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进项税额转出交税的会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 缓慢的手套 发表的提问:
差旅费报销的进项发票做进项税额转出的会计分录
你好!借管理费用-差旅费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
211楼
2023-02-19 12:55:56
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 纯情的天空 发表的提问:
齐鲁司9月发生销项税额: 304 000元,进项,税额转出: 9 600元,进项税额243 620元,已交增值税40 000元。 要求: (1) 编制增值税9月末结转时的会计分 (2)编制10月交纳增值税的会计分录。
你好,1、计算9月份=304000-243620-40000%2B9600=29980, 借应交税费--应交增值税(转出未交增值税)29980,贷应交税费--未交增值税29980
212楼
2023-02-19 13:24:00
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庄老师:回复纯情的天空2、10月份,借应交税费--未交增值税29980,贷银行存款29980
2023-02-19 13:51:53
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
失控进项发票税额转出的会计分录怎么做?我们已经补交了这部分税款
借:应交税金-进项税额        贷:应交税金-进项税额转出  结转时   借:应交税金-进项税额转出     贷:应交税金-未交增值税
213楼
2023-02-20 11:08:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 发表的提问:
原材料管理不善造成进项税额转出的会计分录怎么写,借方管理费用5128.20,应交税费-应交增值税进项税额转出871.80,贷原材料-6000吗?
借;待处理财产损益 贷;原材料 应交税费(进项税转出)
214楼
2023-02-20 11:15:57
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涵:回复邹老师 老师,是当年的原材料损失,也要记到待处理财产损失吗
2023-02-20 11:43:43
邹老师:回复是的 然后转入营业外支出等科目核算
2023-02-20 12:09:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ A 发表的提问:
发生退货后会计分录,以及进项税额转出结转分录
你好,是购进发生退货吗? 
215楼
2023-02-20 11:26:59
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A:回复邹老师 对。购进发生退货
2023-02-20 11:41:44
邹老师:回复A你好,购进发生退货,做购进的相反分录金额正数,或者相同分录金额负数。 购进发生退货,不需要做进项税额转出处理的 
2023-02-20 11:53:50
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 谢peng君 发表的提问:
进项税额转出借:应交税费-应交增值税简易计税贷应交税费进项税额转出 跟借:工程施工-简易计税成本贷应交税费进项税额转出这两个分录有什么区别?
有,需要先做这个借:工程施工-简易计税成本贷应交税费进项税额转出 这个是对的,你这个进项税额转出需要结转到成本和费用下面才可以,借:应交税费-应交增值税简易计税贷应交税费进项税额转出 这个没有,这个做转出未交增值税贷 进项税额转出,
216楼
2023-02-21 11:04:20
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谢peng君:回复maize老师 借:工程施工简易计税项目成本,这个数值,是151456.31吗还是下面简易计税的数?
2023-02-21 11:33:33
maize老师:回复谢peng君不是,这个是成本,这么做有点不合理,简易成本那个下面销项税额做贷应交税费简易计税,你这个不知道为啥做借方简易计税 你去看下附件,看是不是进项税额?
2023-02-21 12:03:32
谢peng君:回复maize老师 进项税,我们付给别人款
2023-02-21 12:31:04
maize老师:回复谢peng君借:工程施工简易计税项目成本, 这个是简易上面成本,这个对应应该是借进项税额 ,之后做做借借:工程施工简易计税项目成本 贷进项税额转出,这样写才正规
2023-02-21 12:53:52
maize老师:回复谢peng君借方不是简易计税,你这个是销售开出发票才做简易计税,
2023-02-21 13:21:42
谢peng君:回复maize老师 这么做对嘛?上面凭证的进项税额转出
2023-02-21 13:40:35
maize老师:回复谢peng君24号凭证这个做借借:工程施工简易计税项目成本 进项税额 贷应付账款,这样
2023-02-21 13:59:12
谢peng君:回复maize老师 会计让把成本下在这个项目上,他家3个点的税,这么做对嘛
2023-02-21 14:26:29
maize老师:回复谢peng君这个需要看这个成本是不是这个项目下的,这个项目下面可以 不过这个进项税额不是做简易计税
2023-02-21 14:53:41
谢peng君:回复maize老师 进项税额转出
2023-02-21 15:07:54
maize老师:回复谢peng君需要和你之前那个借方表示一致才可以,借:工程施工简易计税项目成本 进项税额 贷应付账款
2023-02-21 15:35:04
谢peng君:回复maize老师 进项税额转出数是税的数还是成本的数?
2023-02-21 15:52:31
maize老师:回复谢peng君进项税额转出,这个是你发票上税额
2023-02-21 16:16:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 陌陌 发表的提问:
请问,月底进项税额大于销项税额,而且有进项税额转出,如何做分录结转到转出未交增值税分录
你好,进项税额,销项税额,进项税额转出分别是多少呢? 
