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以现金发放职工工资会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 李静 发表的提问:
工资不计提,直接发放借:应付职工薪酬。贷 库存现金。可不可以?
您好,可以,但是最终还是要计提的啊,否则您怎么进费用呢.
226楼
2023-02-27 08:22:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 落叶 发表的提问:
老师,你好;有个会计分录,我自己做的和答案不一样,您帮我看一下,我的错误在哪里? 题 : 某企业根据“工资结算汇总表”结算本月应付工资总额560000元代扣企业代垫的职工医药费60000元实发工资500000元。要求做出向银行提取现金、发放工资、代扣款项的会计分录。 (1)向银行提取现金 借:库存现金 560000 贷:银行存款 560000 (2)发放工资 借:应付职工薪酬-工资 500000
你好,你所提供的分录信息不完整
227楼
2023-02-27 08:48:56
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ H.S.H 发表的提问:
老师好 我想请教:实发工资*元,预交五险*元,余下的用现金发放 ,我怎么做会计分录
你好 借应付职工薪酬 贷其他应收款-个人社保 库存现金等
228楼
2023-02-27 09:12:46
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H.S.H:回复meizi老师 我是不是应该先预提工资啊
2023-02-27 09:31:19
meizi老师:回复H.S.H你好 是的 借管理费用-工资贷应付职工薪酬 如果你之前没计提的话
2023-02-27 09:53:57
H.S.H:回复meizi老师 预提工资的时候体现五险吗
2023-02-27 10:10:20
H.S.H:回复meizi老师 我从工资中预扣个人缴纳部分的会计分录怎么做
2023-02-27 10:33:16
meizi老师:回复H.S.H你好 单位部分的社保是单独做计提的 。而你工资扣除个人社保的话 就是:借应付职工薪酬 贷其他应收款-个人社保 库存现金等
2023-02-27 10:44:38
H.S.H:回复meizi老师 谢谢老师
2023-02-27 11:13:22
meizi老师:回复H.S.H不客气的 帮到你就好
2023-02-27 11:24:54
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户by5ddq 发表的提问:
从银行提取现金 8万元准备发工资和奖金 用会计分录编制
借库存现金,贷银行存款。
229楼
2023-02-27 09:26:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
提取现金备发工资会计分录
提取现金备发工资会计分录
230楼
2023-02-28 08:33:17
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吴月柳:回复爱笑的流沙提现时:借:现金 贷:银行存款 发工资时:借:应付职工薪酬 贷:现金,计提时:借:**费用 贷:应付职工薪酬
2023-02-28 08:43:50
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 岚昕 发表的提问:
老师,企业未按月发放工资,一次性补发数月工资怎么做会计分录?
工资 一般都是要先计提,然后才发放的 计提是每期 都做的借:管理费用或是生产成本-直接人工或制造费 贷:应付工资(应付职工薪酬)**** 发放的时候:借:应付工资(应付职工薪酬)**** 贷:银行存款或现金
231楼
2023-02-28 09:01:41
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岚昕:回复紫藤老师 老师,计提每个月都做了,但是没有实际按月发放,如果一次性补齐拖欠的工资,会计分录怎么做
2023-02-28 09:12:26
紫藤老师:回复岚昕发放的时候:借:应付工资(应付职工薪酬)**** 贷:银行存款或现金
2023-02-28 09:38:46
岚昕:回复紫藤老师 那个税怎么处理,没有发工资,但是个税都按照计提数申报了。
2023-02-28 09:50:01
紫藤老师:回复岚昕个税都按照计提数申报了,政策申报缴纳
2023-02-28 10:14:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 木棉 发表的提问:
老师,你好!8月末有未发放工资,作计提分录,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,9月初发放工资,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,10月调整分录 借:其他应付款-其他 贷:应付职工薪酬-应付职工工资,这样做,对不对?
