:56
宋杰:回复邹老师 那增值税不是多交了吗
2023-01-03 12:47:11
邹老师:回复宋杰你好,你返折扣并没有开具负数发票,不影响收入,不影响增值税的
2023-01-03 13:01:58
宋杰:回复邹老师 那我就直接开折扣价,这样不是交税少吗
2023-01-03 13:27:59
邹老师:回复宋杰你好,你这个到底是折扣销售还是销售之后给对方的销售佣金?
2023-01-03 13:39:24
宋杰:回复邹老师 有区别吗
2023-01-03 14:04:36
邹老师:回复宋杰你好,有区别的 折扣销售,按折扣之后的金额开具发票 给的佣金按折扣之前的金额开具发票,佣金计入销售费用核算
2023-01-03 14:28:30
宋杰:回复邹老师 之前是880一个卡,为了促进员工销
2023-01-03 14:57:57
宋杰:回复邹老师 售给80元的回扣
2023-01-03 15:18:23
邹老师:回复宋杰你好,这种情况应当按880确认收入 80作为销售费用核算的
2023-01-03 15:33:26
宋杰:回复邹老师 好,谢谢了!
2023-01-03 15:53:08
邹老师:回复宋杰不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安
2023-01-03 16:16:07
dizzy老师
职称:注册会计师专业阶段
4.99
解题: 0.19w
引用 @ 迷人的项链 发表的提问:
老师,21年会计银行账做的 借:预付账款 贷:银行存款 今年我做的 借:应付账款 贷:银行存款 ,可以吗, 煤炭行业 去年的预付我怎么处理呢
学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
102楼
2023-01-04 09:29:51
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 韩正雄 发表的提问:
月初预收账款10万并开具发票,本月实际销售收入5万,请问月末如何会计处理,
你好同学 你可以开一个负数的发票5万元就好了,同学,
103楼
2023-01-04 09:41:15
全部回复
韩正雄:回复何江何老师 事情是这样的,月初收到A公司预收账款10万元开具发票,A公司于我公司有长期合作关系,本月给A公司供货5万元,下月将持续供货,月末账务怎么处理我才能反正给A公司供货5万元,月末预收 A公司5万元预收账款?
2023-01-04 10:03:28
何江何老师:回复韩正雄你可以用这个预收冲一下主营业务收入
2023-01-04 10:30:15
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ softbutbrave 发表的提问:
18年5月份预收了一年的房租。怎么做账务处理呢,是放入到收入,还是预收账款
先做预收,按月确认收入
104楼
2023-01-04 10:07:18
全部回复
softbutbrave:回复吴少琴老师 老师可是开了120万的发票了给对方了。
2023-01-04 10:23:43
softbutbrave:回复吴少琴老师 增值税是按120万来缴税吧 这个要怎么做账务处理呢
2023-01-04 10:49:33
吴少琴老师:回复softbutbrave开票了就按收入要确认了
2023-01-04 11:11:05
softbutbrave:回复吴少琴老师 好的谢谢老师
2023-01-04 11:23:13
吴少琴老师:回复softbutbrave满意请打五星好评
2023-01-04 11:43:03
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
您好,是这样的,我去年计提了未开票收入,并预交了各种税金,今年发现多提了一笔未开票收入,今年账务处理怎么处理
今年红冲借应收账款负数贷以前年度损益调整负数应交税费负数。 增值税的时候,你填写负数销售额所得税的在年报调减
105楼
2023-01-04 10:34:56
全部回复
诺卓:回复郭老师 不调整未分配利润吗
2023-01-04 11:23:07
郭老师:回复诺卓调整 结转到未分配利润。
2023-01-04 11:48:10

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