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跨月进项税额转出的会计分录
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蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 高挑的纸鹤 发表的提问:
已认证的高速通行费,进项税额转出会计分录
你好,转出的进项税计入费用类,当初抵扣的时候借方计入哪个科目了,转出就计入哪个
256楼
2023-03-06 11:02:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大山安利人 发表的提问:
库存农产品进项税额转出的会计分录如何作
借库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
257楼
2023-03-07 09:45:40
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柳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
已经认证的发票如何进项税额转出会计分录
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
258楼
2023-03-07 10:08:47
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微信用户:回复柳老师 已结转的成本需要处理吗?
2023-03-07 10:36:02
柳老师:回复微信用户已结转的成本也要进行处理的
2023-03-07 11:03:47
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 319800380 发表的提问:
老师,早上好,请问企业结转增值税的会计分录,本月销项税额510000,进项税额160000元,上期留抵税额13000元,期初多缴税额8600元,结转增值税的会计分录怎么出适合?
您好 请问上期留底的时候您有没有写分录
259楼
2023-03-07 10:29:42
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319800380:回复bamboo老师 没有的
2023-03-07 10:52:52
bamboo老师:回复319800380借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 510000-160000-1300-8600=340100 贷:应交税费——未交增值税 340100
2023-03-07 11:18:01
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 活泼的芒果 发表的提问:
你好,当月把福利费的发票认证了,当月会计分录怎么做,是直接做费用,然后税金直接在纳税申报表里进项税额转出里填下,还是会计分录正常做把税金做进项税额转出,麻烦给个详细的会计分录指导,谢谢
你好,应是在账上做进项税转出,报税时在申报表中也是填进项税转出 借:管理费用等 贷:应交税费——应交增(进项税额转出)
260楼
2023-03-07 10:50:30
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活泼的芒果:回复立红老师
2023-03-07 11:13:05
活泼的芒果:回复立红老师 老师好,借管理费用2427.74,贷应交税金应交增值税进项税转出2427.74, 借管理费用42890,贷应付账款42890
2023-03-07 11:23:26
活泼的芒果:回复立红老师 老师帮忙看下,这样对吗
2023-03-07 11:50:43
立红老师:回复活泼的芒果你好,如果是职工伙食费,分录 借:管理费用——福利费 2427.74 贷:应付职工薪酬——福利费 2427.74 借:应付职工薪酬——福利费 2427.74 贷:应交税费——应交增(进项税额转出)2427.74
2023-03-07 12:10:10
活泼的芒果:回复立红老师 老师,是职工伙食费,还有一笔应付往来怎么挂呢
2023-03-07 12:23:25
立红老师:回复活泼的芒果你好,就是说您只是当月认证了,然后分录还没有做,是么?
2023-03-07 12:33:43
活泼的芒果:回复立红老师 是的
2023-03-07 12:51:06
立红老师:回复活泼的芒果你好,如果是这样 借:管理费用——福利费 40462.26 借:应交税费——应增(进)2427.74 贷:应付职工薪酬——职工福利 42890 借:应付职工薪酬——职工福利 42890 贷:应付账款 42890 借:管理费用——福利费 2427.74 贷:应交税费——应交增(进项税额转出)2427.74
2023-03-07 13:19:10
活泼的芒果:回复立红老师 这样明白了,谢谢老师
2023-03-07 13:34:05
立红老师:回复活泼的芒果不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-03-07 13:48:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 點、 发表的提问:
已认证的进项税额需要转出怎么写会计分录
你好,是什么原因需要转出。
261楼
2023-03-07 11:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 池筱塘 发表的提问:
已经认证的发票如何进项税额转出会计分录
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
262楼
2023-03-08 10:34:52
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小睿 发表的提问:
老师,你好,给我讲解一下进项税额和销项税额的会计分录吗? 销项税额,进项税额, 待认证进项税额,转出未交增值税,进项税额转出这几个会计分录是什么情况下做,怎么做的,麻烦老师帮我做个例子
认证做借进项税额 贷待认证进项税额,不得抵扣进项税额转出,借xx费用/xx成本 贷进项税额转出
263楼
2023-03-08 10:42:47
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小睿:回复maize老师 老师,我不能理解进项税额转出是什么意思, 比如我销项税额9800, 进项税额6720, 做的分录如下,1、借:销项税额,贷:转出未交增值税9800 2、 借:转出未交增值税 6720 贷:进项税额, 转出未交增值税在贷方3080, 3、 借:转出未交增值税3080 贷:未交增值税3080 , 当月没有认证的发票 借:待认证发票 贷:进项税额 认证的时候的分录怎么做?
