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发本月工资和社保会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 叮当 发表的提问:
本月发放上月工资,本月扣上月五险一金是不是要在上月末计提工资和社保,分录怎么做
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 贷:银行存款
106楼
2023-01-06 14:12:00
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 冰珀 发表的提问:
单位是月初交当月社保,月底再发上月工资的,请问下需要计提社保吗?如果需要计提,是在当月计提还是在上月计提?具体的会计分录应该如何做呢?
你好!需要计提,在当月计提就可以
107楼
2023-01-08 16:01:16
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冰珀:回复QQ老师 工资是在上月计提,然后社保是在当月计提吗?具体的会计分录是如何的?
2023-01-08 16:29:11
QQ老师:回复冰珀你好!社保和工资一起计提就可以,你们是4月底计提4月份工资,5月份发放是吧
2023-01-08 16:51:07
冰珀:回复QQ老师 是的,但是社保是当月月初的时候就缴纳的。比如,公司是从2月开始产生业务的,之前都没有工资和社保等费用的产生,在2月初的时候开始缴纳2月社保,2月底的时候开始计提工资,然后在3月初的时候缴纳3月社保,月底发放2月工资并计提3月工资,这样的情况依次类推,那么正确的会计凭证是如何的呢,请老师以会计分录形式给予说明。
2023-01-08 17:18:08
QQ老师:回复冰珀你好!2月缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人承担社保 贷:银行存款 计提工资总额 借:管理费用/销售费用-职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-工资 (2)计提公司承担社保借:管理费用/销售费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保(3)计提公司承担公积金借:管理费用/销售费用-公积金 贷:应付职工薪酬-公积金
2023-01-08 17:44:51
冰珀:回复QQ老师 好的,谢谢
2023-01-08 18:11:48
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 努力考注会! 发表的提问:
老师,上个月计提社保的时候计提多了个人部分的社保,且工资已经支付出去了。 那这个月该怎么调整这部分社保呢? 直接把多计提的社保放入下个月工资吗? 相关会计分录应该怎么做调整呢?
你好 意思你在员工工资多扣了个人部分的社保。 你贷方是多了其他应收款。 那么你缴纳是借方。 你多的钱在其他应收款贷方放着。 下个月扣即可。 不需要单独做分录调整的
108楼
2023-01-08 16:09:54
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努力考注会!:回复meizi老师 老师,我还是不怎么明白。上个月计提的时候是贷其它应付款-社保,后面支付了之后因为多计提了,现在其他应付款贷方还有余额。 那这个余额是不用处理吗? 下个月再扣就行了吗? 比如说我这个月多计提了200元,那下个月其它应付-社保就少计提200元,是这个意思吗?
2023-01-08 16:29:22
meizi老师:回复努力考注会!你好 嗯是的 余额不处理。 比如你计提了100元 本月扣除了个人社保80元 还有20元在其他应收款贷方余额了 。 下个月假如产生了120元个人社保 你就只需要扣100元贷方其他应收款-个人社保就行了 这样借贷就平了。 不需要单独做分录处理的 是的
2023-01-08 16:41:48
努力考注会!:回复meizi老师 那我上个月计提用的其它应付的贷方,跟您这边说的其它应收的贷方是一样的吗?
2023-01-08 16:54:40
meizi老师:回复努力考注会!你好 是的一样的 这个不影响的
2023-01-08 17:15:53
努力考注会!:回复meizi老师 好的。老师,那按您上面提的那个例子,我下个月做工资表的时候,只针对社保部分的话。如果员工工资3000元,社保交的是120元,上个月多扣的社保是20元,那我实际扣员工的社保是100元,员工到手2900元对吗。
2023-01-08 17:38:28
meizi老师:回复努力考注会!你好 嗯是的 是这样的意思
2023-01-08 17:49:17
努力考注会!:回复meizi老师 嗯呐。老师,那公司部分多计提的社保也是下个月少计提就可以了吗?
2023-01-08 18:00:14
meizi老师:回复努力考注会!你好 多计提的社保 你可以本月红冲或者下月红冲 或者是少计提 看你们什么时候发现的
2023-01-08 18:22:05
努力考注会!:回复meizi老师 我们上个月计提多了,本月发现的。那本月是少计提吗?还是红冲呀
2023-01-08 18:48:32
meizi老师:回复努力考注会!你好 你冲你多计提的分录 。 在按你实际 计提本月的社保 分别来操作
2023-01-08 19:16:05
努力考注会!:回复meizi老师 好的,谢谢老师。 那我在报个税的时候,填的个人部分的社保按上面的例子社保实际交的是120元,上个月多扣的社保是20元,实际扣员工的社保是100元,这样的话个税申报个人社保部分按100元填对吧。
2023-01-08 19:35:06
meizi老师:回复努力考注会!你好 嗯 按你们实际发生的金额来减去扣除的。 你不管怎么扣员工的。 你只管你当期缴纳给社保局的金额来写 就行了
2023-01-08 19:53:29
努力考注会!:回复meizi老师 因为上个月申报个税的时候 个人社保部分计提多了,所以就填多了,个税就报少了。这个月我按实际扣员工的社保去填还是按交给社保局的去填呢? 因为上个月多填了
2023-01-08 20:18:03
meizi老师:回复努力考注会!你好 那你这个月就少填写 。 你就把两个月合计来看 。比如上个月多写了。 这个月少写点就行了 总计金额与你缴纳一致即可
2023-01-08 20:33:46
努力考注会!:回复meizi老师 明白了,谢谢老师
2023-01-08 20:49:05
meizi老师:回复努力考注会!没事 满意请给予评价
2023-01-08 21:16:52
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 隐... 发表的提问:
单位有缴纳社保,计提工资和 发放工资,会计分录是怎样的?
