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缴纳上月的增值税会计分录
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 俊秀的人生 发表的提问:
缴纳上月税费会计分录
同学你好!这个的话 借:应交税费-XXX      贷:银行存款
106楼
2023-01-10 13:10:20
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 爲曦變乖 发表的提问:
代开发票直接当月缴纳的增值税会计分录怎么做
你好 你是一般纳税人还是小规模 一般纳税人是当月缴纳当月的增值税嘛?
107楼
2023-01-10 13:21:01
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爲曦變乖:回复meizi老师 小规模,代开专票,扣了增值税附加税
2023-01-10 13:50:23
meizi老师:回复爲曦變乖你好 借应交税费-应交增值税贷银行存款 借税金及附加贷应交税费-应交城建税等 借 应交税费-应交城建税等贷银行存款
2023-01-10 14:00:29
爲曦變乖:回复meizi老师 那应交税费已交税金科目怎么用
2023-01-10 14:18:04
meizi老师:回复爲曦變乖你好 这个你们小规模不涉及 。你们小规模增值税全部在 应交税费-应交增值税核算 你们没有三级科目
2023-01-10 14:40:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 害羞的雨 发表的提问:
请问一般纳税人每月都需要缴纳增值税税款,增值税的会计分录,需要结转和计提吗
你好,需要结转未交增值税,然后做缴纳分录 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
108楼
2023-01-10 13:26:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ dping 发表的提问:
老师:一般纳税人当月应交未交的增值税和下月缴纳税款的会计分录?
增值税你按截图这个处理做账,
109楼
2023-01-11 12:47:26
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 晴晴、晴 发表的提问:
本月缴纳上月简易计税 税款的会计分录
您好 借:应交税费-简易计税 贷:银行存款
110楼
2023-01-11 13:11:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ ????檬宝麻麻???? 发表的提问:
这个月增值税6767.31 ,上个月抵扣的902.01,税控盘抵扣820,需要缴纳5045.3,这个怎么做会计分录啊
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税5045.3 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 5045.3
111楼
2023-01-11 13:23:59
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????檬宝麻麻????:回复邹老师 就做这个会计分录就可以吗
2023-01-11 13:45:48
????檬宝麻麻????:回复邹老师 抵扣的902怎么做分录啊
2023-01-11 14:02:19
邹老师:回复????檬宝麻麻????你好,抵扣902.01不需要特地做分录的
2023-01-11 14:30:27
刘利老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 杨洋阳 发表的提问:
小规模纳税人,缴纳增值税附加税的会计分录怎么写,月底没有计提
如果是免税就不用计提
112楼
2023-01-12 12:35:24
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杨洋阳:回复刘利老师 需要缴纳增值税
2023-01-12 13:02:50
刘利老师:回复杨洋阳借:税金及附加。 贷:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-应交印花税。 贷:应交税费-应交城市维护建设税。 贷:应交税费-应交教育费附加。 贷:应交税费-应交地方教育费附加
2023-01-12 13:32:13
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 素顏 发表的提问:
老师 增值税用计提吗?如果不计提直接缴纳上月增值税分录怎么做?
你好,需要在确认收入时确认增值税的 不计提应交税费账是不平的 上交 借,应交税费——未交增值税 贷,银行存款
113楼
2023-01-12 12:45:53
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素顏:回复立红老师 计提时借方 应交税费-转出未交增值税 对吗
2023-01-12 13:04:00
素顏:回复立红老师 执行小企业会计制度的不是不用计提吗?
2023-01-12 13:20:13
立红老师:回复素顏你好,你是小规模纳税人么还是一般纳税人?
2023-01-12 13:45:46
素顏:回复立红老师 一般纳税人
2023-01-12 14:09:14
立红老师:回复素顏你好 一般纳税人增值税 购入 借,原材料等 借,应交税费——应增进 贷,银行存款等 销售 借,银行存款等 贷,主营业务收入 贷,应交税费——应增销 期末 借,应交税费——应增销 贷,应交税费——应增进 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借,应交税费——应增(转出未交增值税) 贷,应交税费——未交增值税 上交 借,应交税费——未交增值税 贷,银行存款
2023-01-12 14:28:49
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 张丽杰 发表的提问:
还有,计提和缴纳增值税的会计分录?
增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
114楼
2023-01-12 13:08:25
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张丽杰:回复轶尘老师 谢谢老师
2023-01-12 13:30:29
轶尘老师:回复张丽杰不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-01-12 13:42:12
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 蓝色的梦 发表的提问:
发票是12月开出,但预缴2%增值税是在18年1月缴纳的,这预缴的2%增值税我怎么做会计分录?
借:应交税费--预交税款,贷:银行存款
115楼
2023-01-12 13:21:00
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蓝色的梦:回复袁老师 那17年12月底我怎么计提呢?
