咨询
未计提工资会计分录怎么做
分享
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
金蝶财务软件帐套怎么备份的?最好详细点,谢谢另外,金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢?
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了
241楼
2023-03-07 11:01:10
全部回复
晓海老师:回复默默的毛巾以年为单位备份
2023-03-07 11:39:13
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 天天 发表的提问:
工会经费计提/缴纳.工会返还的会计分录怎么做
你好,计提,借管理费用--工会经费,贷应付职工薪酬--工会经费,缴交时,借应付职工薪酬--工会经费(40%),贷银行存款,
242楼
2023-03-07 11:18:08
全部回复
天天:回复庄老师 工会返还部分怎么做分录
2023-03-07 11:59:20
庄老师:回复天天你好,有独立工会组织,转出时,借应付职工薪酬--工会经费(60%),贷银行存款,
2023-03-07 12:26:19
天天:回复庄老师 转出不应该返还给公司公户,为什么贷银行存款
2023-03-07 12:54:12
庄老师:回复天天你好,不是的,转出给工会账户,
2023-03-07 13:17:56
天天:回复庄老师 我是想知道税务代收后工会那边会返还一部分给公司,返还回来的金额怎么做账
2023-03-07 13:38:25
庄老师:回复天天你好,一般是上缴40%给上级工会组织,
2023-03-07 14:02:03
庄老师:回复天天60%留下工会组织日常费用
2023-03-07 14:30:28
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 雨蝶 发表的提问:
应付职工薪酬59700元,个人承担社保576.6元,个税120.35元,实发工资59003.05元,问下计提工资会计分录怎么做?发放工资及缴纳社保和个税会计分录怎么做
借:管理费用-工资59700 贷:应付职工薪酬-工资59700 借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保费576.6 应交税费-个人所得税120.35
243楼
2023-03-07 11:32:50
全部回复
雨蝶:回复淑女老师 我做的分录:借:管理费用59003.05 其他应付款-个税 120.35 其他应收款-社保费 576.6 贷:应付职工薪酬 59700 这样对吗
2023-03-07 12:09:30
淑女老师:回复雨蝶这样不合适吗,你少记管理费用了。
2023-03-07 12:35:49
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Pony♚Boy ? 发表的提问:
请问计提工资怎么做分录
你好,按这个截图做分录
244楼
2023-03-07 11:59:59
全部回复
Pony♚Boy ?:回复maize老师 固定资产转入在建工程,怎么理解
2023-03-07 12:24:03
maize老师:回复Pony♚Boy ?固定资产大修理?固定资产更新大改造才会固定资产转入在建工程
2023-03-07 12:37:08
Pony♚Boy ?:回复maize老师 酒店客房的固定资产
2023-03-07 13:06:16
maize老师:回复Pony♚Boy ?那是需要更新改造么,
2023-03-07 13:16:22
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 夜雨梧桐 发表的提问:
计提工资怎么做分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
245楼
2023-03-08 11:16:37
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 岚昕 发表的提问:
老师,计提工资怎么做分录,保险是否需要计提
你好 社保 单位部分的需要计提的 ; 请参考: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
246楼
2023-03-08 11:37:39
全部回复
岚昕:回复meizi老师 老师,提存计划是社保下的三级科目还是二级科目。养老保险和失业保险放在那个科目下
2023-03-08 12:05:43
meizi老师:回复岚昕你好 社保是放在管理费用或者销售费用下面 到时看员工所属部门 。 社保是二级科目 管理费用是一级科目。 如果你还要设置明细 就是三级科目了 看你们自己设置情况
2023-03-08 12:17:31
岚昕:回复meizi老师 我听实务的老师说养老保险和失业保险属于离职后福利。那咋做分录,要跟其他三个保险分开做账吗
2023-03-08 12:35:27
meizi老师:回复岚昕你好 你可以分开做明细 或者直接挂二级科目 做社保就行了
2023-03-08 12:48:02
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 追梦 发表的提问:
老师这个计提工资怎么做分录啊
借:管理费用10000销售费用3000生产成本7500制造费用3000贷:应付职工薪酬23500
247楼
2023-03-08 11:59:59
全部回复
追梦:回复吴月柳 老师社保公积金个税不计提吗
2023-03-08 12:33:01
吴月柳:回复追梦如果社保公积金当月交当月的不用计提
2023-03-08 12:52:28
追梦:回复吴月柳 如果是这个月开上个月的工资,社保什么的应该计提在交吧,老师银行存款收到的利息到底是放在借方用负数,还是应该放在贷方啊,谢谢
2023-03-08 13:03:11
吴月柳:回复追梦工资与社保计提没有关系的,因为计提只是公司部分,收到利息软件做账在借方负数,手工账在贷方
2023-03-08 13:22:54
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 禾~zZ 发表的提问:
各位老师,在计提工资时工资表上有罚款的怎么做分录呀
你好,可以在发工资时再扣回,借:管理费用 贷:应付职工薪酬
248楼
2023-03-09 10:44:34
全部回复
禾~zZ:回复吴月柳 各位老师,在计提工资时工资表上有罚款的怎么做分录呀
2023-03-09 11:10:45
禾~zZ:回复吴月柳 那发工资时又怎样做呀
2023-03-09 11:36:31
吴月柳:回复禾~zZ你要计提时扣,借:管理费用 ~工资 贷:应付职工薪酬~工资 其他应收款~扣款
2023-03-09 11:51:11
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ NNM 发表的提问:
老师你好!当月计提工资了,当月只发了部分人部分工资怎么做分录呢?比如计提了十个人,当月就发了两个人,而且只是发了一人一千。其他的人都不发只是挂帐。
您好,发放了几个人的 借应付职工薪酬 贷银行存款
249楼
2023-03-09 11:05:02
全部回复
NNM:回复东老师 那领取工资的人,只是在工资汇总表签名了领了实发工资 还需要另外签条来做原始凭证吗?吗?因为总工资表做了计提工资的附件了
2023-03-09 11:34:12
东老师:回复NNM可以在领取工资的时候给这些人工资条。
2023-03-09 12:02:28
NNM:回复东老师 做记帐凭证的时候,是否可以多打一张工资表附凭证呢?因为计提要一张凭证,实发一张凭证但原始凭证只有一张工资表
2023-03-09 12:28:36
东老师:回复NNM可以啊,可以多附工资表
2023-03-09 12:48:06
NNM:回复东老师 就是纠结在两张凭证就一张原始凭证这里
2023-03-09 13:09:59
东老师:回复NNM你可以另一个贴复印件也可以。
2023-03-09 13:27:45
NNM:回复东老师 好的 明白了!谢谢老师
2023-03-09 13:44:21
东老师:回复NNM不客气,帮忙给个五星好评
2023-03-09 13:59:25
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 娟好@静秀 发表的提问:
老师,公司先垫付工服款,然后从员工工资里扣,员工做满一年了再返还给员工?计提工资和支付工资时,怎么做分录?
