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固定资产暂估入账的会计处理
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 简简单单 发表的提问:
老师固定资产已经入库了发票未到是否要暂估入账?还是等收到发票后入账??
同学你好,等发票到了再计入固定资产中;
31楼
2022-12-11 13:55:31
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 追逐 发表的提问:
固定资产可以暂估入账么
可以的,可以暂估入账的
32楼
2022-12-11 14:08:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 斯莹 发表的提问:
固定资产可以暂估入账吗?
您好!可以。
33楼
2022-12-12 12:19:21
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 呆萌的魔镜 发表的提问:
以前暂估的固定资产,现在收到发票了,金额小于暂估,如何账务处理,已提折旧
你好!原分录红字冲回原固定资产,按篮子发票金额做固定资产,调整以后月份折旧就可以
34楼
2022-12-12 12:32:08
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 发表的提问:
固定资产清理这个科目可以做暂估入账吗
你好,不可以,没有这个暂估的说法
35楼
2022-12-12 12:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 紫藤树 发表的提问:
固定资产可以暂估入账吗?
你好,如果有取得固定资产实物,暂时没有取得发票,可以做购进暂估分录的
36楼
2022-12-13 12:24:25
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紫藤树:回复邹老师 老师,以前的待摊费用这个科目,现在用什么科目代替那,我一次付一年的租金
2022-12-13 12:51:25
邹老师:回复紫藤树你好,通过长期待摊费用科目核算
2022-12-13 13:04:52
紫藤树:回复邹老师 还有,税控系统服务费暂时不抵扣是记到递延收益科目吗
2022-12-13 13:18:57
邹老师:回复紫藤树你好,是计入管理费用核算,不需要通过递延收益科目核算
2022-12-13 13:34:41
紫藤树:回复邹老师 还有,2月销项是负数,这个报税时候怎么报,我记得是不是让销项报负数了
2022-12-13 13:47:45
邹老师:回复紫藤树你好,整体收入是负数?
2022-12-13 14:15:04
紫藤树:回复邹老师 对,冲红了
2022-12-13 14:44:09
邹老师:回复紫藤树你好,你当时红冲的时候开票系统没有提示负数超过正数发票金额,无法红冲吗?
2022-12-13 14:56:07
紫藤树:回复邹老师 没有啊,都可以正常开冲红票啊
2022-12-13 15:16:31
邹老师:回复紫藤树你好,那就需要做无票收入申报,使得申报表收入,税额不是负数,才可以做申报的
2022-12-13 15:42:16
紫藤树:回复邹老师 是这样,专票是负数,普票是正数
2022-12-13 16:04:14
紫藤树:回复邹老师 但是,专票冲普票还是负数,那这样再做无票收入吗
2022-12-13 16:17:09
邹老师:回复紫藤树你好,需要做无票收入,否则你收入负数是无法申报的
2022-12-13 16:29:49
紫藤树:回复邹老师 就是把销项做平就可以了
2022-12-13 16:52:43
邹老师:回复紫藤树你好,需要使得收入,销项税额大于等于0才可以申报的
2022-12-13 17:06:48
紫藤树:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-13 17:24:14
邹老师:回复紫藤树不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-13 17:51:01
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 温婉的月饼 发表的提问:
固定资产暂固入账的会计分录,
您好,借固定资产贷应付账款~暂估
37楼
2022-12-13 12:41:20
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温婉的月饼:回复小林老师 老师这个哪能找到
2022-12-13 12:56:47
温婉的月饼:回复小林老师 还有确认不暂估怎么处理啊
2022-12-13 13:09:56
小林老师:回复温婉的月饼您好,没发票都确认暂估。
2022-12-13 13:31:37
温婉的月饼:回复小林老师 那确认估价高了或低了怎么处理啊
2022-12-13 13:52:04
小林老师:回复温婉的月饼您好,后期跟据发票金额做调整。最终还是与发票金额相同,
2022-12-13 14:08:17
小川老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 背后的巨人 发表的提问:
固定资产暂估入账,能一次性计提折旧吗?
