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进项税额转出交税的会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
跨年度的进项税额的转出怎么做会计分录哈?
你好,计入原材料,借原材料,贷应交税费一应交增值税(进项税额转出)
256楼
2023-03-06 10:28:04
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庄老师:回复同舟之情计入管理费用,借以前年度损益调整,贷应交税费一应交增值税(进项税额转出)
2023-03-06 10:52:27
同舟之情:回复庄老师 那交税时怎么做?
2023-03-06 11:17:32
庄老师:回复同舟之情你好, 缴税时和平常一样的,借应交税费--未交增值税,贷银行存款,
2023-03-06 11:40:04
同舟之情:回复庄老师 那怎么冲掉借方的以前年度损益调整啊?那不能有余额啊
2023-03-06 11:52:07
庄老师:回复同舟之情借利润分配一未分配利润,贷以前年度损益调整
2023-03-06 12:21:36
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
做到职工福利费的进项税额转出的会计分录
您好!借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
257楼
2023-03-06 10:50:29
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ Jade_Talented 发表的提问:
你好,往期和本期进项税额转出,金额合计一起在附表二填写,现在有加计抵减政策,那本期认证的进项税额-本期的进项转出*10%即可,往期的不用减;请问一下会计分录应该怎么做合适,本月认证发票税额93788.59--本月进项税额转出为49.91--往月的税额转出261.08,本月加计抵减(93788.59-49.91)*10%=93788.59老师,按照以往每月认证发票税额的分录 借:应交税费-增值税-进项税额93788.59 贷:应交税费-增值税-待认证进项税额93788.59 请问有往月和本月进项税额转出和本月有加计抵减该怎么做会计分录啊?
进项转出是什么原因 加计扣除借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益
258楼
2023-03-06 10:59:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 郝平平 发表的提问:
采用”预交增值税“科目核算的施工企业,预交30万,销项-进项=-20万,怎么做会计分录?需要做”转出多交增值税“的相应分录吗?如何确认”转出多交增值税“的金额?
你是一般纳税人是吗?预缴的借应交税费预缴增值税贷银行存款。
259楼
2023-03-07 10:03:39
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郝平平:回复郭老师 是的
2023-03-07 10:33:12
郝平平:回复郭老师 需要做转出多交增值税处理吗
2023-03-07 10:59:39
郭老师:回复郝平平不需要的挂预缴税款就可以
2023-03-07 11:27:07
郝平平:回复郭老师 销项小于进项的时候也不需要吗
2023-03-07 11:55:29
郭老师:回复郝平平不用的 预缴之际抵扣未交增值税就可以
2023-03-07 12:20:12
郝平平:回复郭老师 月末的时候,什么情况下用到转出多交增值税呢
2023-03-07 12:40:09
郭老师:回复郝平平不用结转,你需要交税的时候借未交增值税,贷预缴增值税。
2023-03-07 12:54:41
郝平平:回复郭老师 好的,谢谢老师。
2023-03-07 13:17:03
郝平平:回复郭老师 我还是想不通,撇开预交增值税不谈,销项小于进项不需要做任何分录吗
2023-03-07 13:38:22
郭老师:回复郝平平,你是月末结转进项销项的吗?是的话结转到转出,未交增值税就可以刘迪。
2023-03-07 14:04:40
郝平平:回复郭老师 是的,月末做相应结转,比如我问问题里说的,进项比销项大20万,预交增值税30万,做会计分录借未交增值税30,贷转出多交增值税 30吗
2023-03-07 14:21:46
郭老师:回复郝平平如果进项10,销项20 借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税进项 预缴是20借预缴增值税贷银行存款。
2023-03-07 14:36:23
郭老师:回复郝平平上面就是完整的分录。
2023-03-07 14:55:27
郝平平:回复郭老师 请老师看看我的举例好么,我要的是转出多交增值税这个科目的分录
2023-03-07 15:09:18
郭老师:回复郝平平你好,转出多交这个科目可以不用的。
2023-03-07 15:21:18
郝平平:回复郭老师 好的。
2023-03-07 15:37:45
郭老师:回复郝平平不用客气的。
2023-03-07 15:53:05
郝平平:回复郭老师 老师根据你的举例,预交20,销项20,进项10 预交税款时: 借:应交税费~应交增值税~预交增值税 20 贷:银行存款 20 月末结转时 预交增值税部分 借:应交税费~未交增值税 20 贷:应交税费~应交增值税~预交增值税20 销项大于进项部分 借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税 10 贷:应交税费~未交增值税 10吗?
