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增值税进项税额转出会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ????平淡是真 发表的提问:
老师,新增值税确认平台如何做进项税额转出,如何做会计分录呢?
你好 先勾选认证,在去报税时填写附表二做进项转出
76楼
2022-12-24 11:57:12
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????平淡是真:回复玲老师 在增值税确认平台,不用选择勾选不抵扣那里吗?
2022-12-24 12:27:43
玲老师:回复????平淡是真现在平台上勾选认证,然后再服表二填写进项税额转出
2022-12-24 12:47:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 天使 发表的提问:
本月税务局让我把以前的已经抵扣的进项税额转出,这个月没有销售,我该如何做会计分录,J应交税~进项税转出D应交税~未交增值税,缴纳税款J应交税~未交增值税D银行存款结果应交税金汇总抵消了,就没有了我的报表提现不出来
你要体现啥,以前年度增值税么,还是啥?
77楼
2022-12-24 12:14:21
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天使:回复maize老师 以前年度的增值税进项税额,这个月转出,要交这个增值税
2022-12-24 12:48:14
maize老师:回复天使可以这么做,借 以前年度损益调整 贷 应交税费 增值税检查调整 借 应交税费 增值税检查调整 贷应交增值税未交增值税 借应交增值税未交增值税 贷 银行
2022-12-24 13:12:26
maize老师:回复天使你可以去参考下这个,这个是我刚开始学会计时候听课老师讲的
2022-12-24 13:28:02
天使:回复maize老师 以前年度损益报表就有显示了
2022-12-24 13:51:53
maize老师:回复天使?借未分配利润 贷以前年度损益调整
2022-12-24 14:03:12
天使:回复maize老师 利润表有显示啊
2022-12-24 14:29:44
maize老师:回复天使没有啊,这个以前年度损益调整不显示利润表上面啊,你们利润表上面有么??
2022-12-24 14:46:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
老师好,月底做账时。进项税额转出,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费—转出未交增值税 借:应交税费—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,这样写会计分录对吗?帮忙解答,谢谢!
你好 你是已经产生了进项税转出 。然后现在结转进项税转出的话 分录是这样来做的。 次月缴纳就做借应交税费—未交增值税贷银行存款
78楼
2022-12-24 12:20:59
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笑口常开老师
职称:中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ 陈英芳 发表的提问:
请问老师,下面的“增值税:结转销项税额、进项税额”结转分录,第3项的进项税额转出不是很明白,可以分析一下吗?谢谢 1.结转进项时:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 2.结转销项时:借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3.结转进项税额转出:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
79楼
2022-12-25 11:38:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 爱学习的仙女 发表的提问:
年末增值税的进项税额大于销项税额,在结转增值税时应该怎么做会计分录。2017年12月增值税的销项税额为125902.89,进项税额为289200.02,我这样做分录对吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 125902.89 应交税费-应交增值税-转出未交增值税163297.13 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 289200.02
再做一笔,借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--转出未交增值税
80楼
2022-12-25 11:54:22
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 點、 发表的提问:
老师,申报5月份的增值税有一个进项税额转出,那我结转这个月的增值税怎么结转呀?怎么做会计分录呢
你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 按这个来结转
81楼
2022-12-25 12:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 云之遥 发表的提问:
我想问下海关业务缴款书,超过半年期限,增值税不能抵扣,但是因为会计分录里面这笔进项做进去了,是要重新做了,还是做进项税额转出,进项税额转出的会计分录要怎么做?
借;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进行税额)
82楼
2022-12-26 11:47:18
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云之遥:回复邹老师 老师就是说直接把进项税额进到库存商品里面去,是不是、已经认证的发票才可以做进项税额转出呢? 老师平常进项税额转出的科目应该怎么做?
2022-12-26 12:03:09
邹老师:回复云之遥你好,是的 不是进项转出,而是把原本计入进项税额的税金计入材料的成本
2022-12-26 12:14:31
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 淑淑淑淑女范???? 发表的提问:
进项税额转出分录 借; 待:应交税费—应交增值税 —进项税额转出 借什么呀
您好 请问收到发票的时候分录怎么写的
83楼
2022-12-26 11:56:14
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淑淑淑淑女范????:回复bamboo老师 借:原材料 应交税费——应交增值税—进项税额 待:应付账款
2022-12-26 12:14:12
bamboo老师:回复淑淑淑淑女范????借:原材料 贷:应交税费——应交增值税—进项税额转出
2022-12-26 12:29:40
淑淑淑淑女范????:回复bamboo老师 这里为什么原材料会 感觉是虚增了呢
2022-12-26 12:52:18
bamboo老师:回复淑淑淑淑女范????进项税额不可以抵扣 计入材料成本啊
2022-12-26 13:05:31
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 冰婷 发表的提问:
我们本月期初进项税留抵金额为3000,本期进项税发生额为92000,本期销项税发生额为59000,本期进项税额转出发生额为1500,月末增值税的账务应该如何处理呢?以前增值税款已全部缴纳,会计分录要如何做呢?谢谢老师
你好!进项大于销项不用做账务处理
84楼
2022-12-26 12:14:59
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冰婷:回复QQ老师 不需要将进项及销项都结转至“应交增值税-转出未交增值税”么?
