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结转本月未交增值税会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ C&H 发表的提问:
每月计提和结转增值税的会计分录
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
226楼
2023-02-23 08:51:54
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苹果老师
职称:初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 小鱼 发表的提问:
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 上面分录会计平常是月中,月未 年末做?什么时候做?
您好!月末一般是做: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
227楼
2023-02-23 09:12:38
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苹果老师:回复小鱼月中也不需要这样做,年末更加不需要
2023-02-23 09:25:39
小鱼:回复苹果老师 我写的分录不做,进销项税会不会几个月累计起来很多,
2023-02-23 09:52:39
小鱼:回复苹果老师 老师,我是小白,交税后不冲销帐上进销项吗,搞糊涂7!
2023-02-23 10:06:41
苹果老师:回复小鱼交完上个月的税,直接冲“应交税费—未交增值税”
2023-02-23 10:22:31
苹果老师:回复小鱼进销税额不会累积,一般都是当月申报,也不存在累积
2023-02-23 10:48:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ Rosemary 发表的提问:
月末结转增值税的同时计提附加税,分录是不是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 税金及附加 贷:应交税费-未交增值税缴纳的时候借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
对的,最好增值税和附加分开
228楼
2023-02-23 09:42:00
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Rosemary:回复郭老师 分开的话,分录是这样吗? 结转增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 计提附加税 借:税金及附加 贷:应交税费-未交增值税
2023-02-23 10:03:18
Rosemary:回复郭老师 请问,税金及附加在借方有余额,这个不用平的吗?
2023-02-23 10:21:46
郭老师:回复Rosemary是的 需要结转到本年利润,你不结转损益吗?
2023-02-23 10:38:12
Rosemary:回复郭老师 好的,我明白了,谢谢老师
2023-02-23 10:52:49
郭老师:回复Rosemary不用客气的
2023-02-23 11:14:46
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
去年年度应交增值税——转出未交增值税没有结转到应交税费——未交增值税里,本年年初按实际交,发现未交增值税借方一直有余额,才发现这个问题,那么可以直接这个在补计这个结转分录吗,跨年的
你好! 可以的。
229楼
2023-02-24 08:40:29
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 勤恳的航空 发表的提问:
借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 这个会计分录如何理解?
这个就是需要缴纳增值税结转到应交税金-未交增值税
230楼
2023-02-24 09:08:39
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ sailor 发表的提问:
一般纳税人1月开专票 其中一项用错税率把13%开成3% 做账期末结转时产生了增值税 当月做的分录是结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 2月 做了冲红 也缴纳了未交增值税 做了缴纳未交增值税分录 借:应交税费-未交增值税贷:银行存款 3月收到退税应该怎么做账务处理 我做的是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 请问这么做对吗 还需要再做结转吗
您好 2月开具红字发票的时候分录怎么写的
231楼
2023-02-24 09:16:36
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sailor:回复bamboo老师 借:应收账款 -50000 贷:主营业务收入 -45285.79 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 -4714.21
2023-02-24 09:53:49
bamboo老师:回复sailor借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 可以的
2023-02-24 10:15:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ K14610790207665 发表的提问:
结转未交增值税的分录要怎么写
你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
232楼
2023-02-24 09:41:59
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K14610790207665:回复邹老师 老师转出未交增值税是什么
2023-02-24 10:06:21
邹老师:回复K14610790207665你好,就是销项与进项税额差额,先转入转出未交增值税核算,然后结转到应交税费-未交增值税
2023-02-24 10:27:04
K14610790207665:回复邹老师 那老师网上银行服务费一般是指哪些服务,记入哪个科目明细呢
2023-02-24 10:38:29
邹老师:回复K14610790207665你好,就是你单位使用网银,银行收取的服务费用 计入管理费用——网银服务费就是了
2023-02-24 10:54:07
K14610790207665:回复邹老师 放进财务费用-手续费有影响吗。。
2023-02-24 11:14:33
邹老师:回复K14610790207665你好,属于科目运用错误
2023-02-24 11:26:33
邹老师:回复K14610790207665并不是银行收费就都是计入财务费用核算的
2023-02-24 11:48:13
K14610790207665:回复邹老师 银行交社保分录怎么写呢老师
2023-02-24 12:08:21
K14610790207665:回复邹老师 能用管理费用-保险金吗
2023-02-24 12:20:20
邹老师:回复K14610790207665你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-社保 借;应付职工薪酬-社保费, 其他应收款(个人部分) 贷;银行存款等科目
2023-02-24 12:38:02
K14610790207665:回复邹老师 老师个人部分,是公司发工资时候扣除掉吗
2023-02-24 13:06:11
邹老师:回复K14610790207665你好,是的,是这样的
2023-02-24 13:31:34
K14610790207665:回复邹老师 增值税专用发票,单价都是不含税的吗
2023-02-24 13:42:07
邹老师:回复K14610790207665你好,是的,都是不含税的单价
2023-02-24 13:56:40
K14610790207665:回复邹老师 商业企业结转销售成本,库存商品怎么定价是要考虑哪些因素呢
2023-02-24 14:25:57
邹老师:回复K14610790207665你好,商业企业结转销售成本=销售数量*单位购进成本 库存商品怎么定价是商品对外销售价格需要考虑的因素?
