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当月进项大于销项会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
进项大于销项该如何结转?下月交税款的会计分录怎么做?
进项大于销项,不用结转,留下期抵扣,不用交税的因为进项大
106楼
2023-01-08 15:51:10
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丽丽刘老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 留胡子的黑裤 发表的提问:
您好请问当月进项税额大于销项税额需要做分录吗
你好 不需要处理的
107楼
2023-01-08 15:56:22
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
进项税额和销项税额每月要结转吗? 进项一直大于销项 如果结转会计分录怎么做?
您好 进项税额和销项税额每月不要结转 年末的时候一次性结转
108楼
2023-01-08 16:20:59
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bamboo老师:回复欣欣子借 应交税费-应交增值税-销项税额 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-01-08 16:49:31
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.44w
引用 @ °青春的尾巴し 发表的提问:
老师,进项税大于销项税怎么做会计分录
月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)
109楼
2023-01-09 13:21:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 活泼的便当 发表的提问:
进项大于销项,留抵税金会计分录怎么做
你好,留抵的情况下不需要做账务处理
110楼
2023-01-09 13:31:57
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活泼的便当:回复邹老师 但我帐务不处理,报表无法平衡,就差留抵税金
2023-01-09 13:54:04
邹老师:回复活泼的便当你好,这个不影响你报表的平衡的
2023-01-09 14:13:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 开心的篮球 发表的提问:
您好老师,我公司这个月进项大于销项,还用做会计分录吗
不涉及结转未交增值税的分录
111楼
2023-01-09 13:37:07
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开心的篮球:回复邹老师 您等于说是什么也不用 做,直接结转就成是吗?
2023-01-09 13:54:10
邹老师:回复开心的篮球是的
2023-01-09 14:16:07
开心的篮球:回复邹老师 老师,请问,我上期留底的进项税额和这期的进项税额相加,销项减去进项缴纳增值税?会计分录是 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税。等下月交税的时候,借: 应交税费-未交增值税 贷:银行存款 是这样吗?
2023-01-09 14:26:22
邹老师:回复开心的篮球是的,是这样的
2023-01-09 14:51:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 学堂用户_ph931002 发表的提问:
老师,问下,当月我司有销项税额和进项税额(销项大于进项),月末的的时候分录怎么写?
你好,销项大于进项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
112楼
2023-01-09 14:02:59
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学堂用户_ph931002:回复邹老师 摘要栏写什么比较好?结转的分录可以写同一张记账凭证里吧?
2023-01-09 14:19:08
邹老师:回复学堂用户_ph931002你好,摘要可以就是:期末结转增值税  可以写同一张记账凭证的
2023-01-09 14:34:20
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 西街 发表的提问:
如果进项税大于销项税,会计分录要怎么写
进项大于销项税额,就是不要交税,有留抵税额,不需要做会计处理
113楼
2023-01-10 13:41:11
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路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 胡田 发表的提问:
进项税额287530.31,销项税额270692.92,进项税额大于销项税额,怎么做会计分录?
您好,当月 如果进项大于销项,不需要交增值税,不需要做会计分录。
114楼
2023-01-10 13:51:32
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胡田:回复路老师 不是要留抵吗
2023-01-10 14:20:32
胡田:回复路老师 留抵分录怎么做
2023-01-10 14:36:31
路老师:回复胡田当月进项税大于销项税会计分录 月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税) 如果有应交未交增值税, 借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税 应交税金--未交增值税科目的期末借方余额,反映尚未抵扣的增值税,贷方余额,反映未交的增值税
2023-01-10 15:00:59
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
你好,某企业的本月进项税大于销项税,需要做什么会计分录
一般进项大于销项不用做分录的
115楼
2023-01-10 13:59:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ Dreamcatcher 发表的提问:
一般纳税人。。。增值税销项小于进项和大于进项的完整会计分录
一、销项小于进项税不用交税的状态 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、销项大于进项税,本月需要交增值税 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
116楼
2023-01-11 13:28:07
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
如果是进项大于销项的话,会计分录怎么做
进项大于销项的话,不用做会计分录
117楼
2023-01-11 13:34:51
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风:回复庄老师 不用下月做,本月做既可,然后自动累计到下月的未交税金中,依次类推对吗 那每月的未交增值税余额在科目余额表里查询吗,作为每月做账的依据是吗
2023-01-11 13:58:41
庄老师:回复你好,进项大于销项留下个月抵税的,
2023-01-11 14:25:53
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 未知の未涞 发表的提问:
当本月销项税额大于进项税额时,在计提增值税时会把差额部分做到 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。但如果本月的进项税额大于销项税额的时候,要怎么做分录
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 按这个来转 转到未交增值税里面借方放着
118楼
2023-01-11 13:59:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
增值税进项大于销项年终怎么做会计分录
你好 月末做结转 到进项税和销项税结转到转出未交增值税里面去
119楼
2023-01-12 13:12:04
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
老师,想问一下,我本月进项大于销项的时候会计分录怎么做
你好,这个看你平时怎么结转增值税呢?
120楼
2023-01-12 13:37:07
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陪你考证的初级班主任:回复东老师 我一般是结转到未交增值税
2023-01-12 14:05:12
东老师:回复陪你考证的初级班主任那就正常结转就行了,转到未交增值税借方
2023-01-12 14:21:53

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