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未计提工资会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 熊熊 发表的提问:
1月份发放12月份工资,少计提了工资,会计分录怎么做呢?需要怎么调整?
你好,补计提就是了 借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬
256楼
2023-03-10 14:15:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 吴羊羊 发表的提问:
计提工资分录怎么做
借;管理费用 等科目 贷;应付职工薪酬
257楼
2023-03-12 13:31:33
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小样★ 发表的提问:
计提固定资产会计分录怎么做?
你好! 计提折旧?哪方面用的固定资产
258楼
2023-03-12 13:46:25
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小样★:回复蒋飞老师 办公室用的电脑,
2023-03-12 14:00:25
蒋飞老师:回复小样★借:管理费用-办公费 贷:累计折旧
2023-03-12 14:18:29
小样★:回复蒋飞老师 借:累计折旧 贷:固定资产 这个分录还做嘛?
2023-03-12 14:30:28
蒋飞老师:回复小样★不做这个分录的。
2023-03-12 14:59:11
小样★:回复蒋飞老师 好的,谢谢老师
2023-03-12 15:25:20
蒋飞老师:回复小样★您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-03-12 15:37:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 发表的提问:
工会经费计提时怎么做分录。缴纳时怎么做分录
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬—工会经费 ,     贷:银行存款等科目  
259楼
2023-03-12 13:57:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 冷傲的香烟 发表的提问:
 老师你好,做外账时多计提的工资怎么办,会计分录怎么写呢
冲销多计提的 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
260楼
2023-03-13 10:38:27
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冷傲的香烟:回复邹老师 不用红字冲销吗老师
2023-03-13 10:56:07
邹老师:回复冷傲的香烟红字冲销与做相反分录结果是一样的
2023-03-13 11:18:10
冷傲的香烟:回复邹老师 不好意思老师,我在咨询一下,如果发现不仅多计提了工资连相应的科目都出错了那该怎么办呢,怎么写会计分录呢
2023-03-13 11:29:15
邹老师:回复冷傲的香烟冲销前面错误的分录 然后做出正确的分录
2023-03-13 11:41:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 小桔子 发表的提问:
计提工资分录怎么做?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
261楼
2023-03-13 10:44:31
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 春华秋实 发表的提问:
工会经费分录怎么做,怎么计提
借管理费用贷,应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
262楼
2023-03-13 11:13:34
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Zoe 发表的提问:
老师比如工资5000个税45 这个时候计提工资的会计分录怎么做呢?
您好!1.分配工资   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资     3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
263楼
2023-03-13 11:27:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 汪婷 发表的提问:
计提社保和工资以及缴纳社保的会计分录怎么做啊?
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
264楼
2023-03-13 11:50:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 茶多纷 发表的提问:
上月多计提,这月发放工资后的会计分录应该怎么做
您好,把上个月多计提的红冲,然后按照实际正确的金额发放
265楼
2023-03-14 11:24:54
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玲老师:回复茶多纷红冲是原来计提的分录不变,金额负数是多计提的金额,然后发工资是借将付职工薪酬贷银行存款等
2023-03-14 11:45:49
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
计提工会经费怎么做分录
借管理费用贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
266楼
2023-03-14 11:33:09
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 【天☞888☜天】 发表的提问:
怎么计提工会经费,做分录?
你好 借 管理费用-工会经费 贷 应交税费-工会经费
267楼
2023-03-14 11:47:59
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 热心网友小侯????미장 发表的提问:
计提工会经费怎么做分录?
你好,借,管理费用-工会经费 贷,应付职工薪酬-工会经费
268楼
2023-03-15 10:44:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
未计提折旧足的固定资产售出后,剩余部分未计提的金额怎么冲销?分录怎么做?
您好,固定资产清理的账务处理 (1)出售、报废和毁损的固定资产转入清理时, 借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值) 累计折旧 (已计提的折旧) 固定资产减值准备 (已计提的减值准备) 贷:固定资产 (固定资产的账面原价) (2)发生清理费用时, 借:固定资产清理 贷:银行存款 (3)计算交纳营业税时,企业销售房屋、建筑物等不动产,按照税法的有关规定,应按其销售额计算交纳营业税, 借:固定资产清理 贷:应交税金——应交营业税 (4)收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等时, 借:银行存款 原材料等 贷:固定资产清理 (5)应由保险公司或过失人赔偿时, 借:其他应收款 贷:固定资产清理 (6)固定资产清理后的净收益, 借:固定资产清理 贷:长期待摊费用 (属于筹建期间) 营业外收入——处理固定资产净收益 (属于生产经营期间) (7)固定资产清理后的净损失, 借:长期待摊费用 (属于筹建期间) 营业外支出——非常损失 (属于生产经营期间由于自然灾害等非正常原因造成的损失) 营业外支出——处理固定资产净损失 (属于生产经营期间正常的处理损失) 贷:固定资产清理 固定资产清理的会计分录 「问」基本生产车间一台机床报废,原价2000000元,已提折旧1800000元,清理费用5000元,残值收入8000元,企业需要缴纳增值税1360元。均通过银行存款收支。该项固定资产已清理完毕。清理固定资产过程如何进行账务处理? 「答」 借:固定资产清理 200000 累计折旧 1800000 贷:固定资产 2000000 借:固定资产清理 5000 贷:银行存款 5000 借:银行存款 9360 贷:固定资产清理 8000 应交税费——应交增值税 1360 借:营业外支出――处置固定资产净损失 197000 贷:固定资产清理 197000 最近更新:
269楼
2023-03-15 10:54:55
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 发表的提问:
工会经费计提分录怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费
270楼
2023-03-15 11:18:39
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