对的,是的,是这么做的。
232楼
2023-02-28 09:23:59
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木棉:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-02-28 09:45:44
郭老师:回复木棉不用客气,工作愉快。
2023-02-28 10:15:02
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 小巧的含羞草 发表的提问:
张三是乙公司的职员,在乙公司企管部工作,2021年1月,乙公司给张三应发工资为1000元,乙公司应缴纳社会保险费2200元、公积金1000元。次月乙公司发放工资井代扣张三个人社保1000元和公积金1000元、个人所得税90元。(备注:社保、公积金个人部分冲减对应应付职工薪酬) [要求]根据上述资料编制以下会计分录: (1)乙公司计提张三工资会计分录: (2)乙公司计提社保公积金会计分录: (3)乙公司发放工资会计分录: (4)乙公司缴纳社保、公积金会计分录; (5)乙公司缴纳个人所得税会计分录。
你好需要计算做好了给你
233楼
2023-03-01 08:56:17
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暖暖老师:回复小巧的含羞草1.借管理费用1000 贷应付职工薪酬1000
2023-03-01 09:36:24
暖暖老师:回复小巧的含羞草2.借管理费用1020 贷应付职工薪酬~社保公积金1020
2023-03-01 09:59:46
暖暖老师:回复小巧的含羞草3.借应付职工薪酬1090 贷其他应付款代扣代缴社保1000 应交税费应交个人所得税90
2023-03-01 10:23:01
暖暖老师:回复小巧的含羞草3.借应付账款薪酬1000 贷银行存款1000
2023-03-01 10:44:16
暖暖老师:回复小巧的含羞草4.借其他应付款代扣代缴社保1000 应交税费应交个人所得税90 贷银行存款1090
2023-03-01 11:13:19
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 任性的发带 发表的提问:
请问计提员工工资的会计分录是什么,还有实际发放工资的会计分录为什么没有体现出个税
您好 借:管理费用——工资 销售费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——个人所得税 贷:银行存款
234楼
2023-03-01 09:07:20
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任性的发带:回复bamboo老师 如果有社保养老金这些呢,怎么些分录,分别是计提和发放的分录
2023-03-01 09:18:31
bamboo老师:回复任性的发带计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 缴纳社保 公积金 个税 借:应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 贷:银行存款
2023-03-01 09:30:01
任性的发带:回复bamboo老师 发放工资那块,为什么贷方其他应收款,之前有出现在借方吗
2023-03-01 09:55:44
bamboo老师:回复任性的发带您看最后一笔分录
2023-03-01 10:18:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 孤独的溪流 发表的提问:
签发工资基金专用支票一张,提取现金117750元。 会计分录怎么写
你好 借:库存现金 117750,贷:银行存款  117750
235楼
2023-03-01 09:21:00
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 文艺的月饼 发表的提问:
发放工资时支付的个人所得税及社会保险,在指定现金流量时,是放在“支付给职工以及为职工支付的现金项目”中负数体现吗
是放在“支付给职工以及为职工支付的现金项目”,正数体现
236楼
2023-03-02 08:50:54
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文艺的月饼:回复文文老师 但是目前我还没有支付个人所得税及个人保险部分,凭证是 借:应付职工薪--工资 244234.26 货:银行存款 236058.06 应交税费--个人所得税 1650.51 其他应收款--应收单位款--个人社会保险 6525.69 如果将个人所得税及个人社会保险做正数,就不平衡了。
2023-03-02 09:14:28
文文老师:回复文艺的月饼只需要对货:银行存款 236058.06 该分录指定现金流
2023-03-02 09:28:46
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
从银行提取现金10000元备发工资用的会计分录怎么写
借库存现金10000贷银行存款10000
237楼
2023-03-02 08:58:33
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 难过的猎豹 发表的提问:
办公室以支票购买保温杯,为职工发放福利的会计分录
你好 购买时: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 发放时: 借:管理费用或者销售费用-福利费等 贷:应付职工薪酬-福利费
238楼
2023-03-02 09:20:59
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难过的猎豹:回复meizi老师 给一张发票,是用不到的是吗?
