咨询
一个月如何过注会会计分录
分享
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 李宁 发表的提问:
如果上月计提过印花税,这个月支付时,要怎么做会计分录?如果上月没计提过的呢?
如果上个月计提过的话 ,借:应交税费--应交印花税 贷:银行存款 如果没有计提的话,借:税金及附加---印花税 贷:银行存款
106楼
2023-01-08 16:20:59
全部回复
李宁:回复张艳老师 税金及附加,改成管理费用,可以吧
2023-01-08 16:51:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 无限的汉堡 发表的提问:
公司银行账户转给员工一笔款,备注用途:劳务费,请问如何做会计分录?如何结转?
你好,具体是什么岗位人员的劳务费? 
107楼
2023-01-09 13:24:19
全部回复
无限的汉堡:回复邹老师 公司的收入就是给宠物医院的设备设施做维护
2023-01-09 13:44:26
无限的汉堡:回复邹老师 在吗?老师
2023-01-09 14:13:19
邹老师:回复无限的汉堡你好,能给个针对性的回复吗 
2023-01-09 14:31:40
代老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.12w
引用 @ 借眼观世 发表的提问:
老师,去年12月开的发票,一月冲红,如何做会计分录?
正常的红字 借:应收账款 红字 贷:主营业务收入红字,应交税费——应交增值税(销项税额)红字
108楼
2023-01-09 13:51:45
全部回复
借眼观世:回复代老师 是收入,为什么要借记应收账款?
2023-01-09 14:19:25
借眼观世:回复代老师 12月正常记收入,记重复了,1月直接冲掉
2023-01-09 14:29:46
代老师:回复借眼观世那你记重的分录怎么做的
2023-01-09 14:50:12
借眼观世:回复代老师 当时等于把收入记了两遍
2023-01-09 15:00:43
代老师:回复借眼观世借:?? 红字 贷:主营业务收入红字,应交税费——应交增值税(销项税额)红字,问号的地方你用的什么科目
2023-01-09 15:20:57
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 9班奚雅琴 发表的提问:
月底增值稅如何结转,会计分录
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
109楼
2023-01-09 14:02:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 王飞飞 发表的提问:
你好,老师,交个人所得税的职工薪酬会计分录如何计提?缴纳时如何写会计分录?谢谢
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
110楼
2023-01-10 13:02:29
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 王飞飞 发表的提问:
你好,老师,交个人所得税的职工薪酬会计分录如何计提?缴纳时如何写会计分录?谢谢
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
111楼
2023-01-10 13:14:49
全部回复
小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ v7喜 发表的提问:
给员工没上保险一个月开500这样可以吗?会计分录如何处理
你好! 这样做是不符合规定的。签订劳动合同就必须按规定缴纳五险,不能用货币形式补贴,如果员工离职投诉公司未交社保,公司还要接受相关部门处罚。
112楼
2023-01-10 13:28:32
全部回复
v7喜:回复小五子老师 那怎样做才算合理呢?计入劳务费呢?
2023-01-10 13:51:57
小五子老师:回复v7喜签订劳务合同,计入劳务费,代扣代缴个人所得税也是可以的。
2023-01-10 14:17:46
v7喜:回复小五子老师 500还有所得税呢?
2023-01-10 14:32:24
小五子老师:回复v7喜你500是社保部分,还有工资一起计入劳务报酬啊,一个员工不可以同时在一家公司取得工资薪金和劳务报酬的。
2023-01-10 14:52:11
v7喜:回复小五子老师 没有工资的!就500劳务费!
2023-01-10 15:14:24
小五子老师:回复v7喜那就直接签劳务合同,要对方去代开劳务费发票吧。
2023-01-10 15:30:03
v7喜:回复小五子老师 个人怎么代开!
2023-01-10 15:56:59
v7喜:回复小五子老师 我就想把工资计入费用!然后冲减费用!
