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未计提工资会计分录怎么做
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ luciaying 发表的提问:
员工的工资已经计提但是没有实际发放怎么做会计分录
计提工资时(就是前文提到的企业拿来发工资的钱) 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资
226楼
2023-03-01 11:25:04
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luciaying:回复龙枫老师 计提我会,但是有一部分员工工资只计提没有发放怎么做会计分录
2023-03-01 11:38:20
龙枫老师:回复luciaying暂时不做发放的会计分录等发放的时候在再做的,你是此意思吗 ?如果不是再给您解答的
2023-03-01 11:48:53
luciaying:回复龙枫老师 有几个员工的工资已经计提过了,因为离职没有交接好工作,暂时先不发放,需要做什么会计分录
2023-03-01 12:06:08
龙枫老师:回复luciaying暂时不用做的等发放的时候做 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2023-03-01 12:20:38
luciaying:回复龙枫老师 那申报个人所得税时需要填上计提的工资数吗
2023-03-01 12:44:28
龙枫老师:回复luciaying对于工资 申报个人所得税时,是按实际发放工资来计算的,
2023-03-01 12:58:31
luciaying:回复龙枫老师 好的,谢谢老师
2023-03-01 13:26:58
龙枫老师:回复luciaying感谢您的提问如果满意请给五星谢谢
2023-03-01 13:51:36
小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 文欣 发表的提问:
上个多计提的工资,这也发现多计提的工资要冲减其他应付款,怎么做会计分录
同学你好呀~ 参考以下分录 借:其他应付款 贷:管理费用等
227楼
2023-03-01 11:54:12
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文欣:回复小杜杜老师 但是我多计提的工资怎么冲减呢?
2023-03-01 12:11:34
小杜杜老师:回复文欣就是从贷方冲掉你计入到成本费用的金额里面。
2023-03-01 12:39:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 洛杉矶的十点半 发表的提问:
计提工资怎么做分录啊?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
228楼
2023-03-01 12:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 王耐 发表的提问:
老师您好,想问下公司计提工资时,计提的是应付工资,到次月有请假、迟到扣款,没有发那么多,这些请假和迟到的扣款怎么做分录呢
你好,冲销计提的工资 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
229楼
2023-03-02 11:34:23
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 清扬 发表的提问:
上月计提工资少计提4930元,本月补提,怎样做分录
借XX费用 贷应付职工薪酬
230楼
2023-03-02 11:57:59
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清扬:回复李老师 现在的情况就是,公司上月注销,本月全部启用新账套,期初余额全部为零,我这样做,是不是造成费用和应付职工薪酬账上有余额
2023-03-02 12:14:13
李老师:回复清扬注销了 干嘛还启用新帐套???税务清算注销出具审计报告了就不要继续做帐了
2023-03-02 12:24:28
清扬:回复李老师 你的意思是做本月的帐,以前的就不要管了,是不是
2023-03-02 12:44:02
李老师:回复清扬你公司是在注销进行中吗?税务注销了没
2023-03-02 13:06:36
清扬:回复李老师 注销因为财务报表无法上报搁置了,但工商已经注册
2023-03-02 13:20:03
清扬:回复李老师 注销因为财务报表无法上报搁置了,但工商已经注册
2023-03-02 13:49:23
李老师:回复清扬注销因为财务报表无法上报搁置了,但工商已经注册 ???啥意思
2023-03-02 14:02:05
清扬:回复李老师 就是说税务没有注销,但工商已经注册了,公司的牌子都换了。是不是税务没有注销,就不能启用新账套啊
2023-03-02 14:22:45
李老师:回复清扬工商注册是什么意思 是注销还是另外注册了一家公司
2023-03-02 14:44:05
清扬:回复李老师 另外注册了一家公司。11月是做的旧公司的帐,12月做新公司的帐
2023-03-02 15:11:48
李老师:回复清扬另外注册了一家公司 分别做帐啊 2家公司的账务不要弄到一起了
2023-03-02 15:25:02
清扬:回复李老师 哦,知道了
2023-03-02 15:39:10
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 带刺的玫瑰 发表的提问:
公司有五险,计提工资是怎么做分录,到下个月五险交了后分录怎么做
您好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
231楼
2023-03-02 12:08:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 1121312822 发表的提问:
,老师,员工迟到,早退计提工资时怎么做分录?
你好,扣的钱可以在工资表体现扣款,按扣款之后的工资计提
232楼
2023-03-05 13:09:01
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Mrs 廖 发表的提问:
计提工资比实际数少发,跨两月才发,请问如何做分录?
你好,可以补充计提,借管理费用,贷应付职工薪酬--工资
233楼
2023-03-05 13:20:00
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Mrs 廖:回复庄老师 4月的工资,5月发了一部分,6月发一部分
2023-03-05 13:39:11
庄老师:回复Mrs 廖你好,4月的工资,5月发了一部分,6月发一部分也要计提,
2023-03-05 13:50:19
Mrs 廖:回复庄老师 怎样计提?请列分录,不知怎样处理才问你
2023-03-05 14:18:29
庄老师:回复Mrs 廖你好,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬--工资,
2023-03-05 14:31:27
Mrs 廖:回复庄老师 这个数是写实际发的数?还是写计提数?老师好 我提是按次收费,请明确回复,谢谢
2023-03-05 14:51:05
庄老师:回复Mrs 廖你好,这个是应发的计提数,我提是按次收费,是指什么
2023-03-05 15:01:13
Mrs 廖:回复庄老师 4月应发10000工资,5月发了8000,6月发了2000,请问如何做分录,谢谢
2023-03-05 15:18:47
庄老师:回复Mrs 廖你好,借管理费用--工资10000,贷应付职工薪酬--工资10000,借应付职工薪酬--工资8000,贷银行存款8000
2023-03-05 15:38:40
Mrs 廖:回复庄老师 2016年入固定资产车160000:今年入帐,求分录,与解,谢谢
2023-03-05 15:58:22
庄老师:回复Mrs 廖你好,这是另外一个问题,另外提问,
2023-03-05 16:08:29
翟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.95
解题: 0.07w
引用 @ 发表的提问:
老师,现在发现17年多计提工资11000,现在怎么做分录调账?
