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应交税费未交增值税会计分录
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 盈希 发表的提问:
交税后,应交税费-应交增值税(已交税金)和应交税费-未交增值税需要做笔分录吗?
您好,是应交税费应交增值税(转出多交增值税)和(转出未交增值税)与应交税费未交增值税做分录
211楼
2023-02-23 10:45:34
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师结转增值税,借应交税费增值税,结转未交增值税,贷,应交税费,未交增值税。做这一比分录可以吗
按这个截图这个做,这个截图做,
212楼
2023-02-23 11:12:31
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 酷酷的玫瑰 发表的提问:
加计10%的会计分录:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 贷:其他收益
您好 您可以参照下面图片做账务处理
213楼
2023-02-23 11:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 梓垚 发表的提问:
老师,麻烦问一下,应交税费增值税计提时做分录为:借:应交税费应交增值税转出未交增值税贷:应交税费未交增值税本期转入数支付时为借:应交税费未交增值税本期转入数贷:银行存款,那问一下老师第一个分录借方应交税费应交增值税转出未交增值税这个科目直播余额吗,什么时为0了
余额表示实际已经缴纳的增值税
214楼
2023-02-24 11:01:31
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小财务 发表的提问:
老师 ,小企业会计准则中,如果要交增值税,要不要 先借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-未交增值税 再借应交税费-应交增值税-未交增值税 贷银行存款 ?
你好 你是一般纳税人的话 你要缴纳的话 把转出未交增值税 转到未交增值税 。你科目不对 。未交增值税是二级科目 不是三级科目哦
215楼
2023-02-24 11:27:31
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小财务:回复meizi老师 哦哦 意思是应交税费-未交增值税 这两个分录在小企业会计准则下也需要做吗
2023-02-24 11:46:54
meizi老师:回复小财务你好 嗯 是的 也需要做的
2023-02-24 11:58:22
小财务:回复meizi老师 老师 ,那算应交增值税的时候,当月应交的=销项+进项转出-进项 是不是这样算的呢
2023-02-24 12:26:36
meizi老师:回复小财务你好 应交增值税=销项税-进项税-留抵进项税%2B进项税转出
2023-02-24 12:53:53
小财务:回复meizi老师 明白。谢谢
2023-02-24 13:04:34
meizi老师:回复小财务不客气 帮到你就好 满意请给予评价
2023-02-24 13:20:30
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 清爽的糖豆 发表的提问:
一般纳税人 本月销项税额20000 进项税额 10000 加计抵减 1000 本月底 我的账务处理如下:。 结转进项税额:借:应交税费-应交增值税-销项税额20000 结转销项税额:贷:应交税费-应交增值税-进项税额10000 结转未交增值税:贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税10000 结转未交增值税:应交税费-应交增值税-转出未交增值税10000 结转未交增值税:应交税费-未交增值税 10000 次月缴纳税款的时候 借:应交税费-未交增值税 10000 贷:银行存款9000 贷:营业外收入-加计抵减 1000 请老师检查一下,我的会计分录是否有误
你好! 加计抵减是什么业务呢
216楼
2023-02-24 11:36:57
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清爽的糖豆:回复蒋飞老师 国家给到咨询服务业的税收优惠 
2023-02-24 12:00:39
蒋飞老师:回复清爽的糖豆正常的进项税额分录是怎么做的呢?
2023-02-24 12:27:52
清爽的糖豆:回复蒋飞老师 借:应交税费-应交增值税-销项税额20000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额10000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10000 
2023-02-24 12:42:56
清爽的糖豆:回复蒋飞老师 缴纳的时候就是10000 
2023-02-24 12:54:05
清爽的糖豆:回复蒋飞老师 而我们实际缴纳的是9000
2023-02-24 13:09:38
蒋飞老师:回复清爽的糖豆加计抵减,做分录: 借管理费用…咨询费1000 贷应交税费…应交增值税(进项税额)1000 借应交税费…未交增值税1000 贷应交税费…应交增值税(进项税额)1000 次月交纳时 借应交税费…未交增值税9000 贷银行存款10000-1000=9000
2023-02-24 13:30:52
蒋飞老师:回复清爽的糖豆加计抵减,做分录: 借应交税费...应交增值税(进项税额)1000 贷管理费用…咨询费1000 借应交税费...未交增值税1000 贷应交税费...应交增值税(进项税额)1000 次月交纳时 借应交税费...未交增值税9000 贷银行存款10000-1000=9000 (以这一回答为准)
2023-02-24 14:00:43
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 走走看看 发表的提问:
增值税一般纳税人月未结转应交增值时,如果应交税费-应交增值税-转出未交增值税的余额在借方,也就是进项大于销项时,怎么转到应交税费-应交增值税-未交增值税科目中去,也就是说如何做会计分录,是红冲吗?
