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企业分配职工薪酬的会计处理
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付在等待期内资产负债表日的会计处理中,贷方涉及的会计科目分别是(  )。 A.应付职工薪酬、应付职工薪酬 B.资本公积、应付职工薪酬 C.应付职工薪酬、资本公积 D.资本公积、资本公积
B.资本公积、应付职工薪酬
76楼
2022-12-26 12:06:02
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 长情的嚓茶 发表的提问:
新政府会计,应付职工薪酬怎么做账务处理
借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬,同时借:事业支出 贷:应付职工薪酬。
77楼
2022-12-26 12:35:10
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 无情的睫毛 发表的提问:
甲企业为增值税,一般纳税人适用的增值税率为13209%年8月份该企业发生的有关职工薪酬的资料如下,然后后面是下列各项中关于该企业分配工资费用,会计处理正确的是。
您好 请问您的题在哪里
78楼
2022-12-26 12:53:20
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 精明的冰棍 发表的提问:
甲企业7月份工资分配表中给职工代垫医药费2000元,个人所得税800元,用银行存款支付职工薪酬 。甲企业应编制如下会计分录:  
你好 借,应付职工薪酬 贷,其他应收款2000 贷,应交税费一应交个税800 贷,银行存款
79楼
2022-12-26 13:14:59
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精明的冰棍:回复立红老师 甲企业2019年5月10日销售一批商品,增值税发票注明价款100000元,增值税13000元,款项已收到存入银行
2022-12-26 13:34:23
精明的冰棍:回复立红老师 你好 您发的答案 应付职工薪酬 和银行存款后边怎么没有数
2022-12-26 13:53:24
立红老师:回复精明的冰棍你好 甲企业7月份工资分配表中给职工代垫医药费2000元,个人所得税800元,用银行存款支付职工薪酬 。甲企业应编制如下会计分录:——这个里面只有两个数据是有数的,其他没有金额的 甲企业2019年5月10日销售一批商品,增值税发票注明价款100000元,增值税13000元,款项已收到存入银行 借,银行存款113000 贷,主营业务收入100000 贷,应交税费一应增销13000
2022-12-26 14:06:37
精明的冰棍:回复立红老师 甲企业2019年7月份应付职工工资总额为693000元,“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产人员工资为480000元,车间管理人员工资为105000元,企业行政管理人员工资为90600元,专设销售机构人员工资为17400元。甲企业应编制如下会计分录:         9、甲企业7月份工资分配表中给职工代垫医药费2000元,个人所得税800元,用银行存款支付职工薪酬 。甲企业应编制如下会计分录:
2022-12-26 14:32:30
精明的冰棍:回复立红老师 老师 刚才数少一个 是我把上边的题漏发了 这两个题是有联系的
2022-12-26 14:50:50
立红老师:回复精明的冰棍你好, 借,应付职工工薪酬693000 贷,其他应收款2000 贷,应交税费一应交个税800 贷,银行存款690200
2022-12-26 15:14:30
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 幽默的白云 发表的提问:
3月15日向银行取得3个月期借款30 000用于支付职工薪酬,年利率12%,到 期一次性还本付息。3月15日收到借款时应做什么会计处理 17、计算3月应负担的利息并写出分录 18、计算4月和5月应负担的利息并写出分录 19、4月15日向员工支付薪酬 20、到期还本付息时应做怎样的会计处理?
同学你好 1.借银行存款3万 贷短期借款3万 2.借财务费用30000*12%/12*1/2=150 贷应付利息150 3.借财务费用30000*12%/12=300 贷应付利息300 4.借应付职工薪酬30000 贷银行存款30000 5.借应付利息900 借短期借款30000 贷银行存款30900
80楼
2022-12-27 12:25:50
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 未名之梦 发表的提问:
社会保险费单位和个人应付职工薪酬的账务处理,单位代扣个人所得税应付职工薪酬的账务处理?