您好!通过以前年度损益调整转一下好了,问题不大的
234楼
2023-03-05 13:38:17
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靳:回复翟老师 借:应付职工薪酬-工资 11000 贷:以前年度损益调整 11000 借:以前年度损益调整 11000 贷:利润分配-未分配利润 11000, 老师,这样做对吗?
2023-03-05 14:24:34
翟老师:回复不对啊!您平时计提工资怎么做会计分录的
2023-03-05 14:52:27
靳:回复翟老师 借:管理费用 11000 贷:应付职工薪酬 11000
2023-03-05 15:12:19
翟老师:回复把管理费用改为以前年度损益调整就好了,然后再把以前转到未分配利润
2023-03-05 15:29:01
窦老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 潇琳 发表的提问:
请问迟到扣款计提工资时怎么做分录谢谢?
你好同学,如果直接从工资里扣,分录 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入
235楼
2023-03-05 13:49:30
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潇琳:回复窦老师 如果不想体现收入怎么做?
2023-03-05 14:13:28
窦老师:回复潇琳你好同学,这种情况一般情况是要做营业外收入的,如果不想做的话,可以冲减管理费用。
2023-03-05 14:32:30
潇琳:回复窦老师 我把实发工资计提为管理费用,不就不用处理扣款了?
2023-03-05 14:45:20
窦老师:回复潇琳你好同学,如果按照实发工资,万一领导问你工资表里的工资为什么全额发给了被扣款人,到时候不好解释。
2023-03-05 14:59:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 发表的提问:
咨询公司给计提工资怎么做分录,
借;劳务成本 贷;应付职工薪酬
236楼
2023-03-05 14:03:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 芹菜 发表的提问:
去年多计提工资,今年应该怎么做分录?
你好 借方应付职工薪酬贷方以前年度损益科目借方以前年度损益科目贷方未分配利润
237楼
2023-03-06 11:37:17
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芹菜:回复meizi老师 软件没有以前年度
2023-03-06 12:03:59
meizi老师:回复芹菜你好 如果是小企业会计准则 没有以前年度的话 用未分配利润科目直接做
2023-03-06 12:18:16
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小帅 发表的提问:
公司第一个月给员工上保险 上月计提工资时没有计提这月直接交了 怎么做分录 ?
分录也是一样做 先计提,然后再支付
238楼
2023-03-06 11:52:24
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文老师:回复小帅1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬--工资 一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
2023-03-06 12:29:24
文老师:回复小帅可以参考一下这个
2023-03-06 12:56:12
小帅:回复文老师 那不会影响员工那个缴费基数?我们备案时员工工资是3000元!这3000员有包含员工承担那部分社保,那公司那部分及做了应付职工筹那个税那边填员工工资时 是不是就把公司承担的这部分也加进去了?
2023-03-06 13:20:08
文老师:回复小帅应付职工薪酬可以设置明细科目,工资,社保,应该看工资
2023-03-06 13:30:56
小帅:回复文老师 还有一个问题就是公司给客户试吃产品 怎么走账? 这些试吃也是咱花钱买的正品是有成本的
2023-03-06 13:43:22
文老师:回复小帅你可以记入销售费用--业务宣传费
2023-03-06 14:13:08
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
老师,您好,每个月计提工资怎么做分录呀?
1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借:制造费用 (生产人员) 管理费用 (管理人员) 销售费用 (销售人员) 贷:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额) 4、实际交纳 借:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款。
239楼
2023-03-06 12:02:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 尹凤君 发表的提问:
老师,计提工资怎么做分录
你好 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 
240楼
2023-03-07 10:52:16
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尹凤君:回复邹老师 待认证不抵扣进项,怎么做分录
2023-03-07 11:19:15
尹凤君:回复邹老师 借应交税费-待认证进项税额,是二级科目
2023-03-07 11:40:02
邹老师:回复尹凤君你好,计提工资分录 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬  (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-03-07 12:02:45
尹凤君:回复邹老师 计提工资时,贷方没有其他应付款吗
2023-03-07 12:20:58
邹老师:回复尹凤君你好,计提工资时,贷方是应付职工薪酬科目,而不是其他应付款 
2023-03-07 12:39:38
尹凤君:回复邹老师 包含社保吗
2023-03-07 12:52:13
尹凤君:回复邹老师 发放时,贷方,有其他应付款,对吗
2023-03-07 13:17:08
尹凤君:回复邹老师 支付时冲其他应付款
2023-03-07 13:43:58
邹老师:回复尹凤君你好,计提工资的时候,包括个人负担的社保金额。 发放时贷方可能会涉及其他应付款科目的 
2023-03-07 13:57:42

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