咨询
其他应收款收不回来会计分录
分享
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 我是小仙女 发表的提问:
请问政府会计制度下,单位职工用财政预算借款(用于公车加油),那么财务会计是要做: 借:其他应收款 贷:零余额账户用款额度 请教下,预算会计要做分录吗?
是涉及到钱是吗,同学
241楼
2023-02-27 09:24:33
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 燕子 发表的提问:
老师:请教一下,A被B中收合并,其中其他应收款B-代缴纳社保费,如何做会计分录?借贷各什么?
您好,那这应该是应收的职工个人承担的社保费吧,作为A公司,把B合并进来了,也就是A公司也是其他应收款了,这应该是算B入股的一部分吧。借 其他应收款贷实收资本
242楼
2023-02-27 09:37:10
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 闪闪的手套 发表的提问:
去年的住房公积金,个人缴纳的那一部分,计入其他应收款,但是在发工资的时候,没有给员工扣除,所以今年的其他应收款年初余额借方为2000元,请问如何做会计分录调平?谢谢!
您好 今年发放工资的时候应该从员工工资中扣除 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款
243楼
2023-02-27 09:47:59
全部回复
闪闪的手套:回复bamboo老师 这是去年10-12月份的住房公积金,对应的月份工资已经发放!今年再从现在月份扣除,那工资和实发工资金额就不一样了!谢谢老师!我现在应该如何做分录来调平?
2023-02-27 10:16:11
bamboo老师:回复闪闪的手套您去年没有扣减的 今年发放工资的时候 也可以补扣的 没有说不能补啊 做分录调配的话 借:管理费用——住房公积金 贷:应付职工薪酬——住房公积金 借:应付职工薪酬——住房公积金 贷:其他应收款
2023-02-27 10:43:00
闪闪的手套:回复bamboo老师 去年发工资的时候已经扣除了个人,只是没有冲减其他应收款!
2023-02-27 10:59:45
bamboo老师:回复闪闪的手套那您当时分录怎么写的?
2023-02-27 11:12:05
闪闪的手套:回复bamboo老师 缴纳的时候就做了一个凭证, 借:管理费用1000(企业) 其他应收款1000(个人) 贷:银行存款2000 这样的分录做了2个月,正常的话每个月发工资的时候做分录: 借:应付职工薪酬1000 贷:其他应付款1000(个人) 这样就冲减了其他应付款,但是原来的会计没有做下面的分录,却在发工资的时候还扣了工人的住房公积金!现在我做科目分录: 借:应付职工薪酬1000 贷:其他应付款1000(个人) 可是应付职工薪酬这1000元又如何冲减?
2023-02-27 11:32:50
bamboo老师:回复闪闪的手套您现在应付职工薪酬科目有没有余额
2023-02-27 11:44:46
闪闪的手套:回复bamboo老师 没有!
2023-02-27 11:57:29
bamboo老师:回复闪闪的手套如果应付职工薪酬科目没有余额 您发放工资的时候也没有扣减 应该是您计提工资的时候没有计提个人部分 那您做上面我写的那两笔分录
2023-02-27 12:08:14
闪闪的手套:回复bamboo老师 当时也没有计提,就是当月缴纳,当月扣除!而那两个月却没有扣除!
2023-02-27 12:36:16
bamboo老师:回复闪闪的手套那您现在补计提 不扣缴 就是像我上面那样写两笔分录
2023-02-27 12:58:34
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 欢型 发表的提问:
前会计前几年做了个实收资本,是挂的账 借:其他应收款-股东 贷:实收资本。 今年收到了实收资 本,印花税也是今年缴的。我是冲销前会计的分录,重新做一会计分录好,还是直接冲销其他应收款-股东?在税法上哪个更有说服力
冲掉之前重新做,之前没有到账那个分录不应该做
244楼
2023-02-28 08:17:40
全部回复
欢型:回复maize老师 但是税局的人建议我直接下其他应收款-股东,他们这么建议在税法上是不是合理避税
2023-02-28 08:45:50
maize老师:回复欢型没有啥,现在投资款就按实际到账去缴纳印花税,我看法是冲掉,要不后续还向税局说,这个你们之前账做错,没有到账做实收资本,
2023-02-28 09:08:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 放飞心情 发表的提问:
收不回来应收款在内帐中应该怎么做会计分录?