给您一个完整的分录,您看一下,哪里有疑问,我们再交流 计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
81楼
2022-12-27 12:46:29
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
建筑企业应付职工薪酬整个流程详细账务处理(包含计提,发放,社保,五险一金等)
计提工资 借:XX费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保(单位部分) 借:XX费用—社保 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款—个人社保 贷:银行存款
82楼
2022-12-27 13:11:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 幽の空 发表的提问:
发放工资的账务处理是不是,借:应付职工薪酬,贷:银行存款 贷:其他应收款-企业代扣代缴的职工社会保险费,但是老会计告诉我要借:应付职工薪酬,贷:其他应付款 贷银行存款
你好,其他应收款和其他应付款都是可以的,但一经确定用哪个科目就不要去改,随便改要乱掉的。 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
83楼
2022-12-28 12:34:00
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幽の空:回复徐阿富老师 其他应收款是资产类的,其他应付款是负债类的,这个影响报表吗?公司准备近两年要上市的话有影响吗?
2022-12-28 13:01:51
徐阿富老师:回复幽の空你好,不影响报表的,如果其他应收款期末余额为负数,产生报表时会重分类到负债里去的
2022-12-28 13:12:28
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 娜写年华 发表的提问:
17年有一笔会计分录错了,怎么调整。计提工资 借:管理费用。贷:应付职工薪酬,发放的时候做成 借:应付职工薪酬。贷:应付职工薪酬了
调整一下,借应付职工薪酬 贷银行存款
84楼
2022-12-28 12:59:45
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娜写年华:回复马老师 老师,这是17年的账,18年底可以调整吗,不用记以前年度损益吗
2022-12-28 13:21:35
马老师:回复娜写年华你这个又不牵扯损益类科目,不用以前年度损益调整
2022-12-28 13:41:39
娜写年华:回复马老师 好的,知道了
2022-12-28 14:08:00
马老师:回复娜写年华不客气,麻烦给老师五星好评谢谢
2022-12-28 14:28:09
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.59w
引用 @ 英勇的云朵 发表的提问:
某企业基本生产车间5 月生产甲产品100件,实际工时5000小时;生产乙产品 200 件,实际生产工时 2500 小时。本月应付职工薪酬的资料见题表2-2 部门工资情况表 部门及用途 基本生产车间-生产工人工资 86000元 基本生产车间-管理人员工资 5200元 机修车间10000元 企业行政管理部门4000元 企业产品销售部门2000元 合计107200元 生产工人工资按生产工时比例分配要求:根据上述资料编制“职工薪酬费用分配表”,并编制相应的会计分录
家产品分配5000*86000/7500=57333.33 乙产品分配2500*86000/7500=28666.67
85楼
2022-12-28 13:11:59
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暖暖老师:回复英勇的云朵借生产成本-甲产品57333.33 -乙产品28666.67 制造费用15200 管理费用4000 销售费用2000 贷应付职工薪酬-应付工资107200
2022-12-28 13:49:04
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
企业社保部分把他计入应付职工薪酬,这样对吗,那这样企业的应付职工薪酬金额就大了
企业承担的社保要记入应付职工薪酬—社保费的,这个是企业的人工成本
86楼
2022-12-29 11:55:42
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青春侠:回复辜老师 不可以计入应交税费-社保吗
2022-12-29 12:13:09
辜老师:回复青春侠不是的,社保不通过应交税费科目核算的
2022-12-29 12:30:27
青春侠:回复辜老师 那只能通过应付职工薪酬-企业社保这样吗
2022-12-29 12:49:02
辜老师:回复青春侠是的,是通过这个科目的
2022-12-29 13:16:18
青春侠:回复辜老师 老师,通过应付职工薪酬科目计提社保,企业的应付职工薪酬的贷方是不是就多了
2022-12-29 13:37:18
辜老师:回复青春侠不会的,应付职工薪酬除了核算工资,还有社保,福利都是通过这个科目的
2022-12-29 13:58:01
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 感动的唇彩 发表的提问:
老师,我想问一下,做6月的会计分录时:发工资时:应付职工薪酬:11200,库存现金:11200,计提工资时:管理费用11200 应付职工薪酬:11200,现在做7月份的会计分录:提工资时:管理费用:16500 应付职工薪酬:16500,付工资时:应付职工薪酬:11200 库存现金:11200 , 这样的话,本期应付职工薪酬期末 会有余额,这样可以吗?
