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跨月进项税额转出的会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 甜美的乌冬面 发表的提问:
本月发生的住宿费进项税 已认证 ,已作进项税额转出 还用作进项税额的会计分录吗?要是作怎样写
你认证了,就要确认应交税费~应交增值税~进项税,转出在贷,应交税费~应交增值税~进项税转出
211楼
2023-02-21 10:47:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
求教正确的增值税进项税额转出会计分录???
8月份取得的增值税专用发票,已经认证抵扣,本月专管员让做进项税转出处理,我该如何做财务处理?
212楼
2023-02-21 11:01:16
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邹老师:回复爱笑的流沙借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-02-21 11:12:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问:
进项税额未认证,转出的会计分录怎么做?
您好 请问您收到发票时候分录怎么写的
213楼
2023-02-21 11:26:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计学堂学员 发表的提问:
增值税进项税额转出怎么做会计分录?
借:主营业务成本贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
214楼
2023-02-22 10:03:00
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会计学堂学员:回复袁老师 现在还没有生产,还在筹建期也是这样做分录吗?
2023-02-22 10:15:10
袁老师:回复会计学堂学员那就用管理费用科目即可的
2023-02-22 10:30:09
会计学堂学员:回复袁老师 是一台用于员工宿舍的洗衣机,是不是借:管理费用-福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)?
2023-02-22 10:59:37
会计学堂学员:回复袁老师 那应交税费--应交增值税(进项税额转出)最后要转到哪个科目呢?
2023-02-22 11:15:15
袁老师:回复会计学堂学员这个是转入管理费用-福利费
2023-02-22 11:37:48
会计学堂学员:回复袁老师 那应交税费--应交增值税(进项税额转出)最后要转到哪个科目呢?这个科目期末是不是最好不要有余额?
2023-02-22 11:59:03
袁老师:回复会计学堂学员这个转入应交税费--未交增值税即可的
2023-02-22 12:09:14
会计学堂学员:回复袁老师 现在不用交增值税,是不是可以就放在应交税费--应交增值税(进项税额转出)这个科目上,等到以后有税要交的时候再转入未交增值税?
2023-02-22 12:20:37
袁老师:回复会计学堂学员是的,可以这样做的了
2023-02-22 12:37:38
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
红字进项发票,做进项税额转出,怎么做会计分录
借成本费用 贷进项税额转出
215楼
2023-02-22 10:28:06
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.51w
引用 @ 安安 发表的提问:
已经跨年了,进项税额转出咋做分录,没有给别人钱呢
关键是以后还贵给人家钱不呢?业务是真实的不?
216楼
2023-02-22 10:40:08
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ jossonli 发表的提问:
跨年的已抵扣的进项税查出不可抵扣怎么做进项税转出分录
你好!是因为什么而不能抵扣。
217楼
2023-02-22 11:06:33
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ Y 发表的提问:
跨年的已抵扣的进项税查出不可抵扣怎么做进项税转出分录
借:以前年度损益调整 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
218楼
2023-02-22 11:26:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 壮观的大山 发表的提问:
齐鲁司9月发生销项税额:304 000元, 进项税额转出:9 600元, 进项税额243 620元, 已交增值税40 000元。 要求:(1)编制增值税9月末结转时的会计分录; (2)编制10月交纳增值税的会计分录。
你好, (1)编制增值税9月末结转时的会计分录; 借,应交税费一应增销304 000 借,应交税费一应增进转9 600 贷,应交税费一应增进243 620 贷,应交税费一应增已交增值税40 000 贷,应交税费一转出未交增值税29980 借,应交税费一转出未交增值税29980 贷,应交税费一未交增值税29980 (2)编制10月交纳,增值税的会计分录。 借,应交税费一未交增值税29980 贷,银行存款29980
219楼
2023-02-23 10:23:29
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ daisy 发表的提问:
1.跨年度的进项税转出怎么做分录?2.跨年度的所得税补缴怎么做分录?
1、要看需要转出的进项税额,对应的是什么项目 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
220楼
2023-02-23 10:43:10
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daisy:回复张艳老师 1是以前年度购买原材料时发票失控,要在今年把进项税转出?转出不能用以前年度损益调整吗?
2023-02-23 11:07:58
张艳老师:回复daisy借:以前年度损益调整 贷:应交税费--未交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 抱歉,回复晚了。 贷:以前年度损益调整
2023-02-23 11:30:23
daisy:回复张艳老师 谢谢老师!
2023-02-23 11:51:12
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
用于集体福利的进项税额转出的会计分录
你好,如果不是计提的,借:管理费用―福利费贷:应交税费―应交增值税―进项税额转出。
221楼
2023-02-23 10:55:20
全部回复
徐阿富老师:回复知识呗如果觉得我的回答还满意,请为我五星评价,谢谢。
2023-02-23 11:19:14
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 老实的大象 发表的提问:
跨年退回已进项抵扣的固定资产,分录如何做?是否要用到进项税额转出?
同学你好 有发票的吗
222楼
2023-02-23 11:23:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Y 发表的提问:
跨年的已抵扣的进项税查出不可抵扣怎么做进项税转出分录
您好!你是买的什么取得的进项
223楼
2023-02-24 10:33:06
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ chensi111 发表的提问:
之冲7月份进项发票,没有全额冲,现在申报表里面有进项税额转出,会计分录怎么录
借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
224楼
2023-02-24 10:39:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 一念心清净 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么做转化成成本
你好,你之前购进的时候取得发票借方是计入什么科目?
225楼
2023-02-24 10:48:38
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一念心清净:回复邹老师 主营业务成本
2023-02-24 11:15:46
邹老师:回复一念心清净你好 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-02-24 11:38:39
一念心清净:回复邹老师 最后这个分录需要吗
2023-02-24 11:57:30
一念心清净:回复邹老师 后来几个月已经进项抵扣掉了
2023-02-24 12:25:18
一念心清净:回复邹老师 谢谢老师
2023-02-24 12:50:26
邹老师:回复一念心清净你好,既然是 进项税额转出,怎么又抵扣了呢
2023-02-24 13:15:26

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