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其他应收款收不回来会计分录
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 隐... 发表的提问:
公司发工资在前,付社保在后,计提和发放工资会计分录是怎样的,如何区分其他应收款和其他应付款?
同学,你好,计提时,借费用,贷应付职工薪酬,发放时,借应付职工薪酬,贷银行存款,应交税费~个人所得税,其他应付款–社保
136楼
2023-01-27 11:28:05
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隐...:回复小叶老师 其他应付款-社保如何平掉,如何区分什么时候用其他应收款,什么时候用其他应付款?
2023-01-27 11:44:37
小叶老师:回复隐...这两个区别不大,都可以用,你在交社保时,借应付职工薪酬,其他应付款–社保,贷银行存款
2023-01-27 12:08:13
隐...:回复小叶老师 好像是发工资在前就用其他应付款,发工资在后就用其他应收款,对吗?
2023-01-27 12:29:38
小叶老师:回复隐...这个无所谓的哈,同学
2023-01-27 12:43:56
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
老师,A帮B在淘宝买东西,代付了100元,B已支付这100元给A了,这笔订单退款了,100元退到了A的支付宝。B第二次请A在淘宝购物,A帮B代付了150元。冲减后B支付A50元。请问A要如何做会计分录呢?请问我这样做,对吗 A收到那笔退款的时候,分录: 借:银行存款-支付宝 100 贷:其他应付款-代付-B 100 第二次帮B购物: 借:其他应收款-B 150 贷:银行存款-支付宝 150 收到B的汇款时 借:其他应付款-代付-B 100 借:银行存款-支付宝50 贷:其他应收款-B 150
你分录借贷没错,但是其他应收款后面金额应该是50
137楼
2023-01-27 11:44:19
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凌飞:回复小云老师 好的,谢谢老师
2023-01-27 12:03:06
凌飞:回复小云老师 老师,其他应收款那里可以做150吗,因为这是第2笔实际付出的金额,要与支付宝的交易记录一致,后面冲减上次收到的100元,可以吗?
2023-01-27 12:32:41
小云老师:回复凌飞你做150不合适,因为实际就是应收50
2023-01-27 12:49:47
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 是胖九阿 发表的提问:
同一个人的其他应收款和其他应付款怎么结转?做什么会计分录?
同学,你好,直接做会计分录,其他应收冲其他应付
138楼
2023-01-27 12:13:41
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ℡薄荷糖? 发表的提问:
公司向法人借款会计分录是不是其他应收款跟其他应付款都可以
你好!一般借钱进来是其他应付款,借钱出去是其他应收
139楼
2023-01-27 12:20:59
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℡薄荷糖?:回复宋生老师 你看一下之前老师回复的
2023-01-27 12:39:41
宋生老师:回复℡薄荷糖?你好!往来账是可以其他应收或者其他应付,往来,本身就包括2项,一个往,一个来。 单独就公司向法人借款的情况下,是其他应付。如果法人像公司借款,就是其他应收。
2023-01-27 12:51:19
℡薄荷糖?:回复宋生老师 那我就紧着一个科目来做
2023-01-27 13:05:52
宋生老师:回复℡薄荷糖?你好!是的。按这一个就好了。
2023-01-27 13:24:39
℡薄荷糖?:回复宋生老师 你好老师,现在是有一个问题我们公司之前开了发票税都交了,后来又冲红作废了发票,业务取消。当时增值税直接就在对应的后边的收入里减了,附加税现在在账上一直挂着该怎么处理
2023-01-27 13:34:45
℡薄荷糖?:回复宋生老师 麻烦给看一下
2023-01-27 13:46:58
宋生老师:回复℡薄荷糖?你好!你冲了收入,那么当月的附加税也减少了。
2023-01-27 13:58:02
℡薄荷糖?:回复宋生老师 对,相应的附加税也减了,但你看我这账上
2023-01-27 14:19:58
宋生老师:回复℡薄荷糖?你好!你这个应该是8月份的时候,没有计提,直接缴纳了。
2023-01-27 14:48:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 1069218076 发表的提问:
老师,我公司公账付给个人(孙帅)员工房租6900,怎么做会计分录,发票后期取得,是挂其他应收款吗
借预付贷银存,按月摊销借费用贷预付
140楼
2023-01-28 09:48:44
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 轻松的短靴 发表的提问:
公司签订了一年的租房合同,按月缴纳房租,一直未收到票。这个月收到了12月份到5月份的发票,之前每个月缴纳房租时会计分录都是借其他应收款,这个月收到前几个月发票后会计分录应该怎么做?
之前每个月都是借其他应收款贷银存吗
141楼
2023-01-28 10:13:08
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轻松的短靴:回复郭老师 对的,都是借其他应收款
2023-01-28 10:58:48
郭老师:回复轻松的短靴借管理费用贷其他应收款 一次做这个的
2023-01-28 11:24:38
轻松的短靴:回复郭老师 不好意思老师不明白你说的什么意思?
2023-01-28 11:52:22
郭老师:回复轻松的短靴做管理费用,冲其他应收款
2023-01-28 12:11:20
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小六 发表的提问:
老师,实收资本认缴金额为200万元,实缴金额为0元。 原会计分录为: 借:其他应收款200万 贷:实收资本200万 这样不对吧?我应该怎么做?