217楼
2023-02-21 11:13:33
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陌陌:回复邹老师 进项230万 ,销项226万,进项税额转出 2.6万
2023-02-21 11:28:27
邹老师:回复陌陌你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)226万, 应交税费—应交增值税(进项税额转出)2.6万 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1.4万 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)230万  
2023-02-21 11:50:54
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
我们企业是房地产开发企业,前期进项税额较多,没有销项税额,每个月将认证的进项税额转入应交税费-应交增值税的哪个会计科目?是转出多交增值税吗?会计分录怎么做
进项大于销项不用结转
218楼
2023-02-21 11:23:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 路人甲X 发表的提问:
老师我想请问下 我有一张进项发票 准备认证后做进项税额转出 我做分录时 是直接在借方用“应交增值税进项税额转出”科目 还是先用“应交增值税进项税额” 然后再做转出“借:应交增值税进项税额”“贷:应交增值税进项税额转出”分录?
您好 您可以在入账的时候跟成本费用一起做 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
219楼
2023-02-22 10:39:50
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路人甲X:回复bamboo老师 老师 请问下那“进项税额转出”科目月底需要结转吗 结转分录如何做呢
2023-02-22 11:05:18
bamboo老师:回复路人甲X月末的时候不需要结转 可以年末一次性结转 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2023-02-22 11:19:53
路人甲X:回复bamboo老师 “进项税额转出”转到“转出未交增值税”吗?
2023-02-22 11:48:25
bamboo老师:回复路人甲X是年末进项 销项等应交税费三级明细科目对应结转
2023-02-22 12:07:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 紫嫣&璞璞 发表的提问:
你好,公司有一般计税和简易计税项目,取得的进账税额无法区分的那一部分要进项转出,这个进账转出的会计分录怎么做
是的,不能区分一般计税和简易计税的需要做进项税额转出
220楼
2023-02-22 11:02:33
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紫嫣&璞璞:回复玲老师 你好,我已经进项转出了,我想请教的是后续账务处理怎么做,会计分录怎么写
2023-02-22 11:22:11
玲老师:回复紫嫣&璞璞做税额转出就可以,比如借管理费用贷进项税额转出
2023-02-22 11:38:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 大圣 发表的提问:
老师 上月把飞机票可抵扣的进项税额算多了 这月想做进项税额转出 会计分录怎么做 上月未交增值税 做进项税额转出后也不用缴纳增值税
您好 请问您上个月分录怎么写的
221楼
2023-02-22 11:23:59
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大圣:回复bamboo老师 借:管理费用 应交税费--应交增值税(进项税) 贷:现金
2023-02-22 11:40:34
bamboo老师:回复大圣借:管理费用 借方蓝字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方红字
2023-02-22 12:05:19
大圣:回复bamboo老师 申报表是天增值税附表2么
2023-02-22 12:34:08
大圣:回复bamboo老师 借方管理费用蓝字 那不是记账重复了么
2023-02-22 12:52:48
bamboo老师:回复大圣是的 申报表是填附表二 您前面少计入了管理费用啊 现在把多计算的进项税额转到管理费用啊
2023-02-22 13:20:22
大圣:回复bamboo老师 对对对 谢谢 老师
2023-02-22 13:48:20
bamboo老师:回复大圣不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-22 14:11:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
老师,出口贸易收到进项票会计分录: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 ? 此进项税额要做进项转出吗,这边税局会退回税款
你好,出口贸易收到进项票,可以正常抵扣,此进项税额不需要做转出处理啊 
222楼
2023-02-23 10:29:53
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实操学堂:回复邹老师 不可以正常抵扣,只可以出口认证抵扣,然后在电子税局上申请退进项税额 此进项税额要做进项转出吗
2023-02-23 10:56:32
邹老师:回复实操学堂你好,出口贸易收到进项票,请问你是从哪里看到  不可以正常抵扣  呢? 
2023-02-23 11:14:58
实操学堂:回复邹老师 我在出口贸易工作,收到需出口的进项票不可像其他专票一样抵扣,需在出口认证选项里认证,过些日子在电子税局上进行申请退回进项票税额
2023-02-23 11:35:57
邹老师:回复实操学堂你好,仍然是购进用进项税额抵扣啊  没有说不可以正常抵扣啊
2023-02-23 11:50:54
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂刘老师 发表的提问:
我已经认证的进项不能抵扣做进项转出分录可以是:借:应交税金--进项税额转出 贷:应交税金-进项税额
您好!比如你是福利费。借管理费用-福利的 贷应交税费0应交增值税(进项税额转出)
223楼
2023-02-23 10:54:21
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会计学堂刘老师:回复宋生老师 我这个是以前的,之前账上已经做了进项 这个没影响吗 那个是团体意外险
2023-02-23 11:20:33
宋生老师:回复会计学堂刘老师您好!用于集体福利的,是不能抵扣进项的。
2023-02-23 11:38:29
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问:
进项税额未认证,转出的会计分录怎么做?
您好 请问您收到发票时候分录怎么写的
224楼
2023-02-23 11:04:22
全部回复
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 亚南 发表的提问:
进行税额 98954.03 转出未交增值税 177289.4 销项税 274589.32 期末留底税额 1654.11 会计分录怎么做
你好,你要看你的应交税费-应交增值税科目年底期末余额.如果是借方1654.11,不用做分录,如果是贷方余额就作转出未交增值税的分录
225楼
2023-02-23 11:20:59
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