你好, 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
109楼
2023-01-08 16:23:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
计提工资社保公积金和发放怎么做会计分录呢?
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
110楼
2023-01-09 13:41:35
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 怒放 发表的提问:
你好老师,请问缴纳当月社保,下月发放本月工资,社保和工资都不计提的情况下,如何做上面两个分录,谢谢
你好, 交社保 借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 借:其他应收款 ——社保(个人) 贷:银行存款 支付工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款 ——社保(个人) 贷:银行存款
111楼
2023-01-09 13:51:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 小虹虹 发表的提问:
老师,计提和发放工资,社保,个税怎么做会计分录
你好 计提工资,社保 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资,社保 计提个人所得税 借:应付职工薪酬—工资,贷:应交税费—个人所得税 缴纳个人所得税 借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 发放工资 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款,其他应收款(个人负担部分)
112楼
2023-01-09 14:05:59
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小虹虹:回复邹老师 那么计提时是按照没有扣除社保和个税的数字计提对吧
2023-01-09 14:31:14
邹老师:回复小虹虹你好,计提工资的时候,是按没有扣除个人社保,个人所得税之前的金额计提的 
2023-01-09 14:59:17
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 大太阳 发表的提问:
能给我解答一下月末计提工资,社保,的分录,还有发放工资,缴纳社保(单位和个人)部分的分录?
(1)计提工资时: 借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资 (2)发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:应交税费--个人所得税 贷:其他应付款--社保(个人) 贷:其他应付款--公积金(个人) 贷:库存现金 (3)交纳社保时: 借:管理费用--社保(公司承担) 借:管理费用--公积金(公司) 借:其他应付款--社保(个人) 借:其他应付款--公积金(个人)) 贷:银行存款
113楼
2023-01-10 12:42:19
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 浪漫style 发表的提问:
计提和发放工资,社保,公积金,个税会计分录,谢谢
你好, 1、计提工资、社保、公积金 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——工资 应付职工薪酬 ——社会保险(公司) 应付职工薪酬 ——公积金(公司) 发放工资: 借:应付职工薪酬 ——工资 贷:银行存款 其他应付款——社保(个人) 其他应付款——公积金(个人)应交税费——应交个人所得税
114楼
2023-01-10 13:04:46
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浪漫style:回复立红老师 好的
2023-01-10 13:21:03
浪漫style:回复立红老师 一般都是这个月发上月工资,什么时候计提呢
2023-01-10 13:38:58
立红老师:回复浪漫style你好,一般都是这个月发上月工资,什么时候计提呢——这个月末计提。下个月发放。
2023-01-10 14:01:41
浪漫style:回复立红老师 嗯工会怎么计算的
2023-01-10 14:16:44
浪漫style:回复立红老师 分录怎么写
2023-01-10 14:38:07
立红老师:回复浪漫style你好,借:管理费用——工会经费 贷:应付职工薪酬 ——工会经费,上交,借:应付职工薪酬 ——工会经费 贷:银行存款
2023-01-10 15:07:34
浪漫style:回复立红老师 好的谢谢
2023-01-10 15:34:39
立红老师:回复浪漫style不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-01-10 15:46:55
浪漫style:回复立红老师 第一个计提工资分录不太懂
2023-01-10 16:00:00
立红老师:回复浪漫style你好,第一个计提工资分录不太懂——请问您是哪里不懂呢。
2023-01-10 16:18:55
浪漫style:回复立红老师 想通了,请问了工费经费申报数是根据什么来填的啊
2023-01-10 16:32:16
立红老师:回复浪漫style你好,请问了工费经费申报数是根据什么来填的啊——每月全部职工工资总额的2%
2023-01-10 16:54:11
浪漫style:回复立红老师 嗯计提工资的时候是根据应发来填的计提吧
2023-01-10 17:09:42
立红老师:回复浪漫style你好,计提工资的时候是根据应发来填的计提吧——是的。
2023-01-10 17:22:17
浪漫style:回复立红老师 好的谢谢
2023-01-10 17:52:06
立红老师:回复浪漫style不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-01-10 18:18:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 2.20 发表的提问:
公,司,收购过来的公司,6月月份没有计提6月份的个工资,到了七月份发6月工资和7月社保的会计分录怎么做
工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 支付社保 借;应付职工薪酬 其他应收款 贷;银行存款