2023-02-24 14:45:14
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 细雨濛濛 发表的提问:
本月计提的未交增值税,需要结转到本年利润里吗?
您好 本月计提的未交增值税,不需要结转到本年利润里
233楼
2023-02-26 18:14:41
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细雨濛濛:回复bamboo老师 只接转税金及附加,也就是印花税和城建税
2023-02-26 18:37:51
bamboo老师:回复细雨濛濛只结转税金及附加,也就是印花税和城建税 是的
2023-02-26 18:53:43
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 叶子 发表的提问:
老师您好,请问留抵税本月和下个月的分录怎么做? 4月份进项税大于销项税,分录为:(1)结转销项税借:应交税费-应交增值税-销项税1115.92 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1115.92. (2)结转进项税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税8619.86 贷:应交税费-应交增值税-进项税8619.86,。 (3)借:应交税费-未交增值税7503.94 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税7503.94. 请问4月份分录对么??? 5月份进项2735 销项9400. 加上4月留抵税,故5月也有留抵税,请问5月的分录具体怎么做? 期待老师的回复,谢谢!
您好,只看期末应交税费应交增值税合计是借方还是贷方余额即可,
234楼
2023-02-26 18:24:21
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小林老师:回复叶子您好,借方,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)。贷方,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税
2023-02-26 18:52:24
叶子:回复小林老师 请问老师具体的分录怎么做?
2023-02-26 19:20:52
小林老师:回复叶子您好,具体分录已经回复您了
2023-02-26 19:33:26
叶子:回复小林老师 请问老师5月分录这样做对么?(条件 5月销项9400 进项2735) 结转5月销项 (1) 借:应交税费-应交增值税-销项税9400 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9400 结转5月进项 (2) 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税2735 贷:应交税费-应交增值税-进项税2735 冲4月留底税金 (3) 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税6665 贷:应交税费-未交增值税 6665 请问第(3)这样冲减上个月的留底对么? 期待您的回复
2023-02-26 20:01:04
小林老师:回复叶子您好,1不需要,2是按应交税费应交增值税余额结转,3不需要
2023-02-26 20:15:10
叶子:回复小林老师 1和3不需要,5月份的进项和销项税怎么结转
2023-02-26 20:38:10
叶子:回复小林老师 2是按照这个分录结转么?借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税。那转出多交增值税就有余额挂在账上了
2023-02-26 21:07:49
小林老师:回复叶子您好,应交税费应交增值税明细不结转
2023-02-26 21:33:35
小林老师:回复叶子您好,最后应交税费应交增值税余额合计是零
2023-02-26 21:46:42
叶子:回复小林老师 4月的分录那样做,对么?
2023-02-26 21:58:19
小林老师:回复叶子您好,(3)借:应交税费-未交增值税7503.94 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税7503.94.是正确的
2023-02-26 22:11:47
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 发表的提问:
增值税月末结转到未交税金,下月交增值税时录入哪个科目
你好,借应交税费-未交增值税 贷:银行存款
235楼
2023-02-26 18:48:20
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 乐观的缘分 发表的提问:
老师你好,房地产预交增值税和预交土地增值税计提当月要怎么做?当月要结转吗?会计分录不会做
你好,借 税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银行存款
236楼
2023-02-26 19:18:01
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乐观的缘分:回复玲老师 老师那当月未交,要怎么做会计分录
2023-02-26 19:53:09
玲老师:回复乐观的缘分借应交税费,预交增值税贷银行存款
2023-02-26 20:12:09
玲老师:回复乐观的缘分借 税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银行存款
2023-02-26 20:26:58
乐观的缘分:回复玲老师 不用写,借:应交税费—应交增值税(未交增值税转出) 贷应交税费—未交增值税
2023-02-26 20:42:10
玲老师:回复乐观的缘分你好预交时不用的。
2023-02-26 20:55:26
乐观的缘分:回复玲老师 老师我们是房地产开发企业,这个预交的税款都要放在税金及附加吗?
2023-02-26 21:23:18
玲老师:回复乐观的缘分增值税不记这个科目附加税计税金及附加
2023-02-26 21:37:43
乐观的缘分:回复玲老师 那预交增值税不用计提吗?老师?
