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当月进项大于销项会计分录
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沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 勿忘心安 发表的提问:
这个月的进项税额大于销项税额 要留低 怎么做会计处理啊 会计分录怎么写
您好,本期的进项税额大于销项税额,期末形成留抵税额。该留抵税额是不需要做专门的会计分录的。 该留抵税额可以自动在以后月份的应缴税额当中进行抵减。 为您提供解答,如满意请五星好评哦。
151楼
2023-02-05 14:07:38
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 自信的火 发表的提问:
上月进项大于销项,本月对上月的进项和销项税如何做分录?
你好,本来是应该在上月当月做的,借应交税费(销项税额) 借应交税费(转出多交增值税) 贷应交税费(进项税额)
152楼
2023-02-05 14:32:10
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 阿菲 发表的提问:
增值税进项税额大于销项税额会计分录怎么做
你好 看下月末的增值税结转分录
153楼
2023-02-05 15:00:48
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 玉衡逍龙 发表的提问:
进项税额大于销项税额的话年底结平会计分录
您好,年底挂在借方就可以了,剩下的下年度留抵。 借 应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项
154楼
2023-02-05 15:06:00
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玉衡逍龙:回复董老师 好的,谢谢
2023-02-05 15:53:51
董老师:回复玉衡逍龙不用客气,满意的花给个五星好评谢谢
2023-02-05 16:20:56
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 狂野的书本 发表的提问:
老师你好,我这个月销项大于进项,应该怎么做会计分录呢,比如销项100,进项30,需缴纳70,具体会计分录,还有借贷方金额怎么写呢
1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
155楼
2023-02-06 12:33:48
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狂野的书本:回复轶尘老师 就比如 我本期 销项发生额100,进项30 需缴纳70 我这个会计分录 借 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷 应交税费—未交增值税 后面的金额应该填的是哪一个呢(100/30/70)
2023-02-06 13:00:53
轶尘老师:回复狂野的书本后面的金额应该填 70
2023-02-06 13:26:33
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
我进项大于销项,月底咋做分录?
你好!这样的,不需要单独做账体现。
156楼
2023-02-06 12:54:17
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神奇小飞侠:回复宋生老师 那留抵的税下个月怎么抵扣? 不用做分录吗
2023-02-06 13:23:31
宋生老师:回复神奇小飞侠你好!不用单独做分录。申报表上有数据就可以抵减
2023-02-06 13:52:43
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 心若回眸 发表的提问:
月末销项大于进项怎么做分录?
借销项税额 贷进项税额,转出未交增值税,借转出未交增值税 贷未交增值税,
157楼
2023-02-06 13:11:59
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 过儿 发表的提问:
进项等于销项,不用做分录吗? 进项大于进项,不做账,对吗? 销项大于进项,把销项减去进项,计入未交增值税,对吗?
嗯对,就是这个意思的
158楼
2023-02-07 12:48:18
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ lemontea 发表的提问:
进项税额加待抵扣进项税额大于销项税额,要不要做会计分录
你好!进项大于销项月末不用做会计处理
159楼
2023-02-07 13:02:16
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 个性的美女 发表的提问:
一般纳税人当月进项税大于销项税,不需要缴纳增值税,是否还需要做结转增值税的会计分录操作。
您好 一般纳税人当月进项税大于销项税,不需要缴纳增值税 进项税额留底 留待下期继续抵扣 不需要做账务处理 要处理的话 可以这样写分录 如果进项大于销项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税
160楼
2023-02-07 13:08:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 奋发向上的小毛驴 发表的提问:
结转税金的最全分录是什么?当本月税金进项大于销项要做分录吗?当本月发票进项税票未全认证要怎么处理?
如果计算当月需要交纳增值税的情况下(即,销项大于进项的情况),是要结转增值税的 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 进项税额大于销项税额,月末形成留抵税额的情况,是不需要做结转增值税分录的。 当期为认证的进项税额确认为应交税费--待认证进项税额科目核算。
161楼
2023-02-08 12:12:31
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奋发向上的小毛驴:回复张艳老师 待认证进项税额要放在结转税金分录吗?还是只做认证过税金的分录结转
2023-02-08 12:41:17
奋发向上的小毛驴:回复张艳老师 待认证进项税额是单独转到进项税额的吧,我是这个意思
2023-02-08 13:07:47
张艳老师:回复奋发向上的小毛驴待认证进项税额要放在结转税金分录吗?-不需要 待认证进项税额是单独转到进项税额的吧-------是的,认证后,再结转至应交税费--应交增值税(进项税额)科目
2023-02-08 13:20:04
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 春日杨柳 发表的提问:
当月增值税销项税额大于进项税额,可是期初进项税额有留底,合计计算下来进项税额大于销项税额,那当月增值税需要缴纳吗?
你好,不需要缴纳增值税的
162楼
2023-02-08 12:38:21
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问:
本月销项税大于进项税,而且进项也没了的,下月要申报缴纳增值税,会计分录怎么做?是小企业会计准则
月末结转增值税: 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 交税时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
163楼
2023-02-08 12:50:26
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 米哈游 发表的提问:
请问月末结转增值税的会计分录,倘若进项大于销项和需要结转吗?
安月结转的需要的 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
164楼
2023-02-08 13:05:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 杨三 发表的提问:
进项大于销项,但我想交些税,请问会计分录怎么做?
那就不要认证那么多啊
165楼
2023-02-09 11:12:29
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杨三:回复袁老师 可是我已经认证完了,而且几个月内都卖不完,有没有补救办法?
2023-02-09 11:38:16
袁老师:回复杨三这个不能,
2023-02-09 12:06:39

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