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其他应收款收不回来会计分录
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Sadie 发表的提问:
公司账上其他应收款下有一笔老板提走的往来款。如果现在年末不打到公司账上能就这样挂着吗,如果挂着会涉及到什么
同学你好!老板借走的话   年末要归还的 不归还  被税务发现   视同分配利润  征收个税的。。。 可以今天还了  明年再借哦。。。
211楼
2023-02-19 11:47:35
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Sadie:回复许老师 老板还不出呢,在做账和申报上有什么要做的吗
2023-02-19 12:12:02
许老师:回复Sadie这个的话,不好办了 可以做   他先现金归还的    然后     明年再现金借走的。。。
2023-02-19 12:34:50
Sadie:回复许老师 哦,可以这样谢谢老师学到一招
2023-02-19 13:00:24
许老师:回复Sadie不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-02-19 13:15:35
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 深情与猫 发表的提问:
前二年做了一笔收入,但是当时没有开发票,也还没有收款,挂账其他应收款,今年对方要求开发票付款,业务怎么做会计分录?
这个开发票进行收款处理。冲销原来做的收入凭证,再按发票的金额做收入处理
212楼
2023-02-19 11:57:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 静心 发表的提问:
小规模外账,做完了员工交社保的会计分录,几个月后发现”其他应收款-社保“ 借方余额越来越大,怎么调账?
您好,应该在员工工资中把代员工交的社保扣回来。在发工资时,借;应付职工薪酬-工资,贷;现金或者银行存款,其他应收款-社保。
213楼
2023-02-20 09:24:02
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 一抹新绿22 发表的提问:
2018年一月开始公司给异地关联公司领导在本地缴纳社保,公积金。前期一直挂其他应收款,现领导明确要求以后这部分我们公司负责,不用关联公司归还。我该怎么冲前期的其他应收款,如何做会计分录,需要什么附件?如果要写一个说明,应该怎么写?
分录借管理费用。 贷其他应收款。 下面的附件一定要说明该部分人员是在本公司雇员。成本费用应该本公司承担
214楼
2023-02-20 09:41:14
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一抹新绿22:回复老刘 这部分不需要给他作为工资补报个税吧?后续还用给他申报个税么
2023-02-20 10:01:28
老刘:回复一抹新绿22建议不申报了。金额不大,税务局不会关注
2023-02-20 10:22:15
凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 神勇的柜子 发表的提问:
2018年错挂了3278元的差旅费,挂在了其他应收款的科目,没有进当年的费用,2019年要做怎样的调整分录。如何编制会计分录调整
借以前年度损益调整3278 贷其他应收账款3278
215楼
2023-02-20 09:50:40
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神勇的柜子:回复凡凡老师 行政事业单位也可以用以前年度损益调整这个科目吗?那后面的再怎么写分录
2023-02-20 10:30:14
凡凡老师:回复神勇的柜子噢,事业单位没有以前年度损益调整,可以直接计入事业支出。
2023-02-20 10:56:17
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ A0 静雅 发表的提问:
老师,晚上好!财政授权支付保证金 借:其他应收款 2万 贷:零余额账户用款额度 2万。需要做预算会计分录吗?怎么做呢
你好!需要做分录的 借事业支出 贷资金结存…零余额用款额度
216楼
2023-02-20 09:59:59
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A0 静雅:回复蒋飞老师 为什么是事业支出呢
2023-02-20 10:28:49
A0 静雅:回复蒋飞老师 其他应收款,对应的预算会计科目,有吗
2023-02-20 10:41:43
蒋飞老师:回复A0 静雅正常是记入事业支出(或行政支出),保证金是用于哪方面呢?
2023-02-20 10:54:30
蒋飞老师:回复A0 静雅预算会计是收付实现制记账的
2023-02-20 11:11:45
蒋飞老师:回复A0 静雅如果用了零余额支付,预算会计就要做支出处理的。 正常的按支出,减少资金结存处理。
2023-02-20 11:25:56
A0 静雅:回复蒋飞老师 那预算会计,有年初数吗
2023-02-20 11:51:22
A0 静雅:回复蒋飞老师 现在入2022年的账
2023-02-20 12:06:12
蒋飞老师:回复A0 静雅你好!有的。有年初数字的
2023-02-20 12:32:32
美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 雨希 发表的提问:
我公司未按条款履行合同,押金对方做为违约赔偿金不予退还(押金七万元)请问应该怎样做账(当时的会计分录 借:其他应收款 贷:银行存款)
借:营业外支出 贷:其他应收款
217楼
2023-02-21 09:07:45
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雨希:回复美橙老师 营业外支出金额这么大,可以吗?
2023-02-21 09:20:37
美橙老师:回复雨希营业外支出没有金额限制,赔偿金一般都是计入营业外支出
2023-02-21 09:47:55
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 虚心的荔枝 发表的提问:
老师,对于不是本单位人员挂靠社保在本单位的会计分录可以写为以下这样吗?单位支付社保时:借:其他应收款-A(单位+个人承担的社保总金额) 贷:银行存款。 如果收到挂靠人的社保总费用时:借:银行存款 贷:其他应收款-A。可以这样写吗?
