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冲红上月发票会计分录处理
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 浪花朵朵 发表的提问:
自已的两个公司间有委托加工的活动,但是委扡方发料后没有按委加会计处理,而是按的直接核算成本直接入库存商品做的会计处理,现在想把前几个月账目更改过来按委托加工会计账处理,如何原发录红冲,能提供红冲的会计发录吗
您好,原分录相同,金额相反
211楼
2023-02-27 10:55:39
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浪花朵朵:回复小林老师 老师,因为原料结转出成本,成本又结转到库存商品,商品又出售结转出主营业务成本,我有点蒙,你能我具体的分录吗?谢谢!
2023-02-27 11:36:21
小林老师:回复浪花朵朵您好,您就顺着您的业务流程分录,金额负数即可
2023-02-27 11:58:28
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ Lucky girl 发表的提问:
管理费用进项专票,跨年红冲,会计分录怎么做?
1、红字冲回前期开具的发票: 借:银行存款/应收账款 (红字) 贷:主营业务收入?(红字) 应交税费-应交增值税(销项税) (红字) 2、重新开具发票: 借:银行存款/应收账款 (蓝字) 贷:主营业务收入?(蓝字) 应交税费-应交增值税(销项税) (蓝字)
212楼
2023-02-27 11:22:59
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Lucky girl:回复小锁老师 管理费用进项专票。不是我们开出去的发票。是收到的进项票。
2023-02-27 11:45:28
小锁老师:回复Lucky girl那就做一笔  借 应付账款 贷 以前年度损益调整  应交税费 应交增值税 进项税额转出
2023-02-27 12:01:47
Lucky girl:回复小锁老师 以前年度损益调整,需不需要冲未分配利润?
2023-02-27 12:18:50
小锁老师:回复Lucky girl需要,那个是最后做的,其他没了
2023-02-27 12:28:58
Lucky girl:回复小锁老师 最后做的?是当月做还是年末做?还有能不能直接,借 应付账款 贷 未分配利润 应交税费 应交增值税 进项税额转出
2023-02-27 12:56:46
小锁老师:回复Lucky girl就是当月最后一笔做的,不能直接,因为你这个跨年了
2023-02-27 13:26:42
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 殷勤的高跟鞋 发表的提问:
跨年红冲这几年的发票,对央企和上市公司报表有没有影响?
这个的话 只要当时 不是虚假的确认收入 只是由于后来 情况变化 不能确认收入 而上年度汇算清缴 又已经完成 这样的话 是不影响以前年度财报的
213楼
2023-02-27 11:44:19
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 王蓉 发表的提问:
4月30日开的发票,5月初开具红字发票冲销。那帐目处理需要上月做收入,本月红冲么??还是直接可以不做账?
四月份做收入,然后五月份红冲收入。
214楼
2023-02-27 12:11:59
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王蓉:回复答疑郭老师 好的,那抵扣联和发票联也做入记账凭证呢??还是拿出来到税务局验旧使用??
2023-02-27 12:40:54
答疑郭老师:回复王蓉抵扣联和发票联单位自己留存就可以
2023-02-27 13:03:47
王蓉:回复答疑郭老师 不需要验旧处理???
2023-02-27 13:29:54
答疑郭老师:回复王蓉买发票之前验旧就可以 验旧不需要带着发票去电子税务局里面
2023-02-27 13:59:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ Rachel 发表的提问:
上月发票开错本月开了红字发票怎么做会计分录?
借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
215楼
2023-02-28 11:31:49
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Rachel:回复郭老师 应交税费-应交增值税(进项税额)负数吗?
