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增值税进项抵扣转出会计分录
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 大气的季节 发表的提问:
当月进项抵扣增值税票己认证,但当月末抵扣,留作以后抵扣,请问会计分录怎样处理
抵扣不完的留抵是吗 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-销项 贷应交税费-应交增值税-进项
181楼
2023-02-10 10:06:54
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
去年12月份有个370的进项税不能抵扣,今年做进项税转出,会计分录应该怎么做?
你好,当时的分录是怎么做的?你的发生额。
182楼
2023-02-10 10:32:43
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优雅的柚子:回复郭老师 借:管理费用—福利费,应交税费—进项税 贷:其他应付款
2023-02-10 10:44:29
郭老师:回复优雅的柚子借其他应付款 贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税进项转出
2023-02-10 11:00:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
去年的原材料专票 今年税务局要求进项税转出,补交增值税和滞纳金 会计分录怎么做呀 去年已经认证抵扣
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 营业外 支出 贷;银行存款
183楼
2023-02-10 10:52:20
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天天向上:回复邹老师 老师,原材料在去年已经加工成产品, 卖了,库存没有了,那这个借原材料怎样登记原材料明细帐
2023-02-10 11:22:30
邹老师:回复天天向上你好,根据转出的金额,数量,单价登记
2023-02-10 11:35:06
天天向上:回复邹老师 老师,有的说转到以前年度损益调整不知道对不对
2023-02-10 11:53:04
邹老师:回复天天向上你好,不对的
2023-02-10 12:09:24
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 活力的香烟 发表的提问:
企业2017年6月1日建设厂房领用自产水泥成本40000元,相关进项税额6800元,做会计分录,为什么会有借:应交增值税——待抵扣进项税额 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)这笔分录,还有为什么会有相关进项税额6800元?
这个是待抵扣进项税额应该是没有认证的
184楼
2023-02-10 11:17:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ /oh忞^o^彧 发表的提问:
请问增值税进项税加计抵扣如何做分录
实际抵减的时候 借:应交税费—未交增值税 贷:其他收益
185楼
2023-02-12 12:14:18
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/oh忞^o^彧:回复辜老师 计提 的时候呢
2023-02-12 12:31:50
辜老师:回复/oh忞^o^彧计提的时候,不用账务处理的
2023-02-12 12:54:58
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ Machine 发表的提问:
没有进项,只有销项,还用做转出未交增值税会计分录吗?
您好 没有进项,只有销项,还用做转出未交增值税会计分录
186楼
2023-02-12 12:25:16
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Machine:回复bamboo老师 用,还是不用
2023-02-12 12:40:42
bamboo老师:回复Machine用做转出未交增值税的分录
2023-02-12 12:55:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ JOY♛ 发表的提问:
转出已经认证还未抵扣的进项税怎么写分录呢? 借:库存商品 贷 :进账转出月末转出时:借:进项转出 贷:转出未交增值税? /还是 借:库存商品 贷 :进账转出月末转出时:借:进项转出 贷:未交增值税 ?哪个对呢
没抵扣就做借库存商品贷进项税额转出,月末做下面图片这个转转出未交增值税下面
187楼
2023-02-12 12:32:44
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JOY♛:回复maize老师 那就是借 :进项转出 贷 :转出未交增值税
2023-02-12 12:55:08
JOY♛:回复maize老师 谢谢老师
2023-02-12 13:06:52
maize老师:回复JOY♛是的,看上面那个图片结转就可以
2023-02-12 13:35:52
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
老师请问一下,不能抵扣进项税额的发票已认证,要如何做进项税额转出会计分录?
你好 原来的 分录 是咋做的 ?
188楼
2023-02-12 12:44:01
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ lazykratay 发表的提问:
10月份进项税额有2000 加计扣除200 无销项税 11月份 销项税1000 无进项税 12月份销项税 5000 进项500 加计扣除 50 10月份 分录 借:应交税金-应交增值税加计扣除200 转出未交增值税2000 贷: 进项税 2000 其他收益 200 11月份 分录 借 销项税1000 贷转出未交增值税1000 12月份 借 销项税5000 贷转出未交4500 进项税500 借 增值税加计扣 50 贷其他收益50 借 转出未交3500 贷 加计扣除 250 贷 未交3250
您好,正常的进项税和销项税额还按原来的正常处理,该怎么结转还怎么结转,您加计扣除的,在实际扣除的时候,借应交税费-未交增值税贷其他收益就可以了
189楼
2023-02-12 13:00:00
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lazykratay:回复文老师 我这样做结转对吗,老师能帮我看一下吗
2023-02-12 13:50:55
文老师:回复lazykratay您不用这么复杂,就按我说的做
2023-02-12 14:12:20
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 发表的提问:
增值税进项税加计抵减会计分录怎么做
借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入——减免税费
190楼
2023-02-13 10:18:50
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ Aban 发表的提问:
15年已抵扣进项17年怎么转出怎么分录
你好!是存货的 借:原材料/库存商品 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 是费用的 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 2、借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
191楼
2023-02-13 10:47:07
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Aban:回复陈静老师 不明白进项还的转利润分配吗
2023-02-13 11:10:23
陈静老师:回复Aban你好,是损益类科目转入到未分配利润的。
2023-02-13 11:35:39
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ dou 发表的提问:
老师,请问关于待抵扣进项转入进项是直接做一个这样的分录就可以了么? 借:应交增值税-进项 贷:应交增值税-待抵扣进项
您好,是的,直接按照这个分录即可,祝您工作顺利
192楼
2023-02-13 10:52:40
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 橘子橙 发表的提问:
老师好。我要把应交增值税~待抵扣进项税?余额转。应交增值税~进项税额。具体结转分录怎么写?
你好!借应交税费—应交增值税—进项税额 贷应交增值税~待抵扣进项税
193楼
2023-02-13 11:11:59
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橘子橙:回复宋生老师 谢谢老师。凭证摘要要怎么写呢?
2023-02-13 11:37:13
宋生老师:回复橘子橙你好!结转X月待抵扣进项税。
2023-02-13 12:00:31
橘子橙:回复宋生老师 谢谢老师。如果是几个月的。甚至是几年的。可以吗?如果是跨年的。这个结转完还要做其他年度损益表调整或者什么财务报表调整吗?
2023-02-13 12:10:41
宋生老师:回复橘子橙你好!这个要看情况了,要看你之前做过什么分录。
2023-02-13 12:26:46
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 会计 发表的提问:
老师 麻烦为一下 月饼的进项专票当月没抵扣 三月后认证抵扣的 那是在抵扣完的当月做进项税额转出一张凭证吧 分录是 借 应交税费-未交增值税么 贷::应交税费--应交增值税-进项税额转出 对么 ?
同学 你好 请问你当时入账了么
194楼
2023-02-14 10:24:39
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会计:回复bamboo老师 恩 是的 入账了 老师当时写错了 没价税分离 是不是得做一样相反的分录 然后在做账正确的 然后在抵扣的当月在做一张进项税转出的分录
2023-02-14 10:49:47
bamboo老师:回复会计如果当时没价税分离的话 现在 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费--应交增值税-进项税额转出 做这一笔分录就可以了
2023-02-14 11:11:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 危机的发带 发表的提问:
老师好,我想咨询一下!我公司8月被查出 以前月份已抵扣的增值税不符合抵扣,8月做了进项税转出,然后补交了增值税税款。请问我这个月做会计分录,除了做银行支出这笔数,还应做哪些分录?
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 这是个完整才过程
195楼
2023-02-14 10:40:01
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