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结转本月未交增值税会计分录
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 琳达 发表的提问:
小规模咨询服务企业,平时每月就结转了增值税,借:应交税金-转出未交增值税 当月税金 贷:应交税金-未交增值税 当月税金年底了结转增值税,怎么取值,会计分录怎么输这张凭证是在12月底所以凭证过账之后输入还是没过账之前输
你好! 过账之前输入
241楼
2023-02-27 09:11:11
全部回复
蒋飞老师:回复琳达金额可以取自科目余额表
2023-02-27 09:35:27
蒋飞老师:回复琳达分录 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税金-转出未交增值税 应交税费-应交增值税(进项税额)
2023-02-27 10:03:08
琳达:回复蒋飞老师 科目余额是取1月到11月的还是1月到12月的余额 你的意思是12月份过账之前输入的话,只能取科目前11个月的余额,12月份结转的还是要转到下一年度对吗
2023-02-27 10:13:41
蒋飞老师:回复琳达1月到12月的余额
2023-02-27 10:28:56
琳达:回复蒋飞老师 年底除了结转增值税还有哪些科目需要结转的,第一年做账不大清楚,希望老师提醒一下,免得忘记,谢谢!
2023-02-27 10:50:34
蒋飞老师:回复琳达还有 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
2023-02-27 11:04:13
琳达:回复蒋飞老师 我刚刚查科目余额,应交增值税的余额和转出未交增值税的余额对不上怎么处理
2023-02-27 11:32:57
蒋飞老师:回复琳达要好好对一下的。
2023-02-27 11:56:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 会计学堂会员aok 发表的提问:
忘记结转1月未交增值税可以在5月做账时候做补结转分录吗?还是直接反结账到1月✋里做结转分录?
你好,可以在五月份补上的。
242楼
2023-02-27 09:35:59
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会计学堂会员aok:回复郭老师 好的谢谢老师,那补结转分录做完了,余额就是平的对吧
2023-02-27 10:01:17
郭老师:回复会计学堂会员aok你好,是的 应该是是平的。
2023-02-27 10:27:50
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 李江南 发表的提问:
请问增值税进项税和销项税相互抵扣的会计分录怎样做,月末增值税还用结转吗,结转的会计分录
您好 如果进项大于销项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借: 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
243楼
2023-02-28 08:36:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 319800380 发表的提问:
结转增值税要做把进项税和销项税结转到转出未交增值税的分录吗
你好,不需要的,只需要根据增值税应纳税额做这个分录 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
244楼
2023-02-28 08:55:45
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 晚晴 发表的提问:
老师好,我本月不用交销项,有留抵税额,留抵需要做会计分录吗,借应交税费—转出未交,贷应交税费—未交增值税
不做这个,这个做借转出未交增值税贷进项税额,转出未交增值税借方就表示留底税额
245楼
2023-02-28 09:01:47
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 潘多拉丶A夢 发表的提问:
按月结转增值税,会计分录怎么写?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
246楼
2023-02-28 09:11:45
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 湖水蓝蓝 发表的提问:
小企业会计准则,一般纳税人,月末计算增值税需要做这个分录吗? 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税
可以做这个分录,但没必要做
247楼
2023-02-28 09:33:00
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湖水蓝蓝:回复三宝老师 不做的话,次月缴税分录,直接借:应交税费(不用明细科目?)贷:银行存款,是吗
2023-02-28 09:57:15
三宝老师:回复湖水蓝蓝交税分录: 借:应交税费-已交税金 贷:银行存款
2023-02-28 10:21:20
湖水蓝蓝:回复三宝老师 好的,还有个问题,一般纳税人可以是增值税按月申报,其他城建税、教育费附加、地方教育附加按季申报吗
2023-02-28 10:48:01
三宝老师:回复湖水蓝蓝看你税种核定情况的,你可以查询税务局,是核定你按月还是按季缴纳
2023-02-28 11:00:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 桃夭 发表的提问:
老师,问一下进项税和项项税月底用结转吗?我做账都是。本月交增值税了,进项小于销项 计提 借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~未交增值税 次月缴纳 借:应交税费~未交增值税 贷:银行存款 当月要是进项大于销项月底我不做分录,也不计提这样,对吗?
你好可以年末结转 也可以月末 是的,是这么做的可以。
248楼
2023-03-01 08:50:56
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桃夭:回复郭老师 那期末留底的发票怎么在账上做
2023-03-01 09:13:21
郭老师:回复桃夭转出未交增值税借方余额就是
2023-03-01 09:31:36
桃夭:回复郭老师 好的我自己在仔细想想
2023-03-01 09:59:25
郭老师:回复桃夭不用客气工作愉快。
2023-03-01 10:12:13
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 风雨彩虹 发表的提问:
单位这个月预缴了增值税,结转分录:借:应交税费-未交增值税 500 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税 500下个月,把这个月的500元预交的税用了,分录怎么做?
您好,下月用这个增值税的时候,借;应交税费-应交增值税-销项,500元,贷:应交税费-未交增值税 500元。
249楼
2023-03-01 09:03:02
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ RR 发表的提问:
关于增值税结转的问题,我看我们会计做的账,11月的账上,买进商品就计入进税,卖出就计入销项税额,结转的,只做了这一个分录, 借:应交税费-应交增值税(软件)转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税-(软件) 这里我有点不明白,怎么从那个进项税,销项税没有结转,就直接过渡到转出未交增值税呢?
这个分录是直接用销项税额-进项税额后的数字,填列分录的。
250楼
2023-03-01 09:32:59
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RR:回复张艳老师 那老师看一下这个11月的分录上,转出的未交增值税是61931.61,按老师说的,这个转出未交增值税等于销项减进项,就是账目分析上,这个140689.62-144.15=140545.47,那为什么这个月的账上,只转出了61931.61,而不是140545.47呢?