115楼
2023-01-10 13:31:42
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2.20:回复邹老师 零售企业经济业务,要求变分录 春天百货商店2013年4月发生如下经济业务 1.从当地百货公司购进双喜牌压力锅20只,进价每只65元,增值税税率17%,货款及进项税额合计为 1521元,开出银行转账支票付讫。含税零售价每只89元。 2,本月初从市百货站购进雪绒牌内衣240套,进价每套54元,零售价每套80元,货款已付,商品验收入库。本月中旬收到市百货站更正发票,雪绒牌保暖内衣的批发价应为45元,应退货款2160元增值税367.20元。 3,本月春天百货对过季的50件保暖内衣进行销价出售,该商品原价为260元,进价180元,现销价为200元全部出售。
2023-01-10 14:03:32
邹老师:回复2.201借;库存商品 应交税费 贷;银行存款 2,借;库存商品 应交税费 贷;应付账款等科目 3,借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2023-01-10 14:31:29
2.20:回复邹老师 4 本月购进牛仔裤1000条,每条56元,增值税专用发票上注明货款56000元,增值税9520元,运费为200元,增值税22元,当即承付 5 当月购进红枣2000千克,每千克9元,增值税专用发票上注明的货款18000元,增值税3060元,运费200元,增值税为22元。
2023-01-10 14:51:14
邹老师:回复2.204 借;库存商品 应交税费 贷;银行存款 5 借;库存商品 应交税费 贷;应付账款等科目
2023-01-10 15:20:30
2.20:回复邹老师 老师能帮每个分录的金额标上吗?我不怎么懂
2023-01-10 15:46:08
邹老师:回复2.201借;库存商品20*65 应交税费 20*65 *17%贷;银行存款(合计) 2,借;库存商品240*54 应交税费 贷;应付账款等科目 3,借;应收账款 贷;主营业务收入200*50 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品180*50 4 借;库存商品 1000*56+200 应交税费9520 贷;银行存款(合计) 5 借;库存商品 2000*9+200应交税费3060+22 贷;应付账款等科目(合计)
2023-01-10 16:12:43
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 玩命的柠檬 发表的提问:
7月3日缴纳了本月社保,7.15日发放了6月份的工资,但是把个人承担部分也给提前扣了,等到员工辞职的那个月就不扣了,这个会计分录怎么做呢?上个月工资已经计提,没有计提社保,现在疫情期间社保有减免,减免部分怎么做呢
您好,1、相当于多扣了员工个人社保公积金, 缴纳社保时, 借应付职工薪酬,借其他应付款-个人社保公积金,贷银行存款 发放工资时, 借应付职工薪酬,贷其他应付款-个人社保公积金,贷银行存款 退给员工时, 借其他应付款-个人社保公积金,贷银行存款 2、没有计提社保,直接按减免后的单位社保部分做 借管理费用,贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬,贷银行存款
116楼
2023-01-10 13:54:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 汪婷 发表的提问:
计提社保和工资以及缴纳社保的会计分录怎么做啊?
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
117楼
2023-01-10 14:05:59
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 雨蝶 发表的提问:
应付职工薪酬59700元,个人承担社保576.6元,个税120.35元,实发工资59003.05元,问下计提工资会计分录怎么做?发放工资及缴纳社保和个税会计分录怎么做
借:管理费用-工资59700 贷:应付职工薪酬-工资59700 借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保费576.6 应交税费-个人所得税120.35
118楼
2023-01-11 13:27:21
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雨蝶:回复淑女老师 我做的分录:借:管理费用59003.05 其他应付款-个税 120.35 其他应收款-社保费 576.6 贷:应付职工薪酬 59700 这样对吗
2023-01-11 13:50:24
淑女老师:回复雨蝶这样不合适吗,你少记管理费用了。
2023-01-11 14:04:09
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会飞的思恋 发表的提问:
我上个月只计提了一部分的工资,这个月工资发放的会计分录怎么做,而且,还涉及到社保
如实发放工资,补提工资即可
119楼
2023-01-11 13:34:56
全部回复
会飞的思恋:回复袁老师 那分录怎么做
2023-01-11 13:54:48
袁老师:回复会飞的思恋借:应付职工薪酬,贷:银行存款,借:管理费用,贷:应付职工薪酬--工资;应付职工薪酬--社保
2023-01-11 14:15:51
会飞的思恋:回复袁老师 就是说,所有跟工资有关的,社保等,都应该通过应付职工薪酬反应,对吧
2023-01-11 14:30:43
袁老师:回复会飞的思恋是的
2023-01-11 14:43:20
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.64w
引用 @ 雪莲 发表的提问:
计提当月工资及社保及个税的正确流程和会计分录是怎样的,
答:对于每月计提工资和社保费的会计分录,其实社保费不用计提,因为本身社保费就是当月扣缴当月的,公司在次月发放工资时计提。具体情况如下: 1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 每月计提工资和社保费的会计分录怎么做? 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
120楼
2023-01-11 14:02:59
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