你好,借;营业外支出 贷;应收账款
245楼
2023-02-28 08:37:41
全部回复
放飞心情:回复邹老师 那老师付不了的应付款应该做借:应付账款 贷:营业外收入 对吧
2023-02-28 08:50:38
邹老师:回复放飞心情你好,是的,计入营业外收入处理
2023-02-28 09:16:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
员工的往来款挂到了,其他应收和其他应付了,现在要怎么调回,附件是什么?
您好 借:其他应付款 贷:其他应收款 附加自己写说明 为啥要调整
246楼
2023-02-28 08:50:57
全部回复
陌上花开:回复bamboo老师 附加可以是一张a4纸 ,写上说明就可以吗?
2023-02-28 09:17:44
bamboo老师:回复陌上花开附件可以是一张a4纸 ,写上说明领导签字一下
2023-02-28 09:33:12
陌上花开:回复bamboo老师 由于和某某人的往来款,记在了其他应收款和其他应付款两个科目上了,故现在需要把其他应付款的余额调整到其他应收款。 就这么少的字可以吗?
2023-02-28 09:56:59
bamboo老师:回复陌上花开可以啊 只要说明了事由经过 然后把两份凭证的凭证年份 月份 跟凭证号写上
2023-02-28 10:25:25
陌上花开:回复bamboo老师 谢谢,摘要可以怎么写?
2023-02-28 10:43:02
bamboo老师:回复陌上花开摘要写合并同一个人往来计入不同科目
2023-02-28 11:07:31
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 林木木 发表的提问:
收其他往来款怎么做 是记其他应付还是其他应收
你好 具体是什么业务呢
247楼
2023-02-28 09:19:48
全部回复
林木木:回复玲老师 借款
2023-02-28 09:39:00
玲老师:回复林木木说一下具体的业务 是向银行还是谁借款
2023-02-28 09:59:10
林木木:回复玲老师 公司像个人或者公司借款
2023-02-28 10:22:27
玲老师:回复林木木借银行存款贷其他应付款
2023-02-28 10:41:25
林木木:回复玲老师 收和付是不是都用其他应付
2023-02-28 11:04:02
林木木:回复玲老师 那其他应收的作用是什么呢
2023-02-28 11:22:49
玲老师:回复林木木你向别人借来钱 后面要还回去的 所以是应付了 别人向你借钱 你是应收
2023-02-28 11:48:49
林木木:回复玲老师 那我借给别人钱是不是也是其他应付
2023-02-28 12:12:01
玲老师:回复林木木是的 你借给别人钱其他应收 你要收回来的 你是企业的会计你要站在你自己的角度看问题 不能站在对方的角度看问题
2023-02-28 12:26:29
林木木:回复玲老师
2023-02-28 12:39:30
玲老师:回复林木木不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-02-28 13:01:40
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 卜妮 发表的提问:
往来款写其他应付还是其他应收
这个看企业挂账的是在哪个科目,可能是其他应付款,也可能是其他应收款里面
248楼
2023-02-28 09:44:59
全部回复
卜妮:回复李爱文老师 刚建账 建哪个比较好 是不是其他应收
2023-02-28 10:02:51
李爱文老师:回复卜妮那要说是什么性质收款,根据收款性质入科目
2023-02-28 10:13:26
卜妮:回复李爱文老师 就是自己的一家公司打给另一家公司 付一些货款
2023-02-28 10:39:08
李爱文老师:回复卜妮关联公司付货款,计入其他应付款;如果不是关联公司付货款,就是应付账款
2023-02-28 10:56:10
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 飓风 发表的提问:
收到挂靠单位工程款26万元,实际银行收到24.7万元,收据1.3万元的保证金,付给转帐挂靠单位1.8万元,预留税款22.9万元,老会计开了26万元的工程款收据,3.1万元的工程款收据,22.9万元预留税款收据。看一下我做的会计分录对吗?借,银行存款24.7万元,其他应收款,1.3万元,贷,应收帐款,26万元。借,其他应收款3.1万元,贷,其他应收款1.3万元,银行存款1.8万元。借,应收帐款26万元,贷,其他应收款3.1万元,应收帐款22.9万元。
你好,后面两笔分录是不是第二笔业务?第一笔已经收到钱了为什么还会有应收?你后面情况能描述具体点吗?你后面的分录肯定有问题的。
249楼
2023-03-01 08:58:58
全部回复
飓风:回复吴月柳 实际是26万元的工程款抵顶一套住房款,按揭房地产扣保证金1.3万元。实际转入单位24.7万元。对方挂靠我们公司?
