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老会计一个月上万呢怎么做到的
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
金蝶财务软件帐套怎么备份的?最好详细点,谢谢另外,金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢?
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了
1楼
2022-10-30 11:12:12
全部回复
晓海老师:回复默默的毛巾以年为单位备份
2022-10-30 11:44:34
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.67w
引用 @ 学堂用户_ph763794 发表的提问:
代理记账公司,上个月暂估150万的成本,这个是怎么做的会计分录呢?等发票到了100万又是冲减做会计分录呢?一直给搞不明白
暂估 借原材料 贷应付账款-暂估 冲减 借应付账款暂估 贷原材料 重新做账 借原材料 应交税费应交增值税 贷银行存款
2楼
2022-10-30 12:08:33
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学堂用户_ph763794:回复冉老师 实物中也是这样子操作的吗?我在代理记账公司上面没有看到有做这样的分录。
2022-10-30 12:28:01
冉老师:回复学堂用户_ph763794是的,实务也是这样操作的
2022-10-30 12:55:11
学堂用户_ph763794:回复冉老师 直接 借原材料150万 待应付账款150万 发票到了冲减 借应付账款150万 贷原材料 会不会金额太大了
2022-10-30 13:07:23
冉老师:回复学堂用户_ph763794这个回了多少发票,冲多少暂估的
2022-10-30 13:30:12
学堂用户_ph763794:回复冉老师 这2个科目为什么能够冲减费用呢?
2022-10-30 13:57:48
冉老师:回复学堂用户_ph763794没有费用,不涉及费用的
2022-10-30 14:08:15
学堂用户_ph763794:回复冉老师 企业不是想增加成本吗?为什么暂估能增加成本呢
2022-10-30 14:36:09
冉老师:回复学堂用户_ph763794因为暂估原材料,出售了,原材料结转到成本的
2022-10-30 15:02:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 夏青 发表的提问:
老师,上月最后一天刷卡收入,本月到账,算哪个月收入呢?会计分录怎么做呢?
你好,算上个月的收入 上个月,借;其他应收款,贷;主营业务收入,应交税费 这个月,借;银行存款,贷;其他应收款
3楼
2022-10-30 13:23:14
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梵一老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 活力的海燕 发表的提问:
上个月收到押金2万,这个月要退1万押金,会计分录怎么做?
借:现金20000 贷:其他应付款20000 退押金 做反分录
4楼
2022-10-30 14:27:46
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 活力的海燕 发表的提问:
上个月收到押金2万,这个月有人退押金1万,会计分录怎么做
借:银行存款2 贷:其他应付款-押金2;借:其他应付款-押金1 贷:银行存款1
5楼
2022-10-30 15:48:57
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活力的海燕:回复袁老师 不需要红冲吗?那请问是什么情况下需要红冲?
2022-10-30 16:09:38
袁老师:回复活力的海燕不用红冲的,往来看余额就可以了
2022-10-30 16:24:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 小草 发表的提问:
上个月开出的一张出口发票,还没有收到款,怎么做会计分录呢?
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入
6楼
2022-10-30 17:05:08
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 茉香奶绿 发表的提问:
老师请问一下,会计上按权责发生制原则核算,举例,企业一月份收到一笔房租收入12万,一个月一万,如果摊到每个月这样会计分录要怎样做
您好 借:银行存款 12 贷:预收账款 12 借:预收账款 1 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
7楼
2022-10-30 18:00:48
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茉香奶绿:回复bamboo老师 如果企业主营业部不是出租房屋,也要开增值税专用发票吗?是否可以开,还是说要去税务局代开
2022-10-30 18:28:15
bamboo老师:回复茉香奶绿请问单位营业执照经营范围有房屋出租吗
2022-10-30 18:55:21
茉香奶绿:回复bamboo老师 营业执照经营范围没有房屋出租的项目,要怎样做会计分录?如果营业执照经营范围有房屋出租的情况,要怎样处理?
2022-10-30 19:14:26
bamboo老师:回复茉香奶绿没有的话计入其他业务收入 有的话可以做主营业务收入 没有的话 偶然一次可以开具发票 如果经常发生要变更营业执照经营范围
2022-10-30 19:25:32
茉香奶绿:回复bamboo老师 企业营业执照主营广告设计,制作,代理,没有房屋出租。偶然发生,那开票的话是企业可以自己开,开票内容写房屋出租收入,是吗?平常增值税发票开的是设计费的收入,这样会不会有所冲突
2022-10-30 19:53:52
bamboo老师:回复茉香奶绿是的 偶然发生,开票的话是企业可以自己开,开票内容写房屋出租 这个不会冲突 发生的业务不同
2022-10-30 20:07:57
茉香奶绿:回复bamboo老师 好的,谢谢老师!