2023-02-28 11:54:56
郭老师:回复Rachel你是购买方吗 我写的是销售方的分录,应交税费是销项
2023-02-28 12:06:41
Rachel:回复郭老师 我是销售方,谢谢老师
2023-02-28 12:25:32
郭老师:回复Rachel不用客气的,
2023-02-28 12:50:20
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 发表的提问:
老师你好,请问去年开了增值税普通发票,今年红冲重新开了增值税专门发票,会计分录怎么处理?谢谢
您好,两张发票金额一样吗?红冲的发票做一张红字凭证,重新开具的专用发票做一张篮字凭证
216楼
2023-02-28 11:51:56
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勤:回复路老师 是的金额一样的,那就不用通过以前年度损益调整了是吧
2023-02-28 12:21:38
路老师:回复金额一样的,不涉及损益
2023-02-28 12:49:58
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
跨月发票怎么红冲账务处理
你好,不需要额外处理,冲减的是当期的收入
217楼
2023-02-28 12:05:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 默默 发表的提问:
上月红冲了一张销售发票,这笔分录怎么做?
借:应收账款-92762,贷:主营业务收入-90060.19,应交税费-2701.81
218楼
2023-03-01 11:43:46
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
上月普通发票忘记作废,未做账务处理,已抄税本月红字发票,会计科目如何处理
如果上月未作账务处理,这个月红字发票也不作账务处理。
219楼
2023-03-01 11:49:12
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 自由的御姐 发表的提问:
10月开具简易征收3%的发票 现在红冲掉 会计分录怎么做
你好!你10月怎么做的分录,现在就怎么做,只是金额写负数。
220楼
2023-03-01 12:05:59
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自由的御姐:回复宋生老师 那应交增值税-销售税额直接冲减掉了 可是增值税申报表格中 3%的税额是不能冲减销售税额的
2023-03-01 12:27:56
宋生老师:回复自由的御姐您好!你的收入在申报表冲掉了,税额也自动减少了。
2023-03-01 12:50:49
李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 鲤鱼毛巾 发表的提问:
我想咨询已认证未抵扣的跨月发票冲红怎么做会计分录
您好,未抵扣?那你当时怎么入账的啊
221楼
2023-03-02 10:54:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 含糊的薯片 发表的提问:
老师,请问上月红字冲正冲错了,本月发现,应该怎么处理
你好,可以把上月红字冲正的分录冲销,然后做一笔正确的
222楼
2023-03-02 11:20:35
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含糊的薯片:回复邹老师 上月的如何冲
2023-03-02 11:47:37
邹老师:回复含糊的薯片你好,你上月做的充错的分录是?
2023-03-02 12:06:22
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 豆花小艺 发表的提问:
跨年的专票要红冲后重新开具,会计上的账务处理怎么做?
直接红冲然后重新做蓝字分录就行了,对今年没有影响
223楼
2023-03-02 11:35:57
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豆花小艺:回复朴老师 蓝字重新确认的收入不就成了2020的吗?
2023-03-02 11:50:23
朴老师:回复豆花小艺你做的红字分录不是正好红冲了吗
2023-03-02 12:17:37
豆花小艺:回复朴老师 老师,要是只红冲不再重新来了呢?
2023-03-02 12:47:16
朴老师:回复豆花小艺小企业会计准则直接红冲,企业会计准则就用以前年度损益调整
2023-03-02 13:06:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 淦妈 发表的提问:
请问上月也入账,这月红字冲减的发票怎么做账务处理呀
请问上月已入账,这月红字冲减的发票怎么做账务处理呀!是不是要用红字冲减发票第一联做账呀!具体怎么处理呢?
224楼
2023-03-02 12:02:59
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邹老师:回复淦妈你好,是销项负数还是进项负数
2023-03-02 12:23:39
淦妈:回复邹老师 是销项负数
2023-03-02 12:48:35
邹老师:回复淦妈借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2023-03-02 13:07:00
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ easy 发表的提问:
如果这张发票红冲了,怎么写分录
冲红以后还重新开具吗?
225楼
2023-03-05 12:51:26
全部回复
easy:回复钟存老师 不开了
2023-03-05 13:08:44
钟存老师:回复easy直接做负数分录就可以的
2023-03-05 13:21:17
easy:回复钟存老师 税金也做负数吗
2023-03-05 13:40:32
钟存老师:回复easy税金也可以做进项税转出
2023-03-05 13:51:34
easy:回复钟存老师 能不能说一下具体的分录?
2023-03-05 14:17:36
钟存老师:回复easy借:原材料(负数) 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额转出(正数) 应付账款(负数)
2023-03-05 14:47:02

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