2023-03-08 11:08:34
小睿:回复maize老师 我能不能不做待认证发票的分录,没有认证我是自己记着,下个月认证完了,我再做转出未交增值税呀,没有认证的就不转出,认证多少转多少可以吗
2023-03-08 11:23:02
maize老师:回复小睿这个是不得抵扣这个进项税额转出,你没有不涉及这个, 没有认证做借原材料 待认证进项税额 贷应付账款,认证做借进项税额 贷待认证进项税额 这个还是做下比较好这个,
2023-03-08 11:44:11
小睿:回复maize老师 谢谢老师,进项税额抵多了,销项税额比较少, 转出增值税余额在借方705.12,账务处理怎么做
2023-03-08 12:12:01
小睿:回复maize老师 谢谢老师,进项税额抵多了,销项税额比较少, 转出未交增值税余额在借方705.12,账务处理怎么做
2023-03-08 12:22:41
maize老师:回复小睿你去查,看啥情况,这个,实在不想查,差额是705.12?借未分配利润 贷转出未交增值税 705.12
2023-03-08 12:52:16
王茫茫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.2w
引用 @ 蓉儿 发表的提问:
已经认证的发票如何进项税额转出会计分录
(1)发生需要转出时: 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ; 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。 (2)月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出); 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。
264楼
2023-03-08 10:59:59
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蓉儿:回复王茫茫老师 购买时,已经认证后不是做了一步借库存商品吗?现在怎么还是借库存商品
2023-03-08 11:18:37
王茫茫老师:回复蓉儿现在借 库存商品是把转出的进项税额 添加到库存商品的成本里边,因为转出相当于你要多缴税了
2023-03-08 11:48:29
蓉儿:回复王茫茫老师 好的,谢谢
2023-03-08 11:59:10
王茫茫老师:回复蓉儿不客气,很高兴能够帮助到你
2023-03-08 12:14:42
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Season 发表的提问:
1.单位购进坚果,进项税额转出完整会计处理?进项税额期末无余额吗??完整分录??2.会计上转出,那报税上还需要做转出吗??急求~
你好,是的。购入的坚果是招待还是职工福利?按规定是不允许抵扣的。账务做进项税转出,申报表也要做进项税转出。
265楼
2023-03-09 10:29:49
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 大丫 发表的提问:
进项数额转出会计分录怎么做
学员你好,借:管理费用等 贷:应交税费-增值税-进项税额转出
266楼
2023-03-09 10:41:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 安安嘛嘛 发表的提问:
老师,这个进项税额转出的会计分录怎么做呢?
借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
267楼
2023-03-09 10:56:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 蜡笔不小心 发表的提问:
应交增值税里面的进项税额、销项税额,进项税额转出,未交增值税和转出未交增值税怎么做会计分录?进项,销项,转出未交增值税科目余额一直累计增加怎么结转?
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
268楼
2023-03-10 12:44:36
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Q 发表的提问:
老师,请问进项税额转出怎么做会计分录
借费用/成本 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
269楼
2023-03-10 12:50:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 柏丽雅集 发表的提问:
9月份的主营收入610083.21,销项税额98562.71 ,进项税额89015.62,申报明细表可退税金额是6347.39,没有进项税转出, 请问老师转出税金的会计分录如何写?
你好,此问题已经给予回复
270楼
2023-03-10 13:02:43
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柏丽雅集:回复邹老师 我提问:9月份的主营收入610083.21,销项税额98562.71 ,进项税额89015.62,申报明细表可退税金额是6347.39,没有进项税转出,如何写会计分录呢
2023-03-10 13:15:34
邹老师:回复柏丽雅集是针对哪一笔写分录 出口退税?
2023-03-10 13:26:51

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