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固定资产暂估入账的会计处理
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 简简单单 发表的提问:
暂估入固定资产的时候固定资产模块是不是也要录入??
你好,是的,也是要录进去的
76楼
2022-12-25 10:59:16
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小默老师
职称:中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.28w
引用 @ 大大耳 发表的提问:
老师您好!请教您一下。固定资产达到预定使用状态,但是没有办理竣工结算,这时需要做暂估价值转入固定资产,如:借:暂估固定资产 100 贷:在建工程 。借:管理费用 10 贷:累计折旧10(使用寿命10年)。待办理竣工结算后,借:固定资产 贷:暂估固定资产 应付账款(差价可借可贷) 借:管理费用12.5,贷:累计折旧12.5(使用寿命8年)。分录是这样做的吗?
你好,这么处理是正确的
77楼
2022-12-25 11:17:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ A侯鸟 发表的提问:
固定资产的暂居入账可以这样写分录吗借固定资产-某设备-暂估 300万贷应付账款300万,实际已经付了150万了,然后我借应付账款 贷银行村看可以 老师固定资产暂估入账怎么做
暂估入库分录是借;固定资产 贷;应付账款——暂估
78楼
2022-12-25 11:38:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 杨秀元 发表的提问:
老师!请问固定资产暂估入账怎么做凭证
借固定资产 贷其他应付款,
79楼
2022-12-26 11:14:13
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杨秀元:回复maize老师 是货到了,没有发票这种
2022-12-26 11:31:16
maize老师:回复杨秀元是的,暂估做这个借固定资产 贷其他应付款,-暂估款
2022-12-26 11:52:41
杨秀元:回复maize老师 请问发票来了怎么做呢?
2022-12-26 12:16:20
maize老师:回复杨秀元借固定资产负数 贷其他应付款,-暂估款 负数,借固定资产 贷其他应付款,供应商
2022-12-26 12:44:34
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
想问下,我们在建工程按暂估额转固定资产怎么入账 我们来工程发票后,是做借:在建工程,贷:预付账款的分录;现在按暂估值全部转固定资产,暂估的部分是不是借:固定资产,贷:预付账款?
您好!是借固定资产 贷在建工程
80楼
2022-12-26 11:22:16
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
购买的固定资产发票没到怎样入账,先暂估吗
你好 是的 先暂估 次月开始折旧 。 收到发票冲暂估
81楼
2022-12-26 11:35:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Zmj 发表的提问:
暂估入账的固定资产折旧,竣工结算后、确定金额后折旧需要调整吗?
调整固定资产入账的分录,之前已经折旧不用调整。
82楼
2022-12-27 10:14:17
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
工程尾款只剩质保金未付款(1年后付款)对方还没有开票,我们可以先暂估入账固定资产科目吗?
您好 可以先暂估入账固定资产科目
83楼
2022-12-27 10:41:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 囡囡~培霞 发表的提问:
公司之前入库的时候发票没有拿回来,是暂估入账的,现在发票取回来了,该怎么会计处理呢?
暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
84楼
2022-12-27 11:07:45
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囡囡~培霞:回复邹老师 老师,我是16年暂估的,我们发票17年三月份才开回来,我冲销暂估和发票入账的分录做到17年三月份了,要把这些发票和记账凭证放回到16年的凭证里面吗?
2022-12-27 11:28:29
邹老师:回复囡囡~培霞你好,发票计入17年的
2022-12-27 11:57:07
囡囡~培霞:回复邹老师 你好,老师!那冲销的凭证也是放在17年是吧?
2022-12-27 12:11:36
邹老师:回复囡囡~培霞你好,是的
2022-12-27 12:41:34
囡囡~培霞:回复邹老师 好的,老师这个需要做以前年度损益调整吗?
2022-12-27 13:00:12
邹老师:回复囡囡~培霞不需要的
2022-12-27 13:24:48
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
对于全资子公司清算后收回资产的会计处理,收回后的固定资产评估增值这么处理
借:固定资产贷:资本公积
85楼
2022-12-27 11:32:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
固定资产暂估入账分录:借:固定资产 贷:在建工程 对吗,还有什么科目
你好,对的,达到预定可使用状态就写这个分录
86楼
2022-12-28 10:20:36
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以梦为马:回复玲老师 我们现在是为了调报表,把固定资产以前购买做的预付账款,现在调暂估入暂
2022-12-28 10:39:50
玲老师:回复以梦为马你好,那要知道是什么原因调整才好说 原来咋写的分录 为什么调整
2022-12-28 10:54:29
以梦为马:回复玲老师 不用确认增埴税吗 是按合同金额暂估吗
2022-12-28 11:18:35
玲老师:回复以梦为马你好,暂估不考虑税费
2022-12-28 11:34:36
以梦为马:回复玲老师 比如我的固定资产之前预付一些款项,现在暂估入账怎么做分录?
