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冲红上月发票会计分录处理
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 01 发表的提问:
销售方上月开票忘记作废,本月如何处理呢,只能红冲发票吗
是的,只能开红字发票。是的,只能开红字发票了。
196楼
2023-02-21 11:30:35
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01:回复玲老师 购买方退回,红字由销售方申请是吧
2023-02-21 11:51:54
玲老师:回复01你好 没认证的是销售方开
2023-02-21 12:09:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 七七 发表的提问:
这个月开的红字发票冲上个月的发票,会计分录是做一张跟上个月的发票一摸一样的发票填红字吗?还有我登丁子账时红字就登负数吗?计算合计的时候是正数和负数相减塞
您好!是的。分录是一样的,只是金额写负数。 合计的时候是会相减,没关系的
197楼
2023-02-21 11:44:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 发表的提问:
老师,我的销项统计,只有作废发票,没有红冲发票,月度统计也多出那张红冲发票金额,怎么处理啊
你好,能发个对比的截图?
198楼
2023-02-21 12:07:06
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蜜:回复邹老师 现在显示对的,麻烦老师了
2023-02-21 12:58:15
邹老师:回复祝你学习愉快,工作顺利。
2023-02-21 13:17:21
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ yi的熊猫 发表的提问:
我企业开出的红字发票,会计要怎么处理?会计分录怎么写?
您好 写一份跟您开出蓝字发票的相同红字分录
199楼
2023-02-21 12:20:59
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yi的熊猫:回复bamboo老师 税款也已交了,又怎么办?
2023-02-21 12:40:59
yi的熊猫:回复bamboo老师 一般纳税人
2023-02-21 13:08:23
bamboo老师:回复yi的熊猫您增值税申报的时候 销项负数可以抵减你开出的蓝字发票的销项税额
2023-02-21 13:25:36
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
上个月发票开具错误,这个月想红冲,怎么在发票开具管理下发票红冲模块红冲不了?
你好,是需要在系统申请开具负数,税局审批了根据通知单号码录入才可以开具负数发票的。
200楼
2023-02-22 10:58:46
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 忧伤的世界 发表的提问:
发票跨月冲红,原有发票怎么处理
同学你好,原来发票的联次都退回来了吗?
201楼
2023-02-22 11:10:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 珊珊 发表的提问:
上个月的发票开错了,我也申报了,这个月我开红票冲红了,这个分录咋写,?把冲红的发票附在后面吗?上个月的发票要写上作废二个字吗
你好 冲红分录 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 是的 上个月的发票跨月了无法作废,所以才需要红冲的 如果是当月就作废,也不需要开具负数了
202楼
2023-02-22 11:24:16
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珊珊:回复邹老师 给上月客户的那二联,要写上作废吗?冲红的负数发票三联都要附在凭证后吗
2023-02-22 11:54:33
邹老师:回复珊珊你好,跨月无法作废 需要都放在负数分录后面
2023-02-22 12:09:24
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 吴梓梅 发表的提问:
老师你好!小规模公司的7月份发票销售收入已经做账,现在9月份红冲了,我在9月份的会计账红冲7月份的会计分录?
您好 请问7月份分录怎么写的
203楼
2023-02-22 11:48:11
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吴梓梅:回复bamboo老师 借:银行存款5169.7 贷:主营业务收入5019.13 应交税费–未交增值税150.57
2023-02-22 12:11:12
吴梓梅:回复bamboo老师 在吗?
2023-02-22 12:35:17
bamboo老师:回复吴梓梅借:银行存款 -5169.7 贷:主营业务收入 -5019.13 应交税费–未交增值税 -150.57
2023-02-22 12:48:48
吴梓梅:回复bamboo老师 摘要呢?
2023-02-22 13:09:52
bamboo老师:回复吴梓梅请问什么原因要冲红的
2023-02-22 13:38:49
吴梓梅:回复bamboo老师 开重复了
2023-02-22 13:59:34
bamboo老师:回复吴梓梅那摘要可以写红冲上月重复开具发票
2023-02-22 14:11:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 超级的芒果 发表的提问:
上个月发票开错了增值税普通发票这个月冲红账务处理怎么做
你好,红冲这样做分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
204楼
2023-02-22 12:17:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 独特的小白菜 发表的提问:
上个月发票,已收款,这个月冲红发票,未退款,怎么做分录
借、应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。
205楼
2023-02-23 11:46:22
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郭老师:回复独特的小白菜对应的成本也需要红冲,如果是销售货物的,借主营业务成本,负数借库存商品。
2023-02-23 12:13:48
独特的小白菜:回复郭老师 上个月做账是借:银行存款,贷:主营业务收入。我这个月发票冲红 做什么分录 钱没有退给对方
2023-02-23 12:32:12
郭老师:回复独特的小白菜借应收账款负数贷,主营业务收入负数。
2023-02-23 12:46:10
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 凤19930112 发表的提问:
发票未认证抵扣过,部分红冲了,原发票未红冲的部分还能抵扣吗,抵扣系统上找不到这张发票了,要怎么处理
你好 既然开错了的话 没认证的话 销售方 你开红字信息表开红字发票红冲 在开正确的发票来认证
206楼
2023-02-23 11:57:16
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凤19930112:回复meizi老师 不是开错了,我是想问已经部分红冲了,原发票还能抵扣吗
2023-02-23 12:22:57
meizi老师:回复凤19930112你好 你都已经红冲了 原发票不能抵扣。 你要重新开正确的发票在认证抵扣
2023-02-23 12:47:16
凤19930112:回复meizi老师 那没有冲红的蓝字部分也不能抵扣吗
2023-02-23 13:03:16
凤19930112:回复meizi老师 当时冲红的时候只填写了部分红字信息
2023-02-23 13:14:09
meizi老师:回复凤19930112你好 那你这个还会开正确的发票回来吗 。如果你们是不会开 了。 你就先认证原蓝字发票 然后申请转出一部分进项税金额。 这样来操作
2023-02-23 13:41:40
凤19930112:回复meizi老师 不会开了的,当时销售方开了一部分红字发票来,那发票做过进项税额转出了,我就是想知道蓝字部分如何认证,认证系统上找不到这张发票了
2023-02-23 13:51:56
meizi老师:回复凤19930112你好 既然不开 了 那么你之前要红冲部分 你最开始就要先认证 在做转出的。 你现在都红冲了认证不了
2023-02-23 14:02:00
凤19930112:回复meizi老师 那现在要怎么操作
2023-02-23 14:21:02
meizi老师:回复凤19930112你好 你需要明早问下当地税局 。是否可以先把这个红冲发票正数冲掉 。 去补认证抵扣这个原蓝字发票 。 到时在开红字信息表;红字发票来红冲转出
2023-02-23 14:48:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 爱吃鱼的丸子 发表的提问:
老师,您好,我公司上月开出的发票部分有误,这个月开了红字发票,然后又重新开具了发票,会计分录要怎么做?只冲销了部门发票,冲减成本的时候冲减多少?