你好,公司先垫付工服款,借其他应收款--个人工作服,贷银行存款,计提工资,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬--工资,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应收款--个人工作服
250楼
2023-03-09 11:27:34
全部回复
娟好@静秀:回复庄老师 计提工资时贷方应付职工薪酬包含工服款了是吗
2023-03-09 11:49:09
庄老师:回复娟好@静秀计提工资时贷方应付职工薪酬不包含工服款
2023-03-09 12:10:22
娟好@静秀:回复庄老师 那最后一步借应付职工薪酬,贷银行存款,其他应收款~个人,这里不是含了工服款了吗
2023-03-09 12:33:59
庄老师:回复娟好@静秀其他应收款~个人,这里从工资中扣掉工服款
2023-03-09 12:55:37
娟好@静秀:回复庄老师 可是借方应付职工薪酬已经含工作服款了
2023-03-09 13:22:43
庄老师:回复娟好@静秀你好,银行存款少付了工作服款,本来应付职工薪酬--工资是10000,代扣了工作服款1000,银行实付9000
2023-03-09 13:45:55
娟好@静秀:回复庄老师 有点明白了,因为我看应付职工薪酬工资是10000,以为包含了工作服
2023-03-09 13:59:04
庄老师:回复娟好@静秀你好,你再想想是不是这个道理,
2023-03-09 14:14:07
娟好@静秀:回复庄老师 明白了,谢谢老师
2023-03-09 14:36:05
庄老师:回复娟好@静秀你好,应该的,祝你快乐
2023-03-09 14:47:20
娟好@静秀:回复庄老师 老师,如果到期要退还工服款给员工,怎么做分录
2023-03-09 15:01:20
庄老师:回复娟好@静秀你好,借付职工薪酬--福利费,贷银行存款
2023-03-09 15:18:04
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.44w
引用 @ 俏皮的导师 发表的提问:
上个月计提工资9000,本月支付9000,但本月有人不干了工资变为3000,现在计提本月的工资3000,最终应付工资变成-6000了,这不对吧,遇到这种情况怎么做分录?
同学你好 这个本月的三千没计提吗
251楼
2023-03-09 11:42:27
全部回复
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
当月补缴的社保怎么做会计分录?计提工资要体现吗?
之前没计提的这月一块补 借费用-工资/单位负担的社保贷应付职工薪酬-工资/单位负担的社保
252楼
2023-03-09 11:56:59
全部回复
仰望星空:回复答疑郭老师 员工已扣了社保,只是公司没及时缴纳
2023-03-09 12:31:53
答疑郭老师:回复仰望星空不用计提,做缴纳的分录就可以
2023-03-09 12:57:10
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 认真的缘分 发表的提问:
上年度工资已经计提,今年发放,会计分录怎么做调整
借:应付职工薪酬 贷:银行存款
253楼
2023-03-10 13:34:04
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 巷子里的猫。 发表的提问:
工会费计提时怎么做分录,用的时候怎么做分录
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 使用 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
254楼
2023-03-10 13:47:02
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 尹凤君 发表的提问:
老师,每月计提工资分录怎么做?计提单位社保怎么做分录,是按照应发计提吗?
你好,是按应发金额计提。 每月计提工资,计提单位社保 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资 / 社保
255楼
2023-03-10 13:56:26
全部回复
尹凤君:回复邹老师 计提工资时借方,费用或成本10000,贷方应付职工薪酬8000.其他应付款/社保……税金200 发放工资时,借应职工薪酬800 贷方,银行存款 计提单位社保等,借方费用,贷方,应付职工薪酬, 支付单位及个人社保,借方,应付职工薪酬,其他应付款,贷方,银行存款。对吗?老师
2023-03-10 14:15:21
邹老师:回复尹凤君你好,计提工资的时候,贷方不涉及其他应付款啊 计提工资,计提单位社保 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资 / 社保 缴纳社保,借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 发放工资,扣除个人负担的社保,借:应付职工薪酬—工资 ,贷:银行存款等科目,其他应收款(个人负担部分)
2023-03-10 14:40:48

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×