2023-01-10 16:07:52
小五子老师:回复v7喜去税务局,带上劳务合同,银行卡身份证就可以。
2023-01-10 16:33:57
v7喜:回复小五子老师 我不想给员工上保险!
2023-01-10 16:44:06
v7喜:回复小五子老师 劳务合同跟谁签呀?别人在我这上班!我让他去税务取开劳务合同?
2023-01-10 16:58:11
小五子老师:回复v7喜劳务合同不用上保险,你发放的劳务费需要对方开发票给你才能入账,去代开发票不涉及社保。
2023-01-10 17:24:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 榛名没事 发表的提问:
如何制作会计分录?因为很久没有接触会计已经忘记会计分录如何制作.
你好,需要知道是什么业务,才知道分录该如何做的
113楼
2023-01-10 13:47:52
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 夏季微凉 〃 发表的提问:
每个月都要结转增值税,它的会计分录如何写
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷银行存款
114楼
2023-01-10 14:02:59
全部回复
夏季微凉 〃:回复佟老师 不可以直接借,应交税费 ...销项税贷,进项税额,贷,已交税金
2023-01-10 14:32:03
佟老师:回复夏季微凉 〃你好,不可以的,这样勾稽关系不对的
2023-01-10 15:01:14
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 王飞飞 发表的提问:
你好,老师,交个人所得税的职工薪酬会计分录如何计提?缴纳时如何写会计分录?谢谢
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
115楼
2023-01-11 13:07:11
全部回复
王飞飞:回复宋生老师 你好,老师,个人所得税不需要计提吗?直接做上缴的分录吗?
2023-01-11 13:22:15
宋生老师:回复王飞飞您好!有计提的啊。你看第三发放工资那里
2023-01-11 13:42:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ “ 时间煮雨” 发表的提问:
新成立分支机构公司,没有注册资本借法人一笔钱,会计分录如何做
借;库存现金等科目 贷;其他应付款
116楼
2023-01-11 13:21:05
全部回复
“ 时间煮雨”:回复邹老师 这笔借款在外账里,有没有还款期限
2023-01-11 13:36:14
邹老师:回复“ 时间煮雨”你好,根据约定的 期限偿还就是了
2023-01-11 13:51:22
梁老师
职称:注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ 认真的酒窝 发表的提问:
物流公司,这个月要用过路费抵扣开票的税费,但是只能抵扣3%,我如果做账要如何做会计分录呢? 也有一些加油票,上面是可以抵扣16%,又要如何做分录?
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
117楼
2023-01-11 13:36:36
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 咔嚓~小坚果 发表的提问:
一次性支付10-12月物业费,应如何做会计分录
借:预付账款 贷:银行存款,再分月摊销,借:管理费用 贷:预付账款
118楼
2023-01-11 13:59:59
全部回复
咔嚓~小坚果:回复吴月柳 10月份付了10-12月物业费,但未收到发票,11月收到发票,如何做会计分录?
2023-01-11 14:15:16
吴月柳:回复咔嚓~小坚果借:管理费用 贷:预付账款
2023-01-11 14:40:38
咔嚓~小坚果:回复吴月柳 请问10月付款时 和11月收到发票时分别如何做分录。以及摊销的分录
2023-01-11 15:02:59
吴月柳:回复咔嚓~小坚果付款时,借:预付账款 贷:银行存款,收到发票摊两个月的,12月再做12月的,借:管理费用 贷:预付账款
2023-01-11 15:32:09
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户vk2g3w 发表的提问:
预收了两年租金然后过两个月开了租赁发票,该如何做会计分录?收入是两年分期确认还是要一次确认?
借,银行存款 贷,预收账款 应交税费,预交 增值税 开票 借,预收账款 贷,主营业务收入
119楼
2023-01-12 12:48:04
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 一路前行 发表的提问:
公司上个月销售的货物本月部分退回,会计分录该如何写?
你好! 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 (金额用负数表示)
120楼
2023-01-12 12:58:40
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×