不做,借其他应收 -200万 贷实收资本 -200万,冲掉
142楼
2023-01-28 10:22:12
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 雪花 发表的提问:
把应冲销小张的,冲销成小李的,会计科目,借:其他应收款-小张,贷:其他应收款-小李,这笔分录怎么理解
您好!你这个做反了啊。
143楼
2023-01-28 10:44:58
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雪花:回复宋生老师 老师,是借:其他应收款-小李,贷:其他应收款-小张吗
2023-01-28 10:58:38
宋生老师:回复雪花你好!是的。
2023-01-28 11:26:10
雪花:回复宋生老师 老师,如果把小张账上下一万挂到小李账上,小李和小张通过其他应收款科目核算,会计分录怎么做
2023-01-28 11:43:15
宋生老师:回复雪花您好!你是要增加小李的金额吗
2023-01-28 12:07:27
雪花:回复宋生老师 是的,老师
2023-01-28 12:22:20
宋生老师:回复雪花你好!借其他应收款小李 贷其他应收款小张
2023-01-28 12:46:34
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Debbie 发表的提问:
15年注册的公司,实收资本还没到账,章程写2044年到。那需要做实收资本的会计分录吗?借:其他应收款-股东 贷:实收资本?
不用,等实际收到时做,借:银行存款,贷:实收资本
144楼
2023-01-29 10:06:02
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Debbie:回复袁老师 好,谢谢老师
2023-01-29 10:29:37
袁老师:回复Debbie不客气
2023-01-29 10:43:07
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 无心的大神 发表的提问:
行政单位用零余额还公务卡还错了一笔,后来以现金的方式退回。还款时财务会计分录是,借:其他应收款,贷:零余额。收款时财务会计分录是,借:库存现金,贷:其他应收款。请问还款和退回时怎么做预算会计分录?
还款和退回时不做预算会计分录
145楼
2023-01-29 10:25:42
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 清风明月 发表的提问:
企业在计提员工应承担的五险及公积金个人部分,为什么贷方会计分录一级分录是其他应付款,有的是其他应收款呢
看你工资发的早晚,先帮员工垫付的记其他应收款
146楼
2023-01-29 10:42:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 肖红 发表的提问:
去年公司会计做会计分录的时候把代扣职工社保做到其他应收款里面,今年我能不能改为其他应付款?
这两种处理方式的都有,看个人处理习惯了。可以改过来的
147楼
2023-01-30 09:32:13
全部回复
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ Z。 发表的提问:
收保证金的会计分录:借:银存 贷:其他应付款 还是借:银存 贷 其他应收款
借其他应付 贷银行
148楼
2023-01-30 09:38:04
全部回复
Z。:回复李老师 我们收到保证金,不是银行增加吗
2023-01-30 09:53:38
李老师:回复Z。收保证金的会计分录:借:银存 贷:其他应付款 还是借:银存 贷 其他应收款 看错了 以为你后面说还保证金 收的是 借银行 贷其他应付
2023-01-30 10:22:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ wanghui 发表的提问:
其他应收款为负数,是-300,我要调整分录到其他应付款,会计分录怎么做啊,带上数值的那种
你好,这样做调整分录 借;其他应收款300,贷;其他应付款 300
149楼
2023-01-30 10:07:46
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wanghui:回复邹老师 这样写对吗
2023-01-30 10:37:42
邹老师:回复wanghui你好,你之前提到 的金额是-300,而不是11267.17啊 (其他应收款为负数,是-300,我要调整分录到其他应付款,会计分录怎么做) 借;其他应收款300,贷;其他应付款 300
2023-01-30 11:06:24
wanghui:回复邹老师 殊途同归吧,换个数字,我这样位置填的对吗,如果不对怎么调整呢,麻烦了
2023-01-30 11:22:54
邹老师:回复wanghui你好,分录是这样做,金额可以自己根据情况变化
2023-01-30 11:39:20
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小伟 发表的提问:
请问老师,公司代客户垫付运费的会计分录为什么是 借:其他应付款 而不是 借:其他应收款 ? 题目来自会计助理课程中销售及成本篇业务1-1
你好 你把实操的业务截图来看看 因为我们答疑老师都没去做过实操 所以 请你发出来看看 看下业务
150楼
2023-01-30 10:16:51
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小伟:回复meizi老师 老师您好,这是题目的截图
2023-01-30 10:58:49
meizi老师:回复小伟你好 我看懂了 是这样的 甲方销售乙方产品 然后代垫付运费 先是收到了乙方的现金运费钱了 你就得挂 借库存现金 贷其他应付款 然后后面发货的时候是要公司银行存款支付给运输公司的。 所以是借其他应付款 贷银行存款 我把实操老师做的分录 拆分了 你看能理解不
2023-01-30 11:09:39
小伟:回复meizi老师 嗯嗯,您说的我理解了,只是实操老师分录的先后顺序让我误解为运费是先垫付后收到的!
2023-01-30 11:21:37
meizi老师:回复小伟好的 那理解了嘛 有时候实操老师因为他们很熟悉业务 做的分录会多借多贷 一次性做分录 。所以你们自己做的时候要多理解下就行了。 满意请给予评价
2023-01-30 11:43:05

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