你好!那就是有未发放的,最好是转到其他应付款里边,不要在应付职工薪酬科目下有余额
87楼
2022-12-29 12:03:59
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感动的唇彩:回复晓海老师 都发了,只是这个月涨工资了,计提的工资涨到了16500,可是发上个月工资时时11200, 这样才产生的余额
2022-12-29 12:24:23
晓海老师:回复感动的唇彩那就有余额下月冲平,你们工资分录有问题。
2022-12-29 12:37:40
感动的唇彩:回复晓海老师 下月会实发16500,只是这个月的会计分录会有余额。 那要怎么做会计分录呢?
2022-12-29 12:59:17
晓海老师:回复感动的唇彩你们分录本身有问题,应该是7月计提当月的8月发放,9月发放8月的,这样正常的余额应该是下月发放的数。
2022-12-29 13:29:15
感动的唇彩:回复晓海老师 我现在做的是7月份的会计分录:计提的是七月份的,发的是六月份的,7七月份涨工资了,计提的是16500,实发六月是11200,,这样错了吗?不然应该怎样写会计分录呢?
2022-12-29 13:45:08
晓海老师:回复感动的唇彩6月分计提的工资呢?余额在哪里?
2022-12-29 14:02:32
感动的唇彩:回复晓海老师 6月份计提6月份是11200,实发5月份是11200,都是11200,所以没有余额 但是这个月的应付职工薪酬这一项,借:11200 贷:16500 这样的明细账里面,期末就有余额,之前都是借11200,贷11200,期末就是0了
2022-12-29 14:16:11
晓海老师:回复感动的唇彩你没明白,从头开始就有问题。期末应该有余额,除非你们是当月计提当月发放,或先发放后计提才会没有余额。
2022-12-29 14:37:30
感动的唇彩:回复晓海老师 那老师你不是说:不要在应付职工薪酬科目下有余额 吗?
2022-12-29 14:54:04
晓海老师:回复感动的唇彩当月计提当月发放,或先发放后计提才会没有余额。
2022-12-29 15:08:16
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 还单身的芹菜 发表的提问:
以银行存款发放职工薪酬460000 应付职工薪酬480000的会计分录
同学你好,这应付职工薪酬是46万还是48万?
88楼
2022-12-29 12:23:08
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小默老师
职称:中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.28w
引用 @ 学堂用户4jtdkw 发表的提问:
某企业生产工人的职工薪酬为18万元,可以直接进入产品成本的职工薪酬为甲产品6万元,乙产品8万元;其中可以直接计入产品成本的职工薪酬为已知甲产品本月耗用1500工时,乙产品本月耗用500工时。要求:将生产工人职工薪酬进行分配(写出计算过程),并编制会计分录
你好同学 不直接计入成品的薪酬分配率=(18-6-8)/(1500%2B500)=0.002 甲分配=0.002*1500=3 已分配=0.002*500=1
89楼
2022-12-29 12:49:44
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小默老师:回复学堂用户4jtdkw借,生产成本-甲6%2B3=9 生产成本-乙8%2B1=9 贷,应付职工薪酬18
2022-12-29 13:17:02
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 米朵儿 发表的提问:
为什么企业在扣款时会计分录的借方写应付职工薪酬呢?这样不是反而表示应付职工薪酬增加了吗?
同学你好 因为之前先计提了 借管理费用等科目 贷应付职工薪酬
90楼
2022-12-29 13:08:59
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