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跨年度补缴增值税会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
补缴以前年度未申报收入的增值税,小企业会计准则下的会计分录怎么做
借;银行存款 等科目 贷;以前年度损益调整 应交税费——应交增值税
76楼
2022-12-27 14:19:09
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.45w
引用 @ 俊逸的网络 发表的提问:
跨年度的未开票收入在本年又开发票的会计分录及纳税处理
直接冲销前期的无票的收入、成本,再按发票做收入结转成本
77楼
2022-12-27 14:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 杨老师 发表的提问:
公司采用小企业会计准则 发生补缴上一年度增值税 会计分录该怎么写呢
借;应交税费——应交增值税 贷;银行存款
78楼
2022-12-28 13:47:33
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 出水芙蓉 发表的提问:
小企业会计准则制度下补交上年的印花税怎么做会计分录,汇缴时又怎么处理
你好,借 利润分配-未分配利润 贷 银行存款
79楼
2022-12-28 14:04:36
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紫藤老师:回复出水芙蓉不影响汇算清缴的
2022-12-28 14:25:46
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
小规模纳税人.增值税核定征收.就是开票收入不够3万.按3万补缴.多补缴的增值税怎么做账务处理.会计分录是?
你好! 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
80楼
2022-12-28 14:27:14
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蒋飞老师:回复借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2022-12-28 14:49:23
菲:回复蒋飞老师 冲减主营业务收入?
2022-12-28 15:08:02
蒋飞老师:回复你好! 对的。
2022-12-28 15:36:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ Jai Ho 发表的提问:
某公司补缴了以前年度土地增值税及企业所得税,怎记会计分录?
你好,借;应交税费——土地增值税,企业所得税,贷;银行存款
81楼
2022-12-28 14:41:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.65w
引用 @ 耍酷的人生 发表的提问:
收到跨年度的费用如何处理,小企业会计准则下
你好,用以前年度损益调整
82楼
2022-12-29 13:26:26
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 冷静的嚓茶 发表的提问:
请教:我单位2019年税务稽查,2014年取得虚开专票(善意取得),需补缴增值税及所得税,会计如何处理
这个分录你去参考下下面这个链接,http://www.shui5.cn/article/b3/106648.html
83楼
2022-12-29 13:44:24
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ carol. 发表的提问:
补缴以前年度的增值税如何做账?补缴了增值税113537.66 滞纳金27930.27
借应交税费营业外支出滞纳金,贷银行存款。
84楼
2022-12-29 14:10:39
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carol.:回复玲老师 以前年度的哦,是这样做吗
2022-12-29 14:37:08
玲老师:回复carol.借应交税费,以前年度损益调整,贷银行存款。 这样处理就可以。
2022-12-29 14:51:45
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 雨幕 发表的提问:
外经证预缴的增值税可以跨年度相抵吗?
可以,这个没有看到说有年限限制,
85楼
2022-12-29 14:38:59
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雨幕:回复maize老师 那外经证上的有效期是干嘛用的呢?是指对方预缴的时间不能超过这个有效期还是我们开票的时间不能超过有效期?
2022-12-29 15:09:19
maize老师:回复雨幕是你们外管证日期,不是这个我们开票的时间不能超过有效期
2022-12-29 15:37:48
雨幕:回复maize老师 好的。我们是建筑公司,那对方是否一定要在外营证有效期内在工地那边预缴税款呀?