可以这样进行分录处理。
218楼
2023-02-21 09:17:39
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虚心的荔枝:回复文文老师 这样挂靠人将社保费打入公司的对公帐户可以吗?这名挂靠的人员需要为他申报自然人税收系统的个税吗?
2023-02-21 09:43:41
文文老师:回复虚心的荔枝将社保费打入公司的对公帐户可以 需要申报个税,按个人社保部分申报
2023-02-21 10:13:09
虚心的荔枝:回复文文老师 将个人部分社保费进行申报个税的话,不就得将这部分确认为公司为其发放的工资薪金了吗?不为其申报个税可以吗?其实公司也没有给她发放工资啊
2023-02-21 10:34:01
文文老师:回复虚心的荔枝不申报个税,也是可以的。
2023-02-21 10:45:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ jojo 发表的提问:
老师:我当时没有计提的,当税局搞错多缴时,我的会计分录:借:其他应收款----税局,贷:银行存款 收回时:错银行存款 贷:其他应收款---税局对吗?
我提问:老师:我当时没有计提的,当税局搞错多缴时,我的会计分录:借:其他应收款----税局,贷:银行存款 还是:借:应交税费--所得税 贷: 银行存款 那种比较好??
219楼
2023-02-21 09:30:06
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邹老师:回复jojo可以的
2023-02-21 09:57:45
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Bing^_^Ling 发表的提问:
本来应该做账务、借:银行存款27890、贷:其他应收款27890,现在银行没收到这笔钱,但是票据我收到了,又是年底了,这笔帐应该是12月份收的。我现在怎么做会计分录啊?
不应该做到12月 因为你的银行账上没有到款 按照实际到款的时间来做
220楼
2023-02-21 09:40:50
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 马清清 发表的提问:
员工预支3000购买腻子,我做借其他应收款,贷银行存款,回来报销我做原材料,呆其他应收款,然后我的银行账一直不对,老师是我哪里做错了吗?是不我的会计分录不对
分录 没问题,二个分录也只有一笔银行支出
221楼
2023-02-21 09:59:59
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马清清:回复文文老师 那为什么我银行账一直-3700
2023-02-21 10:15:37
文文老师:回复马清清需要对下流水与银行账明细,找出差异
2023-02-21 10:29:27
马清清:回复文文老师 差异就是我这笔帐
2023-02-21 10:42:29
文文老师:回复马清清借:其他应收款 贷:银行存款 借:原材料 贷:其他应收款 二个分录只有一笔银行支出,这是没错的。而且金额是3000,账上是-3700,也不符合
2023-02-21 11:09:36
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 別後不知君遠近 发表的提问:
公司与公司之间借款的会计分录是。借银行存款。贷其他应收款吗?
公司与公司之间借款的会计分录是 借银行存款。贷其他应收款或其他应付款
222楼
2023-02-22 08:56:37
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別後不知君遠近:回复紫藤老师 还款时。借其他应收款或者其他应付款。贷银行存款。对吗
2023-02-22 09:14:25
紫藤老师:回复別後不知君遠近对的,你的理解是正确的
2023-02-22 09:40:27
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 向阳葵仔^o^ 发表的提问:
公司借股东的钱 会计分录借:银行存款 贷:其他应收款 (之前会计这样做账,后来一直这样做了) 那报表怎么填列,?
你好!根据科目余额表填写就可以
223楼
2023-02-22 09:20:41
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向阳葵仔^o^:回复晓海老师 科目余额表(其他应收款)在贷方 但是报表其他应收款项目 应该表示借方余额吧
2023-02-22 09:38:00
晓海老师:回复向阳葵仔^o^你好!按规定填在其他应付款
2023-02-22 10:03:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 大宝 发表的提问:
公账的钱转入一般账户,会计分录是 借:其他应收款——往来款,贷:银行存款 这样做对吗
你好,你好,借方应当是银行存款——一般户才对啊
224楼
2023-02-22 09:29:00
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大宝:回复邹老师 公账转出的钱不做账吗?
2023-02-22 09:41:12
邹老师:回复大宝你好,转入一般户是 借;银行存款——一般户 贷;银行存款——基本户
2023-02-22 10:03:51
大宝:回复邹老师 明白了,谢谢老师
2023-02-22 10:31:27
邹老师:回复大宝不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-22 10:53:35
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 时光不老,我们不散 发表的提问:
您好!我们有一个才注册的非盈利组织(工作服务协会),打了注资,现在接收民政局的项目(购买社会救助服务),我从账户直接转出保证金可以吗?会计分录为 借:银行存款 贷:实收资本 借:其他应收款 贷:银行存款 (明细怎么写)
你是指哪个科目 的明细 同学
225楼
2023-02-22 09:56:59
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时光不老,我们不散:回复陈诗晗老师 银行存款 是写账号,还是非限定账户 ,直接从打进的资金中转保证金是否可行
2023-02-22 10:38:25
陈诗晗老师:回复时光不老,我们不散非限定账户,同学。 其他应收款-保证金 银行存款 - 非限定账户
2023-02-22 11:06:53

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