同学你好,这种情况下,不需要结转到未交增值税科目里去了。
217楼
2023-02-24 11:41:59
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走走看看:回复王雁鸣老师 要转过去吧,因为末缴增值税的借方余额反映的是多缴的税款,进项多了,不正是反映了企业多缴的税,留着以后抵扣么
2023-02-24 12:10:36
走走看看:回复王雁鸣老师 分录是借应交税费-未交增值税;货应交税费-转出未交增值税
2023-02-24 12:33:49
王雁鸣老师:回复走走看看同学你好,不是这样理解的,进项多了,不代表企业多缴纳的税,而实际缴纳到税务局的税,反映在未缴增值税的借方了,那才叫多缴的税。
2023-02-24 13:01:21
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 微笑 发表的提问:
小企业会计准则下要交税也用:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税科目吗?
你好,是一般纳税人也是这样处理的,
218楼
2023-02-26 21:06:06
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 奥利给 发表的提问:
结转销项税时借:应交税费-销项税 贷:应交税费-转出未交增值税 结转抵扣进项税时借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-进项税 再结转未交增值税:应交税费:转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 分录有没有问题啊
你好,分录没有问题的
219楼
2023-02-26 21:21:40
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 00 发表的提问:
建筑行业;1、预缴分录:借:应交税费——预缴增值税 贷:银行 2、月末:借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预缴增值税 3、应缴增值税=销-进 计提增值税:借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 请老师帮我看下是不是这样做的?
您好!操作是可以这样。但是预交的时候,是计入应交税费—应交增值税—已交税金 贷银行存款。
220楼
2023-02-26 21:29:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张小宝 发表的提问:
小规模计提应该缴纳的增值税,怎么做分录,是不是姐,应交税费-增值税贷应交税费-未交增值
你好 不是  借应收 贷收入 应交税费应交增值税  后面就直接交了 
221楼
2023-02-27 11:14:14
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张小宝:回复玲老师 交的时候怎么做分录
2023-02-27 11:40:37
玲老师:回复张小宝借 应交税费应交增值税  贷银行 
2023-02-27 11:52:18
张小宝:回复玲老师 季度报的时候报前三个月的,开具的专票,需要交税,缴纳时候怎么做
2023-02-27 12:13:33
玲老师:回复张小宝和上面分录 一样的处理 
2023-02-27 12:39:07
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小月月 发表的提问:
老师你好,请问 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税转出未交增值税 做这个分录是什么意思
您好!这个是你当月如果多交了税就这样做。
222楼
2023-02-27 11:28:55
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小月月:回复宋生老师 不是应该这样做吗?借:应交税费-预交增值税  贷:银行存款

2023-02-27 11:59:22
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 玲老师 发表的提问:
请问大家:计提本月的增值税的分录后,到下个月缴纳的时候做分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 还需要做什么分录才能把之前计提的科目应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
您好,把应交税费-应交增值税下面所有明细科目余额全部转入应交税费-未交增值税即可。
223楼
2023-02-27 11:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ Lcat 发表的提问:
老师,结转7月未交增值税做分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果8月份用银行存款付了这个税款,怎么做分录呢
你好,实际缴纳的时候 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
224楼
2023-02-28 10:31:07
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Vańnié 发表的提问:
增值税分录是 计提 借;应交税费-应交增值税 贷;应交税费-未交增值税 缴纳时 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款那么如果是代开增值税的 不需要计提是不是直接:借;应交税费-增值税 贷;银行存款
您好!不是,代开也是要计提的。 借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
225楼
2023-02-28 10:38:49
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Vańnié:回复宋生老师 您好 请问是这个意思吗 我的理解对吗
2023-02-28 11:04:19
宋生老师:回复Vańnié您好!对的。就是这样做
2023-02-28 11:29:58

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