暂估入账,符合相关规定可以一次性计提折旧。
38楼
2022-12-13 12:59:59
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小川老师:回复背后的巨人谢谢学员,如果老师的回答对您有帮助,请给五星好评,您的评价对老师很重要,拜托了!
2022-12-13 13:21:27
背后的巨人:回复小川老师 老师,入账分录是否这样做: 收到固定资产时 借:固定资产—暂估 贷:应付账款(预付账款) 计提折旧时 借:管理费用/制造费用—折旧费 贷:固定资产—暂估 结转成本时: 借:生产成本 贷:制造费用—折旧费
2022-12-13 13:40:58
小川老师:回复背后的巨人啊,你税法上可以一次性计提折旧抵减所得税,会计上还是按照正常年限计提折旧吧,只需要将会计和税法计提折旧拆确认递延所得税负债即可。
2022-12-13 13:59:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 燕子 发表的提问:
#提问#购入油罐已完工,暂没有发票,后期对方估计也开不出发票,现在挂预付款,年底该怎么处理合适?不做处理(不入固定资产)?还是要暂估入账,计提折旧?
你这个金额多大,你这个做固定资产,后续折旧费用是需要纳税调增
39楼
2022-12-14 12:03:16
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燕子:回复maize老师 支付个人20万,
2022-12-14 12:29:22
燕子:回复maize老师 领导建议先挂预付款,合理?
2022-12-14 12:54:08
maize老师:回复燕子那后续也需要转固定资产,要不长期挂账也不是办法
2022-12-14 13:23:18
燕子:回复maize老师 老师的建议?
2022-12-14 13:33:45
maize老师:回复燕子你做固定资产,后续折旧费用纳税调增
2022-12-14 13:48:55
燕子:回复maize老师 老师,这个金额按照已支付的金额先暂估入账?
2022-12-14 14:03:44
燕子:回复maize老师 折旧按照10年去分摊计提?后期如果一直没有发票的要一直纳税调整?
2022-12-14 14:33:16
maize老师:回复燕子这个金额按照已支付的金额先暂估入账? 是的,折旧按照10年去分摊计提 可以,后期如果一直没有发票的要一直纳税调整? 是的,
2022-12-14 14:57:14
燕子:回复maize老师 是否存在很大的税务风险?
2022-12-14 15:14:31
maize老师:回复燕子你纳税调增一般就没啥了
2022-12-14 15:40:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
5月份购买固定资产,我做的的分录:借:固定资产-暂估固定资产 贷:银行存款;6月份收到发票,借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:固定资产-暂估固定资产 这样处理可以吗?谢谢
你好,需要先冲销之前暂估的分录,然后根据发票做购进固定资产分录
40楼
2022-12-14 12:13:33
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一笑而过:回复邹老师 老师,你的意思是收到发票把5月份做的分录做个相反的分录冲销掉,再根据发票做购进固定资产分录?那固定资产计提折旧从6月份开始计提吗?谢谢!
