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以现金发放职工工资会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 皮意 发表的提问:
计提工资(50000)计提社保(公司:8000 个人部分:2000)计提公积金缴纳社保公积金(公司3000,个人:3000),发放工资(实际发放45000)怎么做会计分录
借管理费用-工资50000,-社保,公积金11000 贷应付职工薪酬-工资50000,-社保,公积金11000 借应付职工薪酬-工资50000 贷其他应收款5000 银存45000
241楼
2023-03-05 10:30:31
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筱娴老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 小红帽里 发表的提问:
工厂计提和发放工资的会计分录
一、计提工资 借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 二、发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款(或库存现金)
242楼
2023-03-05 10:51:27
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 三省居士 发表的提问:
老师,发工资会计分录摘要是不是这样写:计提工资:借管理费用,贷应付职工薪酬,支付工资:借应付职工薪酬,贷库存现金?
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 或库存现金
243楼
2023-03-05 11:12:00
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三省居士:回复紫藤老师 我那样写摘要正确吗?
2023-03-05 11:26:36
紫藤老师:回复三省居士你好,对的,你的理解是对的
2023-03-05 11:49:18
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 冷傲的溪流 发表的提问:
计提工资和发放工资会计分录可以做在一张凭证上吗?
您好 计提工资和发放工资会计分录可以做在一张凭证上 不过不建议这么处理 做两份凭证比较清晰
244楼
2023-03-06 08:29:54
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 静心 发表的提问:
老师,求教计提工资、个税、社保、公积金,及发放工资的会计分录。假如:工资是60000元,个税900元,社保12000,公积金2800
您好,请参照以下计提分录处理,谢谢。因为不知道您的这个工资是60000元是应发还是实发,不好做分录。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
245楼
2023-03-06 08:48:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 紫梦 发表的提问:
现在收到职工的生育津贴,之前有按时发工资,但是金额比生育津贴少,后续还要发一部分给员工,请问这两步操作会计分录怎么写,收到生育津贴时与付给员工时,并且这两笔金额不一样
借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款
246楼
2023-03-06 09:11:59
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紫梦:回复邹老师 但是我金额不一样啊,我之 前每个月都有发工资,我现在要把以前发工资的部分扣出来,这样做其他应付款会有余额啊
2023-03-06 09:28:07
邹老师:回复紫梦你好,收到的与发放的不一样当然是有余额的 之前是有多计提工资吗
2023-03-06 09:39:07
紫梦:回复邹老师 @:没有,之前是按1510计提与发放的,所以应付职工薪酬也没有余额,我现在想把这每月的1510扣出来,多的给员工
2023-03-06 09:49:17
邹老师:回复紫梦既然是没有多计提,那怎么能1510扣出来呢
2023-03-06 10:00:15
紫梦:回复邹老师 @邹老师:所以我才有疑问,我每个月都会借:费用类1510,贷:应付职工薪酬1510,然后发工资时借:应付职工薪酬1510,贷:银存1510,所以应付职工薪酬平了,所以我想知道那发了的部分怎么扣出来,会计分录怎么做
2023-03-06 10:28:22
邹老师:回复紫梦借;其他应收款 贷;管理费用等科目 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
2023-03-06 10:46:34
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 亮晶晶 发表的提问:
公司发放在职职工子女的儿童节节日费会计分录
您好,借:应付职工薪酬-福利费,或者应付职工薪酬-工会经费,贷:现金或者银行存款。
247楼
2023-03-07 08:40:59
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亮晶晶:回复王雁鸣老师 谢谢老师
2023-03-07 09:11:15
亮晶晶:回复王雁鸣老师 那需要交个税吗
2023-03-07 09:26:23
王雁鸣老师:回复亮晶晶您好,不客气,不需要交个税的,因为不是全部职工都有的。
2023-03-07 09:48:52
亮晶晶:回复王雁鸣老师 好的
2023-03-07 10:10:51
王雁鸣老师:回复亮晶晶您好,好的,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-03-07 10:28:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
员工工资计提与发放如何做会计分录?(含五险一金的)做个详细分录?
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
248楼
2023-03-07 08:47:15
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ cfh 发表的提问:
计提工资和发放工资怎么做会计分录
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
249楼
2023-03-07 09:11:59
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cfh:回复宋生老师 老师,比如说工资有(包括医社保,没有扣除医社保的费用)10000,那计提工资时怎么做?
2023-03-07 09:31:32
宋生老师:回复cfh您好!工资就是这样啊借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资
2023-03-07 10:00:40
cfh:回复宋生老师 社保不是不用计提吗?缴纳社保做分录:借:管理费用 其他应收款 贷:银行存款 这样做对吗
2023-03-07 10:23:30
宋生老师:回复cfh您好!上面写的很清楚啊。 4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
2023-03-07 10:35:56
cfh:回复宋生老师 老师,我没有计提社保的话,借也是做应付职工薪酬吗?我刚才那个分录写错了
2023-03-07 10:54:26
宋生老师:回复cfh您好!是的。最终发放的时候都是借方计入应付职工薪酬。
2023-03-07 11:07:42
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 自然的洋葱 发表的提问:
老师,请问,计提工资及五险一金时怎么做会计分录,发放工资缴纳五险一金时怎么做会计分录?