2022-10-30 20:36:10
bamboo老师:回复茉香奶绿不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2022-10-30 21:03:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.91w
引用 @ 小白先生 发表的提问:
老师,您好!请问当月交上月税款,怎么做会计分录?上个月是不是要计提这个月交的税款呢,怎么计提呢
一般纳税人的吗。
8楼
2022-10-30 19:14:27
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问:
员工本月预支上月的工资会计分录怎么做呢?到了本月发剩余工资时又要怎么做会计分录呢?
预支时: 借:其他应收款--某人 贷:现金 发放时: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款--某人
9楼
2022-10-30 20:38:05
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微笑向暖&27°C:回复张艳老师 @刘老师—追梦:老师那在每月月末的时候需要计提本月的全部工资吗?会计分录怎么写呢?
2022-10-30 20:50:29
张艳老师:回复微笑向暖&27°C一般企业是本月计提工资,下月发放的。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2022-10-30 21:18:44
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张玲 发表的提问:
小规模纳税人,怎么核算成本
外帐,单据发了
10楼
2022-10-30 22:02:20
全部回复
袁老师:回复张玲根据销量对应比例结转即可                          
2022-10-30 22:18:29
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 9.28w
引用 @ Eternal memory 发表的提问:
1.上个月收到电子承兑50万,发票没有开,怎么写会计分录2本个月初开了专票120万发票,月底又收到电子承兑80万,这个会计分录怎么做
同学,你好 1收到电子承兑,没有承兑,没有开票不做分录 2借:应收账款120 贷:主营业务收入 应交税费
11楼
2022-10-30 23:06:49
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Eternal memory:回复小菲老师 收到电子承兑没有开发票,那就是这一笔业务当月就不做了?
2022-10-30 23:22:30
小菲老师:回复Eternal memory同学,你好 收到电子承兑没有开发票,也没有承兑,就不做
2022-10-30 23:41:15
Eternal memory:回复小菲老师 那电子银行承兑是已经在基本账上了
2022-10-31 00:08:24
小菲老师:回复Eternal memory同学,你好 如果承兑了 借:银行存款 贷:预收账款
2022-10-31 00:32:01
Eternal memory:回复小菲老师 承兑在账上,没有兑现啊
2022-10-31 00:51:24
小菲老师:回复Eternal memory同学,你好 没有兑现,业务没有开发票,不做账
2022-10-31 01:20:20
Eternal memory:回复小菲老师 那下个月开了120万的发票,那这一笔业务怎么做
2022-10-31 01:34:32
小菲老师:回复Eternal memory同学,你好 借:应收账款120 贷:主营业务收入 应交税费 你要看这120万是之前的电子承兑50来付,还是之后的80来付
2022-10-31 01:50:06
Eternal memory:回复小菲老师 两笔都是付货款的
2022-10-31 02:12:33
小菲老师:回复Eternal memory同学,你好 借:应收票据130 贷:应收账款130
2022-10-31 02:36:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.91w
引用 @ Lina 发表的提问:
老师好! 工资一般都是当月发上个月的工资,这些 会计分录怎么做呢
你好,分录可以参考这个
12楼
2022-10-31 00:15:14
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Lina:回复郭老师 计提的是当月还未发放的吧? 支付的应该是上个月计提后的吧
2022-10-31 00:49:37
郭老师:回复Lina你好,是的,是这么做的
2022-10-31 01:06:27
Lina:回复郭老师 销售收入可以借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样做行吗
2022-10-31 01:18:27
郭老师:回复Lina你好,小规模的可以这么做的
2022-10-31 01:40:05
Lina:回复郭老师 好的,谢谢老师!
2022-10-31 01:50:08
郭老师:回复Lina不用客气的,
2022-10-31 02:16:54
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 淼淼 发表的提问:
老师,上个月做了一笔借:管理费用125000,贷应付职工薪酬125000,上个月会计做的,这个月调回来怎么调呢?
做一笔红字分录就可以了。。。。。。
13楼
2022-10-31 01:42:48
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淼淼:回复李老师 借:应付职工薪酬,借:管理费用(红字)是吗老师?
2022-10-31 02:10:26
李老师:回复淼淼可以的。就是软件涉及损益科目冲回要用红字
2022-10-31 02:33:58
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 追梦 发表的提问:
老师我现在做出纳,这月1号的帐会计做到了上个月,我已经结完帐了,要怎么入账呢
您好,在月结下面再增加一笔登记进去,再结账即可。
14楼
2022-10-31 03:11:11
全部回复
追梦:回复王雁鸣老师 我做了月计,累计也做了,那要在累计下面写上吗?然后在月计,累计对吗?
2022-10-31 03:43:28
王雁鸣老师:回复追梦您好,是的。
2022-10-31 03:58:10
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 2.20 发表的提问:
我上个月签单17.2万,已经入到应收账款,这个月合同变更后金额为17万,会计分录怎么做呢?是全部重新重做一张,还是直接冲销2千?
借:主营业务收入0.2 贷:应收账款 0.2
15楼
2022-10-31 04:21:40
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