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查收当年的增值税会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 眸有星辰和大海? 发表的提问:
增值税抵欠的会计分录
依据国税发〔2004〕112号规定,纳税人发生用进项留抵税额抵减增值税欠税时,按以下方法进行会计处理:    (一)增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字借记应交税费——应交增值税(进项税额)科目,贷记应交税费——未交增值税科目。   (二)若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字借记应交税费——应交增值税(进项税额)科目,贷记应交税费——未交增值税科目。
286楼
2023-03-23 12:09:02
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.77w
引用 @ 快乐学习 发表的提问:
老师,我刚接手会计工作,发现以前的人员做错了去年的会计分录,虚增了收入。请问今年怎么调整分录? 以下是去年的分录 收到专票支出费用时 借:管理费用_租车费 贷:银行存款 申报税务抵扣交增值税时 借:应交增值税 借:应交附加税 贷:营业外收入
哦,他这个附加税没有缴纳吗?怎么做了营业外收入。
287楼
2023-03-23 12:21:00
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快乐学习:回复郭老师 增值税在做申报时有进项抵扣了,实际不用缴增值税了,也就没有附加税了
2023-03-23 12:42:46
郭老师:回复快乐学习那他做了一个借税金及附加贷应交税费吗?如果是的话,这个分录可以的,不用修改了。
2023-03-23 13:05:49
郭老师:回复快乐学习于是,这个营管理费用多做了,营业外收入也多做了。
2023-03-23 13:18:07
快乐学习:回复郭老师 有做 借税金及附加 贷应交税费
2023-03-23 13:46:35
郭老师:回复快乐学习就可以啦,这个分录不用修改。
2023-03-23 13:58:03
快乐学习:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-23 14:12:00
郭老师:回复快乐学习不用客气工作顺利
2023-03-23 14:33:44
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 夏季微凉 〃 发表的提问:
2019增值税收入大于汇算清缴的所得税收入,现在我要如何查会存在差异,增值税收入是要查2019年12月份的增值税纳税申报表吗
12月的 增值税申报表和汇算清缴申报表对比
288楼
2023-03-24 15:12:41
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夏季微凉 〃:回复吴少琴老师 现在就是报表上的销售收入和汇算清缴的营业收入有差异,我要如何
2023-03-24 15:23:38
吴少琴老师:回复夏季微凉 〃应该是你所得税申报表填少了,去税局修改收入金额,按增值税收入金额填写,去税局改报表
2023-03-24 15:45:05
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 随便 发表的提问:
增值税正常缴纳和预缴的会计分录是什么?收到分包方发票时会计分录如何写?
预交的时候 借:应交税费--应交增值税---已交税金 贷:银行存款 月末,销项和进项相抵后,如果是贷方余额,说明是当期应交税金,直接和借方已交税金相抵了,不需要做分录。如果相抵后,是留抵税额 借:应交税费---未交增值税 贷:应交税费--应交增值税---转出多交增值税 增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。 1、当月结转时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、缴纳的月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金
289楼
2023-03-24 15:32:18
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 招力 发表的提问:
老师,个体户当时手机里代开专票就交了增值税了,那现在查账征收,报表是0报的增值税,那我的账务里这次增值税如何结转?做分录
你好; 查账的话 你0报不对的 ; 你要去改下申报表才行的 ; 借银行存款贷应交税费-应交增值税; 主营业务收入 ; 专票是要缴纳增值税的; 借 应交税费-应交增值税贷银行存款
290楼
2023-03-24 15:47:49
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招力:回复meizi老师 这个查账征收的的报表是税务老师让我这样报的。说老板当时开票时交了增值税了,所以让我最后显示交0就可以了。
2023-03-24 16:08:03
招力:回复meizi老师 但是个体户的银行也是他个人的呢。不是公司那种公账。
2023-03-24 16:35:27
meizi老师:回复招力 你好; 这样的话  意思你缴纳了  最终不用你去  缴纳了。只是申报0报而已是吗    
2023-03-24 16:56:39
招力:回复meizi老师 是的。但是做账这里的增值税如何做分录?个体户银行也不像是公司的公账那种扣款的。那是做现金还是银行扣款的?