2022-12-29 15:57:20
maize老师:回复雨幕1. 预收款时预缴 2. 纳税义务发生时预缴
2022-12-29 16:24:15
maize老师:回复雨幕跨县(市、区)提供建筑服务,但是同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务除外
2022-12-29 16:49:13
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Zt。 发表的提问:
你好,我想问问如果以前年度的失控增值税专用发票,要进项税额转出补交增值税附加税。要调减成本,增加利润,补交所得税。那么本年度如何进行账务处理和会计分录?还是仅仅调表,而不进行账务处理呢
二、对于通过支付手续费等形式,购买虚开的增值税专用发票用于抵扣(移交稽查立案查处)的情况。 此类发票意味着没有真实交易,购买虚开的增值税专用发票,即其相应的“原材料”属于虚构。此时需会计调整,相应冲减原会计分录。由于其恶意虚开取得专用发票,故对其补缴增值税,不存在增加成本的问题,调账后实际增加了利润。 可参照会计分录如下: 会计分录 (一)如果是本年度:红字冲销原会计凭证分录 借:原材料等科目 【红字】 应交税费--应交增值税(进项税额)【红字】  贷:现金/银行存款/应付账款【红字】 因红字冲回进项,自然会产生应交增值税贷方余额,可借方转出未交增值税,贷方记未交增值税或增值税检查调整科目,实际是单纯进行了补税角度的处理,尚未涉及处罚。 借:应交税费--应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费--应交增值税—增值税检查调整 (二)如果是涉及以前年度调整:对于以前年度,补税的处理不影响利润,可直接借记红字进项,贷记增值税检查调整;同时对利润的影响在于对上年虚增存货导致的利润进行调整,可直接调整以前年度损益,调增权益。 1.调整进项及补增值税 借:应交税费--应交增值税(进项税额)【红字】 贷:应交税费--应交增值税--增值税检查调整 2.调整以前年度存货虚增及所得税 借:现金/银行存款/应付账款 贷:以前年度损益调整--主营业务成本 借:以前年度损益调整--所得税费用 贷:应交税费--应交所得税 借:以前年度损益调整--主营业务成本 贷:以前年度损益调整--所得税费用   利润分配--未分配利润 (三)支付滞纳金、罚款 补缴以前年度税金发生的罚款、滞纳金也应计入补缴当期“营业外支出”科目。 借:营业外支出 贷:银行存款来源:宁波国税 不是,还需要调账,要是这个都要求你们调 话,业务不是真实话,
86楼
2023-01-03 13:45:37
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
老师请问:补缴以前年度税款,应通过“以前年度损益调整“,但小企业会计制度无此科目,如何处理?
你好! 可以直接做分录 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
87楼
2023-01-03 14:12:27
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会计学堂辅导老师:回复蒋飞老师 老师,再打扰下,那资产负债表“未分配利润”与利润表“累计净利润”就相隔这个数
2023-01-03 14:32:03
蒋飞老师:回复会计学堂辅导老师你好! 对的。
2023-01-03 15:01:44
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 价值观 发表的提问:
年度汇缴清算时发现有季度增值税多报了,款也缴纳了,但是凭证做账,没有错,现在这种情况这么处理?年度汇缴清算快截止了,更正增值税和退税啥估计会影响进度,
您好,这样的话,多交的增值税,在汇算清缴的时候,不需要处理了。因为一般情况下,这个多交的增值税,不影响上年度利润的。
88楼
2023-01-03 14:29:58
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价值观:回复王雁鸣老师 老师,我凭证未装订,现在是发票凭证分录正确,税多报了,我结转增值税的时候这么结转未交增值税,按正确应缴纳的金额还是下个月银行实际缴纳金额结转呀
2023-01-03 14:51:29
价值观:回复王雁鸣老师 这个多缴纳部分一般这么处理,会自动留抵还是得申请退税
2023-01-03 15:17:41
王雁鸣老师:回复价值观您好,按正确的应缴纳金额结转。多绵纳的部分,可以自动留抵,也可以申报退税处理。都行的。
2023-01-03 15:30:10
价值观:回复王雁鸣老师 比如正确增值税200,多报成280,那结转未交增值税,那么最后就是借方应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额80对吗?,这个科目借方有余额就表示多缴纳的吗
2023-01-03 15:45:33
王雁鸣老师:回复价值观您好,对的。是的。
2023-01-03 16:04:46
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
增值税跨年补交,是否通过年度损益调整科目核算的问题
您好,如果金额小的,不需要,金额大的(占当年利润的10%以上的),需要通过以前年度损益调整处理的。
89楼
2023-01-04 13:37:56
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ usrrt 发表的提问:
以前年度会计多做的增值税,多计提附加,要怎么处理呢?
你好,需要把多做的增值税,附加税冲销
90楼
2023-01-04 13:48:05
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