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一般纳税人进项留底会计分录
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庾老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.33w
引用 @ 冰激凌瀚保德 发表的提问:
一般纳税人,当月只有进项税,没有销项税,月末进项税如何做会计分录?
月末结转增值税: 借:“应交税金-未交增值税, 贷:”应交税金-应交增值税-转出未交增值税”, 未交增值税借方有余额表明有留抵税额。
196楼
2023-02-15 10:55:26
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冰激凌瀚保德:回复庾老师 这还进项税吗?
2023-02-15 11:11:35
冰激凌瀚保德:回复庾老师 就只是进项税,没有销项税。
2023-02-15 11:41:11
庾老师:回复冰激凌瀚保德我知道没有销项,结转的金额就是进项税额的金额
2023-02-15 12:09:17
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ xiao材 发表的提问:
一般纳税人企业,本月进项税额20万元,销项税额25万元,起初留抵税金12万元,本月末怎么做相关会计分录呢?
你好,月末留抵为20%2B12-25=7万,不用做分录
197楼
2023-02-15 11:16:19
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 楸子 发表的提问:
老师你好,我是一般纳税人,进项留底5429.我还可以开多少销项发票
同学 你好 请问你税率多少 是否要交税
198楼
2023-02-15 11:38:59
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楸子:回复bamboo老师 百分之十六,
2023-02-15 12:01:59
bamboo老师:回复楸子你还可以开票销售额金额=5429/0.16=33931.25 元 税额33931.25*0.16=5429元
2023-02-15 12:30:08
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 风轻雾雨 发表的提问:
一般纳税人月底结转增值税会计分录怎么做?
一般纳税人按下面这个做分录就可以
199楼
2023-02-16 11:06:22
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 暗黑 发表的提问:
老师,上进项留抵20,这个月销项15进项10.月底税金怎么做会计分录?谢谢
同学你好 上进项留抵20——这个数是在账上的哪个明细科目?
200楼
2023-02-16 11:30:14
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暗黑:回复立红老师 借:应交税费—应交增值税-转出未交增值税20   贷:应交税费—增值税留抵税额20,上个月我是这样结转
2023-02-16 11:46:13
暗黑:回复立红老师 这个月还不用交税,还有20+15-10,本月是不是不用结转
2023-02-16 12:00:59
立红老师:回复暗黑同学你好 本月 借,应交税费一应增一销项15 贷,应交税费一应增一进项10 贷,应交税费一应增转出未交5
2023-02-16 12:14:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ . 发表的提问:
就是 进项税抵扣了 会计分录怎么写,是一般纳税人
你好 借:库存商品或原材料  , 应交税费—应交增值税(进项税额),   贷:应付账款等科目
201楼
2023-02-16 11:38:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ Debby 发表的提问:
老师好,如果公司是一般纳税人,上月进项增值税有留底,本月要开普通增值税给小规模纳税人,那这个销项税额可以用上月留底的进项税抵扣吗?
你好!可以用。
202楼
2023-02-19 13:04:24
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
老师你好!企业去年是一般纳税人留底税额862,今年转小规模,这个税怎么做分录呢?
依据《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》国家税务总局公告2018年第18号第四条规定:转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费-待抵扣进项税额”核算。 借:应交税费~待抵扣进项税额 贷:应交税费~未交增值税
203楼
2023-02-19 13:18:12
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浅浅:回复玲老师 是留底不用交税呀
2023-02-19 13:49:02
玲老师:回复浅浅留以后再抵 计入“应交税费-待抵扣进项税额”核算。
2023-02-19 14:06:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
老师,我们是一般纳税人5月份发生了一笔转出去年10月份进项税的业务,补缴了税款和滞纳金,会计分录该怎么做
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
204楼
2023-02-19 13:27:00
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ kelly 发表的提问:
老师,我想问一下,适用加计抵减政策的一般纳税人什么样的进项税允许加计抵减?还有从计提到缴纳的具体会计分录
一般是高新技术企业或者现代服务业 (1)抵减前的应纳税额大于零,且大于当期可抵减加计抵减额的,当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减. 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益银行存款 (2)抵减前的应纳税额大于零,且小于或等于当期可抵减加计抵减额的,以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零.未抵减完的当期可抵减加计抵减额,结转下期继续抵减. 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益
205楼
2023-02-20 10:02:40
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龙枫老师:回复kelly刚才说的是增值税加计抵扣,如果企业所得税加计扣除放入管理费用即可的
2023-02-20 10:17:02
kelly:回复龙枫老师 加计扣除还需要做账务处理吗
2023-02-20 10:45:46
kelly:回复龙枫老师 加计抵减需要提前计提吗
2023-02-20 11:05:42
龙枫老师:回复kelly增值税加计扣除需要做账务处理,加计递减不需要只需要纳税调整就行的
2023-02-20 11:32:27
kelly:回复龙枫老师 老师是不是说反了,您上面说的分录不是加计抵减的吗
2023-02-20 11:57:11
龙枫老师:回复kelly增值税加计抵减需要做账务处理,企业所得税加计扣除不需要只需要纳税调整就行的
2023-02-20 12:18:35
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 幸福的孩子 发表的提问:
一般纳税人进项发票红字,应该怎样做会计分录
您好,收到红字发票,冲减这张红字发票对应的蓝字发票分录
206楼
2023-02-20 10:32:19
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
收到增量留底退税款,还有进项税额转出这次税额会计分录
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费,应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交。
207楼
2023-02-20 10:57:41
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优雅的外套:回复郭老师 这是1笔吗?
2023-02-20 11:24:39
郭老师:回复优雅的外套这个是两笔分录的,第一个借银行存款贷应交税费,应交增值税进项转出,第二个是结转进项转出。
2023-02-20 11:36:42
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 财管必过 发表的提问:
一般纳税人上期留底的进项税是不是自动填的,不用手动输入?
你好,是的不用手动输入,自动带出的
208楼
2023-02-20 11:04:52
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 孝顺的盼望 发表的提问:
一般纳税人注销时候,还有留底的进项税额怎么处理,谢谢谢
《财政部、国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税〔2005〕165号)第六条规定,一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。
209楼
2023-02-20 11:29:59
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孝顺的盼望:回复钟存老师 谢谢老师
2023-02-20 11:59:53
钟存老师:回复孝顺的盼望不客气,祝你工作愉快
2023-02-20 12:21:39
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 爱妃接旨 发表的提问:
老师,一般纳税人应交税费进项和销项月底怎么做账,麻烦写下分录,这个月刚申请一般纳税人
你好 如果当月进项大于销项,可以不用结转。如果你是销项大于了进项 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
210楼
2023-02-21 11:03:00
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爱妃接旨:回复meizi老师 老师,有点不明白,有这方面的课件吗?
2023-02-21 11:17:27
meizi老师:回复爱妃接旨你好 你可以去看看增值税的课程 里面有明细科目的讲解
2023-02-21 11:41:58

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