2023-03-24 17:15:05
meizi老师:回复招力 你好;     你要 按照我写的分录 处理   ;   要做银行扣款  
2023-03-24 17:35:43
招力:回复meizi老师 好的。那这种个人银行明细需要他提供吗?
2023-03-24 17:51:59
招力:回复meizi老师 做不了银行扣款呢。还是得其他幸应付款法人吧?不然现在银行存款做了就是负数了。
2023-03-24 18:17:14
meizi老师:回复招力 你好;  1. 是的   2.     就用法人的    
2023-03-24 18:33:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 芊叶菁菁 发表的提问:
去年开的增值税专票,今年退货,冲红,如何做会计分录
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
291楼
2023-03-24 16:07:15
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芊叶菁菁:回复邹老师 去年的收入,难道不要通过以前年度调整?
2023-03-24 16:21:52
芊叶菁菁:回复邹老师 直接这样做?
2023-03-24 16:45:11
邹老师:回复芊叶菁菁你好,是去年的收入,但是你退货是今年,开具负数发票也是今年,所以直接通过收入,成本调整,而不是通过以前年度损益调整科目调整的
2023-03-24 17:10:15
芊叶菁菁:回复邹老师 如果去年开的票,去年退了货,但今年开的冲红发票
2023-03-24 17:25:43
芊叶菁菁:回复邹老师 该如何做会计分录
2023-03-24 17:45:21
邹老师:回复芊叶菁菁你好,今年开具的红字发票就是这样做分录的 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2023-03-24 18:09:05
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 天使 发表的提问:
老师早上好,我公司有一笔分录是2018年财政拨款,会计当时做成借:银行存款,贷:主营业务收入,应交增值税——销项税,现在税务局查账发现,让调账,我应该怎么调账呢
你好! 做调整分录 借应交增值税——销项税 贷以前年度损益调整
292楼
2023-03-24 16:32:58
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天使:回复蒋飞老师 那老师收入也得调到政府补助收入里呀
2023-03-24 16:50:52
蒋飞老师:回复天使跨年了,用以前年度损益调整代替政府补助收入
2023-03-24 17:17:26
天使:回复蒋飞老师 以前年度损益到最后不还是要结转到利润分配吗
2023-03-24 17:30:56
蒋飞老师:回复天使是的,你的理解很对 然后再做结转分录 借以前年度损益调整 贷利润分配…未分配利润
2023-03-24 17:44:25
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ Ruxan 发表的提问:
每个月的增值税抵扣没做会计分录、年底一笔做可以吗?可以的话怎么做会计分录
年底可以一次性进行账务处理。 具体的分录是: 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 另外再做一笔分录 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
293楼
2023-03-26 16:50:06
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Ruxan:回复江老师 一共做两笔吗?一年的总的进项税额和销项税额吗?最后的一笔是结转科目吗?
2023-03-26 17:03:03
江老师:回复Ruxan是两笔分录,可以做在一张凭证上处理。
2023-03-26 17:25:31
Ruxan:回复江老师 谢谢老师。进项税额和销项税额是用一年的总额吗?
2023-03-26 17:46:28
江老师:回复Ruxan是的,用全年的总额进行账务处理,就将全年的数据结转了。
2023-03-26 18:06:26
Ruxan:回复江老师 请问这个方向对吗?进项和销项怎么处理?谢谢
2023-03-26 18:24:18
江老师:回复Ruxan这个是未结转前的方向 ,结转后增值税的明细就平了。
2023-03-26 18:47:08
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 兴奋的未来 发表的提问:
预缴增值税的会计分录
借:应交税费--应交增值税(预交增值税) 贷:银行存款
294楼
2023-03-26 17:13:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ EVA 发表的提问:
缴纳增值税的会计分录
借应交税费应交增值税贷银行存款
295楼
2023-03-26 17:22:46
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EVA:回复玲老师 支付附加税呢
2023-03-26 17:41:14
玲老师:回复EVA借税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银行存款
2023-03-26 17:53:59
EVA:回复玲老师 如果直接做借税金及附加贷银行存款呢
2023-03-26 18:21:18
EVA:回复玲老师 没有计提
2023-03-26 18:51:03
玲老师:回复EVA不可以的 按我写的分录 做
2023-03-26 19:03:14
EVA:回复玲老师 每个月申报的时候计提,然后下个月做支付。还是计提支付在一个月内呢
2023-03-26 19:26:29
EVA:回复玲老师 在一个月内入账
2023-03-26 19:51:34
玲老师:回复EVA计提 在税款所属期 交税是在报税时那个月做的
2023-03-26 20:08:23
EVA:回复玲老师 计提应该在报税的那个月吧。交税的回单不是报税的下个月才出来吗?
