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缴纳上月应交增值税会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 发表的提问:
老师,您好!请问小规模纳税人 1.确认收入的完整会计分录? 2.缴纳增值税的会计分录? 3.增值税附加税的会计分录?及附加税缴纳的会计分录?
1借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
256楼
2023-03-10 12:42:01
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郭老师:回复第二,缴纳的增值税,借应交税费应交增值税贷银行存款。
2023-03-10 12:57:18
郭老师:回复第三,借税金及附加贷应交税费附加税,这个是计提的分录 缴纳,借应交税费贷银行存款。
2023-03-10 13:22:38
彩:回复郭老师 附加税减半征收的呢
2023-03-10 13:50:35
郭老师:回复你好,交多少计提多少就可以的。
2023-03-10 14:03:44
彩:回复郭老师 为什么增值税从头到尾都没有涉及到损益科目呢?那我交的增值税款项,要怎么在利润表中体现呢?
2023-03-10 14:23:29
郭老师:回复应交税费这个科目 不涉及到利润
2023-03-10 14:52:26
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 卡布奇诺 发表的提问:
缴纳上月增值税及附加税,怎么学分录,上月都没有计提
缴纳增值税,借,应交税费~未交增值税,贷,银行存款 缴纳附加税 借,税金及附加,贷,应交税费 借,应交税费,贷,银行存款
257楼
2023-03-12 11:44:31
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卡布奇诺:回复辜老师 能详细一些不?没怎么看明白,增值税不需要计提,附加税需要计提是不是
2023-03-12 12:13:17
卡布奇诺:回复辜老师 增值税上月也没有结转到未交增值税上
2023-03-12 12:41:33
辜老师:回复卡布奇诺那你就要先结转到未交增值税,附加税要计提,然后缴纳
2023-03-12 13:10:16
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 韩老师745638125 发表的提问:
公司查出一月份前任会计多缴纳了3000多元的增值税 7月份向国税局申请抵减 本期增值税销项税额 税务局核实同意抵交 应交93000抵减3000实交9000会计分录是什么
您好,多缴纳时的分录是,借:应交税费-未交增值税,3000,贷:现金或者银行存款,3000。本月应交分录,借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税,93000,贷:应交税费-未交增值税,93000元。交税后,借:应交税费-未交增值税,90000,贷:现金或者银行存款,90000,就平账了。
258楼
2023-03-12 11:49:48
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 土豆小宝 发表的提问:
一般纳税人,税控维护费330.,6月份缴纳时已经做了借应交税费~应交增值税~减免税金,贷管理费用,一直都不交增值锐的,现在12月需要交增值税了,那帐上怎么提现?计提分录:借销账税金,贷进项税额,贷应交税费~未交增值税。是在这个分录中提现 应交税费~增值税~减免税金 吗?
你好,可以把这个转到未交增值税科目里借未交增值税 贷减免税额
259楼
2023-03-12 12:10:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
我上个月增值税还有附加税没有计提,我这个月缴纳了增值税还有附加税,我该如何做会计分录
你好,需要补做计提分录,然后做缴纳增值税,附加税的分录 
260楼
2023-03-12 12:33:00
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嘻嘻:回复邹老师 那怎么补做分录啊
2023-03-12 12:55:16
邹老师:回复嘻嘻你好 增值税结转 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 附加税计提 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—附加税 缴纳 借:应交税费—未交增值税 应交税费—附加税 贷:银行存款 
2023-03-12 13:07:29
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
增值税有留底,下个月缴纳是的会计分录
你好。留底又不需要做凭证的,可以互相抵消的。
261楼
2023-03-13 09:19:57
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ BGS 发表的提问:
请问进项大于销项月末要不要做会计处理,应交税费—应交增值税有贷方余额的话,要不要做这笔分录? 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 4,在缴纳税款时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
你好,可以不用做的。
262楼
2023-03-13 09:49:07
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BGS:回复郭老师 只有销项大于进项的时候才需要做这笔分录对吧借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 4,在缴纳税款时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2023-03-13 10:10:14
郭老师:回复BGS对的是的,可以这么做的。
2023-03-13 10:27:32
梁老师
职称:注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ 空心菜 发表的提问:
增值税减免的会计分录怎么做?借:银行存款 10 贷:应交税费—应交增值税—销项税0.57 主营业务收入9.43 和正常缴纳销项一样的分录吗
计入应交税费-应交增值税(减免税额)科目
263楼
2023-03-13 09:55:08
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空心菜:回复梁老师 好的,谢谢老师
2023-03-13 10:10:03
梁老师:回复空心菜不客气,有问题再联系
2023-03-13 10:27:08
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 冯小桃 发表的提问:
老师,我想请问我6月应缴增值税6万,用进项抵扣5万,还有1万未缴。我的会计分录应该是:借:应交税金-应交增值税60000。贷:应交税金-进项税金50000,应交税金-未交增值税10000。下个月缴纳税金的时候就是。借:应交税金-未交增值税10000,贷:银行贷款10000。对吗?那附加税金怎么做?
