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冲红上月发票会计分录处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 秀丽的绿草 发表的提问:
简易征收发票开错,上月已经交税,次月冲红,会计分录怎么处理?
你好,次月冲红,做上个月的相反分录就是了 
1楼
2022-12-10 13:04:23
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Miranda 发表的提问:
冲红上月发票会计分录
你好!你上月开蓝字的时候怎么做的分录就做同样的分录,只是金额写负数
2楼
2022-12-10 14:17:09
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Miranda:回复宋生老师 因为是专票
2022-12-10 14:39:50
Miranda:回复宋生老师 是借-进项税额
2022-12-10 15:09:34
Miranda:回复宋生老师 还是贷进项税额转出
2022-12-10 15:29:46
宋生老师:回复Miranda你好!建议贷方计入进项税额转出
2022-12-10 15:48:11
Miranda:回复宋生老师 冲销时是借负数进项税额,还是贷进项税额转出
2022-12-10 16:12:38
宋生老师:回复Miranda你好!做进项转出更合适。因为你已经做了进项了。
2022-12-10 16:25:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
上月的发票怎么冲红,怎么处理,分录怎么写呢?
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
3楼
2022-12-10 15:43:09
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 机灵的时光 发表的提问:
机械租赁费用,跨月红冲的发票如何处理?会计分录怎么做?
您好,跨月红冲的发票如何处理,分录与上月分录相同,金额相反
4楼
2022-12-10 16:49:46
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 依&沐#% 发表的提问:
本月发票红冲上个月的。如何做会计分录
普通发票。
5楼
2022-12-10 18:19:31
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庄老师:回复依&沐#%你好,做负数冲销原来凭证
2022-12-10 18:45:13
依&沐#%:回复庄老师 然后需要和上个月的装订在一起吗?
2022-12-10 19:13:35
庄老师:回复依&沐#%你好,要装订区这个月
2022-12-10 19:42:46
庄老师:回复依&沐#%是这个月做的凭证
2022-12-10 20:03:43
庄老师:回复依&沐#%清楚了吗?给个好评!
2022-12-10 20:33:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 周语 发表的提问:
老师您好 我们7月份开出了一张专用发票 现在要红冲 红冲后的会计分录怎么处理呀
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
6楼
2022-12-10 19:33:11
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周语:回复邹老师 谢谢邹老师
2022-12-10 20:00:30
邹老师:回复周语不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2022-12-10 20:12:40
周语:回复邹老师 5星好评在那儿点呀
2022-12-10 20:34:02
邹老师:回复周语一般是在回答问题的下面,如果没有看到,你可以不用评价,系统会在4天之后自动给予好评
2022-12-10 20:52:37
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
老师,我这边是销售方,发票跨月红冲,然后重新开正确的,发票作废重开的原因是:税率开错了,其他内容多对的,这样的情况,发票红冲重新开,账务处理和会计分录怎么做?
你好,蓝字发票都按照发票金额做凭证,借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费(销项税额) 红字发票按照金额做红字凭证
7楼
2022-12-10 20:47:19
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向日葵:回复徐阿富老师 那老师,结转销售成本方面要怎么处理?
2022-12-10 21:10:33
徐阿富老师:回复向日葵你好,结转销售成本按照销售数量和库存商品成本结转
2022-12-10 21:20:57
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 自信的小蝴蝶 发表的提问:
小规模夸季报发票冲红怎么处理?会计分录怎么做?
您好,会计分录就是之前确认收入结转成本分录的红字分录。
8楼
2022-12-10 22:08:40
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自信的小蝴蝶:回复张艳老师 借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费 是吧
2022-12-10 22:32:53
张艳老师:回复自信的小蝴蝶是的,金额用负数表示就是了。
2022-12-10 22:58:47
自信的小蝴蝶:回复张艳老师 冲红是开具3%的税率,现在开正确的是1%的税率。请问多交的税钱会退吗?
2022-12-10 23:25:19
自信的小蝴蝶:回复张艳老师 因为我已经申报的增值税
2022-12-10 23:50:08
张艳老师:回复自信的小蝴蝶冲红是开具3%的税率,现在开正确的是1%的税率。请问多交的税钱会退吗?--可以申请退税款的,也可以算作预缴,留抵以后期间使用。
2022-12-11 00:19:37
自信的小蝴蝶:回复张艳老师 退税在哪里处理呢?
2022-12-11 00:33:41
自信的小蝴蝶:回复张艳老师 如果算作预缴,需要做会计分录吗?
2022-12-11 01:02:41
张艳老师:回复自信的小蝴蝶退税在哪里处理呢?--去税局大厅做退税申报
2022-12-11 01:28:42
张艳老师:回复自信的小蝴蝶如果算作预缴,需要做会计分录吗?-- 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入负数 应交税费--应交增值税 负数【这里就体现预缴税款了】
2022-12-11 01:39:32
自信的小蝴蝶:回复张艳老师 好的,谢谢,老师
2022-12-11 01:50:41
张艳老师:回复自信的小蝴蝶不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2022-12-11 02:08:04
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 有爱^O^有梦 发表的提问:
您好,以前年度的发票因开票错误红冲以后,收到新开的发票,在会计分录上应该怎么处理呢?红冲的票有普票也有专票!
同学好,红字发票,借计成本费用或存货(负数),贷计银行存款或应付(负数),收到的新发票,借计成本费用或存货,贷计银行存款或应付
9楼
2022-12-10 23:07:14
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有爱^O^有梦:回复英老师 我是购买方,普票我不用红冲,直接收到的我新发票,专票我是开具的红字专票信息表,会计处理是一样的吗?
2022-12-10 23:38:41
英老师:回复有爱^O^有梦红字专用发票按以上分录处理,
2022-12-11 00:03:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 爱吃蘑菇的黄仔 发表的提问:
加工企业,上月开了发票,这个月冲红重开,那么上月的劳务成本需要冲红吗?分录应该如何处理呢?
可以不需要的,你开了负数发票冲了成本,然后开正确的,还要做正数成本
10楼
2022-12-11 00:25:34
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爱吃蘑菇的黄仔:回复郭老师 重开的发票金额比冲红的金额要小,出现了差额
2022-12-11 00:43:11
郭老师:回复爱吃蘑菇的黄仔那得红冲成本 红冲多结转的
2022-12-11 01:06:15
爱吃蘑菇的黄仔:回复郭老师 请问是这样吗? 借:本年利润 (红字) 贷:主营业务成本(红字)
2022-12-11 01:27:08
郭老师:回复爱吃蘑菇的黄仔你好,你的发生额需要红冲 这个是结转的
2022-12-11 01:47:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ Y 发表的提问:
冲红上月专用发票进项税额已抵扣会计分录
你好 借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
11楼
2022-12-11 01:37:11
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 廖海鸣 发表的提问:
上月专票开错,本月开具红字发票冲销,本月账务怎么处理?怎样做分录?
你好,按上月专票会计分录做相反会计分录,
12楼
2022-12-11 03:02:21
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ jossonli 发表的提问:
冲红上月专用发票进项税额已抵扣会计分录
您好!借应付账款 贷原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
13楼
2022-12-11 04:22:39
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
冲红上月专用发票进项税额已抵扣会计分录
需要做进项税额转出处理,您之前确认的是材料科目还是费用科目?
14楼
2022-12-11 05:47:40
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 着急的巨人 发表的提问:
老师您好!请问我红冲去年的发票,会计分录怎么处理啊?
你好,是收入发票红冲?
15楼
2022-12-11 06:44:57
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