2023-03-01 09:29:21
飓风:回复吴月柳 我们扣了税款22.9万元。
2023-03-01 09:55:26
飓风:回复吴月柳 银行付给挂靠单位,1.8万元
2023-03-01 10:15:00
吴月柳:回复飓风借方与贷方的其他应收款不是同一单位吧?
2023-03-01 10:33:07
飓风:回复吴月柳 同一个单位
2023-03-01 10:55:16
飓风:回复吴月柳 我知道那错了,谢谢
2023-03-01 11:06:14
吴月柳:回复飓风不客气,祝你工作顺利!
2023-03-01 11:16:19
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 发表的提问:
张三借差旅费备用金会计分录是借其他应收款,贷银行存款吗
会计分录是借其他应收款,贷银行存款
250楼
2023-03-01 09:16:44
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 发表的提问:
邹老师,前面的问题外账现在明白,内帐还是不明白,内帐是从老板个人卡上走的,做会计分录是不是借其他应收款,贷银行存款啊
你好,很多企业内帐是会把老板的个人卡计入内帐核算范围的 借;其他应付款 贷;银行存款——老板私人卡
251楼
2023-03-01 09:30:41
全部回复
涵:回复邹老师 现在还有个问题是内帐上是5月份的,外账5月份把这笔款没有做,打算做到6月份,这样的话有没有影响,会不会做重
2023-03-01 09:53:46
邹老师:回复你好,其实关系不大 当然,做到5月份能体现及时性要求
2023-03-01 10:08:44
涵:回复邹老师 那外账挂的其他应付款个人一直挂账还是用现金还回去
2023-03-01 10:32:41
邹老师:回复这个就看你做账需要,现金多了可以还,少了也还不了
2023-03-01 10:57:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 大丫 发表的提问:
员工申请备用金、借:其他应收款 1000 贷:银行存款 1000 员工出差回来发票是1240元、会计分录怎么录
借销售费用,差旅费1240贷其他应收款,借其他应收款贷银行存款240。
252楼
2023-03-01 09:44:59
全部回复
大丫:回复郭老师 240元暂时不付员工、怎么记账
2023-03-01 09:58:14
郭老师:回复大丫第二个分录不用做的
2023-03-01 10:17:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 阳光 发表的提问:
投资款20万存入银行,其中有10万是老板从公户提现的,还有10万是老板自己借比公司,公户提的10万己记借其他应收款10万,贷银行存款10万,借的10万要归还比老板,怎么做会计分录好,那20万是直接存入银行,不经过现金账户的
公户提现的 借:其他应收款——某某 10 贷:银行存款 10 老板投资给公司不是应该做实收资本么 怎么还要还回去 如果还回去 那还是应该挂他的往来 不做实收资本 借:银行存款 10 贷:其他应付款——某某 10
253楼
2023-03-02 08:13:23
全部回复
阳光:回复bamboo老师 本入借款,但写投资款,又要拿回那笔钱?银行不可以改
2023-03-02 09:05:27
bamboo老师:回复阳光不可以改的话 不能原路退回么
2023-03-02 09:25:04
阳光:回复bamboo老师 不行
2023-03-02 09:43:54
bamboo老师:回复阳光那就只能做投资款了 公户提现的 借:其他应收款——某某 10 贷:银行存款 10 20万直接存入银行 借:银行存款 20 贷:实收资本 20 还老板10万 借:其他应收款——某某 10 贷:银行存款 10
2023-03-02 10:05:09
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 影子 发表的提问:
公司购买了一批设备 支付50%款项 会计分录:借-其他应收款 代银行存款 现在设备到了 但是50%款还没付 会计分录怎么做
借固定资产 贷 应付账款 贷其他收付款
254楼
2023-03-02 08:41:15
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 陈茜 发表的提问:
公司有网银,有时候用到钱就直接从公司账上转到私人卡上,也就是转到法人代表的卡上,有时候公司账上没钱了,直接从法人代表的卡上转到公司账上。 会计分录分别是 借:其他应收款,贷:银行存款。借:银行存款 贷:其他应收款 摘要分别写借支给某某人备用和收到还款,这样可以吗
您好,这样 可以的。
255楼
2023-03-02 09:03:50
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×