你好‘ 借:应交税费——应增(销)60000 贷:应交税费——应增(进)50000 贷,应交税费——应增(转出未交增值税)10000 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 10000 贷:应交税费——未交增值税10000 借,应交税费——未交增值税10000 贷,银行存款
264楼
2023-03-13 10:18:21
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冯小桃:回复立红老师 不能直接做到应交税费-未交增值税里面吗?中间必须转一次吗
2023-03-13 10:29:43
立红老师:回复冯小桃你好,是的,是需要转一次的。
2023-03-13 10:41:42
冯小桃:回复立红老师 那附加税是通过增值税征收的,那附加税也需要做进去吗?要做进去的话怎么做呢?
2023-03-13 11:11:42
立红老师:回复冯小桃你好,附加税不做在上面的分录里的,是单独做的 借,税金及附加 贷,应交税费一应城 贷,应交税费一应教育附加
2023-03-13 11:29:09
冯小桃:回复立红老师 你刚才说的单独做,也是做在6月里面吗?那我7月缴纳了费用的回单打印出来后,怎么做?
2023-03-13 11:58:43
立红老师:回复冯小桃你好 借,税金及附加 贷,应交税费一应城 贷,应交税费一应教育附加 这个是做在6月末 7月交税 借,,应交税费一应城 借,应交税费一应教育附加 贷,银行存款
2023-03-13 12:26:13
冯小桃:回复立红老师 好的。谢谢
2023-03-13 12:47:41
立红老师:回复冯小桃不客气的,祝您学习愉快
2023-03-13 13:04:19
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 紫蔷薇 发表的提问:
老师,请问一般纳税人月末结转增值税和下月交纳增值税的会计分录是否正确?借:应交税费一应交增值税(销项税额) -300 贷:应交税费一未交增值税 300 交税时, 借:应交税费-未交增值税 300贷:银行存款 300
你好,不对的,规范做法如下: (1)月末结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3 贷: 应交税费-未交增值税 3 (2)计提X月营业税金及附加: 借:营业税金及附加 0.3 贷:应交税费-应交城建税 0.3*70%=0.21 应交税费-教育费附加 0.3*30%=0.09 (3)次月缴纳增值税等 借:应交税费-未交增值税 3 应交税费-应交城建税 0.21 应交税费-教育费附加 0.09 贷:银行存款 3.3 本月不交增值税则不用做上述各项分录,期末明细账有进项税余额即为留抵税额
265楼
2023-03-13 10:26:59
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紫蔷薇:回复晓海老师 老师,那如果只交增值税时 借:应交税费一应交增值税(已交税金) 300 贷:银行存款 300,月末不结转,年末一次性结转增值税,应该怎样做会计分录呢?
2023-03-13 10:56:40
晓海老师:回复紫蔷薇你好,按规定需要每月结转,你为什么要这样处理?
2023-03-13 11:14:36
紫蔷薇:回复晓海老师 接手前任会计的凭证,就是这样处理的,我也不是很懂!
2023-03-13 11:33:15
晓海老师:回复紫蔷薇你好,还是按标准做吧,他的处理方式不规则
2023-03-13 11:49:41
紫蔷薇:回复晓海老师 谢谢老师!
2023-03-13 12:01:44
晓海老师:回复紫蔷薇不客气
2023-03-13 12:19:07
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ riverhouse 发表的提问:
上月进项税余额是500,本月要交销项税400,当月的会计分录是不是 借:应交税费-应交增值税(销项税)400 贷:应交税费-未交增值税 400 借:应交税费 -未交增值税 400 贷:应交税费-应交增值税(进项税)400
你的销项是900,需要交税400?