计提及缴纳五险一金的会计处理   按照新会计准则“会计科目和账务处理”对“应付职工薪酬”的规定:本科目应当按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”等应付职工薪酬项目进行明细核算。   企业按照国家有关规定缴纳社会保险费和住房公积金, 借记本科目,贷记“银行存款”科目。   可见:企业缴付的五险一金(不含代扣个人的部分)也应通过“应付职工薪酬”核算。(但对于国企存在应付职工薪酬限额的,机动灵活使用其他科目,但存在审计署将其定性为未按会计准则核算的风险)正常情况下应进行如下会计处理:   (一)个人负担部分   发放工资时扣个人负担部分   借:应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,三险:养老、医疗、失业)-个人   应付职工薪酬-住房公积金-个人   贷:其他应付款--住房公积金   贷:其他应付款--养老保险   贷:其他应付款--医疗保险   贷:其他应付款--失业保险   贷:现金(或银行存款,工资实际发放数)   (二)企业负担部分   借:管理费用--劳动保险费   借:管理费用--住房公积金   贷:应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,五险:养老、医疗、失业、工伤、生育)-企业   贷:应付职工薪酬-住房公积金-企业   (三)上交五险一金:  
250楼
2023-03-08 08:30:22
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自然的洋葱:回复晓海老师 计提工资时分录是什么呢?上交五险一金时分录是什么呢?
2023-03-08 09:02:49
晓海老师:回复自然的洋葱具体的看一下http://www.yjbys.com/bbs/272129.html
2023-03-08 09:21:25
晓海老师:回复自然的洋葱你好!如果没有其他问题请评价!谢谢!
2023-03-08 09:39:21
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 爱可乐啊 发表的提问:
请问1.计提工资及2.发放工资3.计提社保和公积金4.交社保和公积金的会计分录,包含代交社保及公积金时的情况
下面这个包括工资,社保,交社保分录,发工资,
251楼
2023-03-08 08:44:11
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爱可乐啊:回复maize老师 请计提社保和公积金的分录呢
2023-03-08 09:07:28
maize老师:回复爱可乐啊上面有,借xx费用 社保,贷应付职工薪酬 社保/公积金,计提公司,个人部分其他应付款下面是的 请看图
2023-03-08 09:20:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小灵子 发表的提问:
职工工资不计提,直接发放,只做借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金/银行存款这样做账可以吗
工资是必须要计提的 不然你直接做发放 你的应付职工薪酬科目能平的了啊
252楼
2023-03-08 09:08:59
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小灵子:回复meizi老师 那直接这样做可以吗?借:管理费用-职工薪酬 贷:现金/银行存款
2023-03-08 09:19:51
meizi老师:回复小灵子你好 不可以 为员工支出的 都必须走应付职工薪酬科目过度的
2023-03-08 09:47:16
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 典雅的航空 发表的提问:
应发工资:10500,单位承担社保:986.12,个人社保:1640.52,实发工资:7873.36,请问老师:计提工资、发放工资,会计分录?谢谢
你好,计提工资,借管理费用--工资10500,贷应付职工薪酬--工资10500,
253楼
2023-03-09 08:02:40
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庄老师:回复典雅的航空计提社保,借管理费用--社保费986.12,贷应付职工薪酬--社保费986.12
2023-03-09 08:17:40
庄老师:回复典雅的航空发放工资,借应付职工薪酬--工资10500,贷银行存示7873.36,其他应付款--个人社保1640.52
2023-03-09 08:43:03
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 游泳的鱼 发表的提问:
计提工资社保,发放工资社保,银行发工资社保的会计分录怎么做,谢谢
1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬--工资 一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
254楼
2023-03-09 08:18:20
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游泳的鱼:回复文老师 计提是借其他应收款社保发放是贷方吗
2023-03-09 08:48:23
文老师:回复游泳的鱼计提的时候不需要计提个人承担的部分
2023-03-09 09:04:33
游泳的鱼:回复文老师 是新会计准则吗,以前老师不是这样讲的
2023-03-09 09:33:02
游泳的鱼:回复文老师 其他应付款社保不是会有余额吗,余额怎么冲账,谢谢
2023-03-09 10:02:25
文老师:回复游泳的鱼发放工资的时候在贷方余额,缴纳社保的时候借其他应付款就平了
2023-03-09 10:22:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 曼珠沙华 发表的提问:
会计核算有以实物的形式发放职工工资吗
可以 做收入就可以的
255楼
2023-03-09 08:36:43
全部回复

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