2023-03-07 16:15:03
郭老师:回复郝平平你不需要交增值税,预交增值的部分不需要结转,第二个分录不要做。
2023-03-07 16:44:34
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
酒店住宿费进项税额转出会计分录如何结转
借:管理费用-业务招待费贷:应交税费
260楼
2023-03-07 10:22:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 李同学 发表的提问:
酒店住宿费进项税额转出会计分录如何结转
你好 借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出)
261楼
2023-03-07 10:47:24
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答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 紧张的冬日 发表的提问:
进项转出的会计分录和缴纳转出税款的会计分录怎么做呢
借相关成本费用科目 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 需要结转到未交增值税科目,然后在一起处理,如果就这一笔在没有其他余额是可以的
262楼
2023-03-07 10:59:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
公司在2月份收到一张费用专票,专票进项了勾选认证,做的会计分录为:借:管理费用-福利费 1000 应交税费-应交增值税(进项税额) 130 贷:银行出款 1130, 然后进项税额转出做的会计分录为:借:管理费用-福利费 130 贷:应缴税费-应交增值税(进项税额转出) 130 这样就可以了吗
同学你好 这样就可以了吗——对的;
263楼
2023-03-08 10:00:41
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 凶狠的大门 发表的提问:
销售税额大于进项税额,税金转出,如何做会计分录?
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
264楼
2023-03-08 10:10:04
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青柠
职称:会计实务
3.98
解题: 0.11w
引用 @ 搞怪的书本 发表的提问:
进货发票,做进项税额转出,会计分录怎么写啊
借成本费用类科目 贷应交税费
265楼
2023-03-08 10:27:14
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Season 发表的提问:
1.单位购进坚果,进项税额转出完整会计处理?进项税额期末无余额吗??完整分录??2.会计上转出,那报税上还需要做转出吗??急求~
你好,是的。购入的坚果是招待还是职工福利?按规定是不允许抵扣的。账务做进项税转出,申报表也要做进项税转出。
266楼
2023-03-08 10:56:59
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小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 放飞 发表的提问:
请问,留抵的进项税额不退税,做进项税转出处理的会计分录如何做
不退的部分转出计入到到主营业务成本 借主营业务成本贷应交税费应交增值税-进项税额转出
267楼
2023-03-09 09:39:20
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放飞:回复小宝老师 都可以做为主营业务成本?有的不是成本也可以这样?
2023-03-09 09:50:39
放飞:回复小宝老师 物业费水电费等车辆停车费,专票
2023-03-09 10:05:08
小宝老师:回复放飞不是成本就计入对应的呢,灵活
2023-03-09 10:16:42
放飞:回复小宝老师 老师人呢?
2023-03-09 10:46:35
小宝老师:回复放飞在的呢,在在的呢,在在的呢,在在的呢,在
2023-03-09 11:02:02
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小王 发表的提问:
2016年的发票失联,税款9万元在2017年做了进项税额转出,进项税额转出的税款9万用进项税额抵扣,会计分录怎么做
那你只要做进项税转出就可以
268楼
2023-03-09 09:53:33
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小王:回复辜老师 不用做以前年度调整吗
2023-03-09 10:10:20
辜老师:回复小王进项税转出的金额大不
2023-03-09 10:35:44
小王:回复辜老师 税款9万
2023-03-09 10:48:48
辜老师:回复小王你是材料发票吗,这个材料销售出去没有
2023-03-09 11:18:48
小王:回复辜老师 销出去了
2023-03-09 11:45:15
辜老师:回复小王那要调整以前年度损益调整
2023-03-09 11:58:42
小王:回复辜老师 好的,谢谢老师
2023-03-09 12:16:54
辜老师:回复小王好的,客气,帮到你就好
2023-03-09 12:38:15
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小音调 发表的提问:
;老师 进项税额转出的分录怎么做 比如是招待费进项转出 借 管理费用-招待费 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 结转的时候贷 应交税费-应交增值税-进项转出?这样对吗
你好 是的 不过结转的时候 是借 应交税费 应交增值税 进项转出 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税
269楼
2023-03-09 10:18:08
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 爱学习的仙女 发表的提问:
年末增值税的进项税额大于销项税额,在结转增值税时应该怎么做会计分录。2017年12月增值税的销项税额为125902.89,进项税额为289200.02,我这样做分录对吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 125902.89 应交税费-应交增值税-转出未交增值税163297.13 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 289200.02
再做一笔,借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--转出未交增值税
270楼
2023-03-09 10:30:39
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