2022-12-28 11:55:16
玲老师:回复以梦为马你好, 借预付账银行 借在建工程贷预付,借固定资产贷, 在建工程
2022-12-28 12:10:44
以梦为马:回复玲老师 我是这样做的,借:固定资产-合同价 贷:预付账款 货:应付账款-合同价,这样做对吗?
2022-12-28 12:29:11
玲老师:回复以梦为马你固定资产没有经过安装吗?
2022-12-28 12:45:15
以梦为马:回复玲老师 已经在车间使用了
2022-12-28 13:14:55
玲老师:回复以梦为马固定资产暂估入账分录:借:固定资产 贷:在建工程 对吗,还有什么科目 这是你的原始提问 因为有用到:在建工程 所以问一下你是购入需要安装 的固定固定资产吗 最好正面回复问题,这样才有利于解决问题
2022-12-28 13:29:05
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 甜美的保温杯 发表的提问:
老师好,固定资产暂估转固时借:固定资产,贷在建工程和应付账款-暂估转固,发票陆续到以后怎么做账?
如果说你后面的发票和这个资产的金额没有差异的话,就不用调整就是说,可以直接作为原始凭证附在后面就可以。如果说有差额,首先是需要将之前的分录冲红,然后在做正确的分录处理。
87楼
2022-12-28 10:36:40
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甜美的保温杯:回复陈诗晗老师 跟您说的情况不一样,发票只是一部分未报账金额,且没有付款,该怎么做呢?
2022-12-28 11:19:23
陈诗晗老师:回复甜美的保温杯你的固定资产有一部分是已经确定的金额,还有一部分只是说其中收到了一部分的发票,还欠了一部分的发票吗?
2022-12-28 11:36:06
甜美的保温杯:回复陈诗晗老师 是的
2022-12-28 11:48:53
陈诗晗老师:回复甜美的保温杯那你暂时不处理,收到发票作为原始凭证,然后发票收齐再做处理。
2022-12-28 12:17:57
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 002 发表的提问:
固定资产也是可以暂估入库的吧
你好!可以的。但是建议不要折旧
88楼
2022-12-28 11:05:46
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002:回复宋生老师 发票到是不是做,借:应付账款-暂估应付,贷:固定资产?
2022-12-28 11:22:08
宋生老师:回复002您好!收到发票的时候你红字冲减之前暂估的。然后做正确的
2022-12-28 11:44:17
002:回复宋生老师 租金预提也是这样冲的吗
2022-12-28 12:09:31
宋生老师:回复002您好!是的。也是一样的方法
2022-12-28 12:24:05
002:回复宋生老师 预提可以贷:现金吗,就是暂估应付账款换成现金行不?到时再冲红现金
2022-12-28 12:36:27
宋生老师:回复002您好!可以是可以,但是这样现金就账实不符了
2022-12-28 12:59:47
舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 想家了 发表的提问:
老师 我想问下 有关固定资产没有办理竣工结算的 按暂估价转入固定资产后计提的折旧。如果最后按暂估价计提的折旧不调整的话出现差额怎么办呢
不需要调整,按照剩下的账面价值以及剩余年限继续折旧就可以了,类似于未来适用法
89楼
2022-12-28 11:27:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 追寻梦想 发表的提问:
股东投资固定资产150万,还没开票,现在暂估入账,还是按照150万入帐吗
你好,是的
90楼
2022-12-28 11:32:59
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追寻梦想:回复邹老师 老师,产成品入库,就是借:库存商品,贷:生产成本转出吗
2022-12-28 11:54:47
邹老师:回复追寻梦想借;库存商品 贷;生产成本
2022-12-28 12:09:57
追寻梦想:回复邹老师 选哪一个科目
2022-12-28 12:27:47
邹老师:回复追寻梦想你好,需要看你开始发生的时候归集在哪个科目 的
2022-12-28 12:44:14
追寻梦想:回复邹老师 开始成本有归集到直接人工,直接材料,制造费用
2022-12-28 13:09:13
邹老师:回复追寻梦想那需要分别有对应的明细结转
2022-12-28 13:19:13

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