2023-01-12 13:38:38
袁老师:回复蓝色的梦如果开发票了,借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
2023-01-12 13:49:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 风和日丽 发表的提问:
本月缴纳上月的增值税和附加税,如何写分录
增值税借应交税费-未交增值税贷银存 附加税借应交税费-附加税贷银存 附加税需要上月计提
116楼
2023-01-27 13:26:03
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 萌佳佳 发表的提问:
9月只有增值税销项税额,借银行存款 贷应交增值税(销项) 其他业务收入 月末怎么计提增值税会计分录,需不需要结转增值税 10月缴纳9月增值税时会计分录?
你好 一般纳税人的吗
117楼
2023-01-27 13:43:46
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萌佳佳:回复郭老师 对,一般纳税人
2023-01-27 14:10:08
郭老师:回复萌佳佳借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。 10月借应交税费,未交增值税贷银行存款。
2023-01-27 14:20:14
萌佳佳:回复郭老师 什么时侯计提,什么时候结转
2023-01-27 14:44:40
郭老师:回复萌佳佳你好。九月份计提九月份结转,十月份缴纳。
2023-01-27 15:02:52
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 机智的电源 发表的提问:
本月缴纳上月应交税金增值税及附加的分录怎么做?本月计提下月缴纳的税金又怎么做?
同学 您好 本月缴纳上月应交税金增值税及附加 需要补计提 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 借:税金及附加——城建税等 贷:应交税费——应交城建税等 缴纳 借:应交税费——应交城建税等 贷:银行存款 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 本月计提下面缴纳的话 就是计提跟缴纳的分录 分两个月写
118楼
2023-01-27 13:52:40
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 小欢子 发表的提问:
由于计算错误,4月多缴纳了1500元的增值税,下个月5月应缴纳增值税35000元,扣上个月多缴的1500元,实缴33500元,该怎样出分录?
4月 借:应交税费-未交增值税 1500 贷:银行存款 1500 5月 借:应交税费-未交增值税 33500 贷:银行存款 33500 注意 每个月的话 销项税/进项税,都要转入未交增值税的
119楼
2023-01-27 14:04:46
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小欢子:回复许老师 我在六月做5月账时,计提增值税如下: 借:应交税费-销项税额50000 贷:应交税费-进项税额15000 贷:应交税费-未交增值税35000 我是想请问要扣掉上月多缴纳的1500元,我该怎样做分录计提未交增值税最终是交33500元
2023-01-27 14:40:29
许老师:回复小欢子借:应交税费-未交增值税 1500 贷:银行存款 1500 这个分录 是你多交的时候做的 这样的话 这个月 未交增值税 借贷方合计 是33500元的哦
2023-01-27 15:10:16
小欢子:回复许老师 5月做4月账时,己计提了 借:应交税费-销项税额1500 贷:应交税费-未交增值税1500 缴纳增值税时: 借:应交税费-未交增值税1500 贷:银行存款 这个与5月的没有关系的呀?5月的未交增值税借贷方合计不会是33500
2023-01-27 15:30:05
许老师:回复小欢子不是的呀 你不是说 你4月的增值税 是多交了吗?这样的话 不涉及 借:应交税费-销项税额 1500 贷:未交增值税 1500 的 直接的话 是 借:应交税费-未交增值税 1500 贷:银行存款 1500 这样的话 当时是借方余额 1500元呀 留着以后期间留抵的
2023-01-27 15:49:22
小欢子:回复许老师 具体情况如下:5月做4月账时,计提增值税: 借:应交税费-销项税额36500(多了1500) 贷:应交税费-进项税额 22500 贷:应交税费-未交增值税 140000(多了1500) 缴纳时: 借:应交税费-未交增值税14000(多了1500) 到6月做5账时,当月计提 借:应交税费-销项税额50000 贷:应交税费-进项税额15000 贷:应交税费-未交增值税35000 我的目的是怎样把5月的未交增值税调少上月多交的1500,实则应交33500,怎样做分录
2023-01-27 16:01:42
许老师:回复小欢子哦哦 这个的话 你是销项税 直接多提了哈 那这样 冲回 借:应交税费-未交增值税 1500 贷:应交税费-销项税额 1500 这样 未交增值税 借方就有余额1500元了 可以冲减以后的了 同时 多计提的销项税部分 借:应交税费-销项税额 1500 贷:主营业务收入 1500 销项税多计提 对应的 主营业务收入 就少了 要增加的
2023-01-27 16:18:30
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 包儿 发表的提问:
计提本月增值税的分录如何做?还有下个月缴纳增值税的分录如何做?
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交增值税未交增值税 借应交增值税未交增值税贷银存款
120楼
2023-01-27 14:27:00
全部回复
包儿:回复玲老师 计税销售额8679.25 销项税额520.76 上期留抵税额332.95,应纳税额187.81。 那么如何作分录呢?计算收入的时候和缴纳的时候分别如何处理分录?
2023-01-27 14:41:29
玲老师:回复包儿你如果销项税额大,需要交税,就是我上面给你写的那个分录如果进项多,不用交税,就不用写分录。
2023-01-27 14:52:26

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