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结转企业所得税的会计分录
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 仁爱的秀发 发表的提问:
老师,结转本月应交所得税的会计分录怎么做啊
借本年利润贷所得税费用
91楼
2023-01-06 14:29:59
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ qy 发表的提问:
老师,结转损益后计提企业所得税,还是先计提企业所得税,然后结转损益?
您好,是先计提所得税的
92楼
2023-01-08 15:47:58
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qy:回复小锁老师 计提所得税,然后结转损益,然后结转本年利润,然后提取盈余公积,是不是这个流程?
2023-01-08 16:17:09
小锁老师:回复qy嗯对,就是这个流程
2023-01-08 16:41:12
qy:回复小锁老师 不提取盈余公积可以不?
2023-01-08 16:59:13
小锁老师:回复qy不可以,需要按照10%集体的
2023-01-08 17:29:09
qy:回复小锁老师 老师,有关于盈余公积的会计分录是怎么写的?
2023-01-08 17:42:20
小锁老师:回复qy借 利润分配-提取法定盈余公积 贷 盈余公积
2023-01-08 18:09:41
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 杜汝娟 发表的提问:
计提缴纳企业所得税的会计分录
你这个是几时的所得税
93楼
2023-01-08 16:16:16
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杜汝娟:回复maize老师 平时季度,和最后一个季度
2023-01-08 16:36:53
杜汝娟:回复maize老师 都要
2023-01-08 16:55:12
maize老师:回复杜汝娟计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 之前没有计提就只能做这个,跨年,没有跨年就做 借所得税费用贷应交税费
2023-01-08 17:22:11
杜汝娟:回复maize老师 最后一个季度都是第二年一月份了,这种就按跨年做吗
2023-01-08 17:49:51
maize老师:回复杜汝娟跨年你要是之前之前计提那就按上面做
2023-01-08 18:04:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 孜孜不倦 发表的提问:
12月末利润是8万,计提所得税的分录、结转所得税费用分录、结转未分配利润的分录、计提法定盈余公积的分录、结转法定盈余的分录是怎么做的?
借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税2万 借;本年利润 贷;所得税费用 2万 借;本年利润 6 贷;利润分配——未分配利润 6 借;利润分配——提取法定盈余公积 贷盈余公积 0.6 借;利润分配——未分配利润 贷;利润分配——提取法定盈余公积0.6
94楼
2023-01-08 16:41:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 夏爽 发表的提问:
企业所得税会计处理。是要当月结转了吗
借:所得税费用 贷:应交税费--应交所得税 借:本年利润 贷:所得税费用
95楼
2023-01-09 13:03:26
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夏爽:回复张艳老师 车辆购置税呢
2023-01-09 13:22:31
张艳老师:回复夏爽车辆购置税是计入固定资产--汽车的入账成本的。
2023-01-09 13:47:34
夏爽:回复张艳老师 能直接和车船税一样结转到税金附加
2023-01-09 14:03:07
张艳老师:回复夏爽不可以的,这个是要计入固定资产入账成本的。
2023-01-09 14:28:31
夏爽:回复张艳老师 具体分录怎么做的
2023-01-09 14:46:13
张艳老师:回复夏爽借:固定资产--汽车 贷:银行存款等
2023-01-09 15:11:52
夏爽:回复张艳老师 运输企业交通事故赔款怎么会计处理
2023-01-09 15:41:24
张艳老师:回复夏爽借:营业外支出 贷:银行存款 如果您最初的问题已经解决,请您及时给予评价。如果您有另外的新问题,建议您重新提问。因为这样会影响老师接其他同学的问题,感谢您的理解!!
