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跨月进项税额转出的会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ tian tian 发表的提问:
老师进项税额转出的科目有余额怎样做会计分录?
您好,借应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
121楼
2023-01-11 11:45:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 发表的提问:
公司08月有一笔已经认证的进项税额,现在需要做进项税额转出,会计分录怎么做?
你好 借:原材料等科目 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
122楼
2023-01-11 11:55:58
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乐:回复邹老师 分录1我是理解的。 分录2, 结转进项税额会计分录是: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 那结转进项税额转出的会计分录是不是应该为 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费—应交增值税(转出未交增值税)?
2023-01-11 12:09:49
邹老师:回复你好,进项税额转出与正常的进项税额结转分录是不同的 直接从进项税额转出结转到未交增值税的
2023-01-11 12:34:47
乐:回复邹老师 那我还有个问题,再计提增值税的时候,一般情况下的会计分录是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 这个数字一般情况下是销项税额减去进项税额。 如果有进项税额转出,那这个数字是销项减去进项在加上进项税额转出吗?还是只是销项减去进项?
2023-01-11 12:58:55
邹老师:回复你好,有进项税额转出的情况下,这个数据是 销项减去进项在加上进项税额转出的金额
2023-01-11 13:25:19
乐:回复邹老师 那如果本月有加计扣除,会计分录是怎样的?
2023-01-11 13:54:58
邹老师:回复你好,加计扣除部分 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;其他收益 然后按销项减去进项的差额计算结转未交增值税就是了
2023-01-11 14:14:08
乐:回复邹老师 对于加计扣除,计提时的会计分录为 借:应交税金—应交增值税—进项加计抵减额  贷:应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 实际缴纳时的会计分录为 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(待抵减进项税额) 这样对不对?
2023-01-11 14:37:37
邹老师:回复你好,加计扣除发生的时候贷方是通过其他收益科目核算的 实际缴纳的时候,贷方是银行存款,而不是 应交税费-应交增值税(待抵减进项税额)
2023-01-11 14:53:27
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Sunny! 发表的提问:
你好,我公司购进了一批免税的农机车,已认证,但本月只销售了一台,如何做进项税额转出与销售会计分录
你好,借:银行存款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出),把出售的这台机器的进税转入主营业成本。
123楼
2023-01-11 12:22:32
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小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 小颖 发表的提问:
老师,你好,麻烦问下我之前有一份进项税额转出,然后需要成本转出,会计分录如何写?谢谢!!
您好!借:成本 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
124楼
2023-01-11 12:44:59
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小颖:回复小妍老师 就是相当于我7月份买的货,8月份需要退货,做转出,税和成本都需要转出,两笔会计分录怎么做?谢谢老师!
2023-01-11 13:15:15
小妍老师:回复小颖您好!借:应收退货款 贷:库存商品 应交税金-应交增值税(进项税额转出) 结转成本 借:库存商品 借:成本(红字)
2023-01-11 13:27:49
小颖:回复小妍老师 好的,谢谢老师
2023-01-11 13:53:10
小妍老师:回复小颖不客气,满意请给五星好评哦~
2023-01-11 14:06:49
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师,上个月份有两笔进项税额转出怎么做会计分录?
借管理费用/销售费用/主营业务成本/其他业务成本/库存商品 贷进项税额转出
125楼
2023-01-12 11:23:27
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 攀爬蜗牛 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么做,另一个科目是什么啊
另一个科目一般是成本费用或资产科目,看确认进项时对应的科目是什么
126楼
2023-01-12 11:49:44
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攀爬蜗牛:回复美橙老师 我们是买的净水器用于招待的
2023-01-12 12:19:41
美橙老师:回复攀爬蜗牛当初入账时是计入的管理费用还是销售费用呢
2023-01-12 12:45:22
攀爬蜗牛:回复美橙老师 借:管理费用 贷:进项税额转出对吗
2023-01-12 13:04:04
美橙老师:回复攀爬蜗牛借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
2023-01-12 13:16:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 周晶 发表的提问:
进项税额转出及滞纳金如何做会计分录?
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
127楼
2023-01-12 12:17:14
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 小杰 发表的提问:
老师你好,进项税额转出的会计分录怎么做?