2023-03-26 20:34:29
玲老师:回复EVA当月月末计提当月税金,下个月交
2023-03-26 20:49:09
EVA:回复玲老师 好的。我要调整去年的一张凭证。直接反方向红冲,然后做正确的凭证就可以吗
2023-03-26 21:16:58
玲老师:回复EVA调去年的帐,不影响损益的直接调整影响损益的,把损益科目换成以前年度损益调整科目。
2023-03-26 21:42:34
EVA:回复玲老师 我去年购入税控盘没有抵扣,做的借应交税减免税。贷现金。现在我要调整。正确的分录。是先反方向写错的登录。然后更正分录借以前年度损益,贷现金吗?然后这个月抵扣了。分录写应交税减免税贷以前年度损益吗
2023-03-26 22:00:05
玲老师:回复EVA税盘那个一共就是280元,你更正完直接坐在当期就可以了,不用以前年度损益调整这个科目。因为重要性原则,金额小。
2023-03-26 22:18:30
玲老师:回复EVA正确的分录是借管理费用,贷库存现金,借应交税费贷管理费用。
2023-03-26 22:30:08
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 吴晓婷 发表的提问:
增值税扣款的会计分录
借,应交税费~未交增值税,贷,银行存款
296楼
2023-03-26 17:35:59
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吴晓婷:回复辜老师 那我借方写了应交税费-销项税,这样是错的吧?那我要调之前的账?
2023-03-26 18:00:25
辜老师:回复吴晓婷你是小规模纳税人吗
2023-03-26 18:21:20
吴晓婷:回复辜老师 一般纳税人
2023-03-26 18:35:38
辜老师:回复吴晓婷你一般纳税人,你没有进项税吗
2023-03-26 18:52:13
吴晓婷:回复辜老师 有进项税的,我发票开出去的时候做的是借:应收账款,贷:应交税费-销项税 主营业务收入。收到发票的时候借:费用或成本 应交税费-进项税 贷:银行存款 我是这样录的分录。然后有增值税要扣款的时候我录的借 应交税费-销项税 贷:银行存款了
2023-03-26 19:08:12
辜老师:回复吴晓婷那你就是做错了,要调整的
2023-03-26 19:27:58
吴晓婷:回复辜老师 发票开出去和收到发票的分录没有错吧,就是扣款的分录错了?
2023-03-26 19:54:11
吴晓婷:回复辜老师 那我调整了,未交增值税的借方是负数了
2023-03-26 20:23:55
辜老师:回复吴晓婷那个是没错,你还要吧销项税,进项税结转到未交增值税,这样就平了
2023-03-26 20:45:04
吴晓婷:回复辜老师 那结转的分录怎么写
2023-03-26 21:03:45
辜老师:回复吴晓婷借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
2023-03-26 21:24:25
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 要减肥的秀发 发表的提问:
增值税抵欠的会计分录
你好,你是用进项税额抵欠吗
297楼
2023-03-27 11:47:02
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佟老师:回复要减肥的秀发你好,你是用进项税额抵欠吗
2023-03-27 12:05:58
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 江城 发表的提问:
长期挂账的股东借款,其他应收款,税务稽查需要当做分红,缴纳个税,完整的会计分录怎么做
你好! 借:应付股利 贷:其他应收款 应交税费-应交个人所得税
298楼
2023-03-27 11:56:26
全部回复
蒋飞老师:回复江城借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款
2023-03-27 12:10:31
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 尘土 发表的提问:
个体工商户双定征收的增值税计提当月时应怎样做分录?
你好!计入应交税费科目下核算
299楼
2023-03-27 12:18:04
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玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 孝顺的衬衫 发表的提问:
请问老师,上一年度的增值税优惠的会计分录在今年的时间上有什么要求么,会计分录如何做
上年做好账务处理即可,本年不需要进行账务处理 如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
300楼
2023-03-27 12:41:59
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