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跨年度补缴增值税会计处理
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陶醉的羊 发表的提问:
请问老师:多年前多缴纳的增值税、城建税、印花税、教育附加,跨年度才退回,应怎么写会计分录
你好 借:应交税费贷:以前年度损益调整 重新分配利润 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 退还多缴税款: 借:银行存款 贷:应交税费 应交税费明细自己添加下 分别做
91楼
2023-01-04 14:00:35
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 德兴 发表的提问:
本期预缴增值税会计处理
您好 借:应交税费——应交增值税——已交税金 贷:银行存款
92楼
2023-01-04 14:11:36
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 9916456+豆浆牛奶 发表的提问:
补报以前年度增值税怎么做会计分录?
补缴以前年度增值税一般分如下情况, 1、企业存在应缴未缴的增值税缴纳时, 借:应交税费-未交增值税, 贷:银行存款。 2、经税务检查,额外需补缴的, 借:以前年度损益调整, 贷:应交税费-增值税-税收检查调整。 实际缴纳时, 借:应交税费-增值税-税收检查调整, 贷:银行存款。
93楼
2023-01-04 14:26:59
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蓉蓉老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.09w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
老师请问:补缴以前年度税款,应通过“以前年度损益调整“,但小企业会计制度无此科目,如何处理?
通过利润分配-未分配利润来调整
94楼
2023-01-05 13:08:49
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会计学堂辅导老师:回复蓉蓉老师 老师,再打扰下,那资产负债表“未分配利润”与利润表“累计净利润”就相隔这个数
2023-01-05 13:40:20
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 纯情的康乃馨 发表的提问:
税务查帐补交2017增值税及附税滞纳金等怎样会计处理
你好; 这个 是因为你少报了收入产生的增值税和附加税 补缴纳吗? 你是小企业会计准则吗?这好判断科目
95楼
2023-01-05 13:34:52
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 夏果儿 发表的提问:
补缴的以前年度的增值税应计入什么科目?
是查补后补缴的增值税吗?
96楼
2023-01-05 14:04:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,税务稽查以前年度补缴的增值税,印花税,附加税如何做会计分录
你好,是少做了收入导致补交相应税款吗 
97楼
2023-01-05 14:26:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 夏果儿 发表的提问:
补缴的以前年度的增值税应计入什么科目?
借:以前年度损益调整贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
98楼
2023-01-06 13:39:05
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夏果儿:回复袁老师 应交税费的二级科目是什么?
2023-01-06 13:58:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 跳探戈的蚂蚁 发表的提问:
老师请问补缴纳的以前年度的增值税,附加税,滞纳金罚款,如何账务处理呢?谢谢
你好,如果是一般纳税人 借;应交税费——未交增值税 应交税费——附加税 营业外支出 贷;银行存款
99楼
2023-01-06 13:48:41
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跳探戈的蚂蚁:回复邹老师 以财务做的帐,换了不同的财软,是不是只能查出对应的科目,充抵掉,附加以前年度未计提,不用通过以前年度损益调整来处理吗?
2023-01-06 14:01:12
邹老师:回复跳探戈的蚂蚁你好,附加税之前没有计提,需要补计提 借;以前年度损益调整—税金及附加,贷;应交税费——附加税 增值税是需要做相应的结转分录,然后做缴纳分录的
2023-01-06 14:24:06
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 肄米阳光 发表的提问:
跨年需红冲去年的销售发票,增值税和企业所得税怎么处理?税款已缴纳
你好 增值税也是红冲的,企业所得税是 借,应交税费 贷,企业所得税
100楼
2023-01-06 14:06:54
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肄米阳光:回复王超老师 红冲的具体账务处理?用以前年度损益?还是原分录红冲?
2023-01-06 14:30:15
王超老师:回复肄米阳光借:主营业务收入 增值税 贷:应收账款
2023-01-06 15:00:02
曹帅老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.22w
引用 @ 还单身的诺言 发表的提问:
你好老师,我想问问以前年度的失控增值税专用发票,要进项税额转出补交增值税附加税。要调减成本,增加利润,补交所得税。那么本年度如何进行账务处理和会计分录?还是仅仅调表,而不进行账务处理呢
您好,我们实际操作时候,只针对增值税进行了调整,没有调整所得税。 规范的话,都需要进行调整。 增值税: 要将对应的进项税转出做进成本或者费用 借:成本/费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借:税金及附加 贷:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 贷:银行存款 2:所得税。成本不用动的原因在于,这个调整是税务调整,不是会计调整,直接做账。 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 如果有滞纳金,进入营业外支出,汇算清缴调增
101楼
2023-01-06 14:23:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ daisy 发表的提问:
1.跨年度的进项税转出怎么做分录?2.跨年度的所得税补缴怎么做分录?
1、要看需要转出的进项税额,对应的是什么项目 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
102楼
2023-01-08 15:24:35
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daisy:回复张艳老师 1是以前年度购买原材料时发票失控,要在今年把进项税转出?转出不能用以前年度损益调整吗?
2023-01-08 15:47:28
张艳老师:回复daisy借:以前年度损益调整 贷:应交税费--未交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 抱歉,回复晚了。 贷:以前年度损益调整
2023-01-08 16:07:32
daisy:回复张艳老师 谢谢老师!
2023-01-08 16:34:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ H 发表的提问:
跨年补计提去年12月工资的财务处理
你好,借;以前年度损益调整等科目,贷;应付职工薪酬
103楼
2023-01-08 15:50:35
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 雨露 发表的提问:
老师,跨年度工资因工资多做10000元了,现汇算清缴年报调增了,交纳了所得税,请问会计账务处理调出的工资及税费怎么做分录?
你好,同学。 会计上不做处理,只是增加所得税费用处理就是了 借 以前年度损益调整 贷 应交所得税
104楼
2023-01-08 16:02:20
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雨露:回复陈诗晗老师 工资1万元不做以前年度损益调整是吗? 只是所得税做处理 借:以前年度损益调整 贷应交所得税 缴纳时:借 应交所得税,贷:银行存款 同时 利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-01-08 16:29:44
陈诗晗老师:回复雨露你这是税法上不认可的工资,只是交税就是了。并不是说要从会计的账上调整出来
2023-01-08 16:55:30
雨露:回复陈诗晗老师 那老师滞纳金是按营业外支出还是按以前年度损益调整呢?
2023-01-08 17:20:02
陈诗晗老师:回复雨露直接计营业外支出处理了
2023-01-08 17:40:44
雨露:回复陈诗晗老师 好的,感谢老师
2023-01-08 17:52:43
陈诗晗老师:回复雨露不客气,祝你工作愉快。
2023-01-08 18:05:43
雨露:回复陈诗晗老师 老师,最后一个问题,如果是一份去年的费用发票的话,这个是要通过以前年度来调整吧
2023-01-08 18:20:22
陈诗晗老师:回复雨露是的,已经跨年了,去年的了
2023-01-08 18:44:32
雨露:回复陈诗晗老师 好的,谢谢!
2023-01-08 19:00:05
陈诗晗老师:回复雨露嗯,客气了,工作愉快
2023-01-08 19:25:17
陈老师Fairy
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 默然以言 发表的提问:
上一会计年度的费用,本月开进增值税发票,怎么处理?
上年度已经计提费用了,本月收到的进项税只要记录 应交税费这项金额即可
105楼
2023-01-08 16:18:52
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