您好,当时做进项税的时候做的什么分录呢
128楼
2023-01-12 12:42:00
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小杰:回复宸宸老师 管理费用
2023-01-12 13:02:50
宸宸老师:回复小杰您好,那么您就这样做 借方负数:管理费用 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2023-01-12 13:14:38
小杰:回复宸宸老师 不应该是借管理费用,贷进项税额转出吗?
2023-01-12 13:40:39
宸宸老师:回复小杰您好,是的,您的才是对了。。。。 饿晕了。。。。
2023-01-12 14:04:52
小杰:回复宸宸老师 那就应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方不是会一直有余额吗?
2023-01-12 14:34:14
宸宸老师:回复小杰您好这个是三级科目,跟进项/销项一样,都需要结转到 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-01-12 14:58:29
宸宸老师:回复小杰您好这个是三级科目,跟进项/销项一样,都需要结转到 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2023-01-12 15:13:47
宸宸老师:回复小杰以此为准,抱歉,又写错了
2023-01-12 15:40:19
小杰:回复宸宸老师 结转增值税,借销项税,进项税额转出,贷进项税,未交增值税么?
2023-01-12 16:02:43
宸宸老师:回复小杰您好,对的,就您说的分录是的对的
2023-01-12 16:16:27
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 笑点低的荷花 发表的提问:
进项税额转出预算会计分录怎么做
您好,这不需要做预算会计处理的
129楼
2023-01-27 13:00:08
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师好 去年的进项税额转出怎么做会计分录
借以前年度损益调整,贷进项税额转出,借未分配利润 贷以前年度损益调整
130楼
2023-01-27 13:20:37
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 清谈 发表的提问:
请问老师,本月部分产品用于员工福利,进项税额转出10万这个会计分录怎么写呀
你好,同学 借,应付职工薪酬 贷,库存商品 应交税费-进转出
131楼
2023-01-27 13:48:00
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清谈:回复陈诗晗老师 进项税额转出是带着对应的库存商品一起转出到应付职工薪酬里面吗?
2023-01-27 14:07:03
陈诗晗老师:回复清谈对的,计入了应付职工薪酬的科目金额
2023-01-27 14:25:59
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
我们有一笔会计分录不是很清楚,进项税额转出月末怎么结转
如果月末计算需要缴纳增值税的情况,是要做结转分录的。如果月末形成留抵税额的话,是不用结转的。
132楼
2023-01-28 11:03:34
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
这个题的会计分录怎么没有进项税额转出的??
入库时,这里就是不含税价了,属于正常的领用材料,肯定是没有进项税额转出的。进项税额转出是用于不能抵扣进项税的情况下
133楼
2023-01-28 11:27:19
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小耳朵:回复李爱文老师 是不税的,但是之前的税已做住进项税额,现在不是销售而是行政部门领用,还可以抵扣吗?
2023-01-28 11:44:34
李爱文老师:回复小耳朵这个可以抵扣,没问题,不做进项税转出
2023-01-28 12:12:51
小耳朵:回复李爱文老师 老师,是什么情况下不是可以抵扣,需要做进项税转出的??
2023-01-28 12:30:19
李爱文老师:回复小耳朵下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务; (二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务; (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务; (四)国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品; (五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用。 (六)购进小轿车等缴纳消费税固定资产、房屋; (七)用于非应税项目的购进货物或者应税劳务; (八)用于免税项目的购进货物或者应税劳务; (九)用于集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务; (十)非正常损失的购进货物; (十一)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务。
2023-01-28 13:00:06
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
月末 进项税额转出 科目贷方余额,需要做什么会计分录处理呢?
要做结转 借进项转出 贷未交增值税
134楼
2023-01-28 11:33:13
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 发表的提问:
老师好:进项税额转出的会计分录怎么做?
借:库存商品 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
135楼
2023-01-28 11:58:01
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宇:回复venus老师 是商品检测费用的专票进项转出
2023-01-28 12:12:55
venus老师:回复借:管理费用 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)
2023-01-28 12:39:36
宇:回复venus老师 谢谢老师
2023-01-28 12:52:45
venus老师:回复不用客气,祝你生活愉快
2023-01-28 13:03:36

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