2023-02-26 22:07:10
玲老师:回复乐观的缘分月底计算预缴税款时   借:应交税费—应交增值税   贷:应交税费—未交增值税   2、 次月实际预交时   借:应交税费 贷:银行存款
2023-02-26 22:24:56
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
一般纳税人企业,上月产生增值税,月末计提 会计分录:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1万元 贷:应交税费-未交增值税 1万元本月缴纳增值税 会计分录: 借:应交税费-未交增值税 1万元 贷:银行存款 1万元然后我的资产负债表 应交税费一栏 显示的是负数1万元这个就有点迷糊了
我计提 然后缴纳 资产负债表的一栏应该为0 吗? 还是我的哪一步出现问题了
237楼
2023-02-26 19:29:59
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江老师:回复仰望星空这个可能是资产负债表数据填列有误,正常如果是交税的话,应交增值税是10000元,另外还有需要交的城建税、教育费附加、地方教育费附加,这个也需要计提计入税金及附加科目,贷方是应交税费
2023-02-26 19:55:18
仰望星空:回复江老师 附加没有问题,都是正常计提,然后缴纳。现在资产负债表的金额就差在增值税的金额
2023-02-26 20:18:20
仰望星空:回复江老师 就是缴纳以后没有预交也没有留底,应交税费一栏应该是为0吧?
2023-02-26 20:47:34
江老师:回复仰望星空是的,如果没有预交也没有留底应交税费——应交增值税一栏是0
2023-02-26 21:13:44
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 云淡风清 发表的提问:
老师,请教个问题,本月销项大于进项,需要结转增值税,做借:应交税费-应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。那要是进项大于销项呢,还需要做结转分录吗?是不是就存在留抵的进项税了,进项大于销项会计上怎么处理啊
你好 ;  进大于销项税 ; 可以暂时不结转处理  
238楼
2023-02-27 08:00:26
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云淡风清:回复meizi老师 报税就是0对吧
2023-02-27 08:24:42
云淡风清:回复meizi老师 那进项就出现留抵了对吧那下个月的账怎么处理
2023-02-27 08:39:42
meizi老师:回复云淡风清你好; 是的。  你有收入 就据实报。 只是    到时增值税不产生缴纳 ;    下个月有税费 结转即可  
2023-02-27 08:54:58
云淡风清:回复meizi老师 那我下个月要是销项大于进项了,我就可以我上期留抵了对吧,但是这个月的销项还是小于这个月的进项加留抵呢,缴纳增值税是0对吧?但是账务上怎么做呢还是不结转是吗?因为这个月再结转增值税时应该看两个月的数据吧,这个月和上个月
2023-02-27 09:23:07
meizi老师:回复云淡风清你好 ; 是的。 可以的。 你可以一起结转处理 
2023-02-27 09:43:19
云淡风清:回复meizi老师 要是进项大于销项了,有留抵了,我就可以下个月一起结转处理是吧
2023-02-27 10:01:51
云淡风清:回复meizi老师 那像我们以前那个单位都是三个月一交那个增值税是不是每个月我都可以不做结转分录,然后等到就是一个季度末的时候,我再做一笔结转分录可以吗?还是说每个月我都要做结转分录啊。
2023-02-27 10:27:52
云淡风清:回复meizi老师 因为这边儿存在的主要问题就是说,万一那个进项大于销项了,然后之前那几个月,把增值税都结转了,然后你是季度报吗?有一个月里边,进项大于销项了,然后就不好弄了,是不是一起结转比较好呀
2023-02-27 10:52:29
meizi老师:回复云淡风清你好1. 是的。 可以的一起结转的。 。2 销项税大于进项税按月结转。 销项小于进项税可以暂时不转。等有税一起结转 
2023-02-27 11:10:27
冯老师
职称:注册税务师 会计师 经济师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 发表的提问:
将本月增值税转入到未交增值税中 怎么做分录的啊
借记"应交税费--应交增值税(转出未交增值税)"科目,贷记"应交税费--未交增值税"科目。
239楼
2023-02-27 08:22:05
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ ZZB2019 发表的提问:
月末结转增值税是否要做分录,借:销项税额,贷:进项税额 贷:转出未交增值税
你好,不用这样处理的,   1、收到进项:借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 进项税, 2、开出增值税发票:贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --销项税销项, 销项税销项 - 进项 = 本月 应该交税金(销项和进项在“应缴税费 -- 应缴增值”一个账户上,余额可能是正数或负数。 月末都要将余额转入:《应缴税费 -- 未交增值税》科目,月末,《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额应该是0), 3、如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则:   借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税,贷:应缴税费 -- 未交增值税, 如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是负数(余额在借方)则:   借:应缴税费 -- 未交增值税   贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --转出未交增值税, 4、如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在借方(负数)说明该余额要下月留抵; 如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在贷方(正数)说明该余额就是本月要交税的数额; 5、缴税后:   借:应缴税费 -- 未交增值税,贷:银行存款
240楼
2023-02-27 08:49:00
全部回复
ZZB2019:回复庄老师 谢谢
2023-02-27 09:10:50
庄老师:回复ZZB2019应该的,给个五星好评
2023-02-27 09:24:40

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