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发本月工资和社保会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
老师,有社保的这块计提社保和工资还有发放怎么做会计分录呢
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
91楼
2023-01-03 14:06:00
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玲:回复紫藤老师 老师,应付职工薪酬-社保费的金额在汇算清缴是填到职工薪酬上面的社会保险费吗
2023-01-03 14:32:45
紫藤老师:回复应付职工薪酬-社保费的金额在汇算清缴是填到职工薪酬上面的社会保险费
2023-01-03 15:00:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
发一个计提工资,发放工资,有社保和个税 会计分录出来谢谢
按图片这个做就可以
92楼
2023-01-03 14:17:58
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 小涛 发表的提问:
计提员工工资及社保费公积金个税等的会计分录和发放时的会计分录
您好: 可以参考这个 支付社保 借:其他应付款-社保 贷:银行存款 支付公积金 借:其他应付款-公积金 贷:银行存款 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提社保: 借:管理费用-社保 应付职工薪酬-社保 贷:其他应付款-社保 计提公积金: 借:管理费用-公积金 应付职工薪酬-公积金 贷:其他应付款-社保 计提个税: 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税 发放工资 借:应交职工薪酬 贷:银行存款
93楼
2023-01-04 13:37:16
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 苦作舟 发表的提问:
社保、工资如何计提和发放呢?会计分录怎么做?
参考这个
94楼
2023-01-04 13:52:37
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 叶叶 发表的提问:
运输公司,2人社保,每月2人工资共计10000,计提工资,社保,发放,会计分录怎么做!
你好计提工资,借劳务成本-工资,10000 贷应付职工薪酬 工资,10000 后面看截图,
95楼
2023-01-04 14:04:23
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 允畅 发表的提问:
老师好,请问 1. 本月的工资,下月10号发, 是在本月计提还是在下月发放前计提? 我们是小企业会计准则, 2. 请问计提工资和发放工资的分录(有社保和公积金)?
1.本月计提,权责发生制,2 ,看截图这个
96楼
2023-01-04 14:17:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.64w
引用 @ 大镜框 发表的提问:
计提工资、发放工资、扣缴社保公积金的会计分录怎么写?社保和公积金需要计提吗?
1.计提工资时(就是前文提到的企业拿来发工资的钱) 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上) 贷:应付职工薪酬——社保 工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(注意这时候就是员工个人部分的社保了) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保时 借:应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷:库存现金或者银行存款 3.上交个人所得税时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
97楼
2023-01-05 12:31:48
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大镜框:回复暖暖老师 有合并分录吗?因为计提和发放工资的时候不是社保、公积金都是一起的吗
2023-01-05 13:01:28
暖暖老师:回复大镜框社保公积金一个分录的
2023-01-05 13:25:20
大镜框:回复暖暖老师 我看有的是记入其他应收款,是什么意思?
2023-01-05 13:48:51
暖暖老师:回复大镜框这俩都有用其他应收款和其他应付款
2023-01-05 14:14:14
大镜框:回复暖暖老师 就是不明白什么时候计入其他应收什么时候记入其他应付
2023-01-05 14:29:51
暖暖老师:回复大镜框各人说个人的道理,这是代付的所以是其他应付款,个人观点
2023-01-05 14:53:03
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 空城旧梦 发表的提问:
老师您好,本月计提工资,下月发放工资的分录怎么做,涉及到社保和公积金
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
98楼
2023-01-05 12:55:21
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ suki 发表的提问:
能给分别写一下先扣社保、公积金后发工资,和先发工资,后扣社保、公积金的会计分录吗?
一、先发工资,这种现象很少呢 就是说:假定是付2018年8月的社保费、公积金,都是在8月社保、及住房公积金管理部门已在当月扣款,但企业很少有当月就发8月份的工资的。因此说都是先付社保、公积金再从发放的工资表中扣回个人承担的部分,因此用”其他应收款“科目核算。 二、先扣社保、公积金的分录 1、借:管理费用——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保费 贷:银行存款 2、借:管理费用——公积金 借:其他应收款——代扣个人公积金 贷:银行存款 上述假定只有管理人员 二、发工资时扣回个人社保及公积金 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:其他应收款——代扣个人公积金 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
99楼
2023-01-05 13:22:50
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QQ老师:回复suki缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷: 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 库存现金 (实发数) 分录是基本一样的;先交社保后发工资做其他应收款 先发工资后交社保有其他应付款
2023-01-05 13:49:00
suki:回复QQ老师 老师,能给我补一下计提的分录吗?计提的分录还包含水电费,伙食费
2023-01-05 13:59:40
suki:回复QQ老师 老师,能给我补一下计提的分录吗?如果发放工资时,还扣除员工个人承担的水电费,伙食费,这部份是否也要计提进去?
2023-01-05 14:23:29
QQ老师:回复suki你好!需要计提进去,发放时扣下冲减其他应收款就可以 补提用这分录就可以 借:管理费用--社会保险费(单位部分)贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
2023-01-05 14:34:11
suki:回复QQ老师 老师,水电费,伙食费我司支付时,我直接入了费用,这些费用待发工资时再从员工工资扣除,计提工资时,这些水电费,伙食费入了其它应收,发放工资时冲掉其它应收,但是我司不是多做费用了吗?这些费用本是员工承担。
2023-01-05 14:50:18
QQ老师:回复suki你好!如果员工承担你们不可以进费用,发生时应计入其他应收款
2023-01-05 15:00:51
suki:回复QQ老师 老师,因为实际工作中,有可能我司产生伙食费500,实际收回员工伙食费300,那计提工资时应该怎么处理?