2022-12-14 12:27:49
邹老师:回复一笑而过你好,是的,先冲销暂估分录,然后根据发票做购进分录 是从6月份开始计提折旧
2022-12-14 12:37:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 杨美汐 发表的提问:
固定资产达到可使用状态,旦未办理俊工决算的,暂估入账是800万次月已经计提了一个月折旧50万然后办理了俊工决算固定资产是1000万,先暂估入账、计提折旧和俊工决算固定资产 这些分录怎么做
又没人回答
41楼
2022-12-14 12:33:57
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邹老师:回复杨美汐先暂估入账 借;固定资产 贷;应付账款——暂估 800 计提折旧借;管理费用等科目 贷;累计折旧50 俊工决算固定资产 借;固定资产 贷;应付账款200
2022-12-14 13:11:38
杨美汐:回复邹老师 呵呵,为什么俊工决算是借固定资产200呢?难道不考虑累计折旧50,应该是借固定资产250才对啊
2022-12-14 13:26:23
邹老师:回复杨美汐你好,竣工决算只是增加了固定资产入账价值200 之前的折旧50属于800万对应的部分,不影响之后竣工决算增加固定资产价值的
2022-12-14 13:40:15
杨美汐:回复邹老师 那固定资产1000,进行固定资产折旧时要不要把已经计提的50折旧考虑进去
2022-12-14 14:01:32
邹老师:回复杨美汐你好,之后只需要按1000元,根据预计寿命,残值率,折旧方法计算月折旧金额,之前计提的50不做调整的 比如本来应当计提60,而只是计提了50,不去补计提折旧10的
2022-12-14 14:18:52
杨美汐:回复邹老师 我是问后来计提折旧按1000要折旧90但是之前折旧了50是不是就只需要折旧40
2022-12-14 14:31:15
邹老师:回复杨美汐你好,不需要对这40补计提折旧,你之后从入账是1000开始,你每个月该计提多少折旧就还是多少折旧
2022-12-14 14:46:21
杨美汐:回复邹老师 那按1000重新计提,那以前计提的50不是多出来的啊
2022-12-14 15:06:45
杨美汐:回复邹老师 折旧是会影响原值的啊
2022-12-14 15:22:24
邹老师:回复杨美汐你好,不能这样理解的 你之前入账的800本来计算出来的折旧是50,你正确入账是1000,正确折旧可能是1000/800 *50,而不去补计提(1000/800 *50 ——50)这个差额部分折旧 规定是这个意思
2022-12-14 15:51:28
杨美汐:回复邹老师 之前的借:管理费用 贷:累计折旧50不是会影响固定资产的账面价值,为什么后面折旧要按1000而不是950
2022-12-14 16:10:16
邹老师:回复杨美汐你好,折旧只是影响固定资产账面净值,竣工决算之前已经计提的折旧,后面竣工决算固定资产入账还是按1000,只是需要按1000万计提折旧,不是按800来计提折旧了 你可以看准则对竣工决算前后对计提折旧的规定
2022-12-14 16:22:43
杨美汐:回复邹老师 我是问俊工决算后固定资产的应计折旧额是多少?不是问固定资产原值
2022-12-14 16:49:16
回复杨美汐你8月份暂估800万,9月份计提了50万,10.1月份才知道固定资产是1000万公允价值,你10月就按90万计提,中间有个9月份你不可能不计提吧!折旧的计提不是说期初是1000万,如果第6年你做评估了评估价为1200万。还可是用6年,你就要按1200万6年开始计提,
2022-12-14 17:12:48
回复杨美汐固定资产账面原价等于固定资产账面余额,固定资产净额等于固定资产折余后的价值,计提折旧按固产账面原价
2022-12-14 17:23:51
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 默歌尽微凉 发表的提问:
固定资产暂估入账怎么记分录?
你好 按合同金额 借固定资产-暂估贷银行存款或者应付账款
42楼
2022-12-14 12:56:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 锦鲤 发表的提问:
固定资产暂估入账怎么做分录?
您好,借:固定资产,贷:应付账款暂估款。
43楼
2022-12-15 13:09:56
全部回复
锦鲤:回复maize老师 发票不知何时能收到,也是次月开始起折旧吗?
2022-12-15 13:42:53
maize老师:回复锦鲤是的,记得汇算清缴之前取得发票回来就可以哈
2022-12-15 14:00:29
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 追逐 发表的提问:
固定资产暂估入账怎么做分录
先按你们合同做借固定资产就可以后续发票回来有差额就冲回按发票重新入账就可以。
44楼
2022-12-15 13:16:35
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 伊念 发表的提问:
请问老师,固定资产暂估入账怎样做分录,后续发票来了又怎么处理嘞?
先付了钱没收到发票吗?直接挂往来就可以了,不用暂估固定资产
45楼
2022-12-15 13:43:30
全部回复
伊念:回复朴老师 是的、但是该资产已经在使用了
2022-12-15 14:01:39
朴老师:回复伊念那也没有发票不能做的,只能挂往来
2022-12-15 14:19:59

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