2023-03-01 09:48:34
张艳老师:回复RR上面只是一个简单描述,您公司的数据是要根据销项-进项+进项转出的金额计算,还有您第二个图片中的应交增值税(其他)是什么情况?
2023-03-01 10:12:10
RR:回复张艳老师 其他 是卖的灯具收入和服务收入。这个其他的看账目分析,应交税费-应交增值税(其他 )金额在借方就是不用交增值税吧?
2023-03-01 10:29:29
RR:回复张艳老师 1、你说的销项+进项税转出-进项等于转出未交增值税的金额吗?这里的金额加加减减都是当月的发生额,是吧? 2、也就是说1~11月可以不用结转增值税,等到12月的时候,把销项税,进项税,进项税额转出,都结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)吗?
2023-03-01 10:45:12
张艳老师:回复RR交税费-应交增值税(其他 )金额在借方就是不用交增值税吧?--在借方的话,是不需要交纳。但是建议要仔细查一下这里吧,老师是不清楚具体的情况。
2023-03-01 11:02:15
张艳老师:回复RR交税费-应交增值税(其他 )金额在借方就是不用交增值税吧?--在借方的话,是不需要交纳。但是建议要仔细查一下这里吧,老师是不清楚具体的情况。
2023-03-01 11:30:57
RR:回复张艳老师 老师看一下我的问题。
2023-03-01 11:49:18
张艳老师:回复RR1、你说的销项+进项税转出-进项等于转出未交增值税的金额吗?--是的,如果有减免税款等明细科目余额的话,要根据科目性质做加减的。 这里的金额加加减减都是当月的发生额,是吧?--是的,就是当月的金额,如果涉及留底税额的话,还会涉及之前的进项税额。其实这个数字您也可以看应交税费-应交增值税这个科目的余额。
2023-03-01 12:07:40
张艳老师:回复RR2、也就是说1~11月可以不用结转增值税,等到12月的时候,把销项税,进项税,进项税额转出,都结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)吗?-是的,是这样理解的,这也是实务中常见到的处理方法。
2023-03-01 12:33:15
RR:回复张艳老师 你还没有回答我第2个问题。
2023-03-01 13:03:08
张艳老师:回复RR上面已经回复了您提问的两个问题了。(抱歉,我是您再次追问后,才看到您提问的1、2两个问题,老师看到后就给予回复了),不知道您哪里还需要补充回复。 “2、也就是说1~11月可以不用结转增值税,等到12月的时候,把销项税,进项税,进项税额转出,都结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)吗?-是的,是这样理解的,这也是实务中常见到的处理方法。“---这个就是第2小问的回复。
2023-03-01 13:26:37
RR:回复张艳老师 谢谢老师,看到了
2023-03-01 13:44:18
张艳老师:回复RR您客气了,祝您学习愉快,工作顺利
2023-03-01 14:06:52
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
进项税的会计分录及月未结转会计分录
你好 你实际业务是购进发生的进项税 还是什么业务
251楼
2023-03-02 08:43:47
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问:
老师 一般纳税人月末结转未交增值税的分录怎么做?
你好 如果你是销项大于了进项 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
252楼
2023-03-02 08:57:15
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
老师我上月计提增值税借应交税费_应交增值税_转出未交增值税3000贷应交税费_未交增值税3000本月交税了,借应交未交增值税3000,贷银行3000,那计提时的转出未交增值税科目一直有余额,这个科目月末结转到哪里,和哪个科目对冲
一般是到年末再做增值税结转分录的。 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 这样就没有余额了。
253楼
2023-03-02 09:24:06
全部回复
娟:回复张艳老师 那我上面的做法是错的吗老师
2023-03-02 09:39:58
张艳老师:回复没有错的,实务中常见的就是在月末直接做您列的分录,等年末时,再做上面的增值税结转分录。
2023-03-02 10:02:59
娟:回复张艳老师 我上面的这个分录咋做才能转出未交增值税科目下没余额
2023-03-02 10:31:47
张艳老师:回复那就在当期月末再做上面的增值税结转分录了,注意转出未交增值税就不会有余额了。
2023-03-02 10:57:33
娟:回复张艳老师 老师之前会计做了计提增值税分录,次月她又做分录借应交增值税已交税金贷应交转出未交增值税借应交增值税未交增值税贷银行,他把应交增值税的转出做的对方科目,已交税金了,那已交税金科目又有借方余额,这笔余额最后入哪里,账才能平
2023-03-02 11:22:03
张艳老师:回复之前的会计处理是不对的,为了冲平转出未交增值税科目,而又出现了已交税金科目,可谓一波未平一波又起,建议参照老师上面给出的增值税结转分录。
2023-03-02 11:46:01
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ Christine 发表的提问:
你好老师,转出未交增值税和结转未交增值税的两个分录分别怎么写,这两有什么区别?感谢!
结转未交增值税 没有这个分录
254楼
2023-03-02 09:29:59
全部回复
吴少琴老师:回复Christine结转未交增值税就一个分录 借应交税费-增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
2023-03-02 09:44:45
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 懒虫 发表的提问:
本月进项税额借方94084.29,减免税额借方480,转出未交增值税借方1495.23,销项税额贷方84059 52,进项税额贷方转出12000,已交税金941请问完整的结转增值税分录怎么做,月底结转分录
你好,你是已经结转了一笔转出未交增值税吗,还是转出未交增值税本身就有余额。
255楼
2023-03-05 10:27:15
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