2022-12-26 12:39:43
冰婷:回复QQ老师 进项及销项各自的余额放在那月末结账就行,对么?
2022-12-26 13:08:33
QQ老师:回复冰婷是的,进项大于销项留底以后月份不用做账务处理
2022-12-26 13:34:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 机智的音响 发表的提问:
你好,我公司9月份开了一张红字信息表给对方公司,10月份的时候这张红字信息表又撤销掉了,9月份已做了进项税额转出,增值税也报过了,10月份撤销之后应该如何做会计分录那
以后还开红字信息表吗
85楼
2022-12-27 11:22:15
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机智的音响:回复郭老师 10月份又重新开了一张
2022-12-27 12:08:55
郭老师:回复机智的音响那你在10月份开红字信息表不转出,去税务局申报
2022-12-27 12:28:33
机智的音响:回复郭老师 已经自己申报过了,进项税又转出去了,上个月算是多交得增值税税局还没有退回来
2022-12-27 12:48:25
郭老师:回复机智的音响你进项转出做了两次吗 你可以去税务局修改一次
2022-12-27 13:03:24
机智的音响:回复郭老师 9月份做的进项税额转出,10月份已经去税局撤销过了,税局那边已经修改了,就是公司的账上怎么冲回那?
2022-12-27 13:19:11
郭老师:回复机智的音响借进项转出贷库存商品 做之前相反的分录
2022-12-27 13:46:21
机智的音响:回复郭老师 现在麻烦的是,9月份计提增值税的时候,没有做进项税转出这一笔分录,但是这笔税额直接在进项税里边减去了,这样要怎么办那?
2022-12-27 14:14:29
郭老师:回复机智的音响进项少做了,那你补做进项
2022-12-27 14:43:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 琳琳 发表的提问:
只有进项税额,月末结转增值税会计分录怎么做
您好 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
86楼
2022-12-27 11:31:12
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ dping 发表的提问:
进项税额转出的会计分录?
不做纳税调整 借:应交税金-应交增值税-已交税金 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 补缴税金 借:应交税金-应交增值税-进项税额转出 贷:银行存款 做纳税调整 借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出
87楼
2022-12-27 11:50:46
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 冷傲的毛巾 发表的提问:
老师,税务局让把2020年的进项税额转出437.1元,并已补缴增值税,附加税,滞纳金,我在本月的会计分录应该怎么做
同学你好 是什么会计准则
88楼
2022-12-27 11:59:57
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 小矩 发表的提问:
增值税额进项转出怎么做分录
你好,具体是什么原因导致的进项税额需要转出?
89楼
2022-12-27 12:14:59
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小矩:回复邹老师 对方企业出逃
2022-12-27 12:34:38
邹老师:回复小矩你好,实际情况是虚假的进项发票,根本没有发生交易,是这样吗?
2022-12-27 12:51:01
小矩:回复邹老师 不是的 真实的业务 只是对方没有交税 破产了 所以我们进项需要转出
2022-12-27 13:12:37
邹老师:回复小矩你好 借:原材料等科目 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2022-12-27 13:36:26
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @  Nov. 发表的提问:
进项税额转出的会计分录
借库存商品 贷应交税费-增值税-进项税转出
90楼
2022-12-28 11:49:43
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吴少琴老师:回复 Nov.借库存商品 贷应交税费-增值税-进项税转出
2022-12-28 12:19:05
 Nov.:回复吴少琴老师 不懂
2022-12-28 12:34:58
吴少琴老师:回复 Nov.就是你的进项税不能抵扣,计入原来货物的成本
2022-12-28 12:59:06
 Nov.:回复吴少琴老师 好的,谢谢老师 还有其他分录情况没有了
2022-12-28 13:28:22
吴少琴老师:回复 Nov.具体你要问哪种转出
2022-12-28 13:53:37

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