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应付职工薪酬所得税会计处理
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 小可爱呀呀呀啦 发表的提问:
老师,以前会计对于工资是借:管理费用(管理人员)2万 主营业务成本(工人工资)20万 贷:应付职工薪酬22万 付工资时:借:应付职工薪酬22万 贷:银行存款22万 那所得税汇算时,期间明细表,管理费用(职工薪酬2万), 职工薪酬支出及纳税调整明细表,是填22万。还是22-2=20万?
职工薪酬调整明细表的是22万
151楼
2023-01-31 10:23:51
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小可爱呀呀呀啦:回复答疑郭老师 就是应付职工薪酬本年累计到12月的贷方余额?
2023-01-31 10:35:33
答疑郭老师:回复小可爱呀呀呀啦账载金额看所属期内应付职工薪酬贷方发生额合计
2023-01-31 11:03:01
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 价值观 发表的提问:
协会员工工资,计提和发放分录和企业一样吗?计提,借 管理费用_职工薪酬 贷应付职工薪酬_工资,发放,借应付职工薪酬 贷银行存款?
你好,是的。非常棒,为你点赞
152楼
2023-01-31 10:46:09
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 自在独行 发表的提问:
计提的应付职工薪酬和实发的应付职工薪酬数额不一致可以吗?如果不一致该怎么处理?
计提的应付职工薪酬和实发的应付职工薪酬数额不一致可以。如果不一致,如果多计提了,就冲销多计提数据;如果少计提了,就补提
153楼
2023-01-31 10:56:36
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自在独行:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:李老师,是指下个月再补提或冲销?还是当月就补提或者冲销? 谢谢
2023-01-31 11:22:45
李爱文老师:回复自在独行指下月发放工资时再进行补提或冲销
2023-01-31 11:37:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ chambers 发表的提问:
老师,计提工资时:借管理费用5050,贷应付职工薪酬5050。发放时:借应付职工薪酬5050,贷银行存款5048.5应交税费~个人所得税1.5。这样分录对吗?
你好,没有社保的对
154楼
2023-01-31 11:14:59
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chambers:回复郭老师 没有社保
2023-01-31 11:29:44
郭老师:回复chambers你好,对的,交了个税做交个税的分录就是完整的
2023-01-31 11:45:57
chambers:回复郭老师 老师如果有社保怎么做分录?个人部分和公司部分,能写下吗?
2023-01-31 11:57:29
郭老师:回复chambers你好,参考这个
2023-01-31 12:23:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 婉约梦 发表的提问:
计提工资 借工程施工人工费 贷应付职工薪酬2发放工资时 借应付职工薪酬 贷银行存款 贷应付个人所得税 是这样吗
你好,是可以这样做计提,发放分录的
155楼
2023-02-01 09:59:41
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婉约梦:回复邹老师 那老师之前说的,缴纳分录也要现在做吗?因为事实上现在还没缴纳的
2023-02-01 10:38:14
邹老师:回复婉约梦你好,没有缴纳就暂时不需要做,实际缴纳了再做缴纳税款的分录的
2023-02-01 11:06:50
婉约梦:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-02-01 11:32:26
邹老师:回复婉约梦不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-01 11:56:58
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 忆*望 发表的提问:
计提工资,借:成本或费用,贷:应付职工薪酬。发放时,借:应付职工薪酬 贷其它应付款社保,公积金/应交税费—应交个人所得税/银行存款, 计提个人所得税,借:应付职工薪酬,贷应交税费—应交个人所得税,缴纳时,借:应交税费—应交个人所得税,贷:银行存款,请问老师,这样应付职工薪酬不是多了借方科目吗,个人所得税也多出了贷方科目,我有点不太明白
你好, 计提个人所得税,借:应付职工薪酬,贷应交税费—应交个人所得税,这笔分录重复了,因为前面描述的已经涵盖了
156楼
2023-02-01 10:27:08
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 财务猿 发表的提问:
过年公司发的过节费并入工资计算个人所得税,那么工资是要计入应付职工薪酬-工资吗?还是应付职工薪酬-职工福利费呢?
计入工资吧
157楼
2023-02-01 10:53:51
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 好好 发表的提问:
职工中餐补助需要计提入应付职工薪酬一职工福利吗?是不是只要记入应付职工薪酬的都要合并交纳个人所得税?