2023-01-05 15:20:11
QQ老师:回复suki你好!不影响计提工资,发放时扣除就可以 冲之前的其他应收款
2023-01-05 15:32:19
suki:回复QQ老师 老师,我在8月产生伙食费600时,借其它应收600,发放工资时扣除伙食400,贷其它应收400,差额200直接计入当月费用吗?
2023-01-05 16:00:40
QQ老师:回复suki你好!员工承担部分计入其他应收款,单位部分发生时计入费用就可以不用等到发工资
2023-01-05 16:18:00
suki:回复QQ老师 老师,这些差异是因为人事核算产生的,产生当时根本不能准确估算公司承担的费用是多少
2023-01-05 16:38:47
QQ老师:回复suki你好!那就先进费用,确定了再冲
2023-01-05 16:57:57
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 曾经的人生 发表的提问:
发放工资和代扣代缴社保会计分录怎么做
您好 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 银行存款
100楼
2023-01-05 13:49:10
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ kammy 发表的提问:
当月工资,次月发放,当月计提工资,社保和个税可以在次月扣款时直接做分录,当月不计提社保和个税吗
你好,最好计提下,不然分录会不平衡的。
101楼
2023-01-05 14:14:59
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kammy:回复陈静老师 员工1月份才开始交社保,12月份计提的是12月的工资。那我12月份是不是要计提1月份企业要交的社保
2023-01-05 14:44:40
陈静老师:回复kammy你好!一般工资是计提当月,下月发放的,社保是实际交的时候就上交的。
2023-01-05 15:00:15
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会计学堂-袁老师 发表的提问:
当月计提发放工资社保等会计分录怎么做
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
102楼
2023-01-06 12:54:44
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会计学堂-袁老师:回复meizi老师 计提可以跟发放工资一起写是吗
2023-01-06 13:20:25
meizi老师:回复会计学堂-袁老师当月做计提次月做发放
2023-01-06 13:44:39
会计学堂-袁老师:回复meizi老师 没有我们是月底发工资
2023-01-06 14:14:26
meizi老师:回复会计学堂-袁老师你好 那你们就按你们实际当月一起计提和发放做就行
2023-01-06 14:31:36
会计学堂-袁老师:回复meizi老师 计提需要什么凭证
2023-01-06 14:43:10
meizi老师:回复会计学堂-袁老师需要你们的工资表来做附件
2023-01-06 15:03:44
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 雨滴? 发表的提问:
计提和缴纳工资、社保的会计分录,
你好,计提工资 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 计提单位缴纳社保 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保
103楼
2023-01-06 13:10:12
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ A????甜甜???????? 发表的提问:
计提工资和发放工资会计分录?(其中社保、公积金、个税处理)
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
104楼
2023-01-06 13:34:54
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 金wanぉchen 发表的提问:
月末计提工资和发放工资还有代扣代缴个税社保的会计分录是怎么做的啊
你好!借管理费用-工资 贷应付职工薪酬 发放的时候,借应付职工薪酬 贷现金 应交税费-应交个人所得税
105楼
2023-01-06 13:57:57
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金wanぉchen:回复宋生老师 社保部分呢
2023-01-06 14:27:50
宋生老师:回复金wanぉchen1、缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款/现金 2、计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3、发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 银行存款/现金 (实发数)
2023-01-06 14:48:19
金wanぉchen:回复宋生老师 请问有完整的分录吗,包括工资个税和社保的
2023-01-06 15:13:41
宋生老师:回复金wanぉchen缴纳社保费的会计分录的做法: 一、企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
2023-01-06 15:35:02
金wanぉchen:回复宋生老师 不明白为什么发放工资的时候个人部分社保是贷方应付职工薪酬-社保
2023-01-06 15:53:30
宋生老师:回复金wanぉchen您好!因为这部分是不发的,要代扣代缴的
2023-01-06 16:08:02
金wanぉchen:回复宋生老师 那计提是按照应发数计提吗
2023-01-06 16:29:49
宋生老师:回复金wanぉchen你好!工资计提是按应发数计提
2023-01-06 16:45:27
金wanぉchen:回复宋生老师 应交税费-个人所得税出现借方余额怎么办啊
2023-01-06 17:08:33
宋生老师:回复金wanぉchen你好!估计是你没有计提或者计提少了。你可以看下明细账
2023-01-06 17:27:25
金wanぉchen:回复宋生老师 那我是要计提回吗,分录是借管理费用,贷应交税费应交个人所得税吗
2023-01-06 17:51:11
宋生老师:回复金wanぉchen你好!分录应该是借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个人所得税。
2023-01-06 18:12:02
金wanぉchen:回复宋生老师 但是这样一来应付职工薪酬借方不是有余额了吗
2023-01-06 18:36:29
宋生老师:回复金wanぉchen你好!你计提的时候是借管理费工资 贷应付职工薪酬。
2023-01-06 18:50:40
金wanぉchen:回复宋生老师 但是我现在是补计提之前没有计提的个税哦
2023-01-06 19:12:12
宋生老师:回复金wanぉchen你好!我估计你这个是没有计提,直接把这部分要交个税的工资发放了。
2023-01-06 19:30:28
金wanぉchen:回复宋生老师 所以我是直接做管理费用就可以了是吗
2023-01-06 19:45:21
宋生老师:回复金wanぉchen你好!要看情况,我估计应该是借其他应收款 贷应交税费-应交个人所得税
2023-01-06 20:13:00

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