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跨月进项税额转出的会计分录
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 尔东 发表的提问:
请问,进项税额转出会计分录怎么写?
您好,学员, 借:原材料(固定资产或在建工程、制造费用、管理费用等) 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出
166楼
2023-02-07 11:53:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 糊涂的书本 发表的提问:
收到留底退税在进项税额转出中,会计分录怎么做
你好!提交留抵退税申请时: 借:其他应收款-应收退税款 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 收到退税款时: 借:银行存款 贷:其他应收款--应收退税款 如果在申请的当月收到退税款,也可以将以上二笔分录合并,直接做: 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
167楼
2023-02-08 11:03:31
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 敏感的大地 发表的提问:
生产用电电费的进项税额转出会计分录
你好  借制造费用 贷进项转出 
168楼
2023-02-08 11:13:43
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 加油 发表的提问:
进项税额多转出了怎么改正,已经报完税了,会计分录怎么调整。比如借主营成本30,贷,进项税额转出30,其中有10是多转出的。会计分录怎么调
你好,同学。 多转出了? 借 主营业务成本 -10 贷 应交税费-进转出 -10
169楼
2023-02-08 11:31:48
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加油:回复陈诗晗老师 如果想在本月报税中重新调整,下面两步呢,转出未交和未交增值税
2023-02-08 11:55:43
陈诗晗老师:回复加油借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-转出未交增值税 借 应交税费-转出未交增值税 贷 应交税费 -进转出
2023-02-08 12:09:33
加油:回复陈诗晗老师 如果销项税额软件上是30报税上是20,中间这个10,怎么处理呢
2023-02-08 12:36:25
陈诗晗老师:回复加油你是进项税额转增,就是进项税额增加
2023-02-08 12:48:35
加油:回复陈诗晗老师 是销项税额有差,怎么调整呢
2023-02-08 12:59:50
陈诗晗老师:回复加油什么查,冲减你的营业成本啊,
2023-02-08 13:23:01
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 张老师 发表的提问:
以前认证的百分之三的专票,这个月进项税额转出,会计分录怎么做
借,管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出
170楼
2023-02-08 11:50:59
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张老师:回复徐阿富老师 以前做的是 借库存商品 应交税费-应交增值税进项税 贷应付账款 现在光把进项税转出来 别的不动
2023-02-08 12:20:58
徐阿富老师:回复张老师你好,如果这个票是开错需要重开的,那么别的不动可以的。
2023-02-08 12:39:08
张老师:回复徐阿富老师 不重开,就是把进项转出去 重新交税
2023-02-08 12:59:16
徐阿富老师:回复张老师你好,如果其他问题都不涉及,那就直接这样转就可以
2023-02-08 13:11:58
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 伶俐的猎豹 发表的提问:
2018年6月份,甲公司当月发生销项税额合计2618 00元,进项税额转出合计39100元,增值税进项 税额合计278950元。 (1)计算当月应交增值税; (2)编制当月交纳增值税10000元的会计分录; (3)月末转出未交增值税的会计分录。
您好 当月应交增值税=261800-(278950-39100)=21950 借:应交税费——已交税金 10000 贷:银行存款 10000 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 21950 贷:应交税费——未交增值税 21950
171楼
2023-02-09 11:07:51
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
假一个企业9月份进项税额为71264元 进项税额转出为408元销项税额为262371.2,那么月末结转如何做会计分录
那么月末结转如何做会计分录
172楼
2023-02-09 11:33:14
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吴少琴老师:回复爱笑的流沙借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-02-09 11:54:19
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 有魅力的白开水 发表的提问:
月末结转进销项税额会计分录,以及有留底税额和缴税的会计分录
1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
173楼
2023-02-09 11:50:59
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小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ YOUNG 发表的提问:
老师月末结转进项税额和销项税额的会计分录
你好,增值税结转可以按照下图结转:
174楼
2023-02-10 11:16:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 周露露 发表的提问:
进项税额转出会计分录应该怎么做。
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
175楼
2023-02-10 11:28:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师好 夸年度的进项税额转出怎么做会计分录
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
176楼
2023-02-10 11:38:13
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 小宝妈咪 发表的提问:
老师,什么是进项税额转出,这种情况怎么做会计分录
您好 企业购进的货物发生非正常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,不予以抵扣。 借:管理费用/库存商品等 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
177楼
2023-02-10 11:47:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 虚心的猎豹 发表的提问:
报废会计分录有进项税额转出做账时金额要怎么计算做账
报废的产品成本*税率
178楼
2023-02-12 12:28:40
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 玲丽 发表的提问:
你好,老师,我们是搅拌站是简易计税,不能进项抵扣的,有收到专票要认证进项税额转出,这个会计分录怎么做?谢谢
您好 请问是收到的什么内容的发票 材料还是费用
179楼
2023-02-12 12:43:49
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玲丽:回复bamboo老师 加油票,材料
2023-02-12 12:54:46
玲丽:回复bamboo老师 是需要进项税额转到材料成本嘛?
2023-02-12 13:12:37
bamboo老师:回复玲丽是的 需要进项税额转到材料成本
2023-02-12 13:23:30
玲丽:回复bamboo老师 好的,谢谢
2023-02-12 13:45:35
玲丽:回复bamboo老师 我是这个月才接手的,以前的会计都没有做进项税额转出,我需要调帐,怎么调?老师指点一下,谢谢
2023-02-12 14:12:28
bamboo老师:回复玲丽前面分录怎么写的 可以写下么
2023-02-12 14:27:52
玲丽:回复bamboo老师 借:原材料-粉煤灰176991.15+税额23008.85贷:银行存款 他没有把税额转出,直接做得含税金额。也没有认证直接当费用用了
2023-02-12 14:51:32
bamboo老师:回复玲丽一般取得专票先认证 然后做进项税额转出 如果对方没有价税分离 直接计入当期原材料了 现在不做调整分录可以的
2023-02-12 15:18:02
玲丽:回复bamboo老师 那我去认证吗?
2023-02-12 15:41:27
bamboo老师:回复玲丽现在可以选择发票不抵扣勾选
2023-02-12 16:10:38
玲丽:回复bamboo老师 会计的帐做得没有问题,那里认证没有做,是税务这方面没有做,我要补起来吗?
2023-02-12 16:27:49
玲丽:回复bamboo老师 好的
2023-02-12 16:44:56
bamboo老师:回复玲丽嗯嗯 现在把前面没有勾选的 在勾选平台勾选就好了
2023-02-12 17:05:13
玲丽:回复bamboo老师 好的,谢谢
2023-02-12 17:28:20
bamboo老师:回复玲丽不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-02-12 17:57:14
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 王艳 发表的提问:
老师请问:进项税额转出会计分录怎么做
借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出
180楼
2023-02-12 13:13:25
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王艳:回复玲老师 不懂,为啥做管理费用,转出来这个税要交上吗?
2023-02-12 13:26:06
玲老师:回复王艳你原来分录 是咋写的 发来看一下
2023-02-12 13:37:39
王艳:回复玲老师 借:库存商品.应交税费--进项税额.贷:应付账款
2023-02-12 13:50:07
王艳:回复玲老师 借:库存商品.应交税费--进项税额.贷:应付账款
2023-02-12 14:14:18
玲老师:回复王艳转出时 借:库存商品贷应交税费应交增值税进项转出
2023-02-12 14:41:29

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