没有发票的,做表发放的,除了税法规定的在限额内的通信费等,其他都要交个税
158楼
2023-02-01 11:14:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 陶陶^_^ 发表的提问:
我计提与缴纳社保的会计分录是这样写的:首先发放工资:借: 管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 应交税费.一个人所得税 其他应付款-社保代扣。发工资,借 应付职工薪酬 贷,银行存款
计提工资 :借: 管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 计提个税和个人承担的社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 应交税费-个人所得税 其他应付款-社保
159楼
2023-02-02 10:21:12
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陶陶^_^:回复罗老师 社保计提与缴纳,借,管理费用,社保 贷应付职工薪酬.-社保。缴纳社保。借,应付职工薪酬,社保。其他应付款,社保代扣。带,银行存款。这样做可以那?
2023-02-02 10:52:37
罗老师:回复陶陶^_^可以的
2023-02-02 11:12:41
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 水墨音色 发表的提问:
公司为员工支付的体检费,是计入应付职工薪酬-员工福利,还是应付职工薪酬-职工工资,要为员工代扣代缴个人所得税吗
您好,公司为员工支付的体检费,计入应付职工薪酬-员工福利,不应该记入应付职工薪酬-职工工资,不要为员工代扣代缴个人所得税。
160楼
2023-02-02 10:42:39
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职称:
解题: 
引用 @ 有理 发表的提问:
老师 计提工资 借 管理费用-工资 25200 贷应付职工薪酬 工资 25200 发放工资借 应付职工薪酬 25200 应付职工薪酬171–福利费 贷 银行存款 25200 应交税费–个人所得税 交个税时借 应交税费-个人所得税 171 贷 银行存款171 员工个税由公司承担 我这样做对吗
你好,你这样做是对的
161楼
2023-02-02 11:03:11
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回复有理学员你好,分录没有问题的。
2023-02-02 11:51:24
有理:回复 但是这样 应付职工薪酬福利费这不平吧
2023-02-02 12:18:58
回复有理@咸蛋超人。:如果应付职工薪酬你要计入福利费,那计提的时候也需要分开。
2023-02-02 12:31:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 雨下樱花 发表的提问:
个人所得税怎么过应付职工薪酬
借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷应交税费,个税 借应交税费,个税 贷银行存款。
162楼
2023-02-02 11:11:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
支付给第三方的福利费,是计入应付职工薪酬——福利费,还是管理费用——福利费?这两项的福利费,在计算所得税时是不是全都要在应付职工薪酬总额中只允许扣除14%?
你好!是街管理费用福利费 贷应付职工薪酬-福利费
163楼
2023-02-05 11:48:46
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丹:回复宋生老师 老师,支付的时候就是借:应付职工薪酬 福利费,贷:银行存款吗?还有想问一下,新入职员工的社保公积金基数,是不是按第一个月应发工资来作为基数?
2023-02-05 12:04:16
宋生老师:回复你好!是的。就是这样。 这个看当地,有的地方会给你核定有的地方按第一个月来
2023-02-05 12:19:24
丹:回复宋生老师 老师,福利费只能扣除应付职工薪酬—工资,总额的14%吗?
2023-02-05 12:32:33
宋生老师:回复你好!是的。就是工资总额的14%
2023-02-05 12:46:37
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
公司给员工报驾校,计入管理费用-福利费,月底要算应付职工薪酬计算所得税吗?
你好,是需要并入个人工资薪金所得申报个人所得税的。
164楼
2023-02-05 12:09:02
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 多情的板栗 发表的提问:
为什么是借 应会职工薪酬 减少应付职工薪酬 理解不是不了
应该还有一笔借管理费用--福利费贷应付职工薪酬-福利费
165楼
2023-02-05 12:35:55
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多情的板栗:回复文老师 还是没明白,用与职工福利,应该是付职工薪酬增加呀,在贷方,为什么是借方减少
2023-02-05 12:51:50
文老师:回复多情的板栗计提的时候,应付职工薪酬在建贷方表示增加了应付职工薪酬,然后给发放的时候,借应付职工薪酬,表是已经给了员工了,应付职工薪酬就减少了
2023-02-05 13:10:19

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