2023-01-09 16:07:16
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 阿佳 发表的提问:
补缴2018年度的企业所得所得税的会计分录
你好,小企业会计准则,借利润分配――未分配利润 贷应交税费――企业所得税 然后借应交税费――企业所得税 贷银行存款
96楼
2023-01-09 13:22:14
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师企业所得税按季度交的什么时候结转?分录是
季末结转,借所得税费用 贷应交税费--应交所得税
97楼
2023-01-09 13:50:54
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一米阳光:回复益馨 老师,不需要结转至本年利润吗
2023-01-09 14:05:40
益馨:回复一米阳光借本年利润 贷所得税费用
2023-01-09 14:24:48
一米阳光:回复益馨 老师,是在缴纳后结转还是计提后结转
2023-01-09 14:44:07
益馨:回复一米阳光缴费后结转,是同一个数
2023-01-09 15:08:05
一米阳光:回复益馨 好的,谢谢老师
2023-01-09 15:29:09
益馨:回复一米阳光祝你学习进步~~~~~~~
2023-01-09 15:45:07
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 平淡的蛋挞 发表的提问:
按本年实现利润200万元的25%计算结转应交所得税,并将所得税费用结转到。本年利润账户。会计分录
你好,借所得税费用50 贷应交税费所得税50 借利润分配-未分配利润50 贷所得税费用50
98楼
2023-01-09 14:05:48
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ EM 发表的提问:
公司第三季度要交企业所得税的,账上我已经接转损益的了,,那企业所得税的分录是直接做在后面,再结转一下企业所得税吗?
计提是,借:所得税费用 贷:应交税费—应交所得税 缴纳时,借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款
99楼
2023-01-09 14:23:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 自然的洋葱 发表的提问:
老师,个人所得税红利股息,计提时会计分录是什么?结转会计分录是什么?
计提时:借:应付股利 贷:应交税金__红利个人所得税 缴纳时:借:应交税金__红利个人所得税 贷:银行存款 结转分录: 借:利润分配--未分配利润 贷:应付股利
100楼
2023-01-10 13:25:35
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自然的洋葱:回复晓海老师 老师,可以用其他应收款科目代替应付股利吗?因为每个月都要按销售收入的1.2%*75%*40%*20%在地税缴纳三个股东的个人所得税股利红利。我们这地方规定,每个月都要按三个股东的比例缴纳的,感觉是个人应该支付的款
2023-01-10 13:57:53
晓海老师:回复自然的洋葱你好!最好是按规定做
2023-01-10 14:11:10
自然的洋葱:回复晓海老师 好的,再请问老师下,是在年末,还是月末,就结转结转分录: 借:利润分配--未分配利润 贷:应付股利
2023-01-10 14:35:42
晓海老师:回复自然的洋葱股利一般是年底分配所以一般是年底做,具体的你们什么时候分就什么时候转。
2023-01-10 14:57:51
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 超超 发表的提问:
2017年补企业所得税的会计分录?
补缴的税款可以放入当期,借:所得税费用 贷:应交税费—应交所得税, 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款
101楼
2023-01-10 13:49:54
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 肖平 发表的提问:
老师!执行小企业会计准则的企业一般纳税人,增值税月结转和年结转分录是一样的吗?分录怎么写?
你好 是的 ; 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
102楼
2023-01-10 14:02:09
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瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 晴晴 发表的提问:
项目的预交所得税会计分录怎么做? 月末结转的分录又是怎样的?
借 应交税费 -预缴所得税 贷 银存 不需要结转
103楼
2023-01-10 14:13:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 一切皆是命 发表的提问:
建筑行业预交两点所得税咋样做会计分录,月末需要结转不
您好!借应交税费-应交增值税-已交税费 贷银行存款等 不需要结转。
104楼
2023-01-10 14:20:59
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一切皆是命:回复宋生老师 哦预交增值税核算提供建筑服务
2023-01-10 14:39:06
宋生老师:回复一切皆是命您好!是的。建筑行业预交的部分计入到已交税金你们。
2023-01-10 15:06:36
一切皆是命:回复宋生老师 哦那如果一个月进象大于销项结转不月底
2023-01-10 15:21:36
宋生老师:回复一切皆是命您好!大于销项不单独做分录。
2023-01-10 15:40:57
一切皆是命:回复宋生老师 一个月有预交的税,那结转销项是不要减过预交的才是要交的分录
2023-01-10 15:55:32
宋生老师:回复一切皆是命您好!是的。
2023-01-10 16:22:37
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
筹建期,个人所得税的计提、支付、结转分录。印花税的计提、支付、结转分录。
你好!你说的个税是工资的个税吗? 印花税借税金及附加 贷应交税费-应交印花税。 支付的时候借应交税费-应交印花税 贷银行存款
105楼
2023-01-11 13:15:17
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冬冬:回复宋生老师 是的个人所得税的账务处理是?
2023-01-11 13:52:03
宋生老师:回复冬冬你好!这个是发工资的时候借应付职工薪酬 贷现金 应交税费应交个人所得税 然后支付的时候借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款。
2023-01-11 14:20:39

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