2023-03-02 09:33:53
meizi老师:回复难过的猎豹你好 需要对方给你开发票的 需要做附件 。你说用不到是什么意思
2023-03-02 09:56:48
难过的猎豹:回复meizi老师 明白了
2023-03-02 10:07:26
难过的猎豹:回复meizi老师 发放时的金额和购买时的金额是一样的吧
2023-03-02 10:20:47
meizi老师:回复难过的猎豹你好 嗯 是的 如果 金额不一致 到时你科目就无法平了。
2023-03-02 10:37:54
难过的猎豹:回复meizi老师 为办公室各部门统一配备了计算机,签发支票结算的会计分录怎么写,发票已收到
2023-03-02 11:02:43
meizi老师:回复难过的猎豹按部门所属计入部门费用 借固定资产 贷银行存款 按部门来做固定资产 。折旧金额计入比如后勤、管理部门使用计入管理费用 销售部门计入销售费用; 借管理费用-折旧费 销售费用-折旧费贷累计折旧
2023-03-02 11:15:58
难过的猎豹:回复meizi老师 为办公室各部门统一配备了计算机,签发支票结算的会计分录怎么写,发票已收到
2023-03-02 11:36:42
meizi老师:回复难过的猎豹你好 看上面分录全部都给你写清楚了。 先计入固定资产 然后按部门所使用的计算机 分别折旧到部门费用去。
2023-03-02 11:59:04
陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 发表的提问:
行政单位在发放工资时,代扣回,之前为一职工垫付的水费。这在计提以及发放工资时,分录分明怎么做?
计提 管理费用 贷 应付 发放 借;应付 贷 银行
239楼
2023-03-05 09:45:55
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ * 精神洁癖 。 发表的提问:
发工资可以用现金支票给员工发工资吗,有没有限额,会计分录怎么做计提工资的时候借管理费用,贷应付职工薪酬,转出的时候借应付职工薪酬贷其他应付款某某员工工资,现在要把工资发出去,老板问能不能用现金支票发工资
可以用现金支付工资,实际发放时借应付职工薪酬,贷现金
240楼
2023-03-05 10:04:48
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* 精神洁癖 。:回复冰儿老师 但是老师我计提工资转出的时候借应付职工薪酬,贷其他应付款,我 要把其他应付款充掉啊,用现金支票付工资,我怎么做会计分录
2023-03-05 10:30:46
冰儿老师:回复* 精神洁癖 。我重做一下,刚不对,不好意思.实际发放时,借其他应付款,贷现金.将工资结转,借管理费用,贷应付职工薪酬.
2023-03-05 11:00:41
* 精神洁癖 。:回复冰儿老师 老师我就是一直没有办过银行业务,都是只报税,做账,而是我们 公司一直没有启用库存现金这个 科目,我实际拿现金支票发的时候,贷方为什么不是银行存款,而是现金,现金支票的钱不是也是从 银行账户去的吗
2023-03-05 11:14:17
冰儿老师:回复* 精神洁癖 。你是取多少就用多少吗,没有现金多余jQuery1113043252144429156286_1545409592119
2023-03-05 11:41:51
* 精神洁癖 。:回复冰儿老师 对的老师
2023-03-05 11:52:59
* 精神洁癖 。:回复冰儿老师 我不懂贷方为什么挂现金科目,
2023-03-05 12:07:57
冰儿老师:回复* 精神洁癖 。那你直接做银行存款也可以.最好是通过现金这个账户.
2023-03-05 12:18:56
* 精神洁癖 。:回复冰儿老师 老师是不是现金支票属于现金科目
2023-03-05 12:37:46
* 精神洁癖 。:回复冰儿老师 如果是转账支票相当银行存款
2023-03-05 13:03:19
冰儿老师:回复* 精神洁癖 。嗯,是这样子的。
2023-03-05 13:19:00
* 精神洁癖 。:回复冰儿老师 开现金支票有没有限额,现金支票的用涂就是备用金,工资,劳务费
2023-03-05 13:43:55
冰儿老师:回复* 精神洁癖 。用途是什么就写什么
2023-03-05 14:01:58

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