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计提应付职工薪酬的会计分录
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 还单身的芹菜 发表的提问:
以银行存款发放职工薪酬460000 应付职工薪酬480000的会计分录
同学你好,这应付职工薪酬是46万还是48万?
16楼
2022-12-09 01:23:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
应付职工薪酬 社保 会计分录
借;管理费用 等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬
17楼
2022-12-09 02:39:27
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ pure 发表的提问:
计提公司承担的社保与公积金时,借:管理费用,贷:应付职工薪酬 缴纳时会计会计分录 借:应付职工薪酬,贷:银行存款?
是的,这个分录是正确的了
18楼
2022-12-09 03:50:24
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 乔淑琰 发表的提问:
应付职工薪酬的职工教育经费提取比率是按应付工资的8%计提,会计分录该怎么做?
借:管理费用等--职教费 贷:应付职工薪酬--职教费
19楼
2022-12-09 04:50:12
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
应付职工薪酬会计分录问题
您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
20楼
2022-12-09 06:19:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 未来可期6666 发表的提问:
计提工资分录对吗?借:管理费用――应付职工薪酬,贷:应付职工薪酬 同时,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款――应付工资 x×人
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
21楼
2022-12-09 13:23:23
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未来可期6666:回复bamboo老师 我是不是应该在应付职工薪∽工资下再说辅助核算xx人,要不然无法看出某个人的工资还有多少没领,小公司,不按月发放,工人都是没钱花了支以前的工资,并不是一发发一整月
2022-12-09 13:47:28
未来可期6666:回复bamboo老师 我4月都是按上边提问的分录做的,不改行吗?有什么影响
2022-12-09 14:16:57
bamboo老师:回复未来可期6666您那样写分录也可以 那您可以计提凭证后面附工资表 发放的后面附发放表
2022-12-09 14:38:28
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 愛不随人愿&只留有心人 发表的提问:
中秋买月饼的会计分录是:计提时:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬支付时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
是的,这样的账务处理是对的,
22楼
2022-12-09 13:45:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 蓝天白云 发表的提问:
计提职工教育经费,应该是计入应付职工薪酬薪酬核算吗?这笔分录怎么做的?
您好 借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费
23楼
2022-12-09 14:09:24
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 赵亦 发表的提问:
报销职工医疗费,分录怎么做?借应付职工薪酬贷库存现金。但一开始没计提应付职工薪酬会不平吧?
您好 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金
24楼
2022-12-09 14:20:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 莣憂草 发表的提问:
老师员工奖励需要计提不了,会计分录是,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,发放的时候借:应付职工薪酬贷:现金
您好,需要计提的。会计分录是,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,发放的时候借:应付职工薪酬贷:现金,应交税费-应交个人所得税。
25楼
2022-12-11 14:17:09
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 活力的毛豆 发表的提问:
你好,为什么补提社保费、住房公积金 ,要这样做分录 借:应付职工薪酬 24754.17 贷:应付职工薪酬 24754.17 住房公积金未通过应付职工薪酬计提,现补提: 借:应付职工薪酬 18800 贷:应付职工薪酬 18800\"
你好 补计提 不是应该计提到费用里面吗 怎么是借贷都是应付职工薪酬 谁写的分录?
26楼
2022-12-11 14:38:05
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活力的毛豆:回复meizi老师 一个事务所的会计写的,这样其实不合理对吗
2022-12-11 15:00:52
meizi老师:回复活力的毛豆你好 补计提会涉及费用的 应该要计提到费用 影响损益的
2022-12-11 15:15:09
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 娟儿 发表的提问:
#提问#,老师,请问冲销上月计提工资时怎么做分录? 我上月计提时的会计分录是:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-扣缴个人所得税
你是要全部冲掉还是部分冲掉
27楼
2022-12-11 14:49:29
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娟儿:回复佟老师 我要全部冲掉,发放时直接做发放工资的凭证
2022-12-11 15:04:56
佟老师:回复娟儿那就红字冲销就可以了
2022-12-11 15:26:26
娟儿:回复佟老师 收到
2022-12-11 15:38:41
娟儿:回复佟老师 谢谢老师
2022-12-11 15:55:22
佟老师:回复娟儿不客气的,祝您学习愉快,!!
2022-12-11 16:20:18
娟儿:回复佟老师 老师,这样显示有问题吗?
2022-12-11 16:33:50
佟老师:回复娟儿看不清的,都是花屏
2022-12-11 17:02:37
娟儿:回复佟老师 做上月计提工资进行红冲的时候,显示单位往来社保个人部分借方赤字
2022-12-11 17:31:02
娟儿:回复佟老师 可以吗?
2022-12-11 17:59:03
佟老师:回复娟儿那就是这个科目有记账错误,按道理原路红字冲回不应该有错误
2022-12-11 18:28:34
娟儿:回复佟老师 那我查一下,谢谢老师
2022-12-11 18:39:05
佟老师:回复娟儿客气客气,有问题欢迎再来咨询!
2022-12-11 18:49:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
当月工资当月计提,某员工的当月支付了,会计分录是这样写吗?借:管理费用-应付职工薪酬贷:应付职工薪酬-员工工资借:应付职工薪酬-员工工资贷:银行存款
你好,是的,是这样做计提,支付分录
28楼
2022-12-11 14:56:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Mandy严子 发表的提问:
求计提工资和社保的会计分录。 疑惑,知道工资是必须得走应付职工薪酬,但是社保也一定得计提吗?
你好 是的 社保也是需要计提的 分录看下老师发的图片
29楼
2022-12-12 12:54:07
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 文艺的麦片 发表的提问:
老师,你好,去年计提社保的时候计提成应付职工薪酬下的二级科目应付职工薪酬-工资工资,当时的会计分录是借:管理费用-社保:贷:应付职工薪酬-工资,今年发现问题了该怎么调整呢
你好,借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保
30楼
2022-12-12 13:21:44
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