你把发票全部红冲了吗?
207楼
2023-02-23 12:14:59
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爱吃鱼的丸子:回复郭老师 没有全部冲销,只冲销了其中的两张发票
2023-02-23 12:38:42
爱吃鱼的丸子:回复郭老师 货没有退,只是将开错的发票冲红了,要不要冲减上个月的成本?
2023-02-23 13:07:45
郭老师:回复爱吃鱼的丸子不需要的,你开了正确的一样需要做成本
2023-02-23 13:30:58
爱吃鱼的丸子:回复郭老师 那就是不需要冲减上个月的成本,只需要冲减收入,然后再重新做这个月的收入就可以了吗?
2023-02-23 13:45:56
郭老师:回复爱吃鱼的丸子是的,可以的,
2023-02-23 14:07:22
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 行っている 发表的提问:
这个月,做了一笔红冲上个月的分录,这笔分录的金额会不会体现在这个月的报表上,红冲分录为:借:库存现金-100贷:其他应付款-100这个红冲数据会影响这个月的这两个账户的金额吗
同学 您好 红冲数据会影响这个月的这两个账户金额
208楼
2023-02-24 11:31:16
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行っている:回复bamboo老师 那我看了一下,这两个账户数据没有收这个红冲金额的影响,什么原因呢
2023-02-24 11:45:24
bamboo老师:回复行っている您是软件做账么 已经记账了么
2023-02-24 11:58:57
行っている:回复bamboo老师 嗯,金蝶软件,
2023-02-24 12:13:14
bamboo老师:回复行っている可以截图看看明细账么
2023-02-24 12:41:53
行っている:回复bamboo老师
2023-02-24 12:55:05
行っている:回复bamboo老师
2023-02-24 13:19:22
bamboo老师:回复行っている这是有影响的啊 您上期本来有余额的 这期的余额没有了
2023-02-24 13:48:34
行っている:回复bamboo老师 哦,但是资产负债表上,货币资金合计数额中,没有这个红冲数据的
2023-02-24 14:10:06
bamboo老师:回复行っている那是啊 余额为0 不体现
2023-02-24 14:37:35
行っている:回复bamboo老师 老师,小规模开出专票挂账怎么做分录
2023-02-24 15:03:50
行っている:回复bamboo老师
2023-02-24 15:33:12
bamboo老师:回复行っている小规模应交税费 不用三级科目
2023-02-24 15:49:25
行っている:回复bamboo老师 但系统里有三级科目了,没发只输入二级科目噢,老师
2023-02-24 16:10:42
bamboo老师:回复行っている那就只能挂到三级了
2023-02-24 16:39:48
行っている:回复bamboo老师 嗯啊
2023-02-24 16:53:42
bamboo老师:回复行っている请问还有别的疑问么
2023-02-24 17:07:07
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Amoze 发表的提问:
3月份收到一份的材料专票,在4月份进行认证抵扣。现在10月份收到该材料专票的红字发票,后期不在开此材料专票的发票,而是开给分公司。现在这个红字发票怎么处理,是进行原分录的红冲吗?如果红冲,那么4月份认证抵扣的进项税怎么处理,进项转出怎么处理?
原分录冲后就可以的,
209楼
2023-02-24 11:55:10
全部回复
Amoze:回复QQ老师 那前期认证抵扣的进项税怎么处理呢
2023-02-24 12:34:37
QQ老师:回复Amoze你好!计入进项税转出就可以借:库存商品 负数 贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出 贷:应付账款 负数
2023-02-24 12:55:16
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Amoze 发表的提问:
3月份收到一份的材料专票,在4月份进行认证抵扣。现在10月份收到该材料专票的红字发票,后期不在开此材料专票的发票,而是开给分公司。现在这个红字发票怎么处理,是进行原分录的红冲吗?如果红冲,那么4月份认证抵扣的进项税怎么处理,进项转出怎么处理?
冲回入账是的分录,借:原材料 负数 贷:应付账款 负数 应交税费—应交增值税—进项税转出
210楼
2023-02-24 12:14:59
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