266楼
2023-03-14 09:31:46
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riverhouse:回复答疑郭老师 不是,是上月就有未抵扣的进项税500,本月销售要交销项税400
2023-03-14 09:49:07
riverhouse:回复答疑郭老师 实际就是本月销项跟进账抵扣完后,不用交税,还就有100进项可下次抵扣,月末分录要怎么做
2023-03-14 10:02:58
答疑郭老师:回复riverhouse进项500销项400? 借应交税费-应交增值税-销项400贷应交税费-应交增值税-转出未交400 就做着一个分录
2023-03-14 10:24:17
riverhouse:回复答疑郭老师 可是上个月那500我没有转到未交,还是放在进账税那里,那我是不是需要补一个将400进项税转到转出未交增值税
2023-03-14 10:53:35
答疑郭老师:回复riverhouse是的
2023-03-14 11:18:01
riverhouse:回复答疑郭老师 那当月的分录就应该是 借应交税费-应交增值税-销项400贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税400 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税400贷:应交税费-应交增值税-进项400 是吗?
2023-03-14 11:29:00
答疑郭老师:回复riverhouse进项是500后面的金额不对
2023-03-14 11:46:37
riverhouse:回复答疑郭老师 如果后面是500的话,那我是不是需要再做一个分录借:应交税金-未交增值税100 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 100
2023-03-14 12:14:10
答疑郭老师:回复riverhouse不用
2023-03-14 12:30:20
riverhouse:回复答疑郭老师 那是在我的销项大于进账,需要交税的那个月份才将转出未交增值税余额结转到未交增值税?
2023-03-14 12:51:46
答疑郭老师:回复riverhouse对的
2023-03-14 13:15:41
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ *燕* 发表的提问:
您好老师,我才接收一家小规模纳税人会计,上个月前会计做的借:银行存款贷:主要营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,这个月我缴纳增值税是不是该做借:应交税费-应交增值税-销项税,贷:银行存款?
你好,是的。如果这个月有缴纳是这么做呢
267楼
2023-03-14 09:43:39
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*燕*:回复小黎老师 那以后我做分录该怎么做?小规模纳税人没有销项税
2023-03-14 10:06:30
小黎老师:回复*燕*你好,因为你们设置了明细科目,这么做核算清楚也没大问题
2023-03-14 10:22:19
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
这个月应交增值税是2000元,上个月留抵税额是1000元。怎么做会计分录?
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 1000 贷:应交税费--未交增值税 1000
268楼
2023-03-14 09:55:10
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 蓝色的梦 发表的提问:
2018年1月缴纳12月的增值税怎么做会计分录?
借:应交税费贷:银行存款
269楼
2023-03-14 10:15:53
全部回复
蓝色的梦:回复袁老师 借:应交税费二级科目是未交增值税还是已交增值税?
2023-03-14 10:44:38
袁老师:回复蓝色的梦未交增值税
2023-03-14 11:12:08
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 大圣 发表的提问:
老师 上月把飞机票可抵扣的进项税额算多了 这月想做进项税额转出 会计分录怎么做 上月未交增值税 做进项税额转出后也不用缴纳增值税
您好 请问您上个月分录怎么写的
270楼
2023-03-14 10:21:00
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大圣:回复bamboo老师 借:管理费用 应交税费--应交增值税(进项税) 贷:现金
2023-03-14 10:45:53
bamboo老师:回复大圣借:管理费用 借方蓝字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方红字
2023-03-14 11:04:50
大圣:回复bamboo老师 申报表是天增值税附表2么
2023-03-14 11:19:34
大圣:回复bamboo老师 借方管理费用蓝字 那不是记账重复了么
2023-03-14 11:39:34
bamboo老师:回复大圣是的 申报表是填附表二 您前面少计入了管理费用啊 现在把多计算的进项税额转到管理费用啊
2023-03-14 12:00:59
大圣:回复bamboo老师 对对对 谢谢 老师
2023-03-14 12:26:33
